




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、聚酰胺树脂项目审查申请书一、项目概论(一)项目名称聚酰胺树脂项目(二)项目建设单位xxx投资公司(三)项目咨询机构xxx泓域咨询(四)法定代表人汤xx(五)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以
2、上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。上一年度,xxx投资公司实现营业收入12627.51万元,同比增长9.23%(
3、1067.52万元)。其中,主营业业务聚酰胺树脂生产及销售收入为11359.85万元,占营业总收入的89.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2859.31万元,较去年同期相比增长352.31万元,增长率14.05%;实现净利润2144.48万元,较去年同期相比增长246.11万元,增长率12.96%。(六)项目选址xx高新技术产业示范基地(七)项目用地规模项目总用地面积23358.34平方米(折合约35.02亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.60%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度193.79万元/亩。项目净用地面积23358.34平
4、方米,建筑物基底占地面积17892.49平方米,总建筑面积33636.01平方米,其中:规划建设主体工程21192.38平方米,项目规划绿化面积2599.12平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费2975.89万元。(十)节能分析1、项目年用电量463948.93千瓦时,折合57.02吨标准煤。2、项目年总用水量23526.83立方米,折合2.01吨标准煤。3、“聚酰胺树脂项目投资建设项目”,年用电量463948.93千瓦时,年总用水量23526.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.03吨标准煤/年。达产年综合节能量16.65吨标准煤/年,项目总节能
5、率24.73%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资9759.16万元,其中:固定资产投资6786.53万元,占项目总投资的69.54%;流动资金2972.63万元,占项目总投资的30.46%。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21369.00万元,总成本费用16357.71万元,税金及附加176.38万元,利润总额5011.29万元,利税总额5878.88万元,税后净利润3758.47万元,达产年纳税总额2120.41万元;达产年投资利润率51.35%,投资利税率60.24%,投资回报率38.51%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位451个。(十
6、三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率51.35%,投资利税率60.24%,全部投资回报率38.51%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献
7、率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。二、背景及必要性研究分析针对经济下行、中美经贸摩擦、产业结构深度调整等带来的困难和挑战,采取有力有效措施,努力保持经济平稳健康发展,加快实现由大到强、由高速增长向高质量发展转变。全省地区生产总值增长6.1%(按原核算方法计算增长6.4%),总量达9.96万亿元,人均达12.36万元、居各省区第一。实现一般公共预算收入8802亿元、同比增长2%,税占
8、比达83.4%。固定资产投资增长5.1%,其中制造业投资、工业技改投资、高新技术产业投资分别增长4.6%、8.6%、23.3%。社会消费品零售总额增长6.2%,消费对经济增长的贡献率达60%。金融机构人民币存贷款余额分别达到15.3万亿元和13.3万亿元,同比分别增长9.4%和15.2%。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,我们要实现第一个百年奋斗目标,为全面开启现代化建设新征程、实现第二个百年奋斗目标打好基础。当今世界正处于百年未有之大变局,我国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期,我们面对的发展环境正发生前所未有的新变化。从整体看,当前和今后一个时期,我国仍处于大有可为的
9、重要战略机遇期,经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。共建“一带一路”、长江经济带发展、长三角区域一体化发展战略叠加和江苏自贸试验区获批建设,为我们提供了路径指引和重大机遇。国家更大力度、更高层次推进改革开放,更大规模减税降费、支持民营企业发展、优化营商环境等政策措施,为我们应对经济下行压力冲击提供了有力支撑。特别是我省拥有雄厚的实体经济基础、丰富的科教人才资源、比较完备的基础设施,更坚定了我们战胜困难挑战的勇气和底气。我们要胸怀中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局“两个大局”,坚持用辩证思维看待形势发展变化,变压力为动力,在危与机转换中把握战略机遇,既增强忧患意识、树立底线思维
10、,又坚定发展信心、保持战略定力,集中精力办好自己的事,奋力推动高质量发展走在前列,一步一个脚印地把“强富美高”新江苏建设推向前进。今年经济社会发展主要预期目标是:地区生产总值增长6%左右,一般公共预算收入增长2.5%左右,社会消费品零售总额增长7%左右,外贸进出口和实际使用外资稳中提质,城镇新增就业120万人以上,城镇登记失业率、调查失业率分别控制在4%以内、5%左右,居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步,居民消费价格涨幅控制在3.5%左右,单位地区生产总值能耗下降3%左右,四项主要污染物减排完成国家下达目标。确定上述目标,既考虑了国内外环境深刻变化和高水平全面建成小康社会、“十三五”规划
11、目标任务的完成,又体现了稳中求进、高质量发展走在前列的奋斗要求,努力实现经济量的合理增长和质的稳步提升。三、投资建设方案(一)产品规划项目主要产品为聚酰胺树脂,根据市场情况,预计年产值21369.00万元。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。(二)用地规模该项目总征地面积23358.34平方米(折合约35.02亩),其中:净用地面积23358.34平方米(红线范围折合约35.02亩)。项目规划总建筑面积33636.01平方米,其中:规划建设主体工程
12、21192.38平方米,计容建筑面积33636.01平方米;预计建筑工程投资3024.12万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.60%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度193.79万元/亩。项目预计总建筑面积33636.01平方米,其中:计容建筑面积33636.01平方米,计划建筑工程投资3024.12万元,占项目总投资的30.99%。(四)选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货
13、运直达业务。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、项目风险性分析项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步
14、增长打下坚实的基础。投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有
15、很好的正面影响。项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展
16、。五、项目投资规划(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6786.53(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2972.63万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9759.16万元,其中:固定资产投资6786.53万元,占项目总投资的69.54%;流动资金2972.63万元,占项目总投资的30.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3024.12万元,占项目总投资的30.99%;设备购置费2975.89万元,占项目总投资的30.49%;其它投资786.52万元,占项目总投资的8.06%。3、总投资及其构成估算:
17、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6786.53+2972.63=9759.16(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济效益分析(一)营业收入估算该“聚酰胺树脂项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑聚酰胺树脂行业设备相对价格变化,假设当年聚酰胺树脂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21369.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=691.21万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用16357.71万元,其中:可变成本13646.30万元,固定
18、成本2711.41万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5011.29(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5011.2925.00%=1252.82(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5011.29(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5011.2925.00%=1252.82(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5011.29万元,缴纳企业所得税1252.82万元,
19、其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5011.29-1252.82=3758.47(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=51.35%。(2)达产年投资利税率=60.24%。(3)达产年投资回报率=38.51%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入21369.00万元,总成本费用16357.71万元,税金及附加176.38万元,利润总额5011.29万元,企业所得税1252.82万元,税后净利润3758.47万元,年纳税总额2120.41万元。七、项目总结、建议1、中国制造2025对促进中小企业结构调整与转
20、型升级提出了明确的工作任务,为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。总理在十二届三次会议上所做的政府工作报告中提出,推动大众创业、万众创新,这是创业创新的“升级版”。当前经济增长的传统动力减弱,必须加大结构性改革力度,就是要培育和催生经济社会发展新动力,根本上讲就是要大力创设和发展小微企业。要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场,来改造传统引擎,打造新引擎。我国有13亿多人口,9亿多劳动力,6000多万企业和个体工商户,蕴藏着无穷的创造力,千千万万的小微企业活跃起来,必将汇聚成发展的巨大动能,打造中国经济发展的新一代发动机。随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深化,创
21、业环境不断改善,市场主体持续大幅增加。2015年一季度,新登记注册企业84.4万户,同比增长38.4%;新增注册资本4.8万亿元,增长90.6%,创业主体更加多元,大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚,创业创新的引擎作用进一步增强。推动中小企业协调发展,建立中小企业跨区域交流合作机制,鼓励东中西部地区中小企业利用各自比较优势开展合作,缩小地区间发展差距。推进城乡中小企业协调发展。推动军民融合发展,促进中小企业进入武器装备科研、生产和服务领域。鼓励和引导中小企业承担社会责任,营造和谐发展环境。近年来,产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体,对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有
22、效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用,是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前,产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传统行业,在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速,涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌,在县域经济发展中作用显著。2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合项目建设地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率51.35%,投资利税率60.24%,全部投资回
23、报率38.51%,全部投资回收期4.10年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23358.3435.02亩1.1容积率1.441.2建筑系数76.60%1.3投资强度万元/亩193.791.4基底面积平方米17892.491.5总建筑面积平方米33636.011.6绿化面积平方米2599.12绿化率7.73%2总投资万元9759.162.1固定资产投资万元6786.532.1.1土建工程投资万元3024.122.1.1.1土建工程投资占比万元30.99%2.1.2设备投资万元297
24、5.892.1.2.1设备投资占比30.49%2.1.3其它投资万元786.522.1.3.1其它投资占比8.06%2.1.4固定资产投资占比69.54%2.2流动资金万元2972.632.2.1流动资金占比30.46%3收入万元21369.004总成本万元16357.715利润总额万元5011.296净利润万元3758.477所得税万元1.448增值税万元691.219税金及附加万元176.3810纳税总额万元2120.4111利税总额万元5878.8812投资利润率51.35%13投资利税率60.24%14投资回报率38.51%15回收期年4.1016设备数量台(套)10617年用电量千瓦
25、时463948.9318年用水量立方米23526.8319总能耗吨标准煤59.0320节能率24.73%21节能量吨标准煤16.6522员工数量人451土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12649.9912649.9921192.3821192.382095.881.1主要生产车间7589.997589.9912715.4312715.431299.451.2辅助生产车间4048.004048.006781.566781.56670.681.3其他生产车间1012.001012.001229.161229.16125.752仓储
26、工程2683.872683.878088.368088.36581.762.1成品贮存670.97670.972022.092022.09145.442.2原料仓储1395.611395.614205.954205.95302.522.3辅助材料仓库617.29617.291860.321860.32133.803供配电工程143.14143.14143.14143.1411.583.1供配电室143.14143.14143.14143.1411.584给排水工程164.61164.61164.61164.6110.364.1给排水164.61164.61164.61164.6110.365服
27、务性工程1699.791699.791699.791699.79122.265.1办公用房968.55968.55968.55968.5569.205.2生活服务731.24731.24731.24731.2469.286消防及环保工程479.52479.52479.52479.5238.806.1消防环保工程479.52479.52479.52479.5238.807项目总图工程71.5771.5771.5771.57102.687.1场地及道路硬化4737.141038.031038.037.2场区围墙1038.034737.144737.147.3安全保卫室71.5771.5771.57
28、71.578绿化工程1737.2560.80合计17892.4933636.0133636.013024.12节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤59.031.1年用电量千瓦时463948.931.2年用电量吨标准煤57.021.3年用水量立方米23526.831.4年用水量吨标准煤2.012年节能量吨标准煤16.653节能率24.73%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5062.101.1完成比例51.87%2完成固定资产投资万元3550.092.1完成比例70.13%3完成流动资金投资万元1512.013.1完成比例29.87%人力资源配置一览表序号项目单位指
29、标1一线产业工人工资1.1平均人数人3071.2人均年工资万元4.621.3年工资额万元1649.342工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元364.703企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元109.544品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元186.415其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.865.3年工资额万元113.536职工工资总额万元2423.52固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目
30、建设投资万元3024.122975.89193.796786.531.1工程费用万元3024.122975.8916306.331.1.1建筑工程费用万元3024.123024.1230.99%1.1.2设备购置及安装费万元2975.892975.8930.49%1.2工程建设其他费用万元786.52786.528.06%1.2.1无形资产万元328.29328.291.3预备费万元458.23458.231.3.1基本预备费万元270.78270.781.3.2涨价预备费万元187.45187.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元6786.536786.53流动资金投资估算表序号项目单
31、位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16306.3310014.6611106.4316306.3316306.3316306.331.1应收账款万元4891.902935.143424.334891.904891.904891.901.2存货万元7337.854402.715136.497337.857337.857337.851.2.1原辅材料万元2201.361320.811540.952201.362201.362201.361.2.2燃料动力万元110.0766.0477.05110.07110.07110.071.2.3在产品万元3375.412025.2523
32、62.793375.413375.413375.411.2.4产成品万元1651.02990.611155.711651.021651.021651.021.3现金万元4076.582445.952853.614076.584076.584076.582流动负债万元13333.708000.229333.5913333.7013333.7013333.702.1应付账款万元13333.708000.229333.5913333.7013333.7013333.703流动资金万元2972.631783.582080.842972.632972.632972.634铺底流动资金万元990.8759
33、4.53693.61990.87990.87990.87总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9759.16143.80%143.80%100.00%2项目建设投资万元6786.53100.00%100.00%69.54%2.1工程费用万元6000.0188.41%88.41%61.48%2.1.1建筑工程费万元3024.1244.56%44.56%30.99%2.1.2设备购置及安装费万元2975.8943.85%43.85%30.49%2.2工程建设其他费用万元328.294.84%4.84%3.36%2.2.1无形资产万元328.294.
34、84%4.84%3.36%2.3预备费万元458.236.75%6.75%4.70%2.3.1基本预备费万元270.783.99%3.99%2.77%2.3.2涨价预备费万元187.452.76%2.76%1.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6786.53100.00%100.00%69.54%5建设期间费用万元6流动资金万元2972.6343.80%43.80%30.46%7铺底流动资金万元990.8814.60%14.60%10.15%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12821.4014958.3021369.002136
35、9.0021369.001.1万元12821.4014958.3021369.0021369.0021369.002现价增加值万元4102.854786.666838.086838.086838.083增值税万元414.73483.85691.21691.21691.213.1销项税额万元3419.043419.043419.043419.043419.043.2进项税额万元1636.701909.482727.832727.832727.834城市维护建设税万元29.0333.8748.3848.3848.385教育费附加万元12.4414.5220.7420.7420.746地方教育费附加
36、万元8.299.6813.8213.8213.829土地使用税万元93.4393.4393.4393.4393.4310税金及附加万元143.20151.50176.38176.38176.38折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3024.123024.12当期折旧额2419.30120.96120.96120.96120.96120.96净值604.822903.162782.192661.232540.262419.302机器设备原值2975.892975.89当期折旧额2380.71158.71158.71158.71158.71158.71
37、净值2817.182658.462499.752341.032182.323建筑物及设备原值6000.01当期折旧额4800.01279.68279.68279.68279.68279.68建筑物及设备净值1200.005720.335440.655160.974881.294601.614无形资产原值328.29328.29当期摊销额328.298.218.218.218.218.21净值320.08311.88303.67295.46287.255合计:折旧及摊销5128.30287.89287.89287.89287.89287.89总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年
38、第三年第四年第五年1外购原材料费万元11114.626668.777780.2311114.6211114.6211114.622外购燃料动力费万元896.61537.97627.63896.61896.61896.613工资及福利费万元2423.522423.522423.522423.522423.522423.524修理费万元33.5620.1423.4933.5633.5633.565其它成本费用万元1601.51960.911121.061601.511601.511601.515.1其他制造费用万元502.18301.31351.53502.18502.18502.185.2其他管
39、理费用万元178.21106.93124.75178.21178.21178.215.3其他销售费用万元911.53546.92638.07911.53911.53911.536经营成本万元16069.829641.8911248.8716069.8216069.8216069.827折旧费万元279.68279.68279.68279.68279.68279.688摊销费万元8.218.218.218.218.218.219利息支出万元-10总成本费用万元16357.7110899.1912263.8216357.7116357.7116357.7110.1可变成本万元13646.308187.789552.4113646.3013646.3013646.3010.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论