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文档简介
1、轻型支撑脚手架项目立项申请报告一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技
2、技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,
3、产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9890.81万元,同比增长14.92%(1284.44万元)。其中,主营业业务轻型支撑脚手架生产及销售收入为8314.65万元,占营业总收入的84.06%。根据初步统计
4、测算,公司实现利润总额2216.81万元,较去年同期相比增长375.35万元,增长率20.38%;实现净利润1662.61万元,较去年同期相比增长300.97万元,增长率22.10%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9890.81完成主营业务收入万元8314.65主营业务收入占比84.06%营业收入增长率(同比)14.92%营业收入增长量(同比)万元1284.44利润总额万元2216.81利润总额增长率20.38%利润总额增长量万元375.35净利润万元1662.61净利润增长率22.10%净利润增长量万元300.97投资利润率54.22%投资回报率40.67%财务内部收益率22
5、.48%企业总资产万元7881.59流动资产总额占比万元25.22%流动资产总额万元1988.12资产负债率26.83%(四)报告咨询机构xxx泓域咨询机构二、项目概况(一)项目名称轻型支撑脚手架项目抓住全球新一轮科技革命和产业变革的重大机遇,面向全球集聚高端要素,以重点产业和产业链关键环节作为引商引资引技引智的突破口,着力引进大型龙头骨干企业和拥有核心制造技术的配套企业,带动产业能级整体提升。到2020年,全面建成现代产业体系。(一)增强高端制造业核心竞争力把握国家实施中国制造2025战略机遇,顺应国际制造业发展趋势,以机器人、智能家居等智能制造为主攻方向,积极发展“工作母机”项目,聚焦船舶
6、与海洋工程、航空航天、轨道交通、新能源汽车装备等重点领域,加快建设全省智能制造示范基地和珠江西岸先进装备制造产业带重要增长极。到2020年,先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重达48.8%,装备制造业工业增加值达760亿元,年均增长15%。落实珠海市促进智能制造产业发展实施意见,推动格力国际智能制造产业园、国机机器人产业科技园和云洲智能无人船产业基地等智能工厂建设,培育和引进机器人企业及系统集成企业,提升柔性化、智能化、网络化的生产系统集成能力。到2020年,格力国际智能制造产业园达年产能10000台智能机器人。以西部生态新区建设为契机,规划建设先进装备制造业重点行业的专业化配套园区。支持
7、三一海洋重工、巨涛等骨干企业做大做强,依托高栏港打造沿江沿海装备制造产业带和海洋工程装备国家新型工业化示范基地。继续支持通用飞机研发生产、航空发动机维修、通用航空运营服务等重点项目落户,完善通用飞机产业链。以中车等核心企业为依托,重点发展100%低地板有轨电车、纯电动客车,加快智能交通装备基地建设,建设富山应急救援装备产业园。促进节能环保智能家电、高端打印设备及环保型耗材、高端石油化工和清洁能源产业等优势产业提升竞争力。到2020年,形成23个500亿元级和12个千亿元级先进装备产业集群。(二)做大做强高新技术产业搭建公共技术平台,加快高新技术产业与制造、信息化与服务化融合,提高自主研发实力,
8、完善产业链关键环节,推动软件和集成电路设计、生物医药、智能电网等成为支柱产业,培育航空发动机、物联网、大数据、3D打印、新材料、移动互联网等未来产业。支持细分领域“单打冠军”壮大规模,促进高新技术产业集群内生增长,高水平建设省战略新兴产业基地和国家高技术产业基地。到2020年,高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重达60%,高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重达26.5%。依托金山软件、远光软件等企业,发展移动互联网、信息安全、基础软件等软件设计产业。依托炬力集成、全志科技等企业,围绕数字音视频处理、智能控制等重点领域,引导芯片设计与整机整合,发展集成电路设计产业。依托许继电气、长园电
9、力等企业,重点发展变电站综合自动化装备、新能源及接入电网技术装备等智能电网产业。依托丽珠、联邦等企业,加快完善生物医药专区建设,将珠海生物医药专区打造成国内一流、国际知名的生物医药专区。依托高栏港石化基地等主要载体,发展高性能纤维、可生物降解聚合物材料和高分子化工材料产业。依托珠海航空产业园参与航空材料研制和生产,逐步发展航空航天材料制造产业。加快发展为工业设计、模具制造、教育、医疗、动漫艺术设计等领域服务的3D打印产业,支持保税区申报国家3D制造技术创新中心。(三)加快发展高端服务业把握全球经济中高端服务业竞争趋势,以壮大规模、优化结构、突出特色、增强功能、提升能级为重点,强化城市集聚辐射功
10、能,建设对接港澳、辐射大西南的航运中心、物流中心、科技创新中心和总部经济基地。依托横琴粤港澳现代服务业聚集区,大力发展总部经济、商务金融服务等产业。做大做强中国国际航空航天博览会、国际打印耗材展、国际赛车会和国际游艇展,举办中国国际马戏节,引领会展业国际化、专业化、品牌化发展,建设区域会展基地。加快香洲产业转型升级步伐,打造一批现代服务业集聚区,重点发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业。高起点建设高栏港综合保税区,优化提升保税区功能,规划建设港珠澳大桥国家级产业物流园,大力发展港口航运、保税物流。推动电子商务和其他产业深度融合,促进电子商务企业集聚发展,创建国家级电子商务示范企业基
11、地,争取保税区成为国家跨境电子商务综合试验区。以高端制造业为延伸,加快互联网与现代物流融合,形成以第三方、第四方物流企业及供应链服务企业为主体的物流产业群。积极承接信息技术、知识流程、业务流程外包,推动服务外包产业跨越式发展。以检验检测认证、研发中介、技术转移、创业孵化、知识产权、科技咨询、会计法律服务等领域为重点,推动科技服务业发展壮大。发展健康服务业。围绕提高有效供给能力,规划建设公共游艇码头、充电桩等公用消费型基础设施,大力培育高端消费型产业,提高供给质量,创新消费模式,激发消费者潜力,扩大消费需求。到2020年,服务业增加值比重不低于48.1%,现代服务业增加值占服务业增加值比重达58
12、%。(四)创新发展特色海洋经济和生态农业依托万山群岛、环横琴岛和环高栏岛等海洋经济区域,实施“科技兴海”工程、智慧海洋工程,重点发展港口物流业、海洋工程装备制造业、现代游艇业、滨海旅游业、现代海洋服务业、现代渔业等产业,打造环港澳蓝色海洋产业带。以万山海洋科技示范园为重点,着力发展海洋可再生能源、海洋生物医药、海水资源综合利用等海洋高科技产业。大力发展海上休闲产业,建设粤港澳游艇消费中心及国际海洋垂钓区。编制实施现代渔港建设规划,加快推进洪湾渔港建设和香洲渔港搬迁,逐步完善渔业配套设施建设,形成以国家中心渔港和一级渔港为龙头,以二、三级渔港为骨干,布局合理、功能完善、管理规范的现代渔港体系。以
13、国有企业为平台,以洪湾渔港为依托,吸引国内外大型远洋渔业企业来我市设立总部,大力发展外海远洋渔业,组建外海远洋渔业船队,力争外海远洋捕捞渔船数达80艘。组织实施万山区游钓休闲渔业区规划,大力发展休闲渔业,推进建设一批省级休闲渔业示范基地,打造12个国家级休闲渔业示范基地。启动建设海洋牧场312平方公里,争取成为广东省人工鱼礁建设示范点。到2020年,海洋产业总产值达1800亿元,年均增长13.9%,海洋经济结构进一步优化,海洋产业高端化,海洋经济带动范围广泛、引领能力强大、辐射功能完善,海洋经济发展质量优良、海洋科技先进、海洋生态环境友好、海洋管理科学,建设成为珠港澳海洋经济合作先行区、临海、
14、临港工业绿色发展基地、世界级滨海旅游休闲度假区、海洋科技成果高效转化先导区、涉海金融改革创新试验区、海洋生态文明建设示范区。加快转变农业发展方式,推进农业现代化,大力发展生态渔业、特色种植业、休闲观光农业、社区支持农业等新业态,围绕“白蕉海鲈”等珠海优势产品,通过龙头企业带动,建设一流种业基地,推动农渔产品精深加工,培育一批名优品牌,构建起以农产品供应链为纽带的农业产业体系,以生态、观光、休闲为特色的农业生态旅游产业体系,推动传统农业向产品标准化、品牌化、产业化的现代农业转型。以珠海国家农业科技园区等为主体,推广无公害蔬菜、名优水果、河口渔业、高端花卉苗木等优势特色农产品种养植。推进农村一、二
15、、三产业融合发展,开发农业多种功能,提高农业效益,依托水网纵横、沙田连片的滨江田园风貌,发展体验式农业旅游,盘活园区现有土地,建设一批农产品储藏、加工、流通、交易等现代农业产业延伸体系项目,打造集休闲观光、农渔体验、文化娱乐、生态环保、农产品流通于一体的综合性休闲农业园区。以广东(珠海)现代种业发展中心落户台湾农民创业园为契机,全面实施种业工程,加强良种良法研发和引进推广,大力发展高科技农业、高附加值农业,不断提高农民收入水平。全面推进乡村旅游标准化建设,推广“斗门乡村旅游节”、“悠游金湾”、“畅游唐家湾”等主题乡村旅游品牌。连片开发斗门镇至莲洲镇沿线分散的旅游资源,整体打造4A级景区。大力发
16、展民宿产业,鼓励农家乐项目提质升级。到2020年,农业总产值达109.42亿元,年均增长4%,第一产业增加值达54.34亿元,年均增长3%。(五)实施信息化先导战略改造提升传统优势产业加大传统优势产业转型升级力度,滚动实施技术改造三年行动计划,推动全市工业企业新一轮技术改造。“十三五”期间,累计完成工业技术改造投资1000亿元。支持企业广泛采用新技术、新工艺、新设备、新材料对装备设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升,推广应用自动化、数字化、网络化、智能化、供应链管理等先进制造技术装备和管理服务,提高企业技术水平和竞争力。加强产业集群共性技术攻关和创新平台建设,制定完善政策措施,建立长效工作机
17、制,发挥政府资金杠杆作用,引导更多社会资金投入技术改造。(二)项目选址xx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积11572.45平方米(折合约17.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.25%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度197.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11572.45平方米,建筑物基底占地面积8939.72平方米,总建筑面积12729.70平方米,其中:规划建设主体工程9373.90平方米,项目规划绿化面积863.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费972.57万元。(七)节能
18、分析1、项目年用电量618951.16千瓦时,折合76.07吨标准煤。2、项目年总用水量4819.11立方米,折合0.41吨标准煤。3、“轻型支撑脚手架项目投资建设项目”,年用电量618951.16千瓦时,年总用水量4819.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.48吨标准煤/年。达产年综合节能量25.49吨标准煤/年,项目总节能率24.73%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总
19、投资及资金构成项目预计总投资4720.59万元,其中:固定资产投资3431.31万元,占项目总投资的72.69%;流动资金1289.28万元,占项目总投资的27.31%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10463.00万元,总成本费用8136.02万元,税金及附加84.80万元,利润总额2326.98万元,利税总额2732.74万元,税后净利润1745.24万元,达产年纳税总额987.51万元;达产年投资利润率49.29%,投资利税率57.89%,投资回报率36.97%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位185个。(十二)进度规
20、划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业园及xx产业园轻型支撑脚手架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业园轻型支撑脚手架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“轻型支撑脚手架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展,为社会提供就业职位185个,达产年纳税
21、总额987.51万元,可以促进xx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.29%,投资利税率57.89%,全部投资回报率36.97%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。统
22、计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11572.4517.
23、35亩1.1容积率1.101.2建筑系数77.25%1.3投资强度万元/亩197.771.4基底面积平方米8939.721.5总建筑面积平方米12729.701.6绿化面积平方米863.93绿化率6.79%2总投资万元4720.592.1固定资产投资万元3431.312.1.1土建工程投资万元1091.822.1.1.1土建工程投资占比万元23.13%2.1.2设备投资万元972.572.1.2.1设备投资占比20.60%2.1.3其它投资万元1366.922.1.3.1其它投资占比28.96%2.1.4固定资产投资占比72.69%2.2流动资金万元1289.282.2.1流动资金占比27.3
24、1%3收入万元10463.004总成本万元8136.025利润总额万元2326.986净利润万元1745.247所得税万元1.108增值税万元320.969税金及附加万元84.8010纳税总额万元987.5111利税总额万元2732.7412投资利润率49.29%13投资利税率57.89%14投资回报率36.97%15回收期年4.2016设备数量台(套)8317年用电量千瓦时618951.1618年用水量立方米4819.1119总能耗吨标准煤76.4820节能率24.73%21节能量吨标准煤25.4922员工数量人185土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()
25、投资(万元)1主体生产工程6320.386320.389373.909373.90884.391.1主要生产车间3792.233792.235624.345624.34548.321.2辅助生产车间2022.522022.522999.652999.65283.001.3其他生产车间505.63505.63543.69543.6953.062仓储工程1340.961340.962181.272181.27149.672.1成品贮存335.24335.24545.32545.3237.422.2原料仓储697.30697.301134.261134.2677.832.3辅助材料仓库308.423
26、08.42501.69501.6934.423供配电工程71.5271.5271.5271.525.523.1供配电室71.5271.5271.5271.525.524给排水工程82.2582.2582.2582.254.944.1给排水82.2582.2582.2582.254.945服务性工程849.27849.27849.27849.2758.275.1办公用房357.37357.37357.37357.3725.575.2生活服务491.90491.90491.90491.9033.176消防及环保工程239.58239.58239.58239.5818.496.1消防环保工程239.
27、58239.58239.58239.5818.497项目总图工程35.7635.7635.7635.76-65.377.1场地及道路硬化2362.68532.64532.647.2场区围墙532.642362.682362.687.3安全保卫室35.7635.7635.7635.768绿化工程1025.8835.91合计8939.7212729.7012729.701091.82节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤76.481.1年用电量千瓦时618951.161.2年用电量吨标准煤76.071.3年用水量立方米4819.111.4年用水量吨标准煤0.412年节能量吨标准煤25.
28、493节能率24.73%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4088.271.1完成比例86.61%2完成固定资产投资万元2842.942.1完成比例69.54%3完成流动资金投资万元1245.333.1完成比例30.46%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1261.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元743.962工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元156.623企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.903.3年工资额万元53.424品质管理人员工资4.1平均人数人154.
29、2人均年工资万元5.814.3年工资额万元88.965其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.365.3年工资额万元36.526职工工资总额万元1079.48固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1091.82972.57197.773431.311.1工程费用万元1091.82972.578239.601.1.1建筑工程费用万元1091.821091.8223.13%1.1.2设备购置及安装费万元972.57972.5720.60%1.2工程建设其他费用万元1366.921366.9228.96%1.2.1无形资产万元
30、814.89814.891.3预备费万元552.03552.031.3.1基本预备费万元288.23288.231.3.2涨价预备费万元263.80263.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元3431.313431.31流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8239.604142.645356.208239.608239.608239.601.1应收账款万元2471.881606.721730.322471.882471.882471.881.2存货万元3707.822410.082595.473707.823707.823707.821.2
31、.1原辅材料万元1112.35723.02778.641112.351112.351112.351.2.2燃料动力万元55.6236.1538.9355.6255.6255.621.2.3在产品万元1705.601108.641193.921705.601705.601705.601.2.4产成品万元834.26542.27583.98834.26834.26834.261.3现金万元2059.901338.941441.932059.902059.902059.902流动负债万元6950.324517.714865.226950.326950.326950.322.1应付账款万元6950.3
32、24517.714865.226950.326950.326950.323流动资金万元1289.28838.03902.501289.281289.281289.284铺底流动资金万元429.76279.34300.83429.76429.76429.76总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4720.59137.57%137.57%100.00%2项目建设投资万元3431.31100.00%100.00%72.69%2.1工程费用万元2064.3960.16%60.16%43.73%2.1.1建筑工程费万元1091.8231.82%31.82
33、%23.13%2.1.2设备购置及安装费万元972.5728.34%28.34%20.60%2.2工程建设其他费用万元814.8923.75%23.75%17.26%2.2.1无形资产万元814.8923.75%23.75%17.26%2.3预备费万元552.0316.09%16.09%11.69%2.3.1基本预备费万元288.238.40%8.40%6.11%2.3.2涨价预备费万元263.807.69%7.69%5.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3431.31100.00%100.00%72.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1289.2837.57%37.57%27.
34、31%7铺底流动资金万元429.7612.52%12.52%9.10%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6800.957324.1010463.0010463.0010463.001.1万元6800.957324.1010463.0010463.0010463.002现价增加值万元2176.302343.713348.163348.163348.163增值税万元208.62224.67320.96320.96320.963.1销项税额万元1674.081674.081674.081674.081674.083.2进项税额万元879.5394
35、7.181353.121353.121353.124城市维护建设税万元14.6015.7322.4722.4722.475教育费附加万元6.266.749.639.639.636地方教育费附加万元4.174.496.426.426.429土地使用税万元46.2946.2946.2946.2946.2910税金及附加万元71.3273.2584.8084.8084.80折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1091.821091.82当期折旧额873.4643.6743.6743.6743.6743.67净值218.361048.151004.4796
36、0.80917.13873.462机器设备原值972.57972.57当期折旧额778.0651.8751.8751.8751.8751.87净值920.70868.83816.96765.09713.223建筑物及设备原值2064.39当期折旧额1651.5195.5495.5495.5495.5495.54建筑物及设备净值412.881968.851873.311777.771682.231586.694无形资产原值814.89814.89当期摊销额814.8920.3720.3720.3720.3720.37净值794.52774.15753.77733.40713.035合计:折旧及摊
37、销2466.40115.91115.91115.91115.91115.91总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5233.003401.453663.105233.005233.005233.002外购燃料动力费万元463.37301.19324.36463.37463.37463.373工资及福利费万元1079.481079.481079.481079.481079.481079.484修理费万元11.467.458.0211.4611.4611.465其它成本费用万元1232.80801.32862.961232.801232.8012
38、32.805.1其他制造费用万元515.49335.07360.84515.49515.49515.495.2其他管理费用万元199.99129.99139.99199.99199.99199.995.3其他销售费用万元550.82358.03385.57550.82550.82550.826经营成本万元8020.115213.075614.088020.118020.118020.117折旧费万元95.5495.5495.5495.5495.5495.548摊销费万元20.3720.3720.3720.3720.3720.379利息支出万元-10总成本费用万元8136.025706.806053.838136.028136.028136.0210.1可变成本万元6940.634511.414858.44
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