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文档简介

1、丙烯腈-苯乙烯树脂(AS)项目立项申请书一、项目区位环境分析加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式,打造经济增长新引擎,使创新成为引领老工业基地全面振兴的第一动力,推进创新型省份建设。(一)强化企业创新主体地位坚持企业在创新中的主体地位和主导作用,支持科技型中小微企业健康发展,大力培育和发展创新型企业,建设一批创新型领军企业,形成以高新技术企业为重点,科技型龙头企业、科技型中小微企业协同发展新格局。(二)发挥创新示范引领作用以建设沈阳国家全面创新改革试验区、沈大国家自主创新示范区为重要载体,打造创新高地,引领、示范和带动全省加快实现创新驱动发展。(三)提升创新保障能力以提升创新基础能力

2、,完善创新政策支持体系为重点,加强创新保障体系建设,切实增强科技创新能力。(四)激发人才创新创造活力坚持人才资源是第一资源,切实把人才资源开发放在科技创新最优先的位置,重点在用好、吸引、培养上下功夫,加快创新型人才队伍建设,开创人才引领创新、创新驱动发展、发展集聚人才的良好局面。二、项目基本情况(一)项目名称丙烯腈-苯乙烯树脂(AS)项目(二)项目选址某某高新区(三)项目承办单位项目建设单位:xxx公司报告咨询机构:xxx泓域咨询(四)项目用地规模项目总用地面积55194.25平方米(折合约82.75亩)。(五)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.50%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆

3、盖率5.21%,固定资产投资强度188.92万元/亩。(六)土建工程指标项目净用地面积55194.25平方米,建筑物基底占地面积37256.12平方米,总建筑面积78927.78平方米,其中:规划建设主体工程54212.41平方米,项目规划绿化面积4114.68平方米。(七)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费4966.50万元。(八)节能分析1、项目年用电量1231067.58千瓦时,折合151.30吨标准煤。2、项目年总用水量26586.73立方米,折合2.27吨标准煤。3、“丙烯腈-苯乙烯树脂(AS)项目投资建设项目”,年用电量1231067.58千瓦时,年总用水量

4、26586.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.57吨标准煤/年。达产年综合节能量53.96吨标准煤/年,项目总节能率24.81%,能源利用效果良好。(九)环境保护项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资21261.23万元,其中:固定资产投资15633.13万元,占项目总投资的73.53%;流动资金5628.10万元,占项目总投资的26.47%。(十一)资金筹措该项目现阶段投资均由企

5、业自筹。(十二)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入50728.00万元,总成本费用39085.21万元,税金及附加413.49万元,利润总额11642.79万元,利税总额13662.18万元,税后净利润8732.09万元,达产年纳税总额4930.09万元;达产年投资利润率54.76%,投资利税率64.26%,投资回报率41.07%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位848个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制

6、造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新区及某某高新区丙烯腈-苯乙烯树脂(AS)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新区丙烯腈-苯乙烯树脂(AS)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“丙烯腈-苯乙烯树脂(AS)项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展,为社会提供就业职位848个,达产年纳税总额4930.09

7、万元,可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.76%,投资利税率64.26%,全部投资回报率41.07%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了8

8、0%,而新增就业贡献率超过了90%。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55194.2582.75亩1.1容积率1.431.2建筑系数67.50%1.3投资强度万元/亩188.921.4基底面积平方米37256.121.5总建筑面积平方米78927.781.6绿化面积平方米4114.68绿化率5.21%2总投资万元21261.

9、232.1固定资产投资万元15633.132.1.1土建工程投资万元7061.122.1.1.1土建工程投资占比万元33.21%2.1.2设备投资万元4966.502.1.2.1设备投资占比23.36%2.1.3其它投资万元3605.512.1.3.1其它投资占比16.96%2.1.4固定资产投资占比73.53%2.2流动资金万元5628.102.2.1流动资金占比26.47%3收入万元50728.004总成本万元39085.215利润总额万元11642.796净利润万元8732.097所得税万元1.438增值税万元1605.909税金及附加万元413.4910纳税总额万元4930.0911利

10、税总额万元13662.1812投资利润率54.76%13投资利税率64.26%14投资回报率41.07%15回收期年3.9316设备数量台(套)14017年用电量千瓦时1231067.5818年用水量立方米26586.7319总能耗吨标准煤153.5720节能率24.81%21节能量吨标准煤53.9622员工数量人848土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26340.0826340.0854212.4154212.415335.011.1主要生产车间15804.0515804.0532527.4532527.453307.711.

11、2辅助生产车间8428.838428.8317347.9717347.971707.201.3其他生产车间2107.212107.213144.323144.32320.102仓储工程5588.425588.4216064.9916064.991149.782.1成品贮存1397.111397.114016.254016.25287.442.2原料仓储2905.982905.988353.798353.79597.892.3辅助材料仓库1285.341285.343694.953694.95264.453供配电工程298.05298.05298.05298.0524.003.1供配电室298.

12、05298.05298.05298.0524.004给排水工程342.76342.76342.76342.7621.474.1给排水342.76342.76342.76342.7621.475服务性工程3539.333539.333539.333539.33253.315.1办公用房1451.101451.101451.101451.10118.825.2生活服务2088.232088.232088.232088.23137.846消防及环保工程998.46998.46998.46998.4680.396.1消防环保工程998.46998.46998.46998.4680.397项目总图工程1

13、49.02149.02149.02149.0241.037.1场地及道路硬化10071.011785.781785.787.2场区围墙1785.7810071.0110071.017.3安全保卫室149.02149.02149.02149.028绿化工程4460.84156.13合计37256.1278927.7878927.787061.12节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤153.571.1年用电量千瓦时1231067.581.2年用电量吨标准煤151.301.3年用水量立方米26586.731.4年用水量吨标准煤2.272年节能量吨标准煤53.963节能率24.81%节项

14、目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18670.791.1完成比例87.82%2完成固定资产投资万元11246.092.1完成比例60.23%3完成流动资金投资万元7424.703.1完成比例39.77%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5771.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元2693.862工程技术人员工资2.1平均人数人1272.2人均年工资万元5.422.3年工资额万元668.423企业管理人员工资3.1平均人数人343.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元233.134品质管理人员工资4.1平均人数人684.2人均年工资万元

15、5.644.3年工资额万元345.645其他人员工资5.1平均人数人425.2人均年工资万元6.265.3年工资额万元213.036职工工资总额万元4154.08固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7061.124966.50188.9215633.131.1工程费用万元7061.124966.5033097.851.1.1建筑工程费用万元7061.127061.1233.21%1.1.2设备购置及安装费万元4966.504966.5023.36%1.2工程建设其他费用万元3605.513605.5116.96%1.2.1无形资产万

16、元1649.641649.641.3预备费万元1955.871955.871.3.1基本预备费万元786.95786.951.3.2涨价预备费万元1168.921168.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元15633.1315633.13流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33097.8518934.6928408.0933097.8533097.8533097.851.1应收账款万元9929.355957.617943.489929.359929.359929.351.2存货万元14894.038936.4211915.2314894.0

17、314894.0314894.031.2.1原辅材料万元4468.212680.933574.574468.214468.214468.211.2.2燃料动力万元223.41134.05178.73223.41223.41223.411.2.3在产品万元6851.254110.755481.006851.256851.256851.251.2.4产成品万元3351.162010.692680.933351.163351.163351.161.3现金万元8274.464964.686619.578274.468274.468274.462流动负债万元27469.7516481.8521975.8

18、027469.7527469.7527469.752.1应付账款万元27469.7516481.8521975.8027469.7527469.7527469.753流动资金万元5628.103376.864502.485628.105628.105628.104铺底流动资金万元1876.011125.621500.831876.011876.011876.01总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21261.23136.00%136.00%100.00%2项目建设投资万元15633.13100.00%100.00%73.53%2.1工程费用万

19、元12027.6276.94%76.94%56.57%2.1.1建筑工程费万元7061.1245.17%45.17%33.21%2.1.2设备购置及安装费万元4966.5031.77%31.77%23.36%2.2工程建设其他费用万元1649.6410.55%10.55%7.76%2.2.1无形资产万元1649.6410.55%10.55%7.76%2.3预备费万元1955.8712.51%12.51%9.20%2.3.1基本预备费万元786.955.03%5.03%3.70%2.3.2涨价预备费万元1168.927.48%7.48%5.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15633.

20、13100.00%100.00%73.53%5建设期间费用万元6流动资金万元5628.1036.00%36.00%26.47%7铺底流动资金万元1876.0312.00%12.00%8.82%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元30436.8040582.4050728.0050728.0050728.001.1万元30436.8040582.4050728.0050728.0050728.002现价增加值万元9739.7812986.3716232.9616232.9616232.963增值税万元963.541284.721605.9016

21、05.901605.903.1销项税额万元8116.488116.488116.488116.488116.483.2进项税额万元3906.355208.466510.586510.586510.584城市维护建设税万元67.4589.93112.41112.41112.415教育费附加万元28.9138.5448.1848.1848.186地方教育费附加万元19.2725.6932.1232.1232.129土地使用税万元220.78220.78220.78220.78220.7810税金及附加万元336.40374.94413.49413.49413.49折旧及摊销一览表序号项目运营期合计

22、第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值7061.127061.12当期折旧额5648.90282.44282.44282.44282.44282.44净值1412.226778.686496.236213.795931.345648.902机器设备原值4966.504966.50当期折旧额3973.20264.88264.88264.88264.88264.88净值4701.624436.744171.863906.983642.103建筑物及设备原值12027.62当期折旧额9622.10547.32547.32547.32547.32547.32建筑物及设备净值2405.5211

23、480.3010932.9810385.669838.349291.024无形资产原值1649.641649.64当期摊销额1649.6441.2441.2441.2441.2441.24净值1608.401567.161525.921484.681443.435合计:折旧及摊销11271.74588.56588.56588.56588.56588.56总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元25210.7715126.4620168.6225210.7725210.7725210.772外购燃料动力费万元2054.991232.991643.

24、992054.992054.992054.993工资及福利费万元4154.084154.084154.084154.084154.084154.084修理费万元65.6839.4152.5465.6865.6865.685其它成本费用万元7011.134206.685608.907011.137011.137011.135.1其他制造费用万元3001.911801.152401.533001.913001.913001.915.2其他管理费用万元1469.96881.981175.971469.961469.961469.965.3其他销售费用万元3282.481969.492625.9832

25、82.483282.483282.486经营成本万元38496.6523097.9930797.3238496.6538496.6538496.657折旧费万元547.32547.32547.32547.32547.32547.328摊销费万元41.2441.2441.2441.2441.2441.249利息支出万元-10总成本费用万元39085.2125348.1832216.7039085.2139085.2139085.2110.1可变成本万元34342.5720605.5427474.0634342.5734342.5734342.5710.2固定成本万元4742.644742.644

26、742.644742.644742.644742.6411盈亏平衡点49.56%49.56%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元50728.0030436.8040582.4050728.0050728.0050728.002税金及附加万元413.49336.40374.94413.49413.49413.493总成本费用万元39085.2125348.1832216.7039085.2139085.2139085.215增值税万元1605.90963.541284.721605.901605.901605.906利润总额万元11642.799196.7213983.7311642.7911642.7911642.798应纳税所得额万元11642.799196.7213983.7311642.7911642.7911642.79

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