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文档简介

1、.产品出库管理办法受控状态制度名称产品出库管理办法编号执行部门监督部门编修部门第 1 章 总则第 1 条 目的。为规范工厂产品的出库与发货工作,防止货物多发、错发、漏发等有损工厂和客户利益的事件发生,特制定本办法。第 2条 适用范围。本办法适用于本厂产成品的出库与发货作业。第 3条 职责。1. 仓库负责产品的库存管理及办理出库手续,并负责整理、核准、发送合格产品。2. 业务部负责及时通知发货,并协助仓库进行产品的出库与发送。第 2 章 出库程序第 4 条 出库管理程序。1.业务部根据销售订单向仓库发送送货单,通知仓库进行出库、发货工作。2.仓库收到送货单后,仓管应填写出库单,按照订单发货规定时

2、间进行出库准备。3. 库管人员应依产成品规格及送货单编号顺序列档,发现内容不明确时应即时向业务部的业务人员确认。4. 仓管员根据出库单确认库存产品储存库位,并根据先进先出原则准备相应数量产品并进行包装,确保运输安全。5. 仓管员办理出库手续并对出库产品进行初步检查,确保产品型号规格、数量准确无误。第 5 条 出库装运注意事项。1. 仓库应检验送货单是否经副( 总 ) 经理核签,检查无误后方可办理交运。2. 若是紧急出货,应由副 ( 总 ) 经理通知仓管予以先行交运,再补办出货通知手续。第 3 章 复核检查第 6 条 复核工作职责。产品备好装运前,由仓库主管负责根据生产指令单、送货单仔细做好出库

3、产品的复核工作。第 7条 出库复核的内容出库管理人员对货物进行复核时,应主要关注配备的货物是否与生产指令单、送货单等出库单据相符,确保货物质量满足客户需要,复核的内容如下表所示。出库复核的内容一览表复核项目操作说明具体检查项目凭证有无涂改、过期主要审查出库凭证有无伪凭证中各栏项目填写是否正确、完整复核出库造、是否合乎规定手续、各凭证中的字迹是否清楚单据项目填写是否齐全等印鉴及签字是否正确、真实、齐全出库产品应附的技术证件和各种凭证是否齐全;.(续 )复核项目操作说明具体检查项目复核实物根据出库凭证上所列项目核对产品的品种、规格、牌号、单位、数量是否与凭证相符对配备待发产品进行核对核对货物的包装

4、是否完好,外观质量是否合格复核账、货对配货时取货的货垛、 货架检查发货产品的数量、规格等与出库凭证上标明的账面结存数是否相符结存情况上货物的结存数进行核对核对货物的货位、货卡有无问题,以便做到账、物卡相符第 8 条 账目调整。复核后,仓管应该根据实际情况做好复核记录,如实、详细填写出库复核记录表并进行库存台账调整。第 4章 交运管理第 9 条 产品装运管理规定。1. 凡遇下列情况之一者,仓库应于前一天办妥产品装运并填制出库单,且应于一天内交运。(1) 计划产品接获客户的生产指令单时的交货日期口。(2) 内销、合作外销订制品,依客户需要的日期2. 仓库应于每日 16:00 以前备好第二天应交运的

5、出库单,并通知相关承运组织调派车辆。3. 仓库应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。4. 如果承运车辆可能于营业时间外抵达客户指定的交货地址,在成品交运前仓库出库管理人员应将预定抵达时间通知业务部的业务人员由其转告客户准备收货。5. 交运工作完成后,仓库出库主管应于生产指令单上填写交运日期、送货单编号交运数量等,并将其返还业务部进行跟踪服务、收缴货款等工作。第 10 条 交运工作注意事项。1. 未办理入库检验手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运的同时办理入库检验手续。2. 订制品交运前,仓库如接到业务部的暂缓出货通知,应立即暂缓交运,等收到业务部的出货通知后再办理交运。第 5 章 回执处理第 11 条 送货单的审核。仓库收到客户回执的送货单,签收回联有下列情况的,应附有关单据送业务部转交客户补签。1未盖“收货章”。2“收货章”模糊不清、难以辨认,或收货公司名称非全称。3以其他用途章(如公文专用章)充当“收货章”第 12 条 责任追究。仓库于每月 10 日前,就上月份送货单的签收回联应收但尚未收回的情况应立即追究责任,并依合同规定罚扣运费,同时应于本月收集齐全,依序装订成册送财务部核对存查。

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