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泓域咨询MACRO/ 硬质合金拉丝模投资项目立项申请报告硬质合金拉丝模投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx公司实现营业收入3376.46万元,同比增长15.67%(457.46万元)。其中,主营业业务硬质合金拉丝模生产及销售收入为3187.51万元,占营业总收入的94.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额751.25万元,较去年同期相比增长165.94万元,增长率28.35%;实现净利润563.44万元,较去年同期相比增长114.28万元,增长率25.44%。二、项目概况(一)项目名称硬质合金拉丝模投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积13073.20平方米(折合约19.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.85%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度194.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13073.20平方米,建筑物基底占地面积9262.36平方米,总建筑面积21178.58平方米,其中:规划建设主体工程15408.09平方米,项目规划绿化面积1486.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费1646.42万元。(七)节能分析“硬质合金拉丝模投资项目建设项目”,年用电量638072.17千瓦时,年总用水量3075.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.68吨标准煤/年。达产年综合节能量29.10吨标准煤/年,项目总节能率27.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4532.43万元,其中:固定资产投资3804.95万元,占项目总投资的83.95%;流动资金727.48万元,占项目总投资的16.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6302.00万元,总成本费用5027.52万元,税金及附加73.39万元,利润总额1274.48万元,利税总额1523.66万元,税后净利润955.86万元,达产年纳税总额567.80万元;达产年投资利润率28.12%,投资利税率33.62%,投资回报率21.09%,全部投资回收期6.24年,提供就业职位113个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地硬质合金拉丝模行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地硬质合金拉丝模产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“硬质合金拉丝模投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位113个,达产年纳税总额567.80万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.12%,投资利税率33.62%,全部投资回报率21.09%,全部投资回收期6.24年,固定资产投资回收期6.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13073.2019.60亩1.1容积率1.621.2建筑系数70.85%1.3投资强度万元/亩194.131.4基底面积平方米9262.361.5总建筑面积平方米21178.581.6绿化面积平方米1486.60绿化率7.02%2总投资万元4532.432.1固定资产投资万元3804.952.1.1土建工程投资万元1534.352.1.1.1土建工程投资占比万元33.85%2.1.2设备投资万元1646.422.1.2.1设备投资占比36.33%2.1.3其它投资万元624.182.1.3.1其它投资占比13.77%2.1.4固定资产投资占比83.95%2.2流动资金万元727.482.2.1流动资金占比16.05%3收入万元6302.004总成本万元5027.525利润总额万元1274.486净利润万元955.867所得税万元1.628增值税万元175.799税金及附加万元73.3910纳税总额万元567.8011利税总额万元1523.6612投资利润率28.12%13投资利税率33.62%14投资回报率21.09%15回收期年6.2416设备数量台(套)8317年用电量千瓦时638072.1718年用水量立方米3075.9719总能耗吨标准煤78.6820节能率27.24%21节能量吨标准煤29.1022员工数量人113第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、2015年,在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下,我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势,集聚了一批经济发展新动能,成为引领经济平稳增长的重要支撑,在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时,当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期,战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来,需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施,促进战略性新兴产业发展壮大。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.85%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度194.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6548.496548.4915408.0915408.091227.921.1主要生产车间3929.093929.099244.859244.85761.311.2辅助生产车间2095.522095.524930.594930.59392.931.3其他生产车间523.88523.88893.67893.6773.682仓储工程1389.351389.353750.823750.82217.392.1成品贮存347.34347.34937.71937.7154.352.2原料仓储722.46722.461950.431950.43113.042.3辅助材料仓库319.55319.55862.69862.6950.003供配电工程74.1074.1074.1074.104.833.1供配电室74.1074.1074.1074.104.834给排水工程85.2185.2185.2185.214.324.1给排水85.2185.2185.2185.214.325服务性工程879.92879.92879.92879.9251.005.1办公用房501.35501.35501.35501.3524.975.2生活服务378.57378.57378.57378.5729.006消防及环保工程248.23248.23248.23248.2316.196.1消防环保工程248.23248.23248.23248.2316.197项目总图工程37.0537.0537.0537.05-19.227.1场地及道路硬化2564.75395.69395.697.2场区围墙395.692564.752564.757.3安全保卫室37.0537.0537.0537.058绿化工程912.1031.92合计9262.3621178.5821178.581534.35六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2428.80万元,占计划投资的53.59%。其中:完成固定资产投资1781.88万元,占总投资的73.36%;完成流动资金投资646.92,占总投资的26.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2428.801.1完成比例53.59%2完成固定资产投资万元1781.882.1完成比例73.36%3完成流动资金投资万元646.923.1完成比例26.64%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员113人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人771.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元371.002工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.522.3年工资额万元96.293企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元32.154品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元53.135其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.375.3年工资额万元26.376职工工资总额万元3278.21五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3804.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1534.351646.42194.133804.951.1工程费用万元1534.351646.424005.691.1.1建筑工程费用万元1534.351534.3533.85%1.1.2设备购置及安装费万元1646.421646.4236.33%1.2工程建设其他费用万元624.18624.1813.77%1.2.1无形资产万元338.38338.381.3预备费万元285.80285.801.3.1基本预备费万元164.86164.861.3.2涨价预备费万元120.94120.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元3804.953804.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金727.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4005.692664.863744.254005.694005.694005.691.1应收账款万元1201.71721.02961.371201.711201.711201.711.2存货万元1802.561081.541442.051802.561802.561802.561.2.1原辅材料万元540.77324.46432.61540.77540.77540.771.2.2燃料动力万元27.0416.2221.6327.0427.0427.041.2.3在产品万元829.18497.51663.34829.18829.18829.181.2.4产成品万元405.58243.35324.46405.58405.58405.581.3现金万元1001.42600.85801.141001.421001.421001.422流动负债万元3278.211966.932622.573278.213278.213278.212.1应付账款万元3278.211966.932622.573278.213278.213278.213流动资金万元727.48436.49581.98727.48727.48727.484铺底流动资金万元242.49145.50193.99242.49242.49242.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4532.43万元,其中:固定资产投资3804.95万元,占项目总投资的83.95%;流动资金727.48万元,占项目总投资的16.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1534.35万元,占项目总投资的33.85%;设备购置费1646.42万元,占项目总投资的36.33%;其它投资624.18万元,占项目总投资的13.77%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3804.95+727.48=4532.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3804.9583.95%1.1项目建设投资万元3804.9583.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元727.4816.05%3总投资万元万元4532.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3781.20万元,总成本3533.01万元,利润总额248.19万元,净利润64.95万元,增值税105.47万元,税金及附加186.14万元,所得税62.05万元;第二年收入5041.60万元,总成本4438.26万元,利润总额603.34万元,净利润452.50万元,增值税140.63万元,税金及附加69.17万元,所得税150.84万元;第三年生产负荷100%,收入6302.00万元,总成本5027.52万元,利润总额1274.48万元,净利润955.86万元,增值税175.79万元,税金及附加73.39万元,所得税318.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6302.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=175.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3781.205041.606302.006302.006302.001.1硬质合金拉丝模万元3781.205041.606302.006302.006302.002现价增加值万元1209.981613.312016.6

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