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文档简介

泓域咨询MACRO/ 织造厂投资项目立项申请报告织造厂投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入7694.93万元,同比增长29.62%(1758.44万元)。其中,主营业业务织造厂生产及销售收入为7107.72万元,占营业总收入的92.37%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2183.37万元,较去年同期相比增长485.60万元,增长率28.60%;实现净利润1637.53万元,较去年同期相比增长182.51万元,增长率12.54%。二、项目概况(一)项目名称织造厂投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积15100.88平方米(折合约22.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.71%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度182.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15100.88平方米,建筑物基底占地面积11281.87平方米,总建筑面积17063.99平方米,其中:规划建设主体工程12858.77平方米,项目规划绿化面积1104.67平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费2024.54万元。(七)节能分析“织造厂投资项目建设项目”,年用电量1375166.77千瓦时,年总用水量5917.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.52吨标准煤/年。达产年综合节能量65.92吨标准煤/年,项目总节能率24.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6002.94万元,其中:固定资产投资4141.99万元,占项目总投资的69.00%;流动资金1860.95万元,占项目总投资的31.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13042.00万元,总成本费用9809.81万元,税金及附加113.90万元,利润总额3232.19万元,利税总额3791.91万元,税后净利润2424.14万元,达产年纳税总额1367.77万元;达产年投资利润率53.84%,投资利税率63.17%,投资回报率40.38%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位200个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城织造厂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城织造厂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“织造厂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位200个,达产年纳税总额1367.77万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.84%,投资利税率63.17%,全部投资回报率40.38%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15100.8822.64亩1.1容积率1.131.2建筑系数74.71%1.3投资强度万元/亩182.951.4基底面积平方米11281.871.5总建筑面积平方米17063.991.6绿化面积平方米1104.67绿化率6.47%2总投资万元6002.942.1固定资产投资万元4141.992.1.1土建工程投资万元1410.092.1.1.1土建工程投资占比万元23.49%2.1.2设备投资万元2024.542.1.2.1设备投资占比33.73%2.1.3其它投资万元707.362.1.3.1其它投资占比11.78%2.1.4固定资产投资占比69.00%2.2流动资金万元1860.952.2.1流动资金占比31.00%3收入万元13042.004总成本万元9809.815利润总额万元3232.196净利润万元2424.147所得税万元1.138增值税万元445.829税金及附加万元113.9010纳税总额万元1367.7711利税总额万元3791.9112投资利润率53.84%13投资利税率63.17%14投资回报率40.38%15回收期年3.9816设备数量台(套)10717年用电量千瓦时1375166.7718年用水量立方米5917.9119总能耗吨标准煤169.5220节能率24.15%21节能量吨标准煤65.9222员工数量人200第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.71%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度182.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7976.287976.2812858.7712858.771168.851.1主要生产车间4785.774785.777715.267715.26724.691.2辅助生产车间2552.412552.414114.814114.81374.031.3其他生产车间638.10638.10745.81745.8170.132仓储工程1692.281692.282733.392733.39180.702.1成品贮存423.07423.07683.35683.3545.172.2原料仓储879.99879.991421.361421.3693.962.3辅助材料仓库389.22389.22628.68628.6841.563供配电工程90.2590.2590.2590.256.713.1供配电室90.2590.2590.2590.256.714给排水工程103.79103.79103.79103.796.004.1给排水103.79103.79103.79103.796.005服务性工程1071.781071.781071.781071.7870.855.1办公用房438.28438.28438.28438.2829.205.2生活服务633.50633.50633.50633.5029.316消防及环保工程302.35302.35302.35302.3522.496.1消防环保工程302.35302.35302.35302.3522.497项目总图工程45.1345.1345.1345.13-84.747.1场地及道路硬化2835.10603.26603.267.2场区围墙603.262835.102835.107.3安全保卫室45.1345.1345.1345.138绿化工程1120.8439.23合计11281.8717063.9917063.991410.09六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3686.39万元,占计划投资的61.41%。其中:完成固定资产投资2930.24万元,占总投资的79.49%;完成流动资金投资756.15,占总投资的20.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3686.391.1完成比例61.41%2完成固定资产投资万元2930.242.1完成比例79.49%3完成流动资金投资万元756.153.1完成比例20.51%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员200人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1361.2人均年工资万元5.461.3年工资额万元779.832工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元208.753企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元62.264品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元95.775其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.325.3年工资额万元58.096职工工资总额万元7535.57五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4141.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1410.092024.54182.954141.991.1工程费用万元1410.092024.549396.521.1.1建筑工程费用万元1410.091410.0923.49%1.1.2设备购置及安装费万元2024.542024.5433.73%1.2工程建设其他费用万元707.36707.3611.78%1.2.1无形资产万元347.85347.851.3预备费万元359.51359.511.3.1基本预备费万元151.95151.951.3.2涨价预备费万元207.56207.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元4141.994141.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1860.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9396.524951.098214.439396.529396.529396.521.1应收账款万元2818.961550.432255.162818.962818.962818.961.2存货万元4228.432325.643382.754228.434228.434228.431.2.1原辅材料万元1268.53697.691014.821268.531268.531268.531.2.2燃料动力万元63.4334.8850.7463.4363.4363.431.2.3在产品万元1945.081069.791556.061945.081945.081945.081.2.4产成品万元951.40523.27761.12951.40951.40951.401.3现金万元2349.131292.021879.302349.132349.132349.132流动负债万元7535.574144.566028.467535.577535.577535.572.1应付账款万元7535.574144.566028.467535.577535.577535.573流动资金万元1860.951023.521488.761860.951860.951860.954铺底流动资金万元620.31341.17496.25620.31620.31620.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6002.94万元,其中:固定资产投资4141.99万元,占项目总投资的69.00%;流动资金1860.95万元,占项目总投资的31.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1410.09万元,占项目总投资的23.49%;设备购置费2024.54万元,占项目总投资的33.73%;其它投资707.36万元,占项目总投资的11.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4141.99+1860.95=6002.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4141.9969.00%1.1项目建设投资万元4141.9969.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1860.9531.00%3总投资万元万元6002.94二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7173.10万元,总成本6789.12万元,利润总额383.98万元,净利润89.83万元,增值税245.20万元,税金及附加287.99万元,所得税96.00万元;第二年收入10433.60万元,总成本9162.19万元,利润总额1271.41万元,净利润953.56万元,增值税356.66万元,税金及附加103.20万元,所得税317.85万元;第三年生产负荷100%,收入13042.00万元,总成本9809.81万元,利润总额3232.19万元,净利润2424.14万元,增值税445.82万元,税金及附加113.90万元,所得税808.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13042.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=445.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7173.1010433.6013042.0013042.0013042.001.1织造厂万元7173.1010433.6013042.0013042.0013042.002现价增加值万元2295.393338.754173.444173.444

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