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泓域咨询MACRO/ 年产xxx立体眼镜项目立项申请报告年产xxx立体眼镜项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入1462.46万元,同比增长9.34%(124.89万元)。其中,主营业业务立体眼镜生产及销售收入为1171.61万元,占营业总收入的80.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额437.84万元,较去年同期相比增长73.71万元,增长率20.24%;实现净利润328.38万元,较去年同期相比增长61.06万元,增长率22.84%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx立体眼镜项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积8704.35平方米(折合约13.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.88%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度182.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8704.35平方米,建筑物基底占地面积5473.30平方米,总建筑面积10271.13平方米,其中:规划建设主体工程6815.43平方米,项目规划绿化面积731.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费974.48万元。(七)节能分析“年产xxx立体眼镜项目建设项目”,年用电量648975.22千瓦时,年总用水量3128.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.03吨标准煤/年。达产年综合节能量32.69吨标准煤/年,项目总节能率25.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2756.90万元,其中:固定资产投资2385.28万元,占项目总投资的86.52%;流动资金371.62万元,占项目总投资的13.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2936.00万元,总成本费用2215.58万元,税金及附加46.74万元,利润总额720.42万元,利税总额866.53万元,税后净利润540.31万元,达产年纳税总额326.21万元;达产年投资利润率26.13%,投资利税率31.43%,投资回报率19.60%,全部投资回收期6.60年,提供就业职位64个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园立体眼镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园立体眼镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx立体眼镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位64个,达产年纳税总额326.21万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.13%,投资利税率31.43%,全部投资回报率19.60%,全部投资回收期6.60年,固定资产投资回收期6.60年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8704.3513.05亩1.1容积率1.181.2建筑系数62.88%1.3投资强度万元/亩182.781.4基底面积平方米5473.301.5总建筑面积平方米10271.131.6绿化面积平方米731.93绿化率7.13%2总投资万元2756.902.1固定资产投资万元2385.282.1.1土建工程投资万元756.532.1.1.1土建工程投资占比万元27.44%2.1.2设备投资万元974.482.1.2.1设备投资占比35.35%2.1.3其它投资万元654.272.1.3.1其它投资占比23.73%2.1.4固定资产投资占比86.52%2.2流动资金万元371.622.2.1流动资金占比13.48%3收入万元2936.004总成本万元2215.585利润总额万元720.426净利润万元540.317所得税万元1.188增值税万元99.379税金及附加万元46.7410纳税总额万元326.2111利税总额万元866.5312投资利润率26.13%13投资利税率31.43%14投资回报率19.60%15回收期年6.6016设备数量台(套)5717年用电量千瓦时648975.2218年用水量立方米3128.3719总能耗吨标准煤80.0320节能率25.14%21节能量吨标准煤32.6922员工数量人64第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.88%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度182.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3869.623869.626815.436815.43552.201.1主要生产车间2321.772321.774089.264089.26342.361.2辅助生产车间1238.281238.282180.942180.94176.701.3其他生产车间309.57309.57395.29395.2933.132仓储工程821.00821.002246.202246.20132.362.1成品贮存205.25205.25561.55561.5533.092.2原料仓储426.92426.921168.021168.0268.832.3辅助材料仓库188.83188.83516.63516.6330.443供配电工程43.7943.7943.7943.792.903.1供配电室43.7943.7943.7943.792.904给排水工程50.3550.3550.3550.352.604.1给排水50.3550.3550.3550.352.605服务性工程519.96519.96519.96519.9630.645.1办公用房306.87306.87306.87306.8717.065.2生活服务213.09213.09213.09213.0916.366消防及环保工程146.68146.68146.68146.689.726.1消防环保工程146.68146.68146.68146.689.727项目总图工程21.8921.8921.8921.898.697.1场地及道路硬化1486.73272.87272.877.2场区围墙272.871486.731486.737.3安全保卫室21.8921.8921.8921.898绿化工程497.8217.42合计5473.3010271.1310271.13756.53六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1523.21万元,占计划投资的55.25%。其中:完成固定资产投资1128.00万元,占总投资的74.05%;完成流动资金投资395.21,占总投资的25.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1523.211.1完成比例55.25%2完成固定资产投资万元1128.002.1完成比例74.05%3完成流动资金投资万元395.213.1完成比例25.95%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员64人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人441.2人均年工资万元5.171.3年工资额万元187.912工程技术人员工资2.1平均人数人102.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元58.743企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元18.404品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元27.965其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元6.735.3年工资额万元12.626职工工资总额万元1887.12五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2385.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元756.53974.48182.782385.281.1工程费用万元756.53974.482258.741.1.1建筑工程费用万元756.53756.5327.44%1.1.2设备购置及安装费万元974.48974.4835.35%1.2工程建设其他费用万元654.27654.2723.73%1.2.1无形资产万元278.43278.431.3预备费万元375.84375.841.3.1基本预备费万元174.32174.321.3.2涨价预备费万元201.52201.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元2385.282385.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金371.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2258.741391.511592.842258.742258.742258.741.1应收账款万元677.62406.57508.22677.62677.62677.621.2存货万元1016.43609.86762.321016.431016.431016.431.2.1原辅材料万元304.93182.96228.70304.93304.93304.931.2.2燃料动力万元15.259.1511.4315.2515.2515.251.2.3在产品万元467.56280.53350.67467.56467.56467.561.2.4产成品万元228.70137.22171.52228.70228.70228.701.3现金万元564.68338.81423.51564.68564.68564.682流动负债万元1887.121132.271415.341887.121887.121887.122.1应付账款万元1887.121132.271415.341887.121887.121887.123流动资金万元371.62222.97278.72371.62371.62371.624铺底流动资金万元123.8774.3292.90123.87123.87123.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2756.90万元,其中:固定资产投资2385.28万元,占项目总投资的86.52%;流动资金371.62万元,占项目总投资的13.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资756.53万元,占项目总投资的27.44%;设备购置费974.48万元,占项目总投资的35.35%;其它投资654.27万元,占项目总投资的23.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2385.28+371.62=2756.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2385.2886.52%1.1项目建设投资万元2385.2886.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元371.6213.48%3总投资万元万元2756.90二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1761.60万元,总成本17732.48万元,利润总额-15970.88万元,净利润41.97万元,增值税59.62万元,税金及附加-11978.16万元,所得税-3992.72万元;第二年收入2202.00万元,总成本21379.80万元,利润总额-19177.80万元,净利润-14383.35万元,增值税74.53万元,税金及附加43.76万元,所得税-4794.45万元;第三年生产负荷100%,收入2936.00万元,总成本2215.58万元,利润总额720.42万元,净利润540.31万元,增值税99.37万元,税金及附加46.74万元,所得税180.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2936.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=99.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1761.602202.002936.002936.002936.001.1立体眼镜万元1761.602202.002936.002936.002936.002现价增加值万元56

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