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泓域咨询MACRO/ 直线轴承投资项目立项申请报告直线轴承投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9574.20万元,同比增长18.32%(1482.61万元)。其中,主营业业务直线轴承生产及销售收入为8908.17万元,占营业总收入的93.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2468.53万元,较去年同期相比增长320.64万元,增长率14.93%;实现净利润1851.40万元,较去年同期相比增长180.94万元,增长率10.83%。二、项目概况(一)项目名称直线轴承投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积37271.96平方米(折合约55.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.38%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度166.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37271.96平方米,建筑物基底占地面积28468.32平方米,总建筑面积44726.35平方米,其中:规划建设主体工程29781.13平方米,项目规划绿化面积3081.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计150台(套),设备购置费3921.37万元。(七)节能分析“直线轴承投资项目建设项目”,年用电量1084446.05千瓦时,年总用水量7292.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.90吨标准煤/年。达产年综合节能量49.52吨标准煤/年,项目总节能率24.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10782.00万元,其中:固定资产投资9286.70万元,占项目总投资的86.13%;流动资金1495.30万元,占项目总投资的13.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13292.00万元,总成本费用10264.65万元,税金及附加199.20万元,利润总额3027.35万元,利税总额3644.12万元,税后净利润2270.51万元,达产年纳税总额1373.61万元;达产年投资利润率28.08%,投资利税率33.80%,投资回报率21.06%,全部投资回收期6.25年,提供就业职位227个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区直线轴承行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区直线轴承产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“直线轴承投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位227个,达产年纳税总额1373.61万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.08%,投资利税率33.80%,全部投资回报率21.06%,全部投资回收期6.25年,固定资产投资回收期6.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务。2015年12月商务部打造了“走出去”公共服务平台,设置了“一带一路”、国际产能合作等专题栏目。在平台发布对外投资合作国别(地区)指南、中国对外投资合作发展报告等政府公共服务产品,以及对外投资国别产业指引、境外中资企业机构员工管理指引等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37271.9655.88亩1.1容积率1.201.2建筑系数76.38%1.3投资强度万元/亩166.191.4基底面积平方米28468.321.5总建筑面积平方米44726.351.6绿化面积平方米3081.96绿化率6.89%2总投资万元10782.002.1固定资产投资万元9286.702.1.1土建工程投资万元3190.322.1.1.1土建工程投资占比万元29.59%2.1.2设备投资万元3921.372.1.2.1设备投资占比36.37%2.1.3其它投资万元2175.012.1.3.1其它投资占比20.17%2.1.4固定资产投资占比86.13%2.2流动资金万元1495.302.2.1流动资金占比13.87%3收入万元13292.004总成本万元10264.655利润总额万元3027.356净利润万元2270.517所得税万元1.208增值税万元417.579税金及附加万元199.2010纳税总额万元1373.6111利税总额万元3644.1212投资利润率28.08%13投资利税率33.80%14投资回报率21.06%15回收期年6.2516设备数量台(套)15017年用电量千瓦时1084446.0518年用水量立方米7292.4819总能耗吨标准煤133.9020节能率24.06%21节能量吨标准煤49.5222员工数量人227第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.38%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度166.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20127.1020127.1029781.1329781.132336.711.1主要生产车间12076.2612076.2617868.6817868.681448.761.2辅助生产车间6440.676440.679529.969529.96747.751.3其他生产车间1610.171610.171727.311727.31140.202仓储工程4270.254270.259714.399714.39554.342.1成品贮存1067.561067.562428.602428.60138.592.2原料仓储2220.532220.535051.485051.48288.262.3辅助材料仓库982.16982.162234.312234.31127.503供配电工程227.75227.75227.75227.7514.623.1供配电室227.75227.75227.75227.7514.624给排水工程261.91261.91261.91261.9113.084.1给排水261.91261.91261.91261.9113.085服务性工程2704.492704.492704.492704.49154.335.1办公用房1118.241118.241118.241118.2469.795.2生活服务1586.251586.251586.251586.2565.686消防及环保工程762.95762.95762.95762.9548.986.1消防环保工程762.95762.95762.95762.9548.987项目总图工程113.87113.87113.87113.87-17.607.1场地及道路硬化7524.671461.731461.737.2场区围墙1461.737524.677524.677.3安全保卫室113.87113.87113.87113.878绿化工程2453.1885.86合计28468.3244726.3544726.353190.32六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7992.48万元,占计划投资的74.13%。其中:完成固定资产投资4891.25万元,占总投资的61.20%;完成流动资金投资3101.23,占总投资的38.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7992.481.1完成比例74.13%2完成固定资产投资万元4891.252.1完成比例61.20%3完成流动资金投资万元3101.233.1完成比例38.80%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员227人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元913.382工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元216.543企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元66.394品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元95.665其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.625.3年工资额万元82.356职工工资总额万元7448.56五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9286.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3190.323921.37166.199286.701.1工程费用万元3190.323921.378943.861.1.1建筑工程费用万元3190.323190.3229.59%1.1.2设备购置及安装费万元3921.373921.3736.37%1.2工程建设其他费用万元2175.012175.0120.17%1.2.1无形资产万元938.59938.591.3预备费万元1236.421236.421.3.1基本预备费万元618.76618.761.3.2涨价预备费万元617.66617.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元9286.709286.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1495.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8943.864058.766060.368943.868943.868943.861.1应收账款万元2683.161073.261878.212683.162683.162683.161.2存货万元4024.741609.892817.324024.744024.744024.741.2.1原辅材料万元1207.42482.97845.201207.421207.421207.421.2.2燃料动力万元60.3724.1542.2660.3760.3760.371.2.3在产品万元1851.38740.551295.971851.381851.381851.381.2.4产成品万元905.57362.23633.90905.57905.57905.571.3现金万元2235.97894.391565.182235.972235.972235.972流动负债万元7448.562979.425213.997448.567448.567448.562.1应付账款万元7448.562979.425213.997448.567448.567448.563流动资金万元1495.30598.121046.711495.301495.301495.304铺底流动资金万元498.43199.37348.90498.43498.43498.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10782.00万元,其中:固定资产投资9286.70万元,占项目总投资的86.13%;流动资金1495.30万元,占项目总投资的13.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3190.32万元,占项目总投资的29.59%;设备购置费3921.37万元,占项目总投资的36.37%;其它投资2175.01万元,占项目总投资的20.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9286.70+1495.30=10782.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9286.7086.13%1.1项目建设投资万元9286.7086.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1495.3013.87%3总投资万元万元10782.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5316.80万元,总成本3232.50万元,利润总额2084.30万元,净利润169.13万元,增值税167.03万元,税金及附加1563.23万元,所得税521.08万元;第二年收入9304.40万元,总成本4983.12万元,利润总额4321.28万元,净利润3240.96万元,增值税292.30万元,税金及附加184.16万元,所得税1080.32万元;第三年生产负荷100%,收入13292.00万元,总成本10264.65万元,利润总额3027.35万元,净利润2270.51万元,增值税417.57万元,税金及附加199.20万元,所得税756.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13292.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=417.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5316.809304.4013292.0013292.0013292.001.1直线轴承万元5316.809304.4013292.0013292.0013292.002现价增加值万元1701.382977.414253.444253.444253.443增值税

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