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泓域咨询MACRO/ 年产xxx铣磨机项目立项申请报告年产xxx铣磨机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11453.02万元,同比增长9.93%(1034.84万元)。其中,主营业业务铣磨机生产及销售收入为9868.73万元,占营业总收入的86.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2691.19万元,较去年同期相比增长475.70万元,增长率21.47%;实现净利润2018.39万元,较去年同期相比增长364.41万元,增长率22.03%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx铣磨机项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积21337.33平方米(折合约31.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.01%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度181.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21337.33平方米,建筑物基底占地面积13017.91平方米,总建筑面积23897.81平方米,其中:规划建设主体工程18897.54平方米,项目规划绿化面积1801.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费2621.48万元。(七)节能分析“年产xxx铣磨机项目建设项目”,年用电量577535.87千瓦时,年总用水量8619.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.72吨标准煤/年。达产年综合节能量26.53吨标准煤/年,项目总节能率28.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7211.51万元,其中:固定资产投资5812.90万元,占项目总投资的80.61%;流动资金1398.61万元,占项目总投资的19.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13842.00万元,总成本费用10927.47万元,税金及附加133.59万元,利润总额2914.53万元,利税总额3450.12万元,税后净利润2185.90万元,达产年纳税总额1264.22万元;达产年投资利润率40.41%,投资利税率47.84%,投资回报率30.31%,全部投资回收期4.80年,提供就业职位229个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区铣磨机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区铣磨机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx铣磨机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位229个,达产年纳税总额1264.22万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.41%,投资利税率47.84%,全部投资回报率30.31%,全部投资回收期4.80年,固定资产投资回收期4.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21337.3331.99亩1.1容积率1.121.2建筑系数61.01%1.3投资强度万元/亩181.711.4基底面积平方米13017.911.5总建筑面积平方米23897.811.6绿化面积平方米1801.77绿化率7.54%2总投资万元7211.512.1固定资产投资万元5812.902.1.1土建工程投资万元1741.682.1.1.1土建工程投资占比万元24.15%2.1.2设备投资万元2621.482.1.2.1设备投资占比36.35%2.1.3其它投资万元1449.742.1.3.1其它投资占比20.10%2.1.4固定资产投资占比80.61%2.2流动资金万元1398.612.2.1流动资金占比19.39%3收入万元13842.004总成本万元10927.475利润总额万元2914.536净利润万元2185.907所得税万元1.128增值税万元402.009税金及附加万元133.5910纳税总额万元1264.2211利税总额万元3450.1212投资利润率40.41%13投资利税率47.84%14投资回报率30.31%15回收期年4.8016设备数量台(套)6717年用电量千瓦时577535.8718年用水量立方米8619.1319总能耗吨标准煤71.7220节能率28.61%21节能量吨标准煤26.5322员工数量人229第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.01%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度181.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9203.669203.6618897.5418897.541514.981.1主要生产车间5522.205522.2011338.5211338.52939.291.2辅助生产车间2945.172945.176047.216047.21484.791.3其他生产车间736.29736.291096.061096.0690.902仓储工程1952.691952.693250.183250.18189.502.1成品贮存488.17488.17812.54812.5447.382.2原料仓储1015.401015.401690.091690.0998.542.3辅助材料仓库449.12449.12747.54747.5443.593供配电工程104.14104.14104.14104.146.833.1供配电室104.14104.14104.14104.146.834给排水工程119.76119.76119.76119.766.114.1给排水119.76119.76119.76119.766.115服务性工程1236.701236.701236.701236.7072.105.1办公用房730.91730.91730.91730.9129.135.2生活服务505.79505.79505.79505.7941.766消防及环保工程348.88348.88348.88348.8822.886.1消防环保工程348.88348.88348.88348.8822.887项目总图工程52.0752.0752.0752.07-119.877.1场地及道路硬化3494.82776.50776.507.2场区围墙776.503494.823494.827.3安全保卫室52.0752.0752.0752.078绿化工程1404.3849.15合计13017.9123897.8123897.811741.68六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6053.54万元,占计划投资的83.94%。其中:完成固定资产投资4197.67万元,占总投资的69.34%;完成流动资金投资1855.87,占总投资的30.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6053.541.1完成比例83.94%2完成固定资产投资万元4197.672.1完成比例69.34%3完成流动资金投资万元1855.873.1完成比例30.66%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员229人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1561.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元790.192工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.732.3年工资额万元192.033企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.323.3年工资额万元56.724品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元101.655其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.755.3年工资额万元84.996职工工资总额万元8099.97五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5812.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1741.682621.48181.715812.901.1工程费用万元1741.682621.489498.581.1.1建筑工程费用万元1741.681741.6824.15%1.1.2设备购置及安装费万元2621.482621.4836.35%1.2工程建设其他费用万元1449.741449.7420.10%1.2.1无形资产万元852.28852.281.3预备费万元597.46597.461.3.1基本预备费万元314.27314.271.3.2涨价预备费万元283.19283.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元5812.905812.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1398.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9498.584000.616390.299498.589498.589498.581.1应收账款万元2849.571139.832137.182849.572849.572849.571.2存货万元4274.361709.743205.774274.364274.364274.361.2.1原辅材料万元1282.31512.92961.731282.311282.311282.311.2.2燃料动力万元64.1225.6548.0964.1264.1264.121.2.3在产品万元1966.21786.481474.651966.211966.211966.211.2.4产成品万元961.73384.69721.30961.73961.73961.731.3现金万元2374.64949.861780.982374.642374.642374.642流动负债万元8099.973239.996074.988099.978099.978099.972.1应付账款万元8099.973239.996074.988099.978099.978099.973流动资金万元1398.61559.441048.961398.611398.611398.614铺底流动资金万元466.20186.48349.65466.20466.20466.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7211.51万元,其中:固定资产投资5812.90万元,占项目总投资的80.61%;流动资金1398.61万元,占项目总投资的19.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1741.68万元,占项目总投资的24.15%;设备购置费2621.48万元,占项目总投资的36.35%;其它投资1449.74万元,占项目总投资的20.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5812.90+1398.61=7211.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5812.9080.61%1.1项目建设投资万元5812.9080.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1398.6119.39%3总投资万元万元7211.51二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5536.80万元,总成本6405.39万元,利润总额-868.59万元,净利润104.65万元,增值税160.80万元,税金及附加-651.44万元,所得税-217.15万元;第二年收入10381.50万元,总成本10091.93万元,利润总额289.57万元,净利润217.18万元,增值税301.50万元,税金及附加121.53万元,所得税72.39万元;第三年生产负荷100%,收入13842.00万元,总成本10927.47万元,利润总额2914.53万元,净利润2185.90万元,增值税402.00万元,税金及附加133.59万元,所得税728.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13842.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=402.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5536.8010381.5013842.0013842.0013842.001.1铣磨机万元5536.8010381.5013842.0013842.0013842.002现价增加值万元1771.783322.084429.444429.4

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