油脂类高分子聚合物项目招商引资规划方案.docx_第1页
油脂类高分子聚合物项目招商引资规划方案.docx_第2页
油脂类高分子聚合物项目招商引资规划方案.docx_第3页
油脂类高分子聚合物项目招商引资规划方案.docx_第4页
油脂类高分子聚合物项目招商引资规划方案.docx_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 油脂类高分子聚合物项目招商引资规划方案油脂类高分子聚合物项目招商引资规划方案摘要说明该油脂类高分子聚合物项目计划总投资6309.45万元,其中:固定资产投资4850.46万元,占项目总投资的76.88%;流动资金1458.99万元,占项目总投资的23.12%。达产年营业收入14035.00万元,总成本费用11040.67万元,税金及附加121.46万元,利润总额2994.33万元,利税总额3528.80万元,税后净利润2245.75万元,达产年纳税总额1283.05万元;达产年投资利润率47.46%,投资利税率55.93%,投资回报率35.59%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位313个。提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。.项目基本信息、项目背景及必要性、市场分析、项目方案分析、项目选址说明、项目建设设计方案、工艺先进性分析、环境保护概况、安全管理、项目风险、节能方案、项目进度计划、投资方案说明、经济效益可行性、项目总结等。第一章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、在信息化浪潮下,工业化发展面临诸多挑战。“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标,明确了9项战略任务和重点,在推动传统产业转型升级的同时,瞄准全球新一轮产业发展方向,促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。2、改革开放以来,特别是近10年来,我国制造业持续快速发展,总体规模大幅提升,综合实力不断增强。2014年,工业增加值达22.8万亿元,占GDP的比重达35.85%;2013年,我国制造业产出占世界比重达20.8%,连续4年保持世界第一大国地位;在500余种主要工业产品中,有220多种产量位居世界第一。2014年,我国共有100家企业入选“财富世界500强”,比2008年增加了65家,其中制造业企业56家(不含港、澳、台),连续两年成为世界500强企业数仅次于美国(130多家)的第二大国。3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求,充分发挥区域比较优势,加快调整优化重大生产力布局,推动产业有序转移,促进产业集聚发展,促进区域产业协调发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第二章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称油脂类高分子聚合物项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积17975.65平方米(折合约26.95亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.73%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度179.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17975.65平方米,建筑物基底占地面积11276.13平方米,总建筑面积21750.54平方米,其中:规划建设主体工程14548.54平方米,项目规划绿化面积1268.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费1862.49万元。(七)节能分析1、项目年用电量1371668.03千瓦时,折合168.58吨标准煤。2、项目年总用水量15280.90立方米,折合1.31吨标准煤。3、“油脂类高分子聚合物项目投资建设项目”,年用电量1371668.03千瓦时,年总用水量15280.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.89吨标准煤/年。达产年综合节能量56.63吨标准煤/年,项目总节能率29.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6309.45万元,其中:固定资产投资4850.46万元,占项目总投资的76.88%;流动资金1458.99万元,占项目总投资的23.12%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14035.00万元,总成本费用11040.67万元,税金及附加121.46万元,利润总额2994.33万元,利税总额3528.80万元,税后净利润2245.75万元,达产年纳税总额1283.05万元;达产年投资利润率47.46%,投资利税率55.93%,投资回报率35.59%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位313个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。二、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园油脂类高分子聚合物行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园油脂类高分子聚合物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“油脂类高分子聚合物项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位313个,达产年纳税总额1283.05万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.46%,投资利税率55.93%,全部投资回报率35.59%,全部投资回收期4.31年,固定资产投资回收期4.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥工业转型升级(中国制造2025)资金作用,重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,为民营企业转型升级提供产业支撑。(工业和信息化部、财政部)第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7022.68万元,同比增长30.44%(1638.75万元)。其中,主营业业务油脂类高分子聚合物生产及销售收入为6351.68万元,占营业总收入的90.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1825.15万元,较去年同期相比增长410.23万元,增长率28.99%;实现净利润1368.86万元,较去年同期相比增长124.91万元,增长率10.04%。第四章 市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3730.54亿元,比上年增长8.82%。其中,第一产业增加值298.44亿元,增长10.79%;第二产业增加值2312.93亿元,增长10.23%第三产业增加值1119.16亿元,增长5.99%。一般公共预算收入203.34亿元,同比增长9.46%,一般公共预算支出490.62亿元,同比增长8.60%。国税收入306.31亿元,同比增长6.12%;地税收入亿元73.68,同比增长11.51%。居民消费价格上涨1.08%。其中,食品烟酒上涨0.61%,衣着上涨1.07%,居住上涨0.94%,生活用品及服务上涨1.08%,教育文化和娱乐上涨0.88%,医疗保健上涨0.80%,其他用品和服务上涨0.81%,交通和通信上涨1.06%。全部工业完成增加值1893.33亿元。规模以上工业企业实现增加值1236.18亿元,比上年增长8.90%。规模以上AA、BB、CC、DD(含油脂类高分子聚合物)等主导行业共完成工业增加值1023.14亿元,增长8.75%。AA完成增加值423.97亿元,增长10.96%;BB完成工业增加值394.11亿元,增长7.21%;CC完成工业增加值266.09亿元,增长7.15%;DD完成工业增加值152.60亿元,增长11.16%。规模以上工业企业实现主营业务收入5685.70亿元,比上年增长7.53%。实现利润总额708.54亿元,比上年增长6.02%。固定资产投资完成4244.10亿元,比上年增长10.30%。其中,建设项目投资完成3734.81亿元,增长5.07%;房地产开发投资完成509.29亿元,增长9.69%。在固定资产投资中,第一产业投资完成212.21亿元,同比增长6.96%;第二产业投资完成3225.52亿元,同比增长11.57%;第三产业投资完成806.38亿元,增长10.83%。高新技术产业投资923.18亿元,增长10.30%。民间投资3557.97亿元,增长9.72%。城市基础设施投资566.92亿元,增长6.01%。重点项目1406个,完成投资2146.36亿元,增长9.04%。全市实现社会消费品零售总额1716.62亿元,比上年增长10.42%。城镇实现零售额841.08亿元,增长5.34%;乡村实现零售额457.98亿元,增长10.30%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元372.48,增长10.67%。实际利用外资56455.68万美元,同比增长54.25%。外贸进出口总值241.79亿元,同比增长55.13%。其中,出口总值157.16亿元,同比增长54.59%;进口总值84.63亿元,同比增长52.29%。二、油脂类高分子聚合物行业市场分析目前,区域内拥有各类油脂类高分子聚合物企业703家,规模以上企业18家,从业人员35150人。截至2017年底,区域内油脂类高分子聚合物产值197165.03万元,较2016年175304.55万元增长12.47%。产值前十位企业合计收入81779.75万元,较去年68543.92万元同比增长19.31%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长6.64%。预计区域内油脂类高分子聚合物行业市场需求规模将达到299546.17万元,利润总额104808.11万元,净利润34508.19万元,纳税22797.78万元,工业增加值90557.98万元,产业贡献率13.38%。第五章 项目选址说明一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.73%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度179.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17975.6526.95亩2基底面积平方米11276.133建筑面积平方米21750.541668.50万元4容积率1.215建筑系数62.73%6主体工程平方米14548.547绿化面积平方米1268.188绿化率5.83%9投资强度万元/亩179.98六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。八、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第六章 工艺先进性分析一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。(二)项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。四、设备选型方案工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计81台(套),设备购置费1862.49万元。第七章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4850.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元4850.4676.88%1.1土建工程万元1668.5026.44%1.2设备购置万元1862.4929.52%1.3其它投资万元1319.4720.91%2建设期利息万元-3固定资产投资万元4850.4676.88%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1458.99万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6309.45万元,其中:固定资产投资4850.46万元,占项目总投资的76.88%;流动资金1458.99万元,占项目总投资的23.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1668.50万元,占项目总投资的26.44%;设备购置费1862.49万元,占项目总投资的29.52%;其它投资1319.47万元,占项目总投资的20.91%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4850.46+1458.99=6309.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4850.4676.88%1.1项目建设投资万元4850.4676.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1458.9923.12%3总投资万元万元6309.45二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8421.00万元,总成本5064.48万元,利润总额3356.52万元,净利润101.64万元,增值税247.81万元,税金及附加2517.39万元,所得税839.13万元;第二年收入9824.50万元,总成本5748.35万元,利润总额4076.15万元,净利润3057.11万元,增值税289.11万元,税金及附加106.60万元,所得税1019.04万元;第三年生产负荷100%,收入14035.00万元,总成本11040.67万元,利润总额2994.33万元,净利润2245.75万元,增值税413.01万元,税金及附加121.46万元,所得税748.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14035.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=413.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元14035.001.1主营业务收入万元14035.001.2其它收入万元-2增值税万元413.013税金及附加万元121.46(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用11040.67万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加121.46万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2994.33(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2994.3325.00%=748.58(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2994.33(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2994.3325.00%=748.58(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2994.33万元,缴纳企业所得税748.58万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2994.33-748.58=2245.75(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=47.46%。(2)达产年投资利税率=55.93%。(3)达产年投资回报率=35.59%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入14035.00万元,总成本费用11040.67万元,税金及附加121.46万元,利润总额2994.33万元,企业所得税748.58万元,税后净利润2245.75万元,年纳税总额1283.05万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元14035.002增值税万元413.013税金及附加万元121.464总成本费用万元11040.675利润总额万元2994.336企业所得税万元748.587净利润万元2245.758纳税总额万元1283.059利税总额万元3528.8010投资利润率47.46%11投资利税率55.93%12投资回报率35.59%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.31年。本期工程项目全部投资回收期4.31年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元2245.752投资利润率47.46%3投资利税率55.93%4投资回报率35.59%5回收期年4.31第九章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第十章 项目进度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论