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泓域咨询MACRO/ 传动部件项目立项申请报告传动部件项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17109.43万元,同比增长10.41%(1613.39万元)。其中,主营业业务传动部件生产及销售收入为16050.63万元,占营业总收入的93.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4854.73万元,较去年同期相比增长665.86万元,增长率15.90%;实现净利润3641.05万元,较去年同期相比增长726.25万元,增长率24.92%。二、项目概况(一)项目名称传动部件项目(二)项目选址某临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积45822.90平方米(折合约68.70亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.23%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度197.03万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45822.90平方米,建筑物基底占地面积34014.34平方米,总建筑面积65984.98平方米,其中:规划建设主体工程52146.97平方米,项目规划绿化面积4850.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费5086.35万元。(七)节能分析“传动部件项目建设项目”,年用电量866792.00千瓦时,年总用水量28235.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.94吨标准煤/年。达产年综合节能量42.37吨标准煤/年,项目总节能率29.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17471.90万元,其中:固定资产投资13535.96万元,占项目总投资的77.47%;流动资金3935.94万元,占项目总投资的22.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32719.00万元,总成本费用24983.22万元,税金及附加311.33万元,利润总额7735.78万元,利税总额9114.11万元,税后净利润5801.84万元,达产年纳税总额3312.27万元;达产年投资利润率44.28%,投资利税率52.16%,投资回报率33.21%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位546个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区传动部件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某临港经济技术开发区传动部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“传动部件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位546个,达产年纳税总额3312.27万元,可以促进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.28%,投资利税率52.16%,全部投资回报率33.21%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45822.9068.70亩1.1容积率1.441.2建筑系数74.23%1.3投资强度万元/亩197.031.4基底面积平方米34014.341.5总建筑面积平方米65984.981.6绿化面积平方米4850.32绿化率7.35%2总投资万元17471.902.1固定资产投资万元13535.962.1.1土建工程投资万元5218.782.1.1.1土建工程投资占比万元29.87%2.1.2设备投资万元5086.352.1.2.1设备投资占比29.11%2.1.3其它投资万元3230.832.1.3.1其它投资占比18.49%2.1.4固定资产投资占比77.47%2.2流动资金万元3935.942.2.1流动资金占比22.53%3收入万元32719.004总成本万元24983.225利润总额万元7735.786净利润万元5801.847所得税万元1.448增值税万元1067.009税金及附加万元311.3310纳税总额万元3312.2711利税总额万元9114.1112投资利润率44.28%13投资利税率52.16%14投资回报率33.21%15回收期年4.5116设备数量台(套)14717年用电量千瓦时866792.0018年用水量立方米28235.0819总能耗吨标准煤108.9420节能率29.97%21节能量吨标准煤42.3722员工数量人546第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,即“*”这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.23%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度197.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24048.1424048.1452146.9752146.974536.761.1主要生产车间14428.8814428.8831288.1831288.182812.791.2辅助生产车间7695.407695.4016687.0316687.031451.761.3其他生产车间1923.851923.853024.523024.52272.212仓储工程5102.155102.158994.718994.71569.122.1成品贮存1275.541275.542248.682248.68142.282.2原料仓储2653.122653.124677.254677.25295.942.3辅助材料仓库1173.491173.492068.782068.78130.903供配电工程272.11272.11272.11272.1119.373.1供配电室272.11272.11272.11272.1119.374给排水工程312.93312.93312.93312.9317.324.1给排水312.93312.93312.93312.9317.325服务性工程3231.363231.363231.363231.36204.465.1办公用房1836.641836.641836.641836.6498.215.2生活服务1394.721394.721394.721394.72103.766消防及环保工程911.58911.58911.58911.5864.896.1消防环保工程911.58911.58911.58911.5864.897项目总图工程136.06136.06136.06136.06-314.387.1场地及道路硬化9251.301566.321566.327.2场区围墙1566.329251.309251.307.3安全保卫室136.06136.06136.06136.068绿化工程3463.90121.24合计34014.3465984.9865984.985218.78六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9968.01万元,占计划投资的57.05%。其中:完成固定资产投资7199.62万元,占总投资的72.23%;完成流动资金投资2768.39,占总投资的27.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9968.011.1完成比例57.05%2完成固定资产投资万元7199.622.1完成比例72.23%3完成流动资金投资万元2768.393.1完成比例27.77%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员546人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3711.2人均年工资万元4.421.3年工资额万元1577.502工程技术人员工资2.1平均人数人822.2人均年工资万元6.352.3年工资额万元449.053企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元159.874品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元226.235其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元5.535.3年工资额万元181.716职工工资总额万元16075.18五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13535.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5218.785086.35197.0313535.961.1工程费用万元5218.785086.3520011.121.1.1建筑工程费用万元5218.785218.7829.87%1.1.2设备购置及安装费万元5086.355086.3529.11%1.2工程建设其他费用万元3230.833230.8318.49%1.2.1无形资产万元1834.041834.041.3预备费万元1396.791396.791.3.1基本预备费万元679.62679.621.3.2涨价预备费万元717.17717.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元13535.9613535.96(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3935.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20011.1212662.2617102.9720011.1220011.1220011.121.1应收账款万元6003.343301.834502.506003.346003.346003.341.2存货万元9005.004952.756753.759005.009005.009005.001.2.1原辅材料万元2701.501485.832026.132701.502701.502701.501.2.2燃料动力万元135.0774.29101.31135.07135.07135.071.2.3在产品万元4142.302278.273106.734142.304142.304142.301.2.4产成品万元2026.131114.371519.592026.132026.132026.131.3现金万元5002.782751.533752.095002.785002.785002.782流动负债万元16075.188841.3512056.3916075.1816075.1816075.182.1应付账款万元16075.188841.3512056.3916075.1816075.1816075.183流动资金万元3935.942164.772951.953935.943935.943935.944铺底流动资金万元1311.97721.59983.981311.971311.971311.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17471.90万元,其中:固定资产投资13535.96万元,占项目总投资的77.47%;流动资金3935.94万元,占项目总投资的22.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5218.78万元,占项目总投资的29.87%;设备购置费5086.35万元,占项目总投资的29.11%;其它投资3230.83万元,占项目总投资的18.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13535.96+3935.94=17471.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13535.9677.47%1.1项目建设投资万元13535.9677.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3935.9422.53%3总投资万元万元17471.90二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17995.45万元,总成本1837.03万元,利润总额16158.42万元,净利润253.71万元,增值税586.85万元,税金及附加12118.82万元,所得税4039.61万元;第二年收入24539.25万元,总成本2333.17万元,利润总额22206.08万元,净利润16654.56万元,增值税800.25万元,税金及附加279.32万元,所得税5551.52万元;第三年生产负荷100%,收入32719.00万元,总成本24983.22万元,利润总额7735.78万元,净利润5801.84万元,增值税1067.00万元,税金及附加311.33万元,所得税1933.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32719.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1067.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17995.4524539.2532719.0032719.0032719.001.1传动部件万元17995.4524539.2532719.0032719.0032719.002现价增加值万元5758.547852.5610470.0810470.0810470.083增

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