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泓域咨询MACRO/ 单轨输送机项目立项申请报告单轨输送机项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入46740.94万元,同比增长14.36%(5867.78万元)。其中,主营业业务单轨输送机生产及销售收入为40509.93万元,占营业总收入的86.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10654.51万元,较去年同期相比增长2030.81万元,增长率23.55%;实现净利润7990.88万元,较去年同期相比增长1731.39万元,增长率27.66%。二、项目概况(一)项目名称单轨输送机项目(二)项目选址xx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积49311.31平方米(折合约73.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.53%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度187.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49311.31平方米,建筑物基底占地面积25410.12平方米,总建筑面积80377.44平方米,其中:规划建设主体工程55279.69平方米,项目规划绿化面积5078.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费5223.39万元。(七)节能分析“单轨输送机项目建设项目”,年用电量969069.06千瓦时,年总用水量32748.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.90吨标准煤/年。达产年综合节能量34.38吨标准煤/年,项目总节能率25.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19546.20万元,其中:固定资产投资13858.92万元,占项目总投资的70.90%;流动资金5687.28万元,占项目总投资的29.10%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入46256.00万元,总成本费用35584.07万元,税金及附加373.88万元,利润总额10671.93万元,利税总额12517.80万元,税后净利润8003.95万元,达产年纳税总额4513.85万元;达产年投资利润率54.60%,投资利税率64.04%,投资回报率40.95%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位710个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济新区及xx经济新区单轨输送机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济新区单轨输送机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“单轨输送机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展,为社会提供就业职位710个,达产年纳税总额4513.85万元,可以促进xx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.60%,投资利税率64.04%,全部投资回报率40.95%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49311.3173.93亩1.1容积率1.631.2建筑系数51.53%1.3投资强度万元/亩187.461.4基底面积平方米25410.121.5总建筑面积平方米80377.441.6绿化面积平方米5078.50绿化率6.32%2总投资万元19546.202.1固定资产投资万元13858.922.1.1土建工程投资万元6967.112.1.1.1土建工程投资占比万元35.64%2.1.2设备投资万元5223.392.1.2.1设备投资占比26.72%2.1.3其它投资万元1668.422.1.3.1其它投资占比8.54%2.1.4固定资产投资占比70.90%2.2流动资金万元5687.282.2.1流动资金占比29.10%3收入万元46256.004总成本万元35584.075利润总额万元10671.936净利润万元8003.957所得税万元1.638增值税万元1471.999税金及附加万元373.8810纳税总额万元4513.8511利税总额万元12517.8012投资利润率54.60%13投资利税率64.04%14投资回报率40.95%15回收期年3.9416设备数量台(套)15717年用电量千瓦时969069.0618年用水量立方米32748.8319总能耗吨标准煤121.9020节能率25.34%21节能量吨标准煤34.3822员工数量人710第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xx经济新区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.53%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度187.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17964.9517964.9555279.6955279.695270.801.1主要生产车间10778.9710778.9733167.8133167.813267.901.2辅助生产车间5748.785748.7817689.5017689.501686.661.3其他生产车间1437.201437.203206.223206.22316.252仓储工程3811.523811.5216313.5416313.541131.252.1成品贮存952.88952.884078.394078.39282.812.2原料仓储1981.991981.998483.048483.04588.252.3辅助材料仓库876.65876.653752.113752.11260.193供配电工程203.28203.28203.28203.2815.863.1供配电室203.28203.28203.28203.2815.864给排水工程233.77233.77233.77233.7714.184.1给排水233.77233.77233.77233.7714.185服务性工程2413.962413.962413.962413.96167.395.1办公用房1139.411139.411139.411139.4184.005.2生活服务1274.551274.551274.551274.5579.626消防及环保工程680.99680.99680.99680.9953.136.1消防环保工程680.99680.99680.99680.9953.137项目总图工程101.64101.64101.64101.64234.067.1场地及道路硬化6693.581024.471024.477.2场区围墙1024.476693.586693.587.3安全保卫室101.64101.64101.64101.648绿化工程2298.2280.44合计25410.1280377.4480377.446967.11六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17740.27万元,占计划投资的90.76%。其中:完成固定资产投资10984.65万元,占总投资的61.92%;完成流动资金投资6755.62,占总投资的38.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17740.271.1完成比例90.76%2完成固定资产投资万元10984.652.1完成比例61.92%3完成流动资金投资万元6755.623.1完成比例38.08%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员710人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4831.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元2480.782工程技术人员工资2.1平均人数人1072.2人均年工资万元6.982.3年工资额万元609.473企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.303.3年工资额万元220.774品质管理人员工资4.1平均人数人574.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元295.795其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元4.935.3年工资额万元142.606职工工资总额万元26621.18五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13858.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6967.115223.39187.4613858.921.1工程费用万元6967.115223.3932308.461.1.1建筑工程费用万元6967.116967.1135.64%1.1.2设备购置及安装费万元5223.395223.3926.72%1.2工程建设其他费用万元1668.421668.428.54%1.2.1无形资产万元753.12753.121.3预备费万元915.30915.301.3.1基本预备费万元391.01391.011.3.2涨价预备费万元524.29524.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元13858.9213858.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5687.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32308.4618474.5624657.9632308.4632308.4632308.461.1应收账款万元9692.546300.157754.039692.549692.549692.541.2存货万元14538.819450.2211631.0514538.8114538.8114538.811.2.1原辅材料万元4361.642835.073489.314361.644361.644361.641.2.2燃料动力万元218.08141.75174.47218.08218.08218.081.2.3在产品万元6687.854347.105350.286687.856687.856687.851.2.4产成品万元3271.232126.302616.993271.233271.233271.231.3现金万元8077.115250.126461.698077.118077.118077.112流动负债万元26621.1817303.7721296.9426621.1826621.1826621.182.1应付账款万元26621.1817303.7721296.9426621.1826621.1826621.183流动资金万元5687.283696.734549.825687.285687.285687.284铺底流动资金万元1895.741232.241516.611895.741895.741895.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19546.20万元,其中:固定资产投资13858.92万元,占项目总投资的70.90%;流动资金5687.28万元,占项目总投资的29.10%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6967.11万元,占项目总投资的35.64%;设备购置费5223.39万元,占项目总投资的26.72%;其它投资1668.42万元,占项目总投资的8.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13858.92+5687.28=19546.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13858.9270.90%1.1项目建设投资万元13858.9270.90%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5687.2829.10%3总投资万元万元19546.20二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入30066.40万元,总成本10136.64万元,利润总额19929.76万元,净利润312.06万元,增值税956.79万元,税金及附加14947.32万元,所得税4982.44万元;第二年收入37004.80万元,总成本12050.01万元,利润总额24954.79万元,净利润18716.09万元,增值税1177.59万元,税金及附加338.56万元,所得税6238.70万元;第三年生产负荷100%,收入46256.00万元,总成本35584.07万元,利润总额10671.93万元,净利润8003.95万元,增值税1471.99万元,税金及附加373.88万元,所得税2667.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入46256.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1471.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元30066.4037004.8046256.0046256.0046256.001.1单轨输送机万元30066.4037004.8046256.0046256.0046256.002现价增加值万元9621.2511841.5414801.9214801.9214801.923增值

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