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泓域咨询MACRO/ 可变电容器项目立项申请报告可变电容器项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx投资公司实现营业收入18855.66万元,同比增长17.60%(2821.92万元)。其中,主营业业务可变电容器生产及销售收入为17331.77万元,占营业总收入的91.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3841.84万元,较去年同期相比增长579.70万元,增长率17.77%;实现净利润2881.38万元,较去年同期相比增长290.59万元,增长率11.22%。二、项目概况(一)项目名称可变电容器项目(二)项目选址xx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积21757.54平方米(折合约32.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.93%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度169.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21757.54平方米,建筑物基底占地面积11081.12平方米,总建筑面积29590.25平方米,其中:规划建设主体工程22239.62平方米,项目规划绿化面积1881.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1876.98万元。(七)节能分析“可变电容器项目建设项目”,年用电量1285175.97千瓦时,年总用水量11305.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.92吨标准煤/年。达产年综合节能量61.80吨标准煤/年,项目总节能率28.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx工业园发展规划,符合xx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7996.14万元,其中:固定资产投资5536.92万元,占项目总投资的69.24%;流动资金2459.22万元,占项目总投资的30.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18885.00万元,总成本费用14757.92万元,税金及附加155.34万元,利润总额4127.08万元,利税总额4851.67万元,税后净利润3095.31万元,达产年纳税总额1756.36万元;达产年投资利润率51.61%,投资利税率60.68%,投资回报率38.71%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位384个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业园及xx工业园可变电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业园可变电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“可变电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园经济发展,为社会提供就业职位384个,达产年纳税总额1756.36万元,可以促进xx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.61%,投资利税率60.68%,全部投资回报率38.71%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21757.5432.62亩1.1容积率1.361.2建筑系数50.93%1.3投资强度万元/亩169.741.4基底面积平方米11081.121.5总建筑面积平方米29590.251.6绿化面积平方米1881.94绿化率6.36%2总投资万元7996.142.1固定资产投资万元5536.922.1.1土建工程投资万元2384.122.1.1.1土建工程投资占比万元29.82%2.1.2设备投资万元1876.982.1.2.1设备投资占比23.47%2.1.3其它投资万元1275.822.1.3.1其它投资占比15.96%2.1.4固定资产投资占比69.24%2.2流动资金万元2459.222.2.1流动资金占比30.76%3收入万元18885.004总成本万元14757.925利润总额万元4127.086净利润万元3095.317所得税万元1.368增值税万元569.259税金及附加万元155.3410纳税总额万元1756.3611利税总额万元4851.6712投资利润率51.61%13投资利税率60.68%14投资回报率38.71%15回收期年4.0816设备数量台(套)10617年用电量千瓦时1285175.9718年用水量立方米11305.6019总能耗吨标准煤158.9220节能率28.95%21节能量吨标准煤61.8022员工数量人384第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xx工业园。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.93%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.36%,固定资产投资强度169.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7834.357834.3522239.6222239.621971.061.1主要生产车间4700.614700.6113343.7713343.771222.061.2辅助生产车间2506.992506.997116.687116.68630.741.3其他生产车间626.75626.751289.901289.90118.262仓储工程1662.171662.174777.914777.91307.972.1成品贮存415.54415.541194.481194.4876.992.2原料仓储864.33864.332484.512484.51160.142.3辅助材料仓库382.30382.301098.921098.9270.833供配电工程88.6588.6588.6588.656.433.1供配电室88.6588.6588.6588.656.434给排水工程101.95101.95101.95101.955.754.1给排水101.95101.95101.95101.955.755服务性工程1052.711052.711052.711052.7167.855.1办公用房522.51522.51522.51522.5127.425.2生活服务530.20530.20530.20530.2036.806消防及环保工程296.97296.97296.97296.9721.536.1消防环保工程296.97296.97296.97296.9721.537项目总图工程44.3244.3244.3244.32-39.387.1场地及道路硬化2962.38474.71474.717.2场区围墙474.712962.382962.387.3安全保卫室44.3244.3244.3244.328绿化工程1225.9942.91合计11081.1229590.2529590.252384.12六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6766.82万元,占计划投资的84.63%。其中:完成固定资产投资4259.75万元,占总投资的62.95%;完成流动资金投资2507.07,占总投资的37.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6766.821.1完成比例84.63%2完成固定资产投资万元4259.752.1完成比例62.95%3完成流动资金投资万元2507.073.1完成比例37.05%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员384人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2611.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元1262.262工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元6.702.3年工资额万元316.073企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元108.454品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元164.115其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.205.3年工资额万元112.816职工工资总额万元12623.96五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5536.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2384.121876.98169.745536.921.1工程费用万元2384.121876.9815083.181.1.1建筑工程费用万元2384.122384.1229.82%1.1.2设备购置及安装费万元1876.981876.9823.47%1.2工程建设其他费用万元1275.821275.8215.96%1.2.1无形资产万元618.40618.401.3预备费万元657.42657.421.3.1基本预备费万元301.32301.321.3.2涨价预备费万元356.10356.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元5536.925536.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2459.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15083.184918.849464.2715083.1815083.1815083.181.1应收账款万元4524.951809.983619.964524.954524.954524.951.2存货万元6787.432714.975429.946787.436787.436787.431.2.1原辅材料万元2036.23814.491628.982036.232036.232036.231.2.2燃料动力万元101.8140.7281.45101.81101.81101.811.2.3在产品万元3122.221248.892497.773122.223122.223122.221.2.4产成品万元1527.17610.871221.741527.171527.171527.171.3现金万元3770.801508.323016.643770.803770.803770.802流动负债万元12623.965049.5810099.1712623.9612623.9612623.962.1应付账款万元12623.965049.5810099.1712623.9612623.9612623.963流动资金万元2459.22983.691967.382459.222459.222459.224铺底流动资金万元819.73327.90655.79819.73819.73819.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7996.14万元,其中:固定资产投资5536.92万元,占项目总投资的69.24%;流动资金2459.22万元,占项目总投资的30.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2384.12万元,占项目总投资的29.82%;设备购置费1876.98万元,占项目总投资的23.47%;其它投资1275.82万元,占项目总投资的15.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5536.92+2459.22=7996.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5536.9269.24%1.1项目建设投资万元5536.9269.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2459.2230.76%3总投资万元万元7996.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7554.00万元,总成本5634.89万元,利润总额1919.11万元,净利润114.35万元,增值税227.70万元,税金及附加1439.33万元,所得税479.78万元;第二年收入15108.00万元,总成本9178.64万元,利润总额5929.36万元,净利润4447.02万元,增值税455.40万元,税金及附加141.68万元,所得税1482.34万元;第三年生产负荷100%,收入18885.00万元,总成本14757.92万元,利润总额4127.08万元,净利润3095.31万元,增值税569.25万元,税金及附加155.34万元,所得税1031.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18885.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=569.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7554.0015108.0018885.0018885.0018885.001.1可变电容器万元7554.0015108.0018885.0018885.0018885.002现价增加值万元2417.284834.566043.206043.20

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