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泓域咨询MACRO/ 声级校准器项目立项申请报告声级校准器项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。上一年度,xxx公司实现营业收入11600.70万元,同比增长19.58%(1899.51万元)。其中,主营业业务声级校准器生产及销售收入为9589.12万元,占营业总收入的82.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2594.23万元,较去年同期相比增长562.70万元,增长率27.70%;实现净利润1945.67万元,较去年同期相比增长333.94万元,增长率20.72%。二、项目概况(一)项目名称声级校准器项目(二)项目选址某某产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积16181.42平方米(折合约24.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.26%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度178.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16181.42平方米,建筑物基底占地面积12339.95平方米,总建筑面积26213.90平方米,其中:规划建设主体工程17085.87平方米,项目规划绿化面积1846.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费1621.50万元。(七)节能分析“声级校准器项目建设项目”,年用电量1144819.62千瓦时,年总用水量6252.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.23吨标准煤/年。达产年综合节能量49.62吨标准煤/年,项目总节能率29.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5852.76万元,其中:固定资产投资4333.08万元,占项目总投资的74.03%;流动资金1519.68万元,占项目总投资的25.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12314.00万元,总成本费用9758.60万元,税金及附加107.02万元,利润总额2555.40万元,利税总额3014.89万元,税后净利润1916.55万元,达产年纳税总额1098.34万元;达产年投资利润率43.66%,投资利税率51.51%,投资回报率32.75%,全部投资回收期4.55年,提供就业职位168个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示范基地及某某产业示范基地声级校准器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业示范基地声级校准器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“声级校准器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位168个,达产年纳税总额1098.34万元,可以促进某某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.66%,投资利税率51.51%,全部投资回报率32.75%,全部投资回收期4.55年,固定资产投资回收期4.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。质检总局印发质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划,积极开展质量提升行动,推动消费品和装备制造业转型升级。完善企业质量信用档案,归集27万余家企业的121万条质量信用记录。开展消费品打假“质检利剑”行动,严厉查处一批制售假冒伪劣大案要案,集中公布一批质量违法典型案件。开展质量促进立法缺陷消费品召回管理条例等研究,推动健全产品质量法律法规体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16181.4224.26亩1.1容积率1.621.2建筑系数76.26%1.3投资强度万元/亩178.611.4基底面积平方米12339.951.5总建筑面积平方米26213.901.6绿化面积平方米1846.31绿化率7.04%2总投资万元5852.762.1固定资产投资万元4333.082.1.1土建工程投资万元2039.832.1.1.1土建工程投资占比万元34.85%2.1.2设备投资万元1621.502.1.2.1设备投资占比27.70%2.1.3其它投资万元671.752.1.3.1其它投资占比11.48%2.1.4固定资产投资占比74.03%2.2流动资金万元1519.682.2.1流动资金占比25.97%3收入万元12314.004总成本万元9758.605利润总额万元2555.406净利润万元1916.557所得税万元1.628增值税万元352.479税金及附加万元107.0210纳税总额万元1098.3411利税总额万元3014.8912投资利润率43.66%13投资利税率51.51%14投资回报率32.75%15回收期年4.5516设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1144819.6218年用水量立方米6252.7219总能耗吨标准煤141.2320节能率29.45%21节能量吨标准煤49.6222员工数量人168第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某某产业示范基地。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.26%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度178.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8724.348724.3417085.8717085.871462.491.1主要生产车间5234.605234.6010251.5210251.52906.741.2辅助生产车间2791.792791.795467.485467.48468.001.3其他生产车间697.95697.95990.98990.9887.752仓储工程1850.991850.995933.225933.22369.352.1成品贮存462.75462.751483.311483.3192.342.2原料仓储962.51962.513085.273085.27192.062.3辅助材料仓库425.73425.731364.641364.6484.953供配电工程98.7298.7298.7298.726.913.1供配电室98.7298.7298.7298.726.914给排水工程113.53113.53113.53113.536.184.1给排水113.53113.53113.53113.536.185服务性工程1172.301172.301172.301172.3072.985.1办公用房542.86542.86542.86542.8641.195.2生活服务629.44629.44629.44629.4433.036消防及环保工程330.71330.71330.71330.7123.166.1消防环保工程330.71330.71330.71330.7123.167项目总图工程49.3649.3649.3649.3653.397.1场地及道路硬化3157.55726.06726.067.2场区围墙726.063157.553157.557.3安全保卫室49.3649.3649.3649.368绿化工程1296.3345.37合计12339.9526213.9026213.902039.83六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5401.54万元,占计划投资的92.29%。其中:完成固定资产投资3390.55万元,占总投资的62.77%;完成流动资金投资2010.99,占总投资的37.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5401.541.1完成比例92.29%2完成固定资产投资万元3390.552.1完成比例62.77%3完成流动资金投资万元2010.993.1完成比例37.23%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员168人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1141.2人均年工资万元5.371.3年工资额万元543.812工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元147.893企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.613.3年工资额万元53.814品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元67.585其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元45.016职工工资总额万元6523.45五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4333.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2039.831621.50178.614333.081.1工程费用万元2039.831621.508043.131.1.1建筑工程费用万元2039.832039.8334.85%1.1.2设备购置及安装费万元1621.501621.5027.70%1.2工程建设其他费用万元671.75671.7511.48%1.2.1无形资产万元363.78363.781.3预备费万元307.97307.971.3.1基本预备费万元156.83156.831.3.2涨价预备费万元151.14151.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元4333.084333.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1519.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8043.134323.365919.178043.138043.138043.131.1应收账款万元2412.941085.821930.352412.942412.942412.941.2存货万元3619.411628.732895.533619.413619.413619.411.2.1原辅材料万元1085.82488.62868.661085.821085.821085.821.2.2燃料动力万元54.2924.4343.4354.2954.2954.291.2.3在产品万元1664.93749.221331.941664.931664.931664.931.2.4产成品万元814.37366.47651.49814.37814.37814.371.3现金万元2010.78904.851608.632010.782010.782010.782流动负债万元6523.452935.555218.766523.456523.456523.452.1应付账款万元6523.452935.555218.766523.456523.456523.453流动资金万元1519.68683.861215.741519.681519.681519.684铺底流动资金万元506.55227.95405.25506.55506.55506.55(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5852.76万元,其中:固定资产投资4333.08万元,占项目总投资的74.03%;流动资金1519.68万元,占项目总投资的25.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2039.83万元,占项目总投资的34.85%;设备购置费1621.50万元,占项目总投资的27.70%;其它投资671.75万元,占项目总投资的11.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4333.08+1519.68=5852.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4333.0874.03%1.1项目建设投资万元4333.0874.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1519.6825.97%3总投资万元万元5852.76二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5541.30万元,总成本7647.45万元,利润总额-2106.15万元,净利润83.76万元,增值税158.61万元,税金及附加-1579.61万元,所得税-526.54万元;第二年收入9851.20万元,总成本11926.25万元,利润总额-2075.05万元,净利润-1556.29万元,增值税281.98万元,税金及附加98.56万元,所得税-518.76万元;第三年生产负荷100%,收入12314.00万元,总成本9758.60万元,利润总额2555.40万元,净利润1916.55万元,增值税352.47万元,税金及附加107.02万元,所得税638.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12314.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=352.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5541.309851.2012314.0012314.0012314.001.1声级校准器万元5541.309851.2012314.0012314.0012314.002现价增加值万元1773.223152.383940.483940.483940.483增值税万元1

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