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泓域咨询MACRO/ 刮舌器项目立项申请报告刮舌器项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11050.71万元,同比增长25.04%(2212.92万元)。其中,主营业业务刮舌器生产及销售收入为10399.48万元,占营业总收入的94.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2634.53万元,较去年同期相比增长643.01万元,增长率32.29%;实现净利润1975.90万元,较去年同期相比增长377.07万元,增长率23.58%。二、项目概况(一)项目名称刮舌器项目(二)项目选址xxx保税区(三)项目用地规模项目总用地面积26886.77平方米(折合约40.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.35%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度164.44万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26886.77平方米,建筑物基底占地面积18645.97平方米,总建筑面积31726.39平方米,其中:规划建设主体工程19368.32平方米,项目规划绿化面积1724.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2523.14万元。(七)节能分析“刮舌器项目建设项目”,年用电量820087.91千瓦时,年总用水量11117.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.74吨标准煤/年。达产年综合节能量32.13吨标准煤/年,项目总节能率23.49%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8323.84万元,其中:固定资产投资6628.58万元,占项目总投资的79.63%;流动资金1695.26万元,占项目总投资的20.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15323.00万元,总成本费用11698.52万元,税金及附加167.54万元,利润总额3624.48万元,利税总额4291.95万元,税后净利润2718.36万元,达产年纳税总额1573.59万元;达产年投资利润率43.54%,投资利税率51.56%,投资回报率32.66%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位224个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx保税区及xxx保税区刮舌器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx保税区刮舌器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“刮舌器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展,为社会提供就业职位224个,达产年纳税总额1573.59万元,可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.54%,投资利税率51.56%,全部投资回报率32.66%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、党中央、国务院对优化产业结构布局高度重视。在技术结构上,一方面积极促进企业技术改造,提升企业技术水平。2012年,国务院发布了关于促进企业技术改造的指导意见,提出了新时期技术改造的任务和要求。中国制造2025将持续推进技术改造作为深入推进制造业结构调整的主要任务。“十三五”规划纲要提出要支持企业瞄准同行业标杆推进技术改造。国务院第113次常务会明确要实施一批重大技改升级工程。同时,将技术改造作为加快新旧动能接续转换的重要抓手。另一方面,化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点。2010年,国务院印发了关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知。2013年,国务院印发了关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见,将钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业作为近年来产能严重过剩的重点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26886.7740.31亩1.1容积率1.181.2建筑系数69.35%1.3投资强度万元/亩164.441.4基底面积平方米18645.971.5总建筑面积平方米31726.391.6绿化面积平方米1724.83绿化率5.44%2总投资万元8323.842.1固定资产投资万元6628.582.1.1土建工程投资万元2523.572.1.1.1土建工程投资占比万元30.32%2.1.2设备投资万元2523.142.1.2.1设备投资占比30.31%2.1.3其它投资万元1581.872.1.3.1其它投资占比19.00%2.1.4固定资产投资占比79.63%2.2流动资金万元1695.262.2.1流动资金占比20.37%3收入万元15323.004总成本万元11698.525利润总额万元3624.486净利润万元2718.367所得税万元1.188增值税万元499.939税金及附加万元167.5410纳税总额万元1573.5911利税总额万元4291.9512投资利润率43.54%13投资利税率51.56%14投资回报率32.66%15回收期年4.5616设备数量台(套)8717年用电量千瓦时820087.9118年用水量立方米11117.2519总能耗吨标准煤101.7420节能率23.49%21节能量吨标准煤32.1322员工数量人224第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx保税区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.35%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度164.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13182.7013182.7019368.3219368.321694.651.1主要生产车间7909.627909.6211620.9911620.991050.681.2辅助生产车间4218.464218.466197.866197.86542.291.3其他生产车间1054.621054.621123.361123.36101.682仓储工程2796.902796.908032.758032.75511.152.1成品贮存699.23699.232008.192008.19127.792.2原料仓储1454.391454.394177.034177.03265.802.3辅助材料仓库643.29643.291847.531847.53117.563供配电工程149.17149.17149.17149.1710.683.1供配电室149.17149.17149.17149.1710.684给排水工程171.54171.54171.54171.549.554.1给排水171.54171.54171.54171.549.555服务性工程1771.371771.371771.371771.37112.725.1办公用房829.21829.21829.21829.2148.405.2生活服务942.16942.16942.16942.1652.986消防及环保工程499.71499.71499.71499.7135.776.1消防环保工程499.71499.71499.71499.7135.777项目总图工程74.5874.5874.5874.5885.687.1场地及道路硬化5169.641003.631003.637.2场区围墙1003.635169.645169.647.3安全保卫室74.5874.5874.5874.588绿化工程1810.6263.37合计18645.9731726.3931726.392523.57六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5500.32万元,占计划投资的66.08%。其中:完成固定资产投资3967.49万元,占总投资的72.13%;完成流动资金投资1532.83,占总投资的27.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5500.321.1完成比例66.08%2完成固定资产投资万元3967.492.1完成比例72.13%3完成流动资金投资万元1532.833.1完成比例27.87%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员224人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1521.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元813.392工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元180.133企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元59.074品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元103.845其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.445.3年工资额万元81.926职工工资总额万元9485.59五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6628.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2523.572523.14164.446628.581.1工程费用万元2523.572523.1411180.851.1.1建筑工程费用万元2523.572523.5730.32%1.1.2设备购置及安装费万元2523.142523.1430.31%1.2工程建设其他费用万元1581.871581.8719.00%1.2.1无形资产万元837.25837.251.3预备费万元744.62744.621.3.1基本预备费万元353.20353.201.3.2涨价预备费万元391.42391.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元6628.586628.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1695.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11180.853696.127475.2711180.8511180.8511180.851.1应收账款万元3354.261341.702347.983354.263354.263354.261.2存货万元5031.382012.553521.975031.385031.385031.381.2.1原辅材料万元1509.41603.771056.591509.411509.411509.411.2.2燃料动力万元75.4730.1952.8375.4775.4775.471.2.3在产品万元2314.43925.771620.102314.432314.432314.431.2.4产成品万元1132.06452.82792.441132.061132.061132.061.3现金万元2795.211118.091956.652795.212795.212795.212流动负债万元9485.593794.246639.919485.599485.599485.592.1应付账款万元9485.593794.246639.919485.599485.599485.593流动资金万元1695.26678.101186.681695.261695.261695.264铺底流动资金万元565.08226.03395.56565.08565.08565.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8323.84万元,其中:固定资产投资6628.58万元,占项目总投资的79.63%;流动资金1695.26万元,占项目总投资的20.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2523.57万元,占项目总投资的30.32%;设备购置费2523.14万元,占项目总投资的30.31%;其它投资1581.87万元,占项目总投资的19.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6628.58+1695.26=8323.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6628.5879.63%1.1项目建设投资万元6628.5879.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1695.2620.37%3总投资万元万元8323.84二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6129.20万元,总成本7626.96万元,利润总额-1497.76万元,净利润131.54万元,增值税199.97万元,税金及附加-1123.32万元,所得税-374.44万元;第二年收入10726.10万元,总成本11153.28万元,利润总额-427.18万元,净利润-320.38万元,增值税349.95万元,税金及附加149.54万元,所得税-106.80万元;第三年生产负荷100%,收入15323.00万元,总成本11698.52万元,利润总额3624.48万元,净利润2718.36万元,增值税499.93万元,税金及附加167.54万元,所得税906.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15323.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=499.93万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6129.2010726.1015323.0015323.0015323.001.1刮舌器万元6129.2010726.1015323.0015323.0015323.002现价增加值万元1961.343432.354903.364903.36490

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