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泓域咨询MACRO/ 封切机项目立项申请报告封切机项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6627.60万元,同比增长25.84%(1360.88万元)。其中,主营业业务封切机生产及销售收入为5999.70万元,占营业总收入的90.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1796.85万元,较去年同期相比增长285.92万元,增长率18.92%;实现净利润1347.64万元,较去年同期相比增长210.33万元,增长率18.49%。二、项目概况(一)项目名称封切机项目(二)项目选址某某开发区(三)项目用地规模项目总用地面积24185.42平方米(折合约36.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.80%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.00%,固定资产投资强度175.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24185.42平方米,建筑物基底占地面积13737.32平方米,总建筑面积25394.69平方米,其中:规划建设主体工程15275.00平方米,项目规划绿化面积1269.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1843.19万元。(七)节能分析“封切机项目建设项目”,年用电量785670.10千瓦时,年总用水量13967.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.75吨标准煤/年。达产年综合节能量36.15吨标准煤/年,项目总节能率20.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7745.49万元,其中:固定资产投资6355.65万元,占项目总投资的82.06%;流动资金1389.84万元,占项目总投资的17.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13585.00万元,总成本费用10473.24万元,税金及附加148.25万元,利润总额3111.76万元,利税总额3689.22万元,税后净利润2333.82万元,达产年纳税总额1355.40万元;达产年投资利润率40.18%,投资利税率47.63%,投资回报率30.13%,全部投资回收期4.82年,提供就业职位266个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某开发区及某某开发区封切机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某开发区封切机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“封切机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某开发区经济发展,为社会提供就业职位266个,达产年纳税总额1355.40万元,可以促进某某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.18%,投资利税率47.63%,全部投资回报率30.13%,全部投资回收期4.82年,固定资产投资回收期4.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策,充分征求相关民营企业意见,细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。(各相关部门)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24185.4236.26亩1.1容积率1.051.2建筑系数56.80%1.3投资强度万元/亩175.281.4基底面积平方米13737.321.5总建筑面积平方米25394.691.6绿化面积平方米1269.78绿化率5.00%2总投资万元7745.492.1固定资产投资万元6355.652.1.1土建工程投资万元2180.742.1.1.1土建工程投资占比万元28.15%2.1.2设备投资万元1843.192.1.2.1设备投资占比23.80%2.1.3其它投资万元2331.722.1.3.1其它投资占比30.10%2.1.4固定资产投资占比82.06%2.2流动资金万元1389.842.2.1流动资金占比17.94%3收入万元13585.004总成本万元10473.245利润总额万元3111.766净利润万元2333.827所得税万元1.058增值税万元429.219税金及附加万元148.2510纳税总额万元1355.4011利税总额万元3689.2212投资利润率40.18%13投资利税率47.63%14投资回报率30.13%15回收期年4.8216设备数量台(套)7417年用电量千瓦时785670.1018年用水量立方米13967.7719总能耗吨标准煤97.7520节能率20.98%21节能量吨标准煤36.1522员工数量人266第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某开发区。促进产业园区开放发展。加大招商引资力度,注重引强引大,大力引进世界500强、中国500强、民营500强企业在产业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心,利用其技术溢出和带动效应,培育发展战略性新兴产业。鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业,重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸综合服务型企业,为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务,降低企业进出口成本,促进贸易便利化。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设,走出去参与境外经贸合作区建设,拓展发展空间。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.80%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.00%,固定资产投资强度175.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9712.299712.2915275.0015275.001442.901.1主要生产车间5827.375827.379165.009165.00894.601.2辅助生产车间3107.933107.934888.004888.00461.731.3其他生产车间776.98776.98885.95885.9586.572仓储工程2060.602060.606577.806577.80451.892.1成品贮存515.15515.151644.451644.45112.972.2原料仓储1071.511071.513420.463420.46234.982.3辅助材料仓库473.94473.941512.891512.89103.933供配电工程109.90109.90109.90109.908.493.1供配电室109.90109.90109.90109.908.494给排水工程126.38126.38126.38126.387.604.1给排水126.38126.38126.38126.387.605服务性工程1305.051305.051305.051305.0589.665.1办公用房693.31693.31693.31693.3149.205.2生活服务611.74611.74611.74611.7436.676消防及环保工程368.16368.16368.16368.1628.456.1消防环保工程368.16368.16368.16368.1628.457项目总图工程54.9554.9554.9554.9597.577.1场地及道路硬化3523.42602.10602.107.2场区围墙602.103523.423523.427.3安全保卫室54.9554.9554.9554.958绿化工程1548.1154.18合计13737.3225394.6925394.692180.74六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4065.94万元,占计划投资的52.49%。其中:完成固定资产投资2919.15万元,占总投资的71.80%;完成流动资金投资1146.79,占总投资的28.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4065.941.1完成比例52.49%2完成固定资产投资万元2919.152.1完成比例71.80%3完成流动资金投资万元1146.793.1完成比例28.20%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员266人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1811.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元842.042工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.462.3年工资额万元206.143企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.253.3年工资额万元69.674品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元119.775其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.385.3年工资额万元103.836职工工资总额万元9384.10五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6355.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2180.741843.19175.286355.651.1工程费用万元2180.741843.1910773.941.1.1建筑工程费用万元2180.742180.7428.15%1.1.2设备购置及安装费万元1843.191843.1923.80%1.2工程建设其他费用万元2331.722331.7230.10%1.2.1无形资产万元1034.841034.841.3预备费万元1296.881296.881.3.1基本预备费万元545.57545.571.3.2涨价预备费万元751.31751.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元6355.656355.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1389.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10773.943899.806320.3410773.9410773.9410773.941.1应收账款万元3232.181454.482424.143232.183232.183232.181.2存货万元4848.272181.723636.204848.274848.274848.271.2.1原辅材料万元1454.48654.521090.861454.481454.481454.481.2.2燃料动力万元72.7232.7354.5472.7272.7272.721.2.3在产品万元2230.201003.591672.652230.202230.202230.201.2.4产成品万元1090.86490.89818.151090.861090.861090.861.3现金万元2693.491212.072020.112693.492693.492693.492流动负债万元9384.104222.857038.079384.109384.109384.102.1应付账款万元9384.104222.857038.079384.109384.109384.103流动资金万元1389.84625.431042.381389.841389.841389.844铺底流动资金万元463.28208.48347.46463.28463.28463.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7745.49万元,其中:固定资产投资6355.65万元,占项目总投资的82.06%;流动资金1389.84万元,占项目总投资的17.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2180.74万元,占项目总投资的28.15%;设备购置费1843.19万元,占项目总投资的23.80%;其它投资2331.72万元,占项目总投资的30.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6355.65+1389.84=7745.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6355.6582.06%1.1项目建设投资万元6355.6582.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1389.8417.94%3总投资万元万元7745.49二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6113.25万元,总成本10863.24万元,利润总额-4749.99万元,净利润119.92万元,增值税193.14万元,税金及附加-3562.49万元,所得税-1187.50万元;第二年收入10188.75万元,总成本16154.53万元,利润总额-5965.78万元,净利润-4474.34万元,增值税321.91万元,税金及附加135.37万元,所得税-1491.44万元;第三年生产负荷100%,收入13585.00万元,总成本10473.24万元,利润总额3111.76万元,净利润2333.82万元,增值税429.21万元,税金及附加148.25万元,所得税777.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13585.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=429.21万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6113.2510188.7513585.0013585.0013585.001.1封切机万元6113.2510188.7513585.0013585.0013585.002现价增加值万元1956.243260.404347.204347

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