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泓域咨询MACRO/ 外贸服装项目立项申请报告外贸服装项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12644.88万元,同比增长13.52%(1506.13万元)。其中,主营业业务外贸服装生产及销售收入为11101.05万元,占营业总收入的87.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2994.31万元,较去年同期相比增长685.83万元,增长率29.71%;实现净利润2245.73万元,较去年同期相比增长479.15万元,增长率27.12%。二、项目概况(一)项目名称外贸服装项目(二)项目选址某某经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积23718.52平方米(折合约35.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.65%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度170.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23718.52平方米,建筑物基底占地面积12962.17平方米,总建筑面积27513.48平方米,其中:规划建设主体工程19517.66平方米,项目规划绿化面积1397.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费1874.79万元。(七)节能分析“外贸服装项目建设项目”,年用电量515779.07千瓦时,年总用水量13717.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.56吨标准煤/年。达产年综合节能量18.21吨标准煤/年,项目总节能率22.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7909.14万元,其中:固定资产投资6070.45万元,占项目总投资的76.75%;流动资金1838.69万元,占项目总投资的23.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16395.00万元,总成本费用12664.06万元,税金及附加156.63万元,利润总额3730.94万元,利税总额4402.18万元,税后净利润2798.20万元,达产年纳税总额1603.98万元;达产年投资利润率47.17%,投资利税率55.66%,投资回报率35.38%,全部投资回收期4.33年,提供就业职位293个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济园区及某某经济园区外贸服装行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济园区外贸服装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“外贸服装项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展,为社会提供就业职位293个,达产年纳税总额1603.98万元,可以促进某某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.17%,投资利税率55.66%,全部投资回报率35.38%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系,是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求,建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设,近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出,建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台,规范服务标准,开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务,促进科技成果转化和推广应用。2015年9月,发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月,工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中,提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23718.5235.56亩1.1容积率1.161.2建筑系数54.65%1.3投资强度万元/亩170.711.4基底面积平方米12962.171.5总建筑面积平方米27513.481.6绿化面积平方米1397.22绿化率5.08%2总投资万元7909.142.1固定资产投资万元6070.452.1.1土建工程投资万元2223.272.1.1.1土建工程投资占比万元28.11%2.1.2设备投资万元1874.792.1.2.1设备投资占比23.70%2.1.3其它投资万元1972.392.1.3.1其它投资占比24.94%2.1.4固定资产投资占比76.75%2.2流动资金万元1838.692.2.1流动资金占比23.25%3收入万元16395.004总成本万元12664.065利润总额万元3730.946净利润万元2798.207所得税万元1.168增值税万元514.619税金及附加万元156.6310纳税总额万元1603.9811利税总额万元4402.1812投资利润率47.17%13投资利税率55.66%14投资回报率35.38%15回收期年4.3316设备数量台(套)7217年用电量千瓦时515779.0718年用水量立方米13717.8119总能耗吨标准煤64.5620节能率22.97%21节能量吨标准煤18.2122员工数量人293第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某经济园区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.65%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度170.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9164.259164.2519517.6619517.661734.871.1主要生产车间5498.555498.5511710.6011710.601075.621.2辅助生产车间2932.562932.566245.656245.65555.161.3其他生产车间733.14733.141132.021132.02104.092仓储工程1944.331944.335197.285197.28335.982.1成品贮存486.08486.081299.321299.3284.002.2原料仓储1011.051011.052702.592702.59174.712.3辅助材料仓库447.20447.201195.371195.3777.283供配电工程103.70103.70103.70103.707.543.1供配电室103.70103.70103.70103.707.544给排水工程119.25119.25119.25119.256.754.1给排水119.25119.25119.25119.256.755服务性工程1231.411231.411231.411231.4179.605.1办公用房497.89497.89497.89497.8942.245.2生活服务733.52733.52733.52733.5236.246消防及环保工程347.39347.39347.39347.3925.266.1消防环保工程347.39347.39347.39347.3925.267项目总图工程51.8551.8551.8551.85-10.607.1场地及道路硬化3528.13761.03761.037.2场区围墙761.033528.133528.137.3安全保卫室51.8551.8551.8551.858绿化工程1253.4643.87合计12962.1727513.4827513.482223.27六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5770.53万元,占计划投资的72.96%。其中:完成固定资产投资4613.03万元,占总投资的79.94%;完成流动资金投资1157.50,占总投资的20.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5770.531.1完成比例72.96%2完成固定资产投资万元4613.032.1完成比例79.94%3完成流动资金投资万元1157.503.1完成比例20.06%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员293人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元4.881.3年工资额万元815.492工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.832.3年工资额万元242.653企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元73.264品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元125.845其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.355.3年工资额万元96.976职工工资总额万元8753.54五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6070.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2223.271874.79170.716070.451.1工程费用万元2223.271874.7910592.231.1.1建筑工程费用万元2223.272223.2728.11%1.1.2设备购置及安装费万元1874.791874.7923.70%1.2工程建设其他费用万元1972.391972.3924.94%1.2.1无形资产万元1020.141020.141.3预备费万元952.25952.251.3.1基本预备费万元543.86543.861.3.2涨价预备费万元408.39408.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元6070.456070.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1838.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10592.238050.368752.8910592.2310592.2310592.231.1应收账款万元3177.672065.482383.253177.673177.673177.671.2存货万元4766.503098.233574.884766.504766.504766.501.2.1原辅材料万元1429.95929.471072.461429.951429.951429.951.2.2燃料动力万元71.5046.4753.6271.5071.5071.501.2.3在产品万元2192.591425.181644.442192.592192.592192.591.2.4产成品万元1072.46697.10804.351072.461072.461072.461.3现金万元2648.061721.241986.042648.062648.062648.062流动负债万元8753.545689.806565.158753.548753.548753.542.1应付账款万元8753.545689.806565.158753.548753.548753.543流动资金万元1838.691195.151379.021838.691838.691838.694铺底流动资金万元612.89398.38459.67612.89612.89612.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7909.14万元,其中:固定资产投资6070.45万元,占项目总投资的76.75%;流动资金1838.69万元,占项目总投资的23.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2223.27万元,占项目总投资的28.11%;设备购置费1874.79万元,占项目总投资的23.70%;其它投资1972.39万元,占项目总投资的24.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6070.45+1838.69=7909.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6070.4576.75%1.1项目建设投资万元6070.4576.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1838.6923.25%3总投资万元万元7909.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10656.75万元,总成本6808.96万元,利润总额3847.79万元,净利润135.01万元,增值税334.50万元,税金及附加2885.84万元,所得税961.95万元;第二年收入12296.25万元,总成本7604.85万元,利润总额4691.40万元,净利润3518.55万元,增值税385.96万元,税金及附加141.19万元,所得税1172.85万元;第三年生产负荷100%,收入16395.00万元,总成本12664.06万元,利润总额3730.94万元,净利润2798.20万元,增值税514.61万元,税金及附加156.63万元,所得税932.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16395.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=514.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10656.7512296.2516395.0016395.0016395.001.1外贸服装万元10656.7512296.2516395.0016395.0016395.002现价增加值万元3410.

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