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泓域咨询MACRO/ 复合地板项目立项申请报告复合地板项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15597.84万元,同比增长16.40%(2197.62万元)。其中,主营业业务复合地板生产及销售收入为13835.84万元,占营业总收入的88.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3165.54万元,较去年同期相比增长791.24万元,增长率33.33%;实现净利润2374.15万元,较去年同期相比增长392.86万元,增长率19.83%。二、项目概况(一)项目名称复合地板项目(二)项目选址xx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积24952.47平方米(折合约37.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.45%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度179.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24952.47平方米,建筑物基底占地面积13087.57平方米,总建筑面积40423.00平方米,其中:规划建设主体工程30394.20平方米,项目规划绿化面积2036.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费1940.67万元。(七)节能分析“复合地板项目建设项目”,年用电量1029442.63千瓦时,年总用水量12655.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.60吨标准煤/年。达产年综合节能量54.69吨标准煤/年,项目总节能率23.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9665.08万元,其中:固定资产投资6728.56万元,占项目总投资的69.62%;流动资金2936.52万元,占项目总投资的30.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21109.00万元,总成本费用16794.43万元,税金及附加171.22万元,利润总额4314.57万元,利税总额5080.90万元,税后净利润3235.93万元,达产年纳税总额1844.97万元;达产年投资利润率44.64%,投资利税率52.57%,投资回报率33.48%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位392个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区复合地板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新兴产业示范区复合地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“复合地板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位392个,达产年纳税总额1844.97万元,可以促进xx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.64%,投资利税率52.57%,全部投资回报率33.48%,全部投资回收期4.49年,固定资产投资回收期4.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24952.4737.41亩1.1容积率1.621.2建筑系数52.45%1.3投资强度万元/亩179.861.4基底面积平方米13087.571.5总建筑面积平方米40423.001.6绿化面积平方米2036.28绿化率5.04%2总投资万元9665.082.1固定资产投资万元6728.562.1.1土建工程投资万元3440.192.1.1.1土建工程投资占比万元35.59%2.1.2设备投资万元1940.672.1.2.1设备投资占比20.08%2.1.3其它投资万元1347.702.1.3.1其它投资占比13.94%2.1.4固定资产投资占比69.62%2.2流动资金万元2936.522.2.1流动资金占比30.38%3收入万元21109.004总成本万元16794.435利润总额万元4314.576净利润万元3235.937所得税万元1.628增值税万元595.119税金及附加万元171.2210纳税总额万元1844.9711利税总额万元5080.9012投资利润率44.64%13投资利税率52.57%14投资回报率33.48%15回收期年4.4916设备数量台(套)9317年用电量千瓦时1029442.6318年用水量立方米12655.2319总能耗吨标准煤127.6020节能率23.42%21节能量吨标准煤54.6922员工数量人392第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.45%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度179.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9252.919252.9130394.2030394.202845.361.1主要生产车间5551.755551.7518236.5218236.521764.121.2辅助生产车间2960.932960.939726.149726.14910.521.3其他生产车间740.23740.231762.861762.86170.722仓储工程1963.141963.146518.726518.72443.822.1成品贮存490.79490.791629.681629.68110.952.2原料仓储1020.831020.833389.733389.73230.792.3辅助材料仓库451.52451.521499.311499.31102.083供配电工程104.70104.70104.70104.708.023.1供配电室104.70104.70104.70104.708.024给排水工程120.41120.41120.41120.417.174.1给排水120.41120.41120.41120.417.175服务性工程1243.321243.321243.321243.3284.655.1办公用房518.54518.54518.54518.5441.655.2生活服务724.78724.78724.78724.7834.376消防及环保工程350.75350.75350.75350.7526.876.1消防环保工程350.75350.75350.75350.7526.877项目总图工程52.3552.3552.3552.35-24.167.1场地及道路硬化3647.08648.13648.137.2场区围墙648.133647.083647.087.3安全保卫室52.3552.3552.3552.358绿化工程1384.5348.46合计13087.5740423.0040423.003440.19六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6446.49万元,占计划投资的66.70%。其中:完成固定资产投资4054.82万元,占总投资的62.90%;完成流动资金投资2391.67,占总投资的37.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6446.491.1完成比例66.70%2完成固定资产投资万元4054.822.1完成比例62.90%3完成流动资金投资万元2391.673.1完成比例37.10%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员392人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元1558.012工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元6.102.3年工资额万元313.533企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元112.494品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元162.255其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.215.3年工资额万元145.496职工工资总额万元11107.13五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6728.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3440.191940.67179.866728.561.1工程费用万元3440.191940.6714043.651.1.1建筑工程费用万元3440.193440.1935.59%1.1.2设备购置及安装费万元1940.671940.6720.08%1.2工程建设其他费用万元1347.701347.7013.94%1.2.1无形资产万元580.83580.831.3预备费万元766.87766.871.3.1基本预备费万元403.09403.091.3.2涨价预备费万元363.78363.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元6728.566728.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2936.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14043.656682.6910940.2714043.6514043.6514043.651.1应收账款万元4213.091895.893159.824213.094213.094213.091.2存货万元6319.642843.844739.736319.646319.646319.641.2.1原辅材料万元1895.89853.151421.921895.891895.891895.891.2.2燃料动力万元94.7942.6671.1094.7994.7994.791.2.3在产品万元2907.031308.172180.282907.032907.032907.031.2.4产成品万元1421.92639.861066.441421.921421.921421.921.3现金万元3510.911579.912633.183510.913510.913510.912流动负债万元11107.134998.218330.3511107.1311107.1311107.132.1应付账款万元11107.134998.218330.3511107.1311107.1311107.133流动资金万元2936.521321.432202.392936.522936.522936.524铺底流动资金万元978.83440.48734.13978.83978.83978.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9665.08万元,其中:固定资产投资6728.56万元,占项目总投资的69.62%;流动资金2936.52万元,占项目总投资的30.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3440.19万元,占项目总投资的35.59%;设备购置费1940.67万元,占项目总投资的20.08%;其它投资1347.70万元,占项目总投资的13.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6728.56+2936.52=9665.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6728.5669.62%1.1项目建设投资万元6728.5669.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2936.5230.38%3总投资万元万元9665.08二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9499.05万元,总成本7056.73万元,利润总额2442.32万元,净利润131.95万元,增值税267.80万元,税金及附加1831.74万元,所得税610.58万元;第二年收入15831.75万元,总成本10220.37万元,利润总额5611.38万元,净利润4208.53万元,增值税446.33万元,税金及附加153.37万元,所得税1402.85万元;第三年生产负荷100%,收入21109.00万元,总成本16794.43万元,利润总额4314.57万元,净利润3235.93万元,增值税595.11万元,税金及附加171.22万元,所得税1078.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21109.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=595.11万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9499.0515831.7521109.0021109.0021109.001.1复合地板万元9499.0515831.7521109.0021109.0021109.002现价增加值万元3039.705066.166754.886754.886

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