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泓域咨询MACRO/ 压力校验器项目立项申请报告压力校验器项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入6008.67万元,同比增长10.68%(579.89万元)。其中,主营业业务压力校验器生产及销售收入为5647.28万元,占营业总收入的93.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1616.99万元,较去年同期相比增长354.19万元,增长率28.05%;实现净利润1212.74万元,较去年同期相比增长186.69万元,增长率18.20%。二、项目概况(一)项目名称压力校验器项目(二)项目选址xx出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积13460.06平方米(折合约20.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.77%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度193.40万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13460.06平方米,建筑物基底占地面积9121.88平方米,总建筑面积20863.09平方米,其中:规划建设主体工程13576.15平方米,项目规划绿化面积1572.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1624.86万元。(七)节能分析“压力校验器项目建设项目”,年用电量436447.22千瓦时,年总用水量5729.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.13吨标准煤/年。达产年综合节能量17.09吨标准煤/年,项目总节能率23.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4968.65万元,其中:固定资产投资3902.81万元,占项目总投资的78.55%;流动资金1065.84万元,占项目总投资的21.45%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7215.00万元,总成本费用5443.17万元,税金及附加83.17万元,利润总额1771.83万元,利税总额2099.39万元,税后净利润1328.87万元,达产年纳税总额770.52万元;达产年投资利润率35.66%,投资利税率42.25%,投资回报率26.75%,全部投资回收期5.24年,提供就业职位132个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx出口加工区及xx出口加工区压力校验器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx出口加工区压力校验器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“压力校验器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位132个,达产年纳税总额770.52万元,可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.66%,投资利税率42.25%,全部投资回报率26.75%,全部投资回收期5.24年,固定资产投资回收期5.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13460.0620.18亩1.1容积率1.551.2建筑系数67.77%1.3投资强度万元/亩193.401.4基底面积平方米9121.881.5总建筑面积平方米20863.091.6绿化面积平方米1572.57绿化率7.54%2总投资万元4968.652.1固定资产投资万元3902.812.1.1土建工程投资万元1679.262.1.1.1土建工程投资占比万元33.80%2.1.2设备投资万元1624.862.1.2.1设备投资占比32.70%2.1.3其它投资万元598.692.1.3.1其它投资占比12.05%2.1.4固定资产投资占比78.55%2.2流动资金万元1065.842.2.1流动资金占比21.45%3收入万元7215.004总成本万元5443.175利润总额万元1771.836净利润万元1328.877所得税万元1.558增值税万元244.399税金及附加万元83.1710纳税总额万元770.5211利税总额万元2099.3912投资利润率35.66%13投资利税率42.25%14投资回报率26.75%15回收期年5.2416设备数量台(套)10617年用电量千瓦时436447.2218年用水量立方米5729.2919总能耗吨标准煤54.1320节能率23.39%21节能量吨标准煤17.0922员工数量人132第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xx出口加工区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.77%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度193.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6449.176449.1713576.1513576.151202.011.1主要生产车间3869.503869.508145.698145.69745.251.2辅助生产车间2063.732063.734344.374344.37384.641.3其他生产车间515.93515.93787.42787.4272.122仓储工程1368.281368.284736.514736.51304.992.1成品贮存342.07342.071184.131184.1376.252.2原料仓储711.51711.512462.992462.99158.592.3辅助材料仓库314.70314.701089.401089.4070.153供配电工程72.9872.9872.9872.985.293.1供配电室72.9872.9872.9872.985.294给排水工程83.9283.9283.9283.924.734.1给排水83.9283.9283.9283.924.735服务性工程866.58866.58866.58866.5855.805.1办公用房427.63427.63427.63427.6332.475.2生活服务438.95438.95438.95438.9524.196消防及环保工程244.47244.47244.47244.4717.716.1消防环保工程244.47244.47244.47244.4717.717项目总图工程36.4936.4936.4936.4960.827.1场地及道路硬化2483.67424.47424.477.2场区围墙424.472483.672483.677.3安全保卫室36.4936.4936.4936.498绿化工程797.4027.91合计9121.8820863.0920863.091679.26六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4122.22万元,占计划投资的82.96%。其中:完成固定资产投资2902.67万元,占总投资的70.42%;完成流动资金投资1219.55,占总投资的29.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4122.221.1完成比例82.96%2完成固定资产投资万元2902.672.1完成比例70.42%3完成流动资金投资万元1219.553.1完成比例29.58%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员132人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元521.132工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.002.3年工资额万元119.883企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元38.224品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元59.805其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.465.3年工资额万元26.356职工工资总额万元4612.32五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3902.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1679.261624.86193.403902.811.1工程费用万元1679.261624.865678.161.1.1建筑工程费用万元1679.261679.2633.80%1.1.2设备购置及安装费万元1624.861624.8632.70%1.2工程建设其他费用万元598.69598.6912.05%1.2.1无形资产万元352.34352.341.3预备费万元246.35246.351.3.1基本预备费万元135.48135.481.3.2涨价预备费万元110.87110.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元3902.813902.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1065.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5678.162850.963276.555678.165678.165678.161.1应收账款万元1703.451107.241277.591703.451703.451703.451.2存货万元2555.171660.861916.382555.172555.172555.171.2.1原辅材料万元766.55498.26574.91766.55766.55766.551.2.2燃料动力万元38.3324.9128.7538.3338.3338.331.2.3在产品万元1175.38764.00881.531175.381175.381175.381.2.4产成品万元574.91373.69431.18574.91574.91574.911.3现金万元1419.54922.701064.651419.541419.541419.542流动负债万元4612.322998.013459.244612.324612.324612.322.1应付账款万元4612.322998.013459.244612.324612.324612.323流动资金万元1065.84692.80799.381065.841065.841065.844铺底流动资金万元355.28230.93266.46355.28355.28355.28(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4968.65万元,其中:固定资产投资3902.81万元,占项目总投资的78.55%;流动资金1065.84万元,占项目总投资的21.45%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1679.26万元,占项目总投资的33.80%;设备购置费1624.86万元,占项目总投资的32.70%;其它投资598.69万元,占项目总投资的12.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3902.81+1065.84=4968.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3902.8178.55%1.1项目建设投资万元3902.8178.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1065.8421.45%3总投资万元万元4968.65二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4689.75万元,总成本17784.76万元,利润总额-13095.01万元,净利润72.90万元,增值税158.85万元,税金及附加-9821.26万元,所得税-3273.75万元;第二年收入5411.25万元,总成本19917.17万元,利润总额-14505.92万元,净利润-10879.44万元,增值税183.29万元,税金及附加75.84万元,所得税-3626.48万元;第三年生产负荷100%,收入7215.00万元,总成本5443.17万元,利润总额1771.83万元,净利润1328.87万元,增值税244.39万元,税金及附加83.17万元,所得税442.96万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7215.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=244.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4689.755411.257215.007215.007215.001.1压力校验器万元4689.755411.257215.007215.007215.002现价增加值万元150

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