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泓域咨询MACRO/ 剥壳机项目立项申请报告剥壳机项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限公司实现营业收入7045.46万元,同比增长25.76%(1443.08万元)。其中,主营业业务剥壳机生产及销售收入为6342.63万元,占营业总收入的90.02%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1820.16万元,较去年同期相比增长205.53万元,增长率12.73%;实现净利润1365.12万元,较去年同期相比增长289.24万元,增长率26.88%。二、项目概况(一)项目名称剥壳机项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积14593.96平方米(折合约21.88亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.58%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度187.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14593.96平方米,建筑物基底占地面积9278.84平方米,总建筑面积17658.69平方米,其中:规划建设主体工程13799.42平方米,项目规划绿化面积1391.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1450.01万元。(七)节能分析“剥壳机项目建设项目”,年用电量697143.89千瓦时,年总用水量7259.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.30吨标准煤/年。达产年综合节能量28.77吨标准煤/年,项目总节能率26.36%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5806.04万元,其中:固定资产投资4105.34万元,占项目总投资的70.71%;流动资金1700.70万元,占项目总投资的29.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12085.00万元,总成本费用9361.09万元,税金及附加103.46万元,利润总额2723.91万元,利税总额3203.08万元,税后净利润2042.93万元,达产年纳税总额1160.15万元;达产年投资利润率46.92%,投资利税率55.17%,投资回报率35.19%,全部投资回收期4.34年,提供就业职位234个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区剥壳机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区剥壳机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“剥壳机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位234个,达产年纳税总额1160.15万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.92%,投资利税率55.17%,全部投资回报率35.19%,全部投资回收期4.34年,固定资产投资回收期4.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升信息化和工业化融合水平。以互联网为代表的新一代信息通信技术与制造业融合发展,是全球新一轮科技革命和产业变革的重要特征,也是当前制造业大国竞参与争的主战场。我国是制造业大国,也是互联网大国,推动制造业与互联网融合,有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应,有利于激发“双创”活力、培育新模式新业态,加快新旧发展动能和新旧生产体系的转换。报告提出,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标;围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范;鼓励民营企业参与参与智能制造工程和关键装备研发制造,开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14593.9621.88亩1.1容积率1.211.2建筑系数63.58%1.3投资强度万元/亩187.631.4基底面积平方米9278.841.5总建筑面积平方米17658.691.6绿化面积平方米1391.36绿化率7.88%2总投资万元5806.042.1固定资产投资万元4105.342.1.1土建工程投资万元1406.332.1.1.1土建工程投资占比万元24.22%2.1.2设备投资万元1450.012.1.2.1设备投资占比24.97%2.1.3其它投资万元1249.002.1.3.1其它投资占比21.51%2.1.4固定资产投资占比70.71%2.2流动资金万元1700.702.2.1流动资金占比29.29%3收入万元12085.004总成本万元9361.095利润总额万元2723.916净利润万元2042.937所得税万元1.218增值税万元375.719税金及附加万元103.4610纳税总额万元1160.1511利税总额万元3203.0812投资利润率46.92%13投资利税率55.17%14投资回报率35.19%15回收期年4.3416设备数量台(套)10417年用电量千瓦时697143.8918年用水量立方米7259.1319总能耗吨标准煤86.3020节能率26.36%21节能量吨标准煤28.7722员工数量人234第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。11月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长3.9%,集体企业增长2.0%,股份制企业增长6.6%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.3%,制造业增长5.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-10月份回落0.1个百分点;其中,高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%,分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元,同比增长13.6%;主营业务收入利润率为6.44%,比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.58%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度187.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6560.146560.1413799.4213799.421208.881.1主要生产车间3936.083936.088279.658279.65749.511.2辅助生产车间2099.242099.244415.814415.81386.841.3其他生产车间524.81524.81800.37800.3772.532仓储工程1391.831391.832508.532508.53159.822.1成品贮存347.96347.96627.13627.1339.952.2原料仓储723.75723.751304.441304.4483.112.3辅助材料仓库320.12320.12576.96576.9636.763供配电工程74.2374.2374.2374.235.323.1供配电室74.2374.2374.2374.235.324给排水工程85.3785.3785.3785.374.764.1给排水85.3785.3785.3785.374.765服务性工程881.49881.49881.49881.4956.165.1办公用房449.18449.18449.18449.1831.305.2生活服务432.31432.31432.31432.3123.556消防及环保工程248.67248.67248.67248.6717.826.1消防环保工程248.67248.67248.67248.6717.827项目总图工程37.1237.1237.1237.12-81.517.1场地及道路硬化2591.25448.50448.507.2场区围墙448.502591.252591.257.3安全保卫室37.1237.1237.1237.128绿化工程1002.1635.08合计9278.8417658.6917658.691406.33六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3526.99万元,占计划投资的60.75%。其中:完成固定资产投资2811.58万元,占总投资的79.72%;完成流动资金投资715.41,占总投资的20.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3526.991.1完成比例60.75%2完成固定资产投资万元2811.582.1完成比例79.72%3完成流动资金投资万元715.413.1完成比例20.28%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员234人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1591.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元764.582工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.382.3年工资额万元197.453企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.483.3年工资额万元58.094品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元109.355其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.095.3年工资额万元58.656职工工资总额万元6808.51五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4105.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1406.331450.01187.634105.341.1工程费用万元1406.331450.018509.211.1.1建筑工程费用万元1406.331406.3324.22%1.1.2设备购置及安装费万元1450.011450.0124.97%1.2工程建设其他费用万元1249.001249.0021.51%1.2.1无形资产万元535.20535.201.3预备费万元713.80713.801.3.1基本预备费万元313.91313.911.3.2涨价预备费万元399.89399.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元4105.344105.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1700.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8509.215671.796760.418509.218509.218509.211.1应收账款万元2552.761659.301914.572552.762552.762552.761.2存货万元3829.142488.942871.863829.143829.143829.141.2.1原辅材料万元1148.74746.68861.561148.741148.741148.741.2.2燃料动力万元57.4437.3343.0857.4457.4457.441.2.3在产品万元1761.401144.911321.051761.401761.401761.401.2.4产成品万元861.56560.01646.17861.56861.56861.561.3现金万元2127.301382.751595.482127.302127.302127.302流动负债万元6808.514425.535106.386808.516808.516808.512.1应付账款万元6808.514425.535106.386808.516808.516808.513流动资金万元1700.701105.461275.531700.701700.701700.704铺底流动资金万元566.89368.48425.17566.89566.89566.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5806.04万元,其中:固定资产投资4105.34万元,占项目总投资的70.71%;流动资金1700.70万元,占项目总投资的29.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1406.33万元,占项目总投资的24.22%;设备购置费1450.01万元,占项目总投资的24.97%;其它投资1249.00万元,占项目总投资的21.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4105.34+1700.70=5806.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4105.3470.71%1.1项目建设投资万元4105.3470.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1700.7029.29%3总投资万元万元5806.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7855.25万元,总成本9984.41万元,利润总额-2129.16万元,净利润87.68万元,增值税244.21万元,税金及附加-1596.87万元,所得税-532.29万元;第二年收入9063.75万元,总成本11159.70万元,利润总额-2095.95万元,净利润-1571.96万元,增值税281.78万元,税金及附加92.19万元,所得税-523.99万元;第三年生产负荷100%,收入12085.00万元,总成本9361.09万元,利润总额2723.91万元,净利润2042.93万元,增值税375.71万元,税金及附加103.46万元,所得税680.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12085.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=375.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7855.259063.7512085.0012085.0012085.001.1剥壳机万元7855.259063.7512085.0012085.0012085.002现价增加值万元2513.682900.403867.203867.203867.203增值税万元

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