物业管理企业费用报销制度及报销流程_第1页
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文档简介

1、费用报销制度报销流第部 总 , 第部 借管规及支程( 款出差,出回 其他临款帐,除周转金外 ) 过 款 借款销: 借销,超 (2在 5 () (一) ,)金 审批流 ) 款第部 日费报制及程等(一) 报销人必须取得相应的合法票,( 填写报意根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认数) ( 报销 500 款程:单(支出证明) 部门项目 程. 费用标职务交工住标伙标市交费火车硬一员 元/ 30 / 10 /部/目火车硬 元/ 元天 50 /负人火车软总理注 如因业务经理取得同 票,实际发生额超出住宿标准部分由员工 ,12或 :00 ,12:00 以前出发(或 达计3 伙食标准、交通费用4 宴

2、请 2 餐 5 出差时由对方接待单位提供餐饮 .)报销流程1 出 费出差交财按借款管 续 票 差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事,负 电话费报(一 移动通讯费的手机配 200 , 员 50 2 (二)1,超 由经部门项目负责人核准后须提 、一) 1员工因公需要用经部门负 车23门 二) 1 、油票, 字2 审批:3 员工持(定,1请 2报销程序采购. 3, 低值易耗(一)/理(1请 目算,实际 批.2序 .3费用集 招待费、(一)费用标准1。 出 培训费:项目负责人根据实际需要编 资料费:享.目 . 1 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手 . 理第部 工福及关用出度

3、流 (一) 1月 10 日前由收费内勤员将本月需发放的工资支付标(含人员变动 2月 15 日由收费内勤员通过银行代发形式或现金支付工;3月末之前员工到收费内勤员签领工资条并与工资卡内资金进行核实签 .(1 2第部 报时的体定:128 日以后为了 2第部 附出差申请表申报部门申报日期: 出差人出差日期 年月日 至年 月日:共天出差省市与地区出差行程计划事由月日至月日 :共天预算住宿费用交通工具安排 申请费用部门审核审核费用飞机火车财务汽车其它元(¥ )项目负责人审核元总经理审核说明:1、此申请作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差中变更行程计划需及时汇报。3、出差申表须在接到申请后 小时内批复。佛山市基顺隆物业管理有限公司借 款 单年月日借款人部门/项目借款人签字借 款金 额借 款用 途备 注:大写:小写:财务负责人:项目负责人:总经理:佛山市顺物业管有公司费用报销单项目:报销日期年月日部门费 用 项 类别 目 (性质)金 额负责人(签章)审 查 意 见报销人(签章)计报 销 金 额 合¥核实金额(大写)拾万仟佰拾元角分 ¥借款数应退金额应补金额审核:审批:佛山市基隆物业管理限公司 物品购置请单申请部门物品名称

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