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文档简介

兰花粒有机肥工程立项申请报告一、工程名称及建设性质〔一〕工程名称〔二〕工程建设性质该工程属于建工程,依托某高技术产业示范基地良好的产业根底和创气氛,充分发挥区位优势,全力打造以兰花粒有机肥为核20230.00二、工程建设单位三、工程询问机构泓域询问机构四、工程提出的理由〔一〕进展机遇“”期间,在全球产业变革深入演进、国家全面深化改革、创创业加快进展以及区域战略的不断升级的背景下,东北振兴、“一带一路”等多重机遇叠加,我市工业转型升级将持续获得政策、工程、资金方面的有效支持。———全球科技革命重塑产业进展态势,为我市打造工业升级版带来良好机遇。“”期间,全球产业变革深入演进,一轮科技革命正在兴起,技术、材料、产品更换代周期加快,科技创成果层出不穷,特别是云计算、大数据、物联网、3D打印等兴技术日趋成熟,催生巨大需求。在此背景下,全球产业进展态势发生深刻变革,跨界融合成为产业进展的趋势,根底争论、应用争论、技术开发和产业化边界日趋模糊,科技金融创、商业模式创愈加频繁。科技创与金融资本、商业模式融合更加严密。以智能化、网络化、效劳化和可持续为特征的工业4.0成为各国产业战略和全球产业竞争领域。为我市应用技术模式、培育兴产业,打造长春工业3.0带来良好机遇。———全面深化改革释放制度红利,为我市加速推开工业转型升级带来机遇。将来五年,我国将进入全面深化改革关键时期,供给侧改革、机制改革是重中之重。《关于深化体制机制改革加快实施创驱动进展战略的假设干意见》、《关于在局部区域系统推动全面创改革试验的总体方案》等一系列政策说明,国家将从营造鼓励创的公平竞争环境、强化金融创功能、构建更高效科研体制、创培育、用好和吸引人才机制等方面突破工业进展要素供给机制障碍,并将选取适宜的区域开展改革创试验。我市作为振兴东北老工业基地重点城市、长吉图开放开发先导区核心,应抢抓机遇,争取先行先试,以体制机制改革推动经济安康稳定进展。———创创业成为工业转型升级引擎,为我市推开工业创升级带来机遇。“”我国经济进展步入常态。随着经济增速逐步放缓,传统要素驱动力不断减弱,传统产业产能过剩问题将更加突出。在此背景下,经济构造转型升级成为贯穿我国经济进展的主线,经济进展更多依靠人力资本质量提升和技术进步,创业创成为进展的动力和引擎。在创驱动战略引导下,国家提出“互联网+”、中国制造2025等战略,着力统筹国内外创资源,推动技术创、组织方式创、商业模式创,把创作为首要驱动力,推动“群众创业、万众创”。要求我市加快实施创驱动战略,转变进展方式,集聚创要素,主动适应常态,培育动能,实现进展。———“一带一路”战略全面启动,为我市对外开放升级带来机遇。常态下,国内经济以低本钱要素参与国际分工获得红利的时代趋于完毕,我国对外开放将进入以“一带一路”战略为引领,高水平引进来与大规模走出去共同进展,市场、资源、能源、投资深度融合的时期。“一带一路”战略的全面启动实施将推动国内开放战略的全面升级,加强国内对全球技术、人才、资本等高层次资源的吸引力,提升中国在全球价值链中的地位。我市作为“一带一路”中“中蒙俄经济走廊”节点城市、面对东北亚开放的重要窗口,区位优势突出、产业根底较好,乐观对接“一带一路”战略,有利于我市开放战略升级,构建全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。———区域经济战略升级,为我市统筹区域优势资源、推动协同进展带来良好机遇。“”期间,在开放、协调、共享等理念指引下,国家区域战略不断升级,为我市加速开放协同进展制造良好机遇。2016年3月,国家间续公布《关于全面振兴东北地区等老工业基地的假设干意见》、《关于印发哈长城市群进展规划》的通知等政策文件,不断加快东北地区振兴进展。其中,《哈长城市群进展规划》明确提出将以哈尔滨和长春为核心城市,将哈长城市群建设成为具有重要影响力和竞争力、宜居宜业的绿色城市群。这都为我市统筹利用东北地区优势资源,促进地区协同进展带来良好机遇。将来五年,随着我国加快推开工业化、信息化、城镇化、农业现代化,乐观推动供给侧构造改革,国内市场产生乐观变化,全国汽车、轨道交通、消费品、光电信息、能源、装备制造等行业调整升级步伐加快,为我市工业经济安康进展制造了良好市场机遇。———汽车产业仍具良好增长空间。在经受了十多年高速增长后,转入平稳增长的中国汽车市场增速渐渐放缓,但在国民经济稳定增长以及国内消费升级的支撑下,今后较长时间内,国内汽车消费仍具有良好增长空间,但增速将降至3%-5%,进入微增长期,产业升级、构造调整成为行业进展主题。———国内消费构造升级将支撑农产品加工业保持较快增长。从国际阅历看,工业化、城镇化快速进展的阶段也是农产品加工业高速成长期。当前我国正处工业化中期,城镇化率到达52.37%,人均GDP超过6000美元,进入中等偏上收入国家行列,加工品消费大幅度上升,带动农产品加工业快速进展。———轨道交通装备需求维持高位。在型城镇化建设推动下,轨道交通作为公共交通和大宗运输的重要载体,进展不断加速,带动装备需求持续保持高位。———智能装备成为推开工业转型的重要支撑和抓手。当前,国家对资源节约、环境友好型工业进展重视程度愈发提高,智能化、绿色化成为进展必定趋势,智能装备作为工业升级的支撑和保障,成为各国竞争焦点。———一代信息技术带动光电信息产业加快进展。随着一轮科技革命的迅猛进展,以光电信息技术为核心的一代信息根底成为各领域创不行或缺的重要动力和支撑———生物和医药安康产业国内需求不断增长。当前,我国人均医药消费水平为10美元,与中等兴旺国家40-50美元以及美国等兴旺国家300美元相比,差距明显。———能源和能源汽车产业进入黄金进展期。大力进展能源产业,是我国解决能源环境问题、实现绿色可持续进展的重要举措。特别是《中国制造2025》确定要“支持电动汽车、燃料电池汽车进展”,到2020年,自主品牌纯电动和插电式能源汽车年销量突破100万辆,在国内市场占70%以上”。———材料产业行业前景宽阔。材料产业不仅是战略性兴产业的重要组成局部,也是国民经济其它产业进展的基石。“”期间,材料产业作为战略性兴产业中“国民经济的先导产业”,获得政策的高度关注和支持,实现了较快进展。〔二〕问题与挑战面对简单多变的国内外经济形势,国家更加留意提高工业经济进展的质量和效益,技术创将成为经济进展的重要驱动力,传统产业提升和兴产业培育成为的增长动力,增加国内消费对经济增长的拉动作用将成为我国经济进展的一大主题。形势和趋势的乐观变化为我市加快工业转型升级带来了压力挑战。目前,我市工业经济自身构造性、素养性冲突仍旧突出。一是产业构造不够合理。传统产业比重较大,占83%,兴产业比重较小仅为17%。传统产业中,汽车产业“一柱擎天”,产值占全市的56%,其中一汽集团占全市的41.45%。除汽车产业外,其它产业进展缺乏。产业链条不够长,产业配套率比较低,产业集群效应不够明显,与工业严密相关的生产性效劳业进展滞后,与制造业整合度不高。二是创力量不强。企业R&D投入占主营业务收入的比重仅为0.55%,低于全国平均水平0.29个百分点。全社R&DGDP1.990.06点。科技成果就地转化率仍旧较低为27.7%。产品、技术、业态、模式进展不够。工业增加值率较低为25.3%,低于全国平均水平。三是体制机制不活。长期以来,国有经济占比高,受打算经济影响大,缺乏体制机制创,缺少内生动力和活力。民营经济进展不够,全市每万人拥有民营企业户数为153个,低于南京、宁波、苏州等城市。经济进展的市场化程度不够,缺乏利用市场配置资源的力量,大企业不强,小企业不多,仍是制约进展的内在因素。四是要素支撑力量缺乏,市场主体竞争力不强。企业普遍缺技术、缺人才、缺资金、缺市场,特别是缺少企业家和企业家精神,缺少市场上叫得响、过得硬的名牌产品和著名商标,缺少领军企业和行业排头兵。五是经济总量还不够大。规模以上工业企业户数和总产值,在15个副省级城市中居第三梯队,分别居第14位和第11位。民营经济主营业务收入虽突破万亿,但在地区生产总值中的占比仍旧较低,仅占GDP的46%,远低于全国平均水平。同时,还面临着要素资源供需冲突日益紧急,区域城市之间和企业之间竞争剧烈程度不断加大,以及传统优势产业对产业打算性作用不断减弱等挑战。将来五年我市工业加快构造调整、转变经济增长方式的任务困难而繁重。五、工程选址及用地综述〔一〕工程选址方案工程选址位于某高技术产业示范基地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。〔二〕工程用地规模工程总用地面积29481.40平方米〔折合约44.20亩〕,土地综合利用率100.00%;工程建设遵循“合理和集约用地”的原则,依据兰花粒有机肥行业生产标准和要求进展科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标工程净用地面积29481.40平方米,建筑物基底占地面积19979.54平方米,总建筑面积47759.87平方米,其中:规划建设主体工程35871.443129.64七、设备购置工程打算购置设备共计66台〔套〕,主要包括:xxx生产线、xx设备、xxxxxxx2465.93八、产品规划方案依据工程建设规划,达产年产品规划设计方案为:兰花粒有机肥xxx单位/年。综合考xxx〔集团〕企业进展战略、产品市场定位、资金筹措力量、产能进展需要、技术条件、销售渠道和策略、治理阅历以及相应配套设备、人员素养以及工程所在地建设条件与运输条件、xxx〔集团〕的投资力量和原辅材料的供给保障力量等诸多因素,工程依据规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能进展目标。九、原材料供给工程所需的主要原材料及关心材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx〔集团〕所选择的供货单位完全能够稳定供给上述所需原料,供货商可以完全保障工程正常经营所需要的原辅材料供给,同时能够满足xxx〔集团〕今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、工程能耗分析1、工程年用电量741162.89千瓦时,折合91.09吨标准煤,满足兰花粒有机肥工程工程生产、办公和公用设施等用电需要2、工程年总用水量10485.75立方米,折合0.90吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。工程用水由某高技术产业示范基地市政管网供给。3、兰花粒有机肥工程工程年用电量741162.89千瓦时,年总用水量10485.75立方米,工程年综合总耗能量〔当量值〕91.99吨标准煤/。达产年综合节能量23.00吨标准煤/年,工程总节能率21.49%,能源利用效果良好。十一、环境保护工程符合某高技术产业示范基地进展规划,符合某高技术产业示范基地产业构造调整规划和国家的产业进展政策;对产生的各类污染物都实行了切实可行的治理措施,严格掌握在国家规定的排放标准内,工程建设不会对区域生态环境产生明显的影响。工程设计中承受了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时实行完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消退和削减污染的作用。工程建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、工程建设符合性〔一〕产业进展政策符合性由xxx〔集团〕承办的“兰花粒有机肥工程”主要从事兰花粒有机肥工程投资经营,其不属于国家进展改革委《产业构造调整指导名目〔2023年本〕》〔2023年修正〕有关条款限制类及淘汰类工程。〔二〕工程选址与用地规划相容性兰花粒有机肥工程选址于某高技术产业示范基地,工程所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,工程建设前后,未改变工程建设区域环境功能区划;在落实该工程提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设工程符合工程建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。〔三〕“三线一单”符合性1、生态保护红线:兰花粒有机肥工程用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该工程建设区域环境质量不低于工程所在地环境功能区划要求,有肯定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:工程营运过程消耗肯定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该工程所在地无环境准入负面清单,工程实行环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十三、工程进度规划本期工程工程建设期限规划12个月。工程承办单位组建一个投资掌握小组,负责各期投资目标治理跟踪,各阶段实际投资与打算比照,进展投资打算调整,分析缘由实行措施,确保该工程建设目标如期完成。在技术沟通谈判同时,提前进展设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资打算应比资金投入打算超前,时间及资金数量需有余地。选派组织力量强、技术素养高、施工阅历丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本工程施工。十四、投资估算及经济效益分析〔一〕工程总投资及资金构成工程估量总投资10981.57万元,其中:固定资产投资8282.20万元,占工程总投资的75.42%;流淌资金2699.37万元,占工程总投资24.58%。〔二〕资金筹措该工程现阶段投资均由企业自筹。〔三〕工程预期经济效益规划目标工程预期达产年营业收入19660.00万元,总本钱费用15037.71万元,税金及附加194.43万元,利润总额4622.29万元,利税总额5454.28万元,税后净利润3466.72万元,达产年纳税总额1987.56万42.0949.67%,投资回报率31.574.67356十五、报告说明工程报告核心提示:工程投资环境分析,工程背景和进展概况,工程建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,工程建设条件与选址方案,工程不确定性及风险分析,行业进展趋势分析报告是工程建设单位依据经济进展、国家产业政策、国内外市场、工程所在地的内外部条件,提出的针对某一具体工程的建议文件,是对拟建工程提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述工程建设的必要性和可能性,把工程投资的设想变为概略的投资建议。十六、工程评价1、本期工程工程符合国家产业进展政策和规划要求,符合某高技术产业示范基地及某高技术产业示范基地兰花粒有机肥行业布局和构造调整政策;工程的建设对促进某高技术产业示范基地兰花粒有机肥产业构造、技术构造、组织构造、产品构造的调整优化有着乐观的推动意义。2、xxx实业进展公司为适应国内外市场需求,拟建“兰花粒有机肥工程”,本期工程工程的建设能够有力促进某高技术产业示范基地经济进展,为社会供给就业职位356个,达产年纳税总额1987.56万元,可以促进某高技术产业示范基地区域经济的富强进展和社会稳定,为地方财政收入做出乐观的奉献。3、工程达产年投资利润率42.09%,投资利税率49.67%,全部投31.574.674.67年〔含建设期〕,工程具有较强的盈利力量和抗风险力量。4、发挥民间投资在制造业进展中的作用,关键是要为宽阔民营企业制造一个公平参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化效劳作为全面深化改革特别是供给侧构造性改革的重要内容,作为推动群众创业万众创和培育进展动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。加强对“专精特”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、效劳和协作配套的力量,为大企业、大工程和产业链供给零部件、元器件、配套产品和配套效劳,走“专精特”进展之路,进展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化进展之路,提高中小企业的整体素养和进展水平,增加核心竞争力。综上所述,工程的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是乐观可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号工程单位指标备注1占地面积平方米29481.4044.201.1容积率1.621.2建筑系数67.77%1.3投资强度万元/亩187.381.4基底面积平方米19979.541.5总建筑面积平方米47759.871.6绿化面积平方米3129.64绿化率6.55%2总投资万元10981.572.1固定资产投资万元8282.202.1.1土建工程投资万元3359.152.1.1.1土建工程投资占比万元30.59%2.1.2设备投资万元2465.932.1.2.1设备投资占比22.46%2.1.3其它投资万元2457.122.1.3.1其它投资占比22.37%2.1.4固定资产投资占比75.42%2.2流淌资金万元2699.372.2.1流淌资金占比24.58%3收入万元19660.004总本钱万元15037.715利润总额万元4622.296净利润万元3466.727所得税万元1.628增值税万元637.569税金及附加万元194.4310纳税总额万元1987.5611利税总额万元5454.2812投资利润率42.09%13投资利税率49.67%14投资回报率31.57%15回收期年4.6716设备数量台〔套〕6617年用电量千瓦时741162.8918年用水量立方米10485.7519总能耗吨标准煤91.9920节能率21.49%21节能量吨标准煤23.0022员工数量人356土建工程投资一览表序号工程投资〔万元〕序号工程投资〔万元〕〔㎡〕〔㎡〕〔㎡〕〔㎡〕1主体生产工程14125.5314125.5335871.4435871.442775.291.1主要生产车间8475.328475.3221522.8621522.861720.681.2关心生产车间4520.174520.1711478.8611478.86888.091.3其他生产车间1130.041130.042080.542080.54166.522仓储工程2996.932996.937727.487727.48434.802.1成品贮存749.23749.231931.871931.87108.702.2原料仓储1558.401558.404018.294018.29226.102.3关心材料仓库689.29689.291777.321777.32100.003供配电工程159.84159.84159.84159.8410.123.1供配电室159.84159.84159.84159.8410.124给排水工程183.81183.81183.81183.819.054.1给排水183.81183.81183.81183.819.055效劳性工程1898.061898.061898.061898.06106.805.1办公用房1009.581009.581009.581009.5855.725.2生活效劳888.48888.48888.48888.4851.976消防及环保工程535.45535.45535.45535.4533.896.1消防环保工程535.45535.45535.45535.4533.897工程总图工程79.9279.9279.9279.92-78.337.1场地及道路硬化5267.221040.351040.357.2场区围墙1040.355267.225267.227.3安全保卫室79.9279.9279.9279.928绿化工程1929.5667.53合计19979.5447759.8747759.873359.15

基底面积

建筑面积

计容面积节能分析一览表序号工程单位指标备注1总能耗吨标准煤91.991.1—年用电量千瓦时741162.891.2—年用电量吨标准煤91.091.3—年用水量立方米10485.751.4—年用水量吨标准煤0.902年节能量吨标准煤23.003节能率21.49%节工程建设进度一览表序号工程单位指标1完成投资万元7027.671.1——完成比例64.00%2完成固定资产投资万元4722.212.1——完成比例67.19%3完成流淌资金投资万元2305.463.1——完成比例32.81%人力资源配置一览表序号工程单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2421.2人均年工资万元4.761.3年工资额万元1347.922工程技术人员工资2.1平均人数人532.2人均年工资万元6.552.3年工资额万元294.483企业治理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元107.164品质治理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元148.975其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.545.3年工资额万元141.916职工工资总额万元2040.44固定资产投资估算表序号工程单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1工程建设投资万元3359.152465.93187.388282.201.1工程费用万元3359.152465.9313631.691.1.1建筑工程费用万元3359.153359.1530.59%1.1.2设备购置及安装费万元2465.932465.9322.46%1.2工程建设其他费用万元2457.122457.1222.37%1.2.1无形资产万元1196.431196.431.3预备费万元1260.691260.691.3.1根本预备费万元630.84630.841.3.2涨价预备费万元629.85629.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元8282.208282.20流淌资金投资估算表序号工程单位达产年指标第一年其次年第三年第四年第五年1流淌资产万元13631.695804.839531.6513631.6913631.6913631.691.1应收账款万元4089.511635.802862.654089.514089.514089.511.2存货万元6134.262453.704293.986134.266134.266134.261.2.1原辅材料万元1840.28736.111288.191840.281840.281840.281.2.2燃料动力万元92.0136.8164.4192.0192.0192.011.2.3在产品万元2821.761128.701975.232821.762821.762821.761.2.4产成品万元1380.21552.08966.151380.211380.211380.211.3现金万元3407.921363.172385.553407.923407.923407.922流淌负债万元10932.324372.937652.6210932.3210932.3210932.322.1应付账款万元10932.324372.937652.6210932.3210932.3210932.323流淌资金万元2699.371079.751889.562699.372699.372699.374铺底流淌资金万元899.78359.92629.85899.78899.78899.78总投资构成估算表序号工程单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1工程总投资万元10981.57132.59%132.59%100.00%2工程建设投资万元8282.20100.00%100.00%75.42%2.1工程费用万元5825.0870.33%70.33%53.04%2.1.1建筑工程费万元3359.1540.56%40.56%30.59%2.1.2设备购置及安装费万元2465.9329.77%29.77%22.46%2.2工程建设其他费用万元1196.4314.45%14.45%10.89%2.2.1无形资产万元1196.4314.45%14.45%10.89%2.3预备费万元1260.6915.22%15.22%11.48%2.3.1根本预备费万元630.847.62%7.62%5.74%2.3.2涨价预备费万元629.857.60%7.60%5.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8282.20100.00%100.00%75.42%5建设期间费用万元6流淌资金万元2699.3732.59%32.59%24.58%7铺底流淌资金万元899.7910.86%10.86%8.19%营业收入税金及附加和增值税估算表序号工程单位第一年其次年第三年第四年第五年1营业收入万元7864.0013762.0019660.0019660.0019660.001.1万元7864.0013762.0019660.0019660.0019660.002现价增加值万元2516.484403.846291.206291.206291.203增值税万元255.02446.29637.56637.56637.563.1销项税额万元3145.603145.603145.603145.603145.603.2进项税额万元1003.221755.632508.042508.042508.044城市维护建设税万元17.8531.2444.6344.6344.635教育费附加万元7.6513.3919.1319.1319.136地方教育费附加万元5.108.9312.7512.7512.759土地使用税万元117.93117.93117.93117.93117.9310税金及附加万元148.53171.48194.43194.43194.43折旧及摊销一览表序号工程运营期合计第一年其次年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3359.153359.15当期折旧额2687.32134.37134.37134.37134.37134.37净值671.833224.783090.422956.052821.692687.322机器设备原值2465.932465.93当期折旧额1972.74131.52131.52131.52131.52131.52净值2334.412202.902071.381939.861808.353建筑物及设备原值5825.08当期折旧额4660.06265.88265.88265.88265.88265.88建筑物及设备净值1165.025559.205293.325027.444761.564495.684无形资产原值1196.431196.43当期摊销额1196.4329.9129.9129.9129.9129.91净值1166.521136.611106.701076.791046.885合计:折旧及摊销5856.49295.79295.79295.79295.79295.79总本钱费用估算一览表序号工程单位达产年指标第一年其次年第三年第四年第五年1外购原材料费万元9198.653679.466439.059198.659198.659198.652外购燃料动力费万元613.25245.30429.27613.25613.25613.253工资及福利费万元2040.442040.442040.442040.442040.442040.444修理费万元31.9112.7622.3431.9131.9131.915其它本钱费用万元2857.671143.072023.372857.672857.672857.675.1其他制造费用万元1165.54466.22815.881165.541165.541165.545.2其他治理费用万元585.80234.32410.06585.80585.80585.805.3其他销售费用万元1051.48420.59736.041051.481051.481051.486经营本钱万元14741.925896.7710319.3414741.9214741.9214741.927折旧费万元265.88265.88265.88265.88265.88265.888摊销费万元29.9129.9129.9129.9129.9129.919利息支出万元------10总本钱费用万元15037.717416.8211227.2715037.7115037.7115037.7110.1

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