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文档简介

第页共页审计助理岗位职责精编范文审计助理是财务审计团队中的一员,负责协助审计师完成各种审计工作。审计助理的职责包括但不限于以下几个方面:1.协助编制审计计划和程序:审计助理需要协助审计师进行前期工作,如编制审计计划和审计程序。这需要审计助理对被审计对象的业务和内部控制有较为深入的了解,以便能够合理地进行编制和安排。2.审计凭证的收集和整理:在进行审计工作时,审计助理需要协助审计师收集和整理被审计对象的凭证材料,如发票、银行对账单、会计凭证等。审计助理需要对这些凭证材料进行审核和核实,确保其真实性和准确性。3.内部控制测试和评估:审计助理需要协助审计师进行内部控制的测试和评估工作。这包括对被审计对象的内部控制制度进行了解、分析和评估,发现存在的问题并提出改进措施。4.进行账务调整和计算:审计助理需要协助审计师进行账务调整和计算。这包括对被审计对象的财务报表进行分析和核算,对账务处理进行检查和审查,发现存在的差错和问题并提出调整建议。5.编制审计工作底稿:审计助理需要负责编制审计工作底稿,记录和整理审计过程中的重要事实和工作结果。底稿的编制需要准确和规范,以便审计师能够据此进行审计工作的复核和评价。6.协助编制审计报告:在审计工作结束后,审计助理需要协助审计师进行审计报告的编制。这包括对审计结果进行整理和总结,对被审计对象的财务状况和业务运营进行评价,提供审计意见和建议。7.提供其他支持工作:审计助理还需要根据审计师的要求,提供其他一些支持性工作,如协助处理审计中的问题和难点、参与讨论和解决审计中的争议等。总之,审计助理是财务审计团队中的核心人员之一,需要具备扎实的财务和审计专业知识,能够熟练运用财务和审计工具,协助审计师完成各项审计工作。同时,审计助理还需要具备较强的沟通协调能力和团队合作精神,以便能够与其他团队成员有效地合作和协作,完成高质量的审计工作。审计助理岗位职责精编范文(二)一、工作职责1.协助开展日常审计工作,包括内部控制评估、财务报表审计、风险评估等;2.参与编制审计计划和程序,确保审计工作按照计划进行;3.进行数据收集和分析,核对财务信息的准确性和完整性;4.协助采集并整理相关文件和资料,保证审计工作的顺利进行;5.协助编写审计报告,提供对审计发现和建议的意见;6.参与编制内部控制手册和流程文件,提升公司内部控制水平;7.协助开展风险评估工作,识别和评估公司面临的各类风险;8.完成上级领导交办的其他工作任务。二、岗位要求1.本科及以上学历,会计、审计或相关专业优先考虑;2.具备一定的财务和审计相关知识,熟悉相关法律法规和准则;3.具备较强的数据分析和处理能力,熟悉使用Office软件;4.具备良好的沟通和团队合作能力,能够有效协调各方工作;5.具备较强的责任心和积极主动的工作态度,具备一定的抗压能力;6.具备良好的学习能力和问题解决能力,善于总结和分析;7.对审计工作有较强的兴趣和热情,有相关实习经验者优先考虑;8.具备一定的英语能力,能够进行基本的英文沟通和文档阅读。三、绩效指标1.完成日常审计工作任务的数量和质量评估;2.提出对审计发现和建议的分析和解决方案;3.对公司内部控制手册和流程文件的完善和改进;4.风险评估工作的准确性和全面性;5.上级领导交办的其他工作任务的完成情况。四、晋升通道1.审计助理岗位→审计员岗位→高级审计员岗位→副主管岗位→主管岗位2.审计助理岗位→内部审计岗位→内部审计经理岗位→内控审计经理岗位→内控总监岗位3.审计助理岗位→财务分析员岗位→财务分析师岗位→财务经理岗位→财务总监岗位五、待遇福利1.薪资待遇:根据个人能力和工作表现,提供具有竞争力的薪资水平;2.健康保险:提供全面的健康保险,包括医疗、意外、门诊等;3.年度奖金:根据公司业绩和个人贡献,提供年度奖金;4.带薪年假:根据劳动法规定,提供带薪年假;5.培训发展:提供专业培训和晋升发展机会;6.节日福利:提供节日礼品和福利待遇;7.团队活动:组织各类团队建设和员工活动。六、工作环境1.办公环境:提供舒适的办公环境,配备先进的办公设备;2.工作氛围:注重团队合作和沟通,提供良好的工作氛围;3.职业发展:提供多元化的职业发展机会和培训计划;4.企业文化:秉承开放、公平、合作、创新的企业文化。以上为审计助理岗位职责精编模版,可根据具体公司情况进行适当调整和修改。审计助理岗位职责精编范文(三),将不能保证达到____字,但尽量详细列举:1.协助组织和实施审计项目,包括制定审计计划、执行审计程序、核对财务信息、检查内部控制等。2.根据相关法规和内部审计标准,搜集、整理和分析审计证据,评估各项业务活动的合规性和风险。3.参与编制审计报告,提出审计意见和建议,协助解决潜在问题和风险。4.协助审计经理进行项目的跟踪和监督,确保审计进度和质量的合理控制。5.协助开展财务报表审核工作,确保财务报表的准确性和合规性。6.参与内部控制评估工作,发现并提供改进建议,确保公司内部控制的有效性。7.协助编制审计工作文件和相关记录,保证审计过程的可追溯性和可证明性。8.协助跟进和执行审计结果的整改措施,追踪问题的解决和改进的效果。9.参与特殊审计项目,如对某一特定业务线的风险评估、盗窃和舞弊调查等。10.参与公司内部培训和知识分享活动,持续提升自身专业能力和业务水平。11.遵守公司的伦理规范和保密要求,保护客户和公司的利益。12.积极沟通和协调与客户及相关部门的工作关系,建立良好的合作关系。13.参与项目进度、质量和成本管理,保证项目按时、高质量、低成本完成。14.针对审计发现的问题,及时向公司管理层提供解决方案和建议。15.配合公司内部和外部审计师开展工作,提供必要的文件和资料。16.参与公司内控流程的优化工作,提出改善建议,提高审计效率。17.定期更新和维护相关参考资料和法规知识,保持对审计准则和法规的了解。18.协助审计项目的前期

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