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文档简介

XXXXX人民医院

检验科程序文件

撰写人:________________

审核人:________________

批准人:_______________

关于发布《程序文件》的声明

实验室全体人员:

《程序文件》作为《质量手册》的支持性文件,是实验室按《医院临床实验室管理办法》

18015189:2003《医学实验室-质量和能力的专用要求》编制的文件化管理体系。是医学实验

室管理体系文件的重要组成部分,是《管理手册》中涉及的要素的具体描述。现予以批准发

布实施。

《程序文件》是检验科实验室质量活动的基本法规和准则。各有关部门和个人必须认真

贯彻执行,严格维护管理体系的有效运行,切实保证产品的检测质量。

本《程序文件》持有单位和个人未经允许,不得私自更改、转让和复制。

*****人民医院检验科

检验科主任:

年月日

页脚

目录

序号程序文件编号主题内容页号

1ttm-jYK-CX-01保护机密信息程序

07

2»m-jYK-CX-02确保公正性程序

09

3ttm-jYK-CX-03监督管理程序

11

4*m*-jYK-CX-04文件控制程序

13

5W»-JYK-CX-O5合同评审程序

18

6m»-JYK-CX-06新检验项目管理程序

20

7m»-JYK-CX-07委托实验管理程序

22

8ttm-JYK-CX-08仪器设备采购控制程序

25

9ttm-jYK-CX-09检验试剂耗材控制程序

28

10ttm-JYK-CX-10医疗咨询服务管理程序

30

11w*tt-jYK-CX-ll投诉处理程序

32

12m»-JYK-CX-12不符合检验工作控制程序

34

13m»-jYK-CX-13纠正措施控制程序

36

14»m-jYK-CX-14预防措施与改进控制程序

38

15ttm-jYK-CX-15记录管理程序

41

16»m-jYK-CX-16内审管理程序

44

17^m-JYK-CX-17管理评审程序

46

18m»-JYK-CX-18检验工作管理程序

49

19糕称*_jYK-CX-19人员培训及考核管理程序

51

20*****-JYK-CX-20设施和环境管理程序

54

21mtt-JYK-CX-21仪器设备管理程序

57

22ttm-JYK-CX-22标准物质管理程序

61

23»^-JYK-CX-23量值溯源管理程序

63

24**»*-JYK-CX-24检验方法确认程序

65

页脚

25米糕标-JYK-CX-25数据控制程序68

26»m-JYK-CX-26允许偏离控制程序70

27*«**-JYK-CX-27检验结果的质量保证程序72

28糕糕*一jYK-CX-28测量不确定度评定程序76

29»m-jYK-CX-29样品管理程序82

30称糕*_jYK-CX-30检验报告管理程序84

31m»-JYK-CX-31计算机、软件及网络控制程序86

32*«**-JYK-CX-32仪器设备检定/校准程序89

33mtt-JYK-CX-33作业指导书控制程序92

34mtt-JYK-CX-34实验室间及实验室内部比对程序95

35*»**-JYK-CX-35生物安全管理程序99

36mtt-jYK-CX-36内部质量控制程序102

37糕米糕_jYK-CX-37室间质量评价管理程序110

38糕糕米_jYK-CX-38标识控制程序112

39*«**-JYK-CX-39检测申请单格式确定程序114

40*«**-JYK-CX-40仪器标识控制程序115

41**m-jYK-CX-41生物参考区间评审程序117

42ttm-JYK-CX-42满意度监测程序120

43*«»-JYK-CX-43自建检测系统校准程序122

页脚

保护机密信息程序

1目的

保护机密信息不被侵犯和泄漏,维护本科室诚信、独立、公正的形象。

2篦困

2.1临床医生提供的患者信息;

2.2检验结果;

2.3参加能力验证实验室的验证结果、实验室间对比结果及室间质评结果;

2.4质量体系的各层文件和相应运行资料;

2.5法定保密的信息。

3职责

3.1科主任

(1)落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人;

(2)批准借阅保密资料。

3.2质量负责人

(1)对各项保密措施的组织进行监督检查;

(2)对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。

3.3各专业组组长

(1)批准本组相关人员借阅本专业保密资料,并报科主任最终批准。

(2)协助质量负责人,对本室人员执行各项保密措施进行监督检查。

3.4档案管理员

做好档案的管理工作

3.5其它有关人员

(1)对本人从事和接触到的保密内容保密;

(2)对违反保密的行为进行制止,并向上级报告。

4工作程序

4.1临床医生提供的患者信息

对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。

4.2检验结果

页脚

4.2.1检验结果以报告形式发出,通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。

只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。

4.2.2如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学,必须是与所有患者识别

资料分离后的检验结果。

4.2.3原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理,不得随意乱放,其他人员不得

随意翻阅。

4.2.4贮存分析结果和检验报告的计算机,科主任指定专人进行管理,检验科工作人员

必须通过密码进入操作系统,才能发检验报告单、查阅和修改检验报告;检验报告单

一旦审核,只能由检验者和审核者共同负责修改,再由审核者审核才能对结果进行修

改。临床医生可通过局域网对检验报告单的内容进行查阅。

4.3能力验证和比对结果

参加能力验证、室间比对、室间质评的检验结果需要保密,档案管理员负责保管。

4.4标本的保密

特殊标本按按照法定的条款交有关部门保存。

4.5质量体系的各层文件和相应运行资料的保密。

未经科主任同意,所有人员不得将质量体系的各层文件和相应运行资料外泄。

4.6法定保密的信息所有人员必须遵循。

4.7监督和违章处罚

4.7.1全检验科必须自觉执行本程序的规定和要求。

4.7.2由综合组负责人每季度对保密工作实施监督检查。

4.7.3对违反本程序规定的由质量责人提出纠正的要求,报科主任批准实施;严重的由

相关部门进行行政处罚,直至追究司法责任。

5.支持性文件无

6记录表格

保密执行情况检查记录表*****-JYK-BG-01/01

页脚

确保公正性程序

1目的

为确保检验科工作的公正性,保证检验数据真实、可靠,特制定本程序。

2篦困

适用于检验科所有检验工作及与检验相关的行政事务。

3职责

3.1主任制定关于保证检验公正性的声明。

3.2质量负责人负责监督保证检验公正性的实施。

3.3检验人员执行保证公正性的有关规定。

4.工作程序

4.1由科主任向外公布公正性声明,接受临床科室、患者、有关部门对检验活动公正

性的监督。

本检验科公正性的规定:

(1)检验科主任应为检验科所有工作人员提供不受内、外部不正当商业、财务或其他方

面压力和影响的环境。

(2)本检验科人员必须以保证检验工作质量和数据结果的公正性为已任,检验工作不得

受任何行政和外界干预。

(3)检验人员要树立良好的职业道德,严格遵守《医务人员职业道德准则》。

(4)检验人员必须严守保密规定,不向无关单位及个人泄露检验结果。

(5)本检验科人员不得参与有损公正性的活动。

(6)外单位委托检验时,应送交委托检验申请单,先与收样人员联系,通知实验组负责

人,由其安排检验。检验人员不得自行直接对外接受样品分析,送检单位也不得指定

专人检验。

(7)所有检验记录、报告按规定存档和发送。

(8)检验科对所有委托方提供同样质量的检验服务。

4.2质量体系的建立与运行,采取措施保证公正性的执行

(1)组织机构设置上,设立样品收样员,负责样品的接收、编码、分发。

(2)检验人员必须有上岗资格,以保证数据公正、可靠。

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(3)要对原始采样、分析记录、检验报告进行质量控制,发报告时进行审核,保证输出

数据的准确、可靠。

4.3组负责人不定期对公正性的实施情况进行检查,对违反公正性的行为报检验科主

任给予处理。

5相关文件

5.1《质量手册》之公正性声明

5.2《样本采样管理程序》

5.3《检验结果质量保证程序》

5.4《检验报告管理程序》

6记录表格

公正性执行情况检查记录表***«-JYK-BG-02/01

页脚

质量监督管理程序

1目的

确保本科实验室检验工作的有效实施,确保检验结果的可靠、准确,并及时发出检

验报告。

2适用范围

适用于实验室所有检验项目的全过程的质量控制实施和监督。

3职责

质量监督员负责本科实验室检验项目的日常质量监督。

4工作程序

4.1本科设质量监督员,由科主任任命,负责本科实验室检验项目质量的监督。

4.2质量监督员的职责是:

4.2.1负责对检验工作的人员、设备、材料、方法、环境、样品等各方面进行监督,

确认其是否满足规定的要求。

4.2.2负责对检验工作程序的执行情况进行监督。

4.3质量监督员的任职条件:

4.3.1熟悉所监督工作过程的方法、程序、目的和能力比对结果的评价。

4.3.2具有相关领域的专业知识,熟悉本检验科的质量保证体系和本行业管理要求。

4.3.3具有整理、分析有关检验数据的能力和经验。

4.4质量监督员在任何时候都应有权力对实验室的检验工作实施监督,有权对可能存

在质量问题的检验结果进行复检,或要求有关人员重新检验,必要时向质量负责人或

技术负责人提出终止检验工作,停止发出检验报告的要求。

4.5质量监督员应对检验的全过程(包括:样品的采集、制备、标识>设备的校正>

检验方法的程序,原始记录的填写,检验报告的复核与出具等)实施监督。

4.5.1质量监督员应对所有在岗人员实施监督,特别是对在培人员、新聘人员应实施

足够的告知并加监督,以确保其按照本检验科实验室的质量体系和检验程序正常开展

工作。

4.5.2为确保监督工作的有效性,质量监督员应随时(每月至少一次)选择检验工作

中的重点、难点、疑点及易出错环节进行监督,并填报质量监督记录表。

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4.6监督中如有异常情况,应向质量负责人报告。并执行《不符合检验工作控制程序》。

5支持性文件

不符合检验工作控制程序

6记录表格

质量监督记录表(1)-(3)*****-JYK-BG-03/01

页脚

文件控制程序

1目的

对本检验科所有的质量体系文件和资料(包括内部制定的或来自外部的)实施有

效控制。

2适用范围

适用于本检验科所有的质量体系文件,包括质量手册、程序文件、标准规范、作

业指导书、记录和表单、教科书等。这些文件以书面、摄影或电子存贮等各种形式承

载在各种载体上。

3职责

3.1内部文件的编制、变更与修改权责。

文件层次文件名称编制和修改审核人批准人管理单位

第一层文件质量手册质量管理组质量负责人科主任办公室

第二层文件程序文件各专业组质量负责人科主任各专业组

第三层文件作业指导各专业组技术负责人科主任各专业组

第四层文件记录和表各专业组技术负责人科主任各专业组

3.2技术负责人组织各专业组负责人不定期对技术标准规范、检验程序进行有效性跟

踪。

4工作程序

4.1内部文件的管理

4.1.1基本要求

内部文件统一使用A4纸张。

4.1.2编写结构

(1)质量手册为:1.目的;2.范围;3.职责;4.要求;5.支持性文件。

(2)程序文件为:1.目的;2.范围;3.职责;4.工作程序;5.支持性文件;6.记录表

格。

(3)作业指导书的文件结构按不同类型规定不同的格式。

4.1.2文件标识

共一、二、三层文件(不含外部文件)

(1)第一层文件:

页脚

a)质量手册:*****(实验室所在医院代号),——JYK(实验室代号),——ZL(质量

手册代号),一一X(版号);

b)质量手册文件:*****(实验室所在医院代号),一一JYK(实验室代号),一一ZL(质

量手册代号),一一XXX(文件号);

(2)第二层文件:

a)程序文件:*****(实验室所在医院代号),——JYK(实验室代号),——BG(程序

文件代号),一一XXX(文件号);

b)规章制度:*****(实验室所在医院代号),一一JYK(实验室代号),一一GZ(规章

制度代号),一一XXX(文件号);

(3)第三层文件:

a)标准操作程序:*****(实验室所在医院代号),——JYK(实验室代号),——SOP

(标准操作程序代号),一一XX(小组代号),一一XXX(文件号);

b)标本采集标准操作程序:*****(实验室所在医院代号),一一JYK(实验室代号),

——CJ(标本采集标准操作程序代号),一一XXX(文件号)。

(4)记录和表单的编号

a程序文件引申的记录和表单:*****-JYK-XX-XX/XX-X

原文件编号文件中表单流水号版次号

b其它记录和表单:*****-JYK/XXX-X

单位科室简称表单流水号版次号

说明:表单的流水号:以两位数字表示某文件中表单序号。

表单的版本号:原版为0,第一次修订为1,依次类推。

文件流水号:以两位数字表示文件在其所属层次之顺序号。

单位科室简称为:*****-JYK。

小组代号:临检室LJ、生化室SH、免疫室MY'微生物室WS、HIV室HIV、血库XK。

4.1.3章节编码

(1)质量手册11.11.1.1(1)a)

(2)程序文件11.11.1.1(1)a)

4.1.4版本及修订状态

版本原版为A版,第一次换版为B版,依次类推;修订状态原版为第0次修订,

页脚

第一次修订为1,依次类推;重大修改时,需要进行改版,否则,只需体现修改次数,

无需换版。

4.1.5批准、发放与回收

(1)文件编制或变更后由办公室对文件的编号、流水号、版本号、修订次数等校对无

误后,按专业组登录于《内部文件一览表》中。当文件被修订或废止时,由办公室予

以更新此表或在备注栏中加以说明。

(2)办公室根据文件批准人的要求,决定文件的分发范围,要确保在相应场所,都应有

现行的、经过授权的文件版本。根据各专业需要的文件分发数量复印,于每份文件的

批准页面加盖“受控文件”印章后发行,并请收文部门或个人于《文件发放与回收记

录》上签名。若为修订或废止文件,则需将作废文件回收,回收文件时应注意其数量

和内容之完整性,并记录于《文件发放与回收记录》中。

(3)办公室将回收的旧版文件除作为知识、经验、辨别等目的而保留外,其它回收的

旧版文件应销毁。保留的旧版文件应在其正面加盖“作废文件”章以示识别,防止误

用。

(4)需求部门如发现文件缺页、破损、字迹模糊或遗失,应填写《文件补发申请表》,

向综合组申请补发。不得以任何影印、打印、复印等方式自行处理。

(5)经发行的正式文件,使用部门及人员不得改变其内容。本检验科质量体系文件禁

止手动修改。

4.1.6变更和废止

(1)文件的变更和废止需由文件原制订部门或相关人员以《文件修订/作废申请

表》的方式提出,并说明原因。

(2)文件变更与废止之审查仍须由文件原审核人及原批准人决定,并在《文件修

订页》上签字。若因某种原因不能执行时,则新审核人应调阅相关的背景资料以供参

考。

4.2外部文件的管理

4.2.1外部文件是指与质量体系或临床检验工作相关的国际、国家或行业的法律法规、

标准、技术规范和教科书等。

4.2.2外部文件的控制编号

外部文件的控制编号依*****-JYK/WB+XX+XXXX的方式编制。

页脚

*****-JYK/WB-XX-XXXX

外部文件代码外部文件流水号外部文件版本号

4.2.3外部文件由技术负责人予以确认,由办公室统一登录于《技术规范和标准目录》

中;外部文件依其版次为版次,若无版次时将其作为原版登录。如有更新,应在备注

栏中予以说明,并交技术负责人再确认。

4.2.4新版本的外部文件,经技术负责人确认后,科主任批准,于封面加盖“受控文

件”章按4.1.6分发到相关的科室,并记录于《文件发放与回收记录》中。

4.2.5为确保技术标准、规范或检验程序的最新有效,由技术负责人组织各组负责人

不定期或根据上级业务主管部门的通知,对技术标准或规范通过互联网或与制定、发

布技术标准规范的单位联络等方式进行查核;如发现有过期的技术标准或规范,应及

时进行更换,必要时需对使用过期技术标准或规范的检验报告进行审查。

4.2.6如有新出台或作废的技术标准或规范,应由技术负责人确定并经科主任批准后

交综合组进行增删。

4.3文件保管

所有文件和资料(含内部的和外部的)由指定专人负责保管,放在固定的地方,

防止损坏和丢失,且相关的人员应能很方便地获取。

4.4文件的调阅

任何人员需调阅质量体系的文件或记录,须填写《文件和记录调阅记录表》,外部

人员须经办公室批准才能办理调阅手续。

4.5文件的备份

由办公室将每一份受控文件制作一份备份,由科主任决定其保存期限后由办公室

保存并做好登记。

5支持性文件

记录管理程序

6记录表格

6.1内部文件一览表*****-JYK-BG-04/01

6.2文件发放与回收记录*****_JYK-BG-O4/O2

6.3文件补发申请表*****_JYK-BG-04/03

6.4文件修订/作废申请表*****-JYK-BG-04/04

页脚

6.5修订页*****-JYK-BG-04/05

6.6技术规范和标准目录*****_JY『BG-O4/O6

6.7文件和记录调阅记录表*****-JYK-BG-04/07

页脚

合同评审程序

1目的

规范合同的评审工作,以明确客户要求,确保实验室有能力满足要求,减少合同

纠纷、提高服务质量。

2范围

适用于本实验室提供医学实验服务的合同评审。

3职责

正式合同由技术负责人受理后,组织各专业组评审,由科主任审核,交医院相关

领导批准。

4工作程序

4.1评审目的

4.1.1所有要求均已适当规定并形成文件,且双方易于理解。

4.2评审内容

4.2.1检验项目的各项质量要求是否明确,本检验科质量能力和资源能否满足客户要

求,如果有某部分要求暂时不能满足,应采取适当措施给予保证。

4.2.2为满足检验中各项质量要求,由此采取的质量措施、检验方法、质量保证措施、

所发生的费用、价格及双方应承担的风险权利等应明确规定。

4.3评审流程

正式合同由技术负责人受理后,组织各专业组评审、由科主任审核,交医院相关领

导批准。

4.4评审记录

合同评审应得出明确的评审结论并记录。

4.5合同的更改

正式生效的检验合同(协议),甲乙双方任何一方要求更改均应由技术负责人与

客户协商,确定合同更改内容,作好记录,由技术负责人填写《合同修改单》按4.3

重新评审,并经科主任审核,交医院相关领导批准。更改内容应书面通知与合同更改

相关的部门。

4.6评审记录、合同及合同更改记录均交综合组管理组归档保存。

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5支持性文件

5.1委托实验管理程序

5.2新检验项目评审程序

6记录表格

6.1合同评审表*****-JYK-BG-05/01

6.2合同修改单*****-JYK-BG-05/02

页脚

新检验项目管理程序

1目的

规范新检验项目的管理过程。

2范围

适用于开展新检验项目和需要删减检验项目的管理过程。

3职责

3.1科主任审核《检测项目增减申请表》、《新检验项目评审表》。

3.2技术负责人组织开展新增检验项目的准备、试运行和对试运行情况的评审。

3.3项目负责人进行新增检验项目的试运行。

3.4技术负责人组织开展删减检验项目的评审。

4工作程序

4.1新项目的立项

根据工作需要,技术负责人填写《检测项目增减申请表》,由科主任审核,报医务

科和新项目管理委员会审批。

4.2新项目试运行

(1)新项目试运行的准备工作按《检测项目增减申请表》的要求执行。

(2)拟开展的新检验项目的试运行具体参照《检验结果质量控制程序》进行。

(3)试运行结束后,新项目负责人对检验结果填入《新检验项目评审表》,交技

术负责人组织评审。

4.3新项目的评审

技术负责人组织相关人员召开评审会议。确认其结果是否完全符合要求,并将评

审结果报科主任审核。报医务科和新项目管理委员会批准。

5支持性文件

5.1检验方法确认程序

5.2仪器设备采购控制程序

5.3检验结果质量保证程序

6记录表格

6.1检测项目增减申请表*****-JYK-BG-06/01

页脚

6.2新检验项目评审表*****-JYK-BG-06/02

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委托实验管理程序

1目的

规范委托实验管理,保证委托实验结果的准确性与可靠性。

2篦困

适用于评估和选择委托实验室,并对委托实验任务的管理。

3职责

3.1委托实验项目由技术负责人提出,并收集委托实验室资料。并组织对委托实验室

的质量保证和检验能力进行考核评审。建立《委托实验项目一览表》和《委托实验方

登记表》。

3.2科主任负责对技术负责人提出的委托实验项目进行审核。并与委托实验室拟定书

面协议,报院领导批准。

4工作程序

4.1委托实验的条件

(1)仪器设备使用频次低、价格昂贵或特种检验项目允许固定委托实验。

(2)当检测设备有故障时,允许临时委托实验。

(3)本科的技术力量或设备的配置不能满足临床医生或患者的要求,允许委托实

验。

4.2委托实验的实施

4.2.1需要委托实验时,由技术负责人提出并填写《委托实验申请单》,交科主任审核。

4.2.2审核通过后的委托实验项目,由技术负责人组织专业组对相关委托实验室的质

量保证和检验能力(按4.3.1-4.3.2)进行考核评审,确定合格委托方。并填入《委托

实验项目一览表》和《合格委托实验方登记表》。

4.2.3由科主任与合格委托方拟订书面协议,协议必须包括以下内容:

a)明确包括检验前以及检验后程序在内的各项要求;

b)委托实验室有能力满足这些要求且没有利益冲突;

c)对检验程序的选择适合其预期用途;

d)明确对检验结果的解释责任。

此协议由检验科主任、质量负责人、技术负责人每年对其评审一次,以确保持续

页脚

满足以上的要求,并保存评审记录。

4.2.4委托实验室在接收样品时,需在我检验科的《委托样品登记表》中登记,样品

管理员确认。

4.2.5委托实验过程的控制

(1)为确保委托实验工作质量,技术负责人在委托实验送检样品中可加入一定量

的密码平行样品或标准考核样品。

(2)如在质量控制过程中,发现检验结果有偏差,需要求委托实验方分析原因并

立即纠正,如有重大偏差,可中止其委托实验资格。

4.2.6委托实验结果的要求

(1)在病历以及实验室永久性文档中,由档案管理员保留一份委托实验室报告的

副本。

(2)委托实验室报告的检验结果按正常途径提供给客户。

(3)技术负责人可根据患者的具体情况以及地方的医疗环境,选择性地对检验结

果做出适当的咨询/解释。

4.2.7在委托实验过程中,本检验科人员应采取适当措施确保客户的机密信息和所有

权得到保护。

4.3委托实验方的管理

4.3.1委托实验方的条件

(1)委托实验方应具备完成所委托实验项目所需的检验仪器和设施)能够按照委

托实验项目规定的技术要求进行检验,有措施保证结果的及时、准确、可靠、公正;

满足保密规定;对委托实验样品负有检验质量责任。

(2)本检验科一般优先选择以下实验室为委托实验方:

a.通过实验室认可的实验室;

b,通过计量认证的实验室。

4.3.2委托实验方的评审

(1)本检验科对拟委托实验方的调研评审工作称为初次评审;对委托实验实验室

定期进行的考核复查称为定期评审。

(2)评审方式可采用能力调查、比对实验、标准样品测试等多种手段。

(3)调查的结果由技术负责人填写在《委托实验方能力调查表》中。

页脚

(4)初次评审合格的委托实验方可成为本检验科的委托实验室。

(5)有业务往来的委托实验方,由技术负责人组织对其进行定期评审,评审结果

报科主任批准,评审合格的委托实验方可自动延续其委托实验资格,在《合格委托实

验方登记表》上注明。

4.3.3委托实验室的中止

(1)有下列情况之一,可由技术负责人提出中止委托实验的申请。

a.委托实验期满;

b.委托实验方的质量体系发生变化,无法满足要求或影响检验质量;

c.委托实验方违反委托实验协议;

d.在定期评审中发现委托实验方有严重不符合项,经限期整改无效;

e.对委托实验项目本检验科已具有足够的检验能力。

(2)委托实验的中止由科主任批准后通知技术负责人修改《委托实验项目一览表》

和《合格委托实验方登记表》。

(3)必要时>本检验科可将中止委托实验的决定通知委托实验方。

5支持性文件

5.1样品管理程序

5.2检验报告管理程序

6记录表格

6.1委托实验申请单*****_JYK-BG-O7/O1

6.2委托检验送样表*****_JYK-BG-07/02

6.3委托实验项目一览表*****-JYK-BG-07/03

6.4合格委托实验方登记表*****-JYK-BG-07/04

6.5委托实验方能力调查表*****-JYK-BG-07/05

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仪器设备采购控制程序

1目的

保证与检验结果相关的仪器、设备和服务的采购过程处于受控状态,以满足规定

的要求。

2范围

适用于与检验结果相关的仪器、设备和服务的采购。

3职责

3.1技术负责人根据工作的需要,提出仪器设备和计量服务的采购申请。

3.2科主任审核采购申请。

3.4院领导负责采购申请的批准。

3.5院设备科负责组织对供应商的调查、评价和采购实施,并组织技术负责人和设备

管理员对设备进行验收。

4工作程序

4.1申请采购

4.1.1购买仪器设备,由技术负责人填写《采购申请表》,并清楚、详细地描述技术要

求,包括型号、类别、等级、规格、图纸、价格等信息,交检验科主任组织相关专业

人员论证,报院领导批准。

4.1.2需由政府采购的仪器设备,由院设备科按规定的程序办理报批手续。

4.2供应商的评价

4.2.1对提供仪器设备和服务的供应商(包括生厂家和经销商),由院设备科对其进行

调查,并将调查结果记录于《供应商评价表》,由院设备科负责任人签署意见后决定是

否可列为合格的供应商。

4.2.2供应商的评价应包括以下内容:

(1)供应商的资信能力;

(2)供应商的质量保证能力;

(3)技术支持能力;

(4)价格;

(5)交货情况;

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(6)服务情况,包括服务的及时性、保修期限、保修费用等;

(7)经销商要有厂家的授权资质。

4.2.3提供计量服务的供应商应符合以下要求:

(1)资格:该项目已通过国家实验室认可或有计量授权。

(2)测量能力:其测量不确定度满足校准链的规定要求。

(3)溯源性:测量结果能溯源到国际或国家基准。

4.2.4由院设备科将合格的供应商登录于《供应商一览表》。

4.3采购管理

4.3.1设备科按相关规定实施采购。

4.3.2仪器设备的验收

院设备科组织设备管理员、技术负责人进行如下几方面的验收:

(1)设备(包括零配件)数量核对,包装、外观是否完好;

(2)型号、附件与说明书是否一致;

(3)产品合格证;

(4)仪器设备使用性能的检验,必须进行现场检验;

(5)大型设备的安装、调试情况;

(6)签有采购合同或协议的还需校对合同或协议中的条款。

经验收合格后,由验收人员将结果记录于《仪器设备验收报告》中。检验不合格

的采购品不能投入使用。

5支持性文件

仪器设备管理程序

6记录表格

6.1供应商评价表*****_JYK-BG-08/01

6.2供应商一览表*****_JYK-BG-08/02

6.3采购申请表*****-JYK-BG-08/03

6.4仪器设备验收报告*****-JYK-BG-08/04

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检验试剂耗材控制程序

1目的

保证与检验结果相关的试剂、耗材的采购、领用过程处于受控状态,以满足规定

的要求。

2范围

适用于与检验结果相关的试剂、消耗材料以及它们的组合管理。

3职责

3.1各专业组根据工作的需要,提出试剂、耗材的采购申请。

3.2检验科主任对采购申请进行审核。

3.3院设备科和检验科组织对供应商进行评价,并委托检验科采购和验收。

3.4检验科试剂管理员负责进行试剂、耗材的验收、存放及日常管理。

4工作程序

4.1申请采购

购买试

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