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操作规程文件程序文件编号YSJYGC版本修改状态A0检验规程(成品车间)分发号受控状态编制审核批准20020720发布20020801实施霸州永生家具厂发布文件编号YSCXA版本修改状态A0霸州永生家...质量程序文件受控状态分发号使用者发放时间编制日期审核日期批准日期2004年2月20日发布200

程序文件Tag内容描述:<p>1、操作规程文件程序文件编号YSJYGC版本/修改状态A/0检验规程(成品车间)分发号受控状态编制审核批准20020720发布20020801实施霸州永生家具厂发布文件编号YSCXA版本/修改状态A/0霸州永生家具厂程序文件2000版程序文件目录页码1/1程序文件目录序号名称编号对应ISO9001条款页码1文件控制程序YSCX423A4232质量记录控制程序YSCX424A4243信息沟通控制程序YSCX553A5534管理评审控制程序YSCX56A565人力资源控制程序YSCX62A626质量计划控制程序YSCX71A717与顾客有关过程控制程序YSCX72A728设计和开发控制程序YSCX72A739采购控制程序YSCX74A7410生产。</p><p>2、质量程序文件 受控状态 分 发 号 使 用 者 发放时间 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 2004年 2月20日发布 2004年2月28日实施 程 序 文 件 目 录 序 号 文 件 编 号 文 件 名 称 1 Q JY QP 001 文件和资料控制。</p><p>3、浙江中孝阀门有限公司ZHEJIANGZHONGXIAOVALVECO,LTDNOQM/ZX01232008REVA/0程序文件PROCEDUREDOCUMENT依据依据ISO90012000在设计开发的适当阶段采用系统的测量方法对ESR中出现风险的地方进行系统的设计验证462设计验证的时机按设计工作计划进行。463确定验证步骤和方法,设计验证可以在设计的适当阶段进行、验证的方法可分为变换方法进行计算。将新设计与已证实的类似设计进行比较、或进行试验和证实或对发放前的设计阶段文件进行评审。47设计确认471包括PED产品在内应进行设计确认,以确保产品符合规定的使用者需要和或要求。472设计确认。</p><p>4、南通市达欣工程股份有限公司南通市达欣工程股份有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系程序文件(依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001编制)受控状态:受 控 文件编号:DX/QEOP-发行版本:C 版。</p><p>5、柳州市剑泉标牌有限公司文件控制程序文件编号QP01A版号A01目的对质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件是有效的。2适用范围适用于本公司内部与质量管理体系有关的文件的控制。文件媒体可以是纸张、磁盘、照片、标准样品、其它电子媒体或它们的组合等。3术语31文件信息及其承载媒体。这里指与质量管理体系运行有关的文件,包括质量手册、程序文件、质量计划、实施文件包括管理制度、技术标准、操作、规程、作业指导书等。设计图纸、质量记录表格以及适当的外来文件如国定或行业标准、政府法律、法规等。32资料指为形成。</p><p>6、长沙血液中心程序文件,1.人力资源管理程序 2.培训管理程序 3.文件管理程序 4. 建筑、设施与环境控制程序 5.设备管理程序 6. 物料管理程序 7.安全与卫生管理程序 8. 职业暴露防护管理程序 9.清洁与消毒管理程序 10.医疗废物管理程序 11.计算机信息系统管理程序 12. 血液的标识及可追溯性控制程序13.质量记录管理程序 14. 电子签名与数据电文管理程序 15.采供血过程和血液质量控制程序 16. 确认管理程序 17不合格品控制程序 18不合格项管理程序 19.内部质量审核控制程序 20. 管理评审控制程序 21.献血服务管理程序。</p><p>7、第一版第0次修订员工岗位描述共54页第1页目录一、高级管理人员总经理4党委书记5纪委书记5生产副总经理6技术副总经理6经营副总经理7行政副总经理7工会主席8二、中级管理人员办公室主任9党委工作部部长9人力资源部部长10计划财务部部长10生产准备部部长11生产作业部部长11物资运输部部长12物资管理部部长12行政保卫部部长13采购部部长13市场部部长14发展部部长14质保部部长15审计部部长16第一版第0次修订员工岗位描述共54页第2页工会副主席16工具分厂厂长17机修分厂厂长17动力能源分厂厂长18各生产分厂厂长18党支部书记19三、初级管理人员公。</p><p>8、ISO90012008QMS/Q02A/0程序文件受控状态版本号A发放号发布日期2011年1月5日XX有限公司编制办公室审核批准QMS程序文件文件编号QMS/Q0200版本号A/0标题目录共1页第1页01、QMS/Q0201A/0文件控制程序02、QMS/Q0202A/0记录控制程序03、QMS/Q0203A/0管理评审控制程序04、QMS/Q0204A/0人力资源控制程序05、QMS/Q0205A/0与顾客有关的过程控制程序06、QMS/Q0206A/0采购控制程序07、QMS/Q0207A/0生产和服务提供控制程序08、QMS/Q0208A/0标识和可追溯性控制程序09、QMS/Q0209A/0监视和测量设备控制程序10、QMS/Q0210A/0内部审核控制程序11、QMS/Q0211。</p><p>9、受控状态受控编号程序文件(第版)持有人县质量技术监督局质量计量检测所发布日期年月日实施日期年月日批准页本程序文件是依据JJF10692007法定计量检定机构考核规范、实验室资质认定评审准则和本所质量手册的要求编制而成。程序文件是质量体系文件的重要组成部分,既是质量手册的支持性文件,又是作业文件及质量记录的指导性文件。它系统地把本所各部门、各环节的工作要素严密地组织起来,把本所各项质量活动和质量管理信息联结起来,使检定/检验工作程序化、系统化、制度化,以形成一个任务职责和权限明确的质量管理体系,进而达到科学、。</p><p>10、QB宁波三龙电气有限公司企业管理标准QPSL002008VER2008A程序文件(第一版)2008年1月18日发布2008年1月28日实施宁波三龙电气有限公司发布DANIELLIU程序文件CHENXUWENJIAN依据QMSL012008质量手册编制编制审核批准现行版本VER2008A(第一版)发布日期2008118发放编号使用部门受控状态宁波三龙电气有限公司目录序号名称编号页码01封面QP/SL002008010102目录020203文件控制程序QP/SL012008030804质量记录控制程序QP/SL022008091005管理策划控制程序QP/SL032008111206管理评审控制程序QP/SL042008131407人力资源控制程序QP/SL052008151608基础。</p><p>11、ISO9001:2008 QMS/Q02-A/0程序文件受控状态 版 本 号 A 发 放 号 发布日期 2011年1月5日XX有限公司编制:办公室 审核: 批准: QMS程序文件文件编号QMS/Q02-00标题:目录版本号A/0共 1 页 第 1 页01、QMS/Q02-01-A/0 文件控制程序02、QMS/Q02-02-A/0 记录控制程序03、QMS/Q02-03-A/0 管理评审控制程序04、QMS/Q02-04-A/0 人力资源控制程序05、QMS/Q02-05-A/0 与顾客有关的过程控制程序06、QMS/Q02-06。</p><p>12、程序文件目录修订状态序号文件名文件编号现行版号版号/批准/生效日期持有人签名/日期页码1程序文件目录12认证标志控制程序QP0101A/0253质量计划控制程序QP0201A/0684文件和资料控制程序QP0202A/09125质量记录控制程序QP0203A/013146供应商评审程序QP0301A/015187采购控制程序QP0302A/019208关键元器件和材料的检验/验证程序QP0303A/021229工序控制程序QP0401A/0232510设备管理控制程序QP0402A/0262911过程控制和检验程序QP0403A/0303112例行检验和确认检验控制程序QP0501A/0323313检验试验仪器设备控制程序QP0601A/0343614不合格品控制程。</p><p>13、南京群力运动器材有限公司南京群力运动器材有限公司 程序文件程序文件 编编 号 号 QL CX 2017QL CX 2017 版版 本本 B 0B 0 受控状态 受控状态 分分 发发 号 号 编制 编制 赵赵 俊俊 华华 日期 日期 2017 2017 01 1501 15 审核 审核 谢谢 荣荣 日期 日期 2017 2017 01 1501 15 批准 批准 李李 方方 喜喜 日期 日期 201。</p><p>14、工程有限公司工程有限公司 LS CXLS CX 01 200901 2009 电梯安装 维修电梯安装 维修 程程 序序 文文 件件 编编 制制 审审 核 核 批批 准 准 受控状态 受控状态 版本状态 第版本状态 第 1 1 版版 第第 1 1 次次 发放编号 发放编号 手册持有人 手册持有人 20082008 1212 0909 发布发布 20092009 0101 0101 实施实施 机电工。</p><p>15、采购管理流程1.目的规范公司采购流程,对生产所需物资的外购及外协加工过程进行控制,保证供应商资质及供应物料符合规定要求。2.适用范围本程序适用于*公司生产物资外购、外协加工的采购过程。3. 职责3.1技质部负责供应商供应产品质量状态的判定、外协加工供应商生产和质量培训、委外产品检具的管理。3.2采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及不。</p>
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