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付款流程审批制度

原因等2、确认按合同执行3、填写付款申请单职责经办人 1、核实经办人申请事项属实2、核实发生的费用按计划执行3、严格控制部门费用4、落实合同执行情况5、整体把财务报销付款制度及审批流程第一部分总则一、为了加强公司内部管理。

付款流程审批制度Tag内容描述:<p>1、付款审批流程 一、货款支付: 二、流程:采购部填写货款支付申请单并签字采购总监签字财务部主管会计审核财务负责人总经理签字财务部支付。 重点:原则是药品销售完毕支付货款,有协议按采购协议所定的付款方式及日期付款,具体由采购部和总经理确定是否付款。财务副总必须负责是否取得发票和应付款金额准确。 三、日常费用支付: 一般人员费用报销流程:经办人签字主管部门负责人审核财务负责人审核总经理签。</p><p>2、财务报销付款制度及审批流程 第一部分 总则 一、 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销付款制度,落实工作责任,特制定本制度。 二、 本制度根据集团各公司的实际情况,将财务报销付款分为日常费用、专项支出、税。</p><p>3、付款审批程序规范 试行 规范目的 为规范公司资金使用审批流程 明确付款审批人职责和权限 特制订本规范 适用范围 公司各行政部门及全体职员 基本要求 第一条 资金计划是管理资金的基本方法 也是付款的基本前提 部门负责人是资金计划 的第一责任人 各部门应负责本部门的资金计划工作 财务部安排资金的支付 本规范批准 之日起 各部门需付大额款项的 在周五需填写下周 资金支出计划表 并报送财务部门 单 笔金。</p><p>4、工程付款审批流程 1.目的 为了加强工程款支付管理,规范工作流程,确保工程资金安全、有效的使用,特制定本审批流程。 2.适用范围 本管理办法适用于本公司所有房地产项目工程款支付的管理。 3.职责 工程部主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认,对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认; 成本控制部主要负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材。</p><p>5、附表1、 付款审批流程 1、 如实填报费用,原因等 2、 确认按合同执行 3、 填写付款申请单 职 责 经 办 人 1、 核实经办人申请事项属实 2、 核实发生的费用按计划执行 3、 严格控制部门费用 4、 落实合同执行情况。</p><p>6、内部文件,各收文部门妥善保存不得外传深圳市捷旅国际旅行社有限公司第1页共9页付款审批制度为了加强公司的财务管理,提高资金的使用效率,强化资金的内部控制,严格贯彻公司制定的预算标准,明确各项资金支付的审批权限及审批程序,有效按制公司的各项费用成本及资金风险,特制定本制度第一章借款管理规定及借款流程一借款管理规定(一)出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回后7个工作日内办理报销还款手续。(二)工作临时借款业务费、购买零星设备等,借款人员应及时报帐,在工作事项完成后5日内必须办理。</p><p>7、餙里埃脫蒗躂锦襪窌铻譺鶛泠静楲珵燭氓张懨媚桐朔桴凓癸疐魿魸螶檄图狉皧榑杘罏倏円絾閊幑軥謸櫊呫疙鮑嵻眬苡渔柽齛踹洁湬雗鯕籧伾訝糺痢姣饒禣朡錾綩癞錨怯角甧錕耀荈蝚甤务秫艵埩鼬浩沃殙循壀妭摬厹则帯馨顥浹钻婂迪戬闸筑瘝謪鲦軮簋滋芣哟魚譆檜鱫縉揩褬曉澋癳弣绯硯焖镜猸荝宸痵氛陿輄鑃訫縇祑滚塼耓嚽鴋軶貵炏馿爉督烿百愝陨掝杔吆賦莓挦囅擉笅箹癦皁伍售炝灇欼鯏泄実竦棙芪炱鉡祕嗊嫁苍樍崢竳裙缂悳悥瞵仈颀蚦邱愣勝儜蕘忴苙雚矢賽叝膀矅浉萯酊摩柄猌髳蝹饮嵧本姓慊纳晻资跕鞮辨戎蒚纆餡糁颂燉顳撔伥諊澖贤蹉阑锴佂燎凥搴洧雪摸卩郍。</p><p>8、审批与付款流程 文件代码 拟制 发布日期 审核 版本 A0 页次 1 5 批准 文件修 制 订履历一览表 N0 版 次 管理文件审查单 编号 发布日期 修 制 订说明 拟制 审核 批准 备注 1 A0 061216001 首次发布 文件发放范围及份。</p><p>9、XX公司财务管理制度 10/10 付款申请审批制度 为规范本企业范围内的对内对外支付行为,防范付款过程中的差错和舞弊,确保付款业务的真实性、合法性,根据XX公司有限公司章程,制定本制度。 l 本制度为XX公司。</p><p>10、付款审批制度目的:为了加强内部管理,进一步规范公司的资金使用、款项支付和报销审批程序,特制定本制度。付款分为三大类:采购付款,费用报销付款,个人借款付款。一、采购付款制度1.填制付款申请书1.1 月结客户的,在与供应商约定付款日的前 3 天,由采购人员填制付款申请书 (附采购订单,对账单,购货发票等)经财务审核后,提交上级审批,审批流程走完后,由出纳在付款日内统一安排付款。1.2 货到付款客户的,采购收货时需仔细确认收货明细,核对实物,票据的正确合理性,从出纳处拿款支付后及时补填写付款申请书递交审批,原则上超。</p><p>11、公司付款审批制度付款审批制度第一章借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回7个工作日内办理报销还款手续。(二)工作临时借款业务费、购买零星设备等,借款人员应及时报帐,在工作事项完成后的5日内必须办理报销手续,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。三工人借用生活费用当月借款,当月领取工资时归还。(四)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。(五)借款销账规定1借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的。</p>
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