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内控考试

内控合规部及时向上级公司报送缺陷整改实施情况。审计部针对公司报送整改完成...关于内控考试与内控自查安排的通知内控工作组成员。

内控考试Tag内容描述:<p>1、第二题答案: 2008年发生的“三鹿奶粉”事件说明了部分企业社会责任的缺失。这起事件犹如一场飓风,席卷了不乏知名品牌的22家乳制品企业,引起了广大消费者的恐慌。民以食为天,食以安为先。作为食品生产企业,为社。</p><p>2、1 内部控制试题集内部控制试题集 内控考试内控考试 一 体系框架一 体系框架 1 什么是内部控制 答 COSO 内部控制框架认为 内部控制是受企业董事会 管理层和其他人员影响 为实现经营的效率 和效果性 财务报告的可靠性 相关法规的遵循性等目标而提供合理保证的过程 其含义如下 1 内部控制是一个过程 是一个发现问题 解决问题 不断发展和完善的动态过程 2 内部控制是由董事会 管理层 各部门 所属单。</p><p>3、第 1 题 多选题 5 0 分 题目 各级公司要根据整改计划的要求落实整改措施 各相关部门指定专人对缺陷整改的实施情况及进度 予以 内控合规部及时向上级公司报送缺陷整改实施情况 审计部针对公司报送整改完成的缺 陷进行缺陷整改审计 选项 监督 跟进 测试分析 以上均不对 第 2 题 多选题 5 0 分 题目 县支公司费用报销需由 在系统或纸质单证进行签字审批 审批完成后 将单据流转财务费用会 计进行。</p><p>4、2016年内控知识网络考试试题库 一、单选题 1.李国华董事长在中国邮政储蓄银行 2016 年工作会议上讲到: “健全、有效的内控合规体系既是()和()的重点内容,也是 一家现代商业银行自身发展的内在需要。” 监管要。</p><p>5、内部控制试题集 内控考试 一 体系框架 1 什么是内部控制 答 COSO内部控制框架认为 内部控制是受企业董事会 管理层和其他人员影响 为实现经营的效率和效果性 财务报告的可靠性 相关法规的遵循性等目标而提供合理保证。</p><p>6、题目选项A选项B选项C选项D答 案 商业银行的一笔关联交易被否决后 在 不得 就同一内容的关联交易进行审议 一个月内三个月内六个月内一年内C 依照本办法对贷款人固定资产贷款业务实施监督 管理 国资委审计署人民银行银行业监督管理 机构 D 不能作为债券发行主体 中央政府和地方 政府 企业金融机构社会团体D 贷款新规 规定 对于固定资产贷款 在风险可控 的前提下 单笔支付金额小于 人民币的 可采取 借。</p><p>7、内控师来了2008年6月,在借鉴和吸收国际监管新理念的背景下,我国财政部、证监会、审计署、银监会和保监会五部委联合印发了企业内部控制基本规范。2010年4月26日,财政部等五部委又联合发布了企业内部控制配套指引。这标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成。我国已成为继美国和日本之后第三个要求对本国企业实施全面内控审计的国家。强化内部控制已成为企业经营管理的重要组成部分和提升公司治理水平的制度建设,企业内控机制的有效性受到政府监管机构的监管和投资大众的关注。企业急需内控专。</p><p>8、中国网络通信集团公司XX分公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人:__________________二零零X年X月X日(签字)批准人:__________________二零零X年X月X日(签字)抄送:具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单目录1内部控制审计的目标和范围32内部控制审计的工作方法和步骤53内部控制审计的工作日程安排64内部控制审计的人员配备和财务预算75内部控制审计工作文档的编制81内部控制审计的目标和范围1.1内部控制的定义对企业来说,当企业设定目标以后,便要相应地制定策略达到其目标。企业策略的实施会受到不。</p><p>9、中国网络通信集团公司XX公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计报告编制人:__________________二零零X年X月X日(签字)批准人:__________________二零零X年X月X日(签字。</p><p>10、内控讲义 企业内控 12 讲 北京国家会计学院 第一讲 企业内部控制概述 . 2 第二讲 企业内部控制的功能和机制 . 7 第三讲 内部控制的要素 . 9 内控要素一:内控环境 . 12 第四讲 内部控制环境的要素。</p><p>11、精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,欢迎阅读下载=2016内控知识考试单选题答案200题2016年内控知识网络考试试题库 一、单选题 1.李国华董事长在中国邮政储蓄银行 2016 年工作会议上讲到: “健全、有效的内控合规体系既是和的重点内容,也是 一家现代商业银行自身发展的内在需要。” 监管要求、投资者关注 B.内控评价、投资者关注 C.监管要求、内控评价 D.经营管理、监管要求 答案:A 2.李国华董事长在听取案防工作汇报后的讲话中提到: “对于案 件和严重违规问题,一定要从重、从严处理,要坚持法则震 慑他人,警示大家。</p><p>12、控制缺陷评估表 每一个控制缺陷 请用此表格记录你的评估过程 以确认你所注意到的缺陷的严重性 指导委员会委员 流程责任人 流程 子流程 控制编号 缺陷概述 评估 不重要 重要 重大 评估约束条件 1 证据要支持缺陷 即没。</p>
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