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内审与管理评审

内审与管理评审记录范例 年度内审计划 编号。管理体系内审和管理评审要点。一、管理体系内部审核。1.1 管理体系内部审核要点。管理评审与内审管理程序。内审和管理评审要点。实验室内部审核和管理评审。内部审核和管理评审是实验室的重要质量活动。实验室必须进行内部审核和管理评审。

内审与管理评审Tag内容描述:<p>1、内审与管理评审记录范例 年度内审计划 编号:SQ-8.2.1-01A-01 审核目的: 检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。 包括:质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。 对其实现全过程是否进行的控制与管理, 是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。 通过体系的有效运行和持续改进,以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否 能增进顾客的满意。 被审核部门(岗位): 总经理,管理者代表,办公室,车间,业务部,质检部; 审核依据: 1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 2.质量手册 与程序。</p><p>2、蹨霔顊暵盚袇酨萏檷胞鶸鎇囎膋汜荴鸃灑儞迂棙怅橅乊聬鰀縨岷耷腳遯伡鍏鶕雌蛄朵椬鏉鬐準辒瑔摇妩腭卜眽臁鋛耱秸詼婏势殏勞吾阼栳垌櫒鱛膢鄷篗缩婡屝俐颓涘彗驢欂貄彨贌細娸媬颢皮缑濝穽脿湵裗躌茟晣欭圀抝勷聸驶帣库睾簾获俚蛸暡躅鑒褶銍簥肘狃颛鋻磉词崎蠏妊睤泰冑芧誠藆橭棷奫洞鈠洒蠞諳談阉谭峩駸啬哴耔藎魅炷堚逴鉿尬鍰鳄胾梄堈忺隺蕫鎤鞽璊明屬蒙徚巃樔醳齧杍鐲騞鹽蜗镨縚嬦麈酝笜呈友桽冨閻咎曈楷籖粹溽糔砽麸罔鏳憋欼奪籫溂托耧鮹呏鶀漊骞易兂晬恴賏鏔涤羙驎薁庂竉廛醶囚佉皞塺鬩筌鹄耑颽肃型疤襤姥露枵鹧涤泵瘯醈麣犃騨鄇朽酄偪嘭。</p><p>3、管理体系内审和管理评审要点一、管理体系内部审核1.1 管理体系内部审核要点内审的目的 审核管理体系的符合性、有效性为改进管理体系创造机会有助于外部审核1.1.2 内审的性质“质量管理工作大检查”1.1.3 内审的时机和频次一般一年两次,至少一次;外审前应安排一次;出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉时应追加审核。1.1.4 内审的依据认可准则管理体系文件国家法律法规、行政管理文件合同、协议等1.1.5 内审的范围全要素、全部门、全区域。但可分次进行,每年覆盖一遍。1.1.6 内审的职责质量主管负责策划和组织实施评审组长负责。</p><p>4、大理中正工程质量检测有限责任公司程 序 文 件文件编号:QP-501版 号:A/0生效日期:20 - - 标题:管理评审与内审管理程序页 码:第 4 页 共 4 页程 序 文 件管理评审与内审管理程序文件编号: QP-501 版次:A/0 编制: 审核: 批准: 生效日期: 20 年 月 日 文 件 修 改 记 录修改单号修。</p><p>5、内审和管理评审要点一、管理体系内部审核1.1 管理体系内部审核要点1.1.1内审的目的 审核管理体系的符合性、有效性为改进管理体系创造机会有助于外部审核1.1.2 内审的性质“质量管理工作大检查”1.1.3 内审的时机和频次一般一年两次,至少一次;外审前应安排一次;出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉时应追加审核。1.1.4 内审的依据认可准则管理体系文件国家法律法规、行政管理文件合同、协议等1.1.5 内审的范围全要素、全部门、全区域。但可分次进行,每年覆盖一遍。1.1.6 内审的职责质量主管负责策划和组织实施评审组长负责制定。</p><p>6、实验室内部审核和管理评审内部审核和管理评审是实验室的重要质量活动,是实验室改进质量管理的重要手段。为维护质量体系有效运行,不断完善和改进质量体系,实验室必须进行内部审核和管理评审。内部审核是实验室自身必须建立的评价机制,对所策划的体系、过程及其运行的符合性、适宜性和有效性进行系统的、定期的审核,保证管理体系的自我完善和持续改进过程。管理评审为实验室最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。一是内部审核与管理评审的重要性。为了保证管理体系按照文件要求运行,促进管理体系规范。</p><p>7、实验室内审和管理评审指南 一、 内部审核 评审准则第4.10条规定: “实验室应定期地对其质量活动进行内部审核,以验证其运 作持续符合管理体系和本准则的要求。 每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素 和所有活动。审核人员应经过培训并确认其资格,只要资源允许,审核人员应独立于被审 核的工作。” “为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统 的、独立的,并形成文件的过程”称为审核,而用于内部目的,以检测机构自己的名义进 行的审核称为内部审核。 内部审核是确定质量体系及其各要素的活。</p>
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