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审计实施细则

合同审计实施细则合同审计实施细则 1.0 总则 股份公司审计部负责对股份公司各部门的合同签订、履行过程和结果进行 审计监督、检查、评价和咨询。2.0 合同审计的内容。XXXXXXXX 集团预算审计实施细则集团预算审计实施细则 第一章总则 第一条第一条 为规范公司预算审计工作。

审计实施细则Tag内容描述:<p>1、合同审计实施细则合同审计实施细则 1.0 总则 股份公司审计部负责对股份公司各部门的合同签订、履行过程和结果进行 审计监督、检查、评价和咨询。 2.0 合同审计的内容: 2.1 合同的签订 2.1.1 合同文本:原则上所有合同都应使用公司统一的合同文本,如特殊情况需 使用本公司以外其他单位的合同文本,应在签订合同前经审计部审核同意后方 可使用。 2.1.2 合同的计划:签订合同前应有采购计划、外协计划、技改计划、大修计 划等或经股份公司主管副总经理签字的临时采购报告。对没有计划或没有报告 的合同不予审批。 2.1.3 招标情况:凡采用招。</p><p>2、XXXXXXXX 集团预算审计实施细则集团预算审计实施细则 第一章总则 第一条第一条 为规范公司预算审计工作,根据全面预算管理制度制定本细则。 第二条第二条 预算审计是对全面预算管理中关键控制环节进行的审计监督,旨在 评价关键控制的执行情况,分析预算管理风险,提出预算管理改进建议。 第三条第三条 预算审计工作由集团审计室承担。 第四条第四条 预算审计包括预算编制与修订审计、预算执行报告审计、预算管理 内部控制审计等。 第二章预算编制与修订审计 第五条第五条 预算编制与修订审计(下称“预算编制审计” )的审计对象是集团正。</p><p>3、邵阳学院建设工程及维修项目审计实施细则第一章 总则第一条 为了进一步规范我校基建、维修工程的审计工作,确保工程造价的真实性、合法性、效益性,维护学校的合法利益,提高学校基建、维修工程管理水平和促进廉政建设,根据湖南省教育系统建设项目审计实施办法和邵阳学院内部审计工作实施办法,结合我校实际情况,制定本细则。第二条 本细则所称建设工程及维修项目审计,是指学校内部审计机构依据有关法律法规和制度规范,对学校及所属各部门、单位使用公有资金(包括国家财政拨款、专项经费、科研经费、银行贷款、引进外资、自筹资金等。</p><p>4、建龙钢铁控股有限公司编 号:SJ100019A0发布日期: 2006 年 4 月 28 日工程项目审计实施办法生效日期: 2006 年 4 月 28日编 制 人:蔚殿永审 核 人:李德仁编制部门:审计监察部批 准 人:张志祥页 数:第1页 共17页 第一章 总 则第一条 为规范公司工程项目的内部审计的程序、方法和内容等工作,促进工程管理工作的制度化、规范化,提高资金使用效率,根据内部审计实务指南第1号建设项目内部审计、内部会计控制规范工程项目(试行)、建龙控股公司内部审计条例及工程技术部工程管理制度等相关制度,制订本办法。第二条 本办法所称工程项。</p>
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