收支预算总表
支出。一、基本支出。一、基本支出。2018年预算单位收支预算总表。一、一般公共预算拨款收入。二、政府性基金预算拨款收入。一、一般公共预算财政拨款收入。二、政府性基金预算财政拨款收入。收入预算。支出预算。一、一般公共服务支出。一、一般公共服务支出。一、一般公共服务支出。1. 一般公共预算。二、外交支出。二、外交支出。二、项目支出。
收支预算总表Tag内容描述:<p>1、2018年收支预算总表(表一)南通市旅游局(汇总)单位:万元收入支出项目2018年预算功能分类2018年预算项目分类2018年预算一、财政拨款1222.83一、一般公共服务一、基本支出664.28(一)一般公共预算1222.83二、外交(一)工资福利支出560.67(二)政府性基金预算三、国防(二)商品和服务支出95.58二、财政专户管理资金四、公共安全(三)对个人和家庭补助支出8.03五、教育二、项目支出558.55六、科学技术(一)通用项目10.05七、文化体育与传媒1、资本性项目5.05八、社会保障与就业2、工作性项目5九、社会保险基金支出3、转移性项目十、医疗。</p><p>2、2018年预算单位收支预算总表单位名称:佛冈县城乡规划管理办公室 单位:元收入支出项目预算数项目预算数一、预算拨款1608258一、工资福利支出1464446一般公共预算1608258二、商品和服务支出100800基金预算三、对个人和家庭补助支出43012二、预算外收入四、其他资本性支出三、事业收入(不含预算外收入)五、其他支出四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计1608258本年支出合计16082582018年预算单位人员情况表(在编在职)单位名称:佛冈县城乡规划管理办公室 项目财政拨款人数合计编制内人员编外供给人员(超编人员)后勤服务人员。</p><p>3、2018年部门收支预算总表单位名称: 六安市残疾人联合会本级 单位:万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入3158.00 一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入二、外交三、纳入专户管理政府非税收入三、国防四、其他收入四、公共安全事业收入五、教育经营收入六、科学技术上级补助收入七、文化体育与传媒附属单位上缴收入八、社会保障和就业2,585.14其他九、社会保险基金支出十、医疗卫生十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、。</p><p>4、2018年部门收支预算总表(01)单位:丽水市莲都区质量技术监督局单位:元收入支出项目年初预算功能分类预算数项目年初预算一般预算4,037,434.811、一般公共服务支出3,047,306.04基本支出3,637,434.81政府性基金收入0.002、外交支出工资福利支出3,243,122.40财政核拨非税收入0.003、国防支出商品服务支出382,312.41上级补助收入0.004、公共安全支出对个人和家庭补助支出12,000.00事业单位经营收入0.005、教育支出项目支出400,000.00财政专户资金0.006、科学技术支出基本建设类项目其他资金0.007、文化体育与传媒支出专项资金类项目400,000.00。</p><p>5、北京市大兴区农村工作委员会2017年收支预算总表单位:万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入45773.69一、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款收入二、社会保障和就业364.98三、事业收入三、医疗卫生162.97其中:专户核拨的事业收入四、农林水支出37995.06四、事业单位经营收入五、城乡社区支出1355.83五、上级补助收入六、教育支出102.5六、附属单位上缴收入七、节能环保支出10189.62七、其他收入本年收入合计45773.69本年支出合计50170.96九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转4397.27收 入 。</p><p>6、北京市大兴区农村工作委员会2018年收支预算总表单位:万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入8149.23一、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款收入二、社会保障和就业319.51三、事业收入三、医疗卫生156.29其中:专户核拨的事业收入四、农林水支出9917.55四、事业单位经营收入五、城乡社区支出五、上级补助收入六、教育支出35.64六、附属单位上缴收入七、节能环保支出2855.9七、其他收入八、其他支出3本年收入合计8149.23本年支出合计13287.89九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转5138.66收 入 。</p><p>7、2016年度区委办收支预算总表公开表一单位:万元收入预算支出预算项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款269.24一、一般公共服务支出一、基本支出241.241. 一般公共预算269.24二、外交支出二、项目支出28.002. 政府性基金预算三、国防支出二、财政专户管理资金四、公共安全支出三、其他资金五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出。</p><p>8、2016年部门收支预算总表 部门单位:东阳市审计局单位:元 收 入支 出项 目当年预算项 目当年预算一般预算7188718一、基本支出5958718其他资金人员支出5171268预算内暂存公用经费支出457850预算外暂存公务用车运行维护费140,000.00国有资产劳务费189600基金预算二、项目支出1230000国有资产暂存专项公用类1180000发展建设类50000政府性投资0收 入 总 计7188718支 出 总 计71887182016年部门预算支出核定表单位:元单位编码单位名称 功能科目编码功能科目名称项目类别项目名称合计。</p><p>9、2016年度武进区科学技术协会(本级)收支预算总表公开表一单位:万元收入预算支出预算项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款一、一般公共服务支出439.37 一、基本支出262.00 1. 一般公共预算474.22 二、外交支出二、项目支出212.22 2. 政府性基金预算三、国防支出二、财政专户管理资金四、公共安全支出三、其他资金五、教育支出六、科学技术支出6.40 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出4.94 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通。</p><p>10、2017年部门预算收支总表单位:万元收 入支 出项 目预算数支出功能分科目预算数支出经济科目(按大类)预算数一、财政拨款5310.71843一、一般公共服务支出一、基本支出5310.718431、一般公共预算拨款5310.71843二、外交支出工资福利支出3879.66532、政府性基金拨款三、国防支出商品和服务支出72.26二、事业收入四、公共安全支出对个人和家庭的补助1358.793131、纳入财政专户管理的收费五、教育支出二、项目支出2、其他事业收入六、科学技术支出工资福利支出三、上级补助收入七、文化体育与传媒支出商品和服务支出 四、事业单位经营收入八、。</p><p>11、1 附表附表 1 1 大理海东开发管理委员会大理海东开发管理委员会 2012015 5 年收支预算总表年收支预算总表 单位 万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一 财政拨款 地方公共财政预算 收入 40 100 一 基本支出。</p>