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文档简介
县交通局 2014 年部门情况说明xx 市 xx 县交通局 2014 年部门情况说明一、基本情况(一)我局 2014 年行政编制 25 人,机关事业编制 3人,实有在职 18 人。内设六个科室,下属企事业单位有交通质量监督站、公路技术管理所、运输管理所、渡口管理所、公路局、路政管理大队、交通工程勘察设计室、交通开发公司、公路公司、道路养护公司等 10 个。(二)职责范围。按照 xx 府办发(2010)99 号印发的xx 县交通局主要职责内设机构和人员编制规定,主要职责:1.贯彻执行交通法律 、法规、规章和方针政策 ,制定交通发展的实施细则、管理规定,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。2.拟订全县综合交通发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划(2014 年县编委批准交通局增设铁路民航科),并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划,并组织实施;负责交通行业综合统计工作;参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。3.综合平衡全县交通运力,构建全县综合交通运输体系;组织公路、水运 、公共客运、管道运输等各种运输方式,协调市直属管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的相关工作。4.承担全县道路、水路运输市场监督管理责任;组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。5.负责长江水域以外地方水域的水上交通安全监督管理。指导及协调全县水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染 、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;负责和协调船员管理有关工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作;负责全县水路运输管理 、水运工程质量监督、地方航道管理、航标管理,以及经批准从事客货运输地方船舶的安全监管,依法组织安全生产事故的调查和取证,并承担相应的监管责任。6.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责所属单位国有资产的监督管理 。7.承担全县公路、水路建设市场监管责任;组织协调全县公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并指导其养护和维护;监督交通建设项目招投标活动。8.承担交通运政、路政、港航执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任;组织和监督全县运政、路政的行政执法和交通安全管理工作 。9.负责结合交通行业的特点,研究并组织拟订交通运输有关安全方面的标准和规范,组织开展具有行业特点的安全宣传教育工作和安全检查,组织协调并督促有关部门制订交通行业应急预案,协调处理交通行业重大突发事件,监督检查所属事业单位贯彻有关安全法律法规和依法履行安全监管职责的情况,并承担相应的监管责任。10.负责道路运输安全监督管理工作。负责道路运输经营许可与资质管理,负责道路运输业户、营运车辆、从业人员的市场准入;负责维护道路运输的市场秩序,对道路运输经营行为的检查 ,对违规经营行为进行处罚;参与道路运输安全事故的调查。并承担相应的监管责任。11.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作。12.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;协调全县重大、特别重大交通突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运;承担交通国防动员有关工作。13.负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;组织开展交流合作 。14.承担交通行业精神文明建设工作,负责交通行业宣传工作。15.承办县政府交办的其他事项。二、决算情况说明2014 年总收入为 19306.58 万元。总支出 13306.58 万元。(一)公共预算财政拨款收入 17173.58 万元,公共预算财政拨款支出 17173.58 万元。其中基本支出 459.24 万元:退休费 68.64 万元、行政支行费 377.87、公积金 12.73 万元。项目支出 17714.34 万元:农村道路建设 3169.74 万元、公路养护 1737 万元、公路和运输安全 200 万元、取消二级路收费专项支出 1797、其它公路水路运输支出 10.6 万元、车辆购置税用于农村公路建设 10800 万元。(二)政府性基金收入 1133 万元。政府性基金支出1133 万元。三、三公经费情况说明“三公” 经费总额 2014 年,xx 县交通局接待人员约 262 人左右,接待费用开支 12.66 万元,比预算数下降20%。主要用于客人的住宿、用餐问题。现将开支主要情况说明如下:(一)迎接领导部门检查主要用于接待市安全检查、公路局季度公路检查、年末公路交叉检查;县政府、人大、政协等机关的调研工作。(二)争取交通项目及资金开支x 建高速项目、机场路项目、沿江铁路、郑万铁路项目、绕城公路项目、北碚及广东对口支援项目 、烟路及其他工程项目及资金的争取。(三)联系工作开支 一是市交委、市公路局、市渝勘院、各区县交委多次来 x 联系工作;二
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