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文档简介

产品试用管理制度篇一:产品试用管理制度篇二:产品部门管理制度 第一章 产品管理 一、 总则 1 目的 规范公司产品研发、实施、维护、质量、采购、实施、用户满意度等方面的管理,确保产品的可追溯性管理要求。2 定义 产品指能够提供给市场被使用或消费,满足客户需求的有形物品。 3 适用范围 本制度适用于公司所有员工:包括正式工和试用工。 适用于与产品相关管理的业务活动 产品管理 目的: 为加强对公司已有产品的控制,确保产品的完整性、有效性及可追溯性,特制定本制度。 适用范围 适用于产品管理的业务活动,如产品的出、入库管理、配置管理、相关文档管理等。 入库管理1 在公司滞留三天以上产品方可办理入库手续,各种产品在未办理入库手续前不得入库。2 产品入库时入库申请人需填写入库申请单,申请人按单上所列产品名称、品种、数量、规格等认真填写。入库申请单由申请人部门经理审核,审核通过, 部门经理签字确认,并将入库申请单提交质量管理人员;若审核未通过,则申请人根据审核意见修改重新申请。3 入库申请单交由质量管理负责人对单上所列产品进行验收,出具验收报告,并在入库申请单上签字确认,若产品通过验收则由产品管理人员根据申请单与验收报告生成入库单,若未通过验收则通告有关人员,重新核查,核查无误后重新申请入库。 4 产品管理人员按入库单上所列产品名称、品种、数量、规格等点收,清点无误后在入库单上签字,并由仓管员确认签字。 5 入库单未经产品管理人员签字确认或入库单与实物不符时,产品不予入库,并通知有关人员重新核查。 6 产品入库时产品管理人员应认真检查,确定安全无隐患后,方可入库。 出库管理 出库流程 1 在未办理出库手续时,所有库存产品不得出库,否则按产品丢失记录,由产 品管理人员赔偿。 2 申请人详细填写出库申请单,交由申请人所属部门经理审核并确认签字,审 核通过将申请单提交给产品管理人员,产品管理人员根据申请单确认产品库存数;审核未通过则申请人根据审核意见修改申请单并重新申请。3 出库申请单在填写日期的三个工作日后作废,需要重新申请;若产品数量不能够满足申请需求则申请单有效期至产品满足申请时为止。 4 产品管理人员对出库凭证进行审核,确认出库申请单由申请人部门经理确认签字,并检查出库凭证填写的项目是否齐全,是否具备合同附件,所列申请人所属部门,产品名称,数量等是否正确,单上填写字迹是否清楚,有无涂改痕迹,单据是否在规定的出库有效日期内。若发现问题,应立即联系申请人或部门经理更正,不允许含糊不清地先行发货。 5 产品管理人员根据申请单对库存产品进行核实,若可用产品可满足申请人需求,则生成出库单;若可用产品不足以满足申请需求,查看其部门经理是否允许启用安全库存;若同意使用安全库存,则产品管理人员生成出库单,同时填写采购申请以补足安全库存数;若不同意使用安全库存,则告知申请人自行申请采购产品。 6 产品管理人员在生成出库单的同时,应及时更新库存报表中库存产品的数量及产品状态,以免产品重复出库,由此造成的损失由产品管理人员承担。 7 产品管理人员按出库单登记的所列內容,核实并进行配货。 8 待送产品要按配车的要求,清理分堆,以利于装送。要按运输工具预约的装货时间,以先后顺序理货,(来自: 小 龙 文档网:产品试用管理制度)随到随装,不误时间。 9 仓管员确认签字后,方可对产品进行发货,发货时产品管理人员应对出库申请单与出库单逐单一一核实,并点货交与送货人员,划清责任。 10 发货结束,产品管理人员、仓管员应在发货单上签字确认,并留据存查。 11 产品管理人员发货后,应及时核对产品储存数,同时检查产品的数量、规格等并记录,如有问题,及时纠正。 篇三:试用装管理流程通知自 XX 年 3 月 1 日起,公司所有品牌试用装均按照货品管理制度进行规范化管理,现将管理标准及流程公布如下: 公司多年的行业规律更换试用装标准及流程: 本店自配发试用装三个月(内)销售不低于 40 瓶(肆拾)予以配发。 门店如配发中样(如审计处有空瓶给予门店配发,根据公司配发的量,审计处备案) 。 如配发时间内销售量不够,为了不影响柜台正常销售公司予以配发,但员工自行买单。 每周三把试用装空瓶和申请单递交审计,周四给予配发。 (其余时间不予配发) 。 延误或经济损失,相关责任人根据公司乐捐制度处理。下架产品的试用装及需回收的试用装管理流程 自 XX 年 3 月 1 日起,公司所有品牌下架产

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