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民政局计财处 XX 年工作总结和 XX 年工作计划XX 年,在厅党组正确领导下,在厅机关各处室、各州市民政局和各直属事业单位的支持配合下,我处较好地完成了年度工作计划。现将 XX 年的工作总结如下:一、XX 年的工作情况(一)强化政治思想和工作业务学习,进一步提高政治和业务素质。XX 年我处除积极参加厅党组、驻厅监察室、厅机关党委组织的各项政治学习和活动外,全处坚持每星期半天集中学习,采取党支部扩大会议和处务会议结合的方式,以“建立节约型政府和阳光政务,打造数字民政”为目标,促进全处的工作和服务质量。通过政治和业务学习,不仅提高了全处理解和执行政策的水平,还使全处树立了厉行节约、勤俭持家的理念,并把节约理念贯穿全年工作中。(二)按时完成了 XX 年财务决算和 XX 年预算的“一、二上”工作。一是 XX 年的财务决算情况为厅本级账户内收入 16051 万元,支出 7609 万元,结余 12583 万元(含基建经费 10571 万元) ;二是XX 年预算“一上”情况。厅机关内设 15 个处(室)纳入我厅部门预算编报范围的单位共有 19 个。其中厅本级 1 个。直属事业单位 17 个,民政系统 1个。到 XX 年 6 月 30 日止,共有定编人数 592 人,实有在职人员 492 人,另有离休人员 33 人,退休人员 285 人,车辆编制数为 53 辆。我厅 XX 年部门预算“一上”共上报项目 93 个,需经费亿元,其中申请财政资金项目 75 个,计亿元,预算外资金项目 7 个,计亿元,省级福彩公益金资助项目 11个,计亿元。三是 XX 年预算“二上”基本信息情况核对修改无误已按要求上报。根据预算“一下”初步安排,我厅预算支出万元,比去年年初预算安排万元增加 万元,增长 32%,其中基本支出万元,比去年年初安排万元增加万元,增长 15%;项目支出 万元(含经费拨款万元,比去年年初安排110925 万元增加万元,增长 13%;预算外资金 万元,比去年年初安排 13339 万元增加万元,增长80%;政府性基金 15045 万元,此项去年无安排) ,比去年年初安排 124264 万元增加万元,增长32%。尽管都有所增加,但我们仍根据 XX 年各处业务工作所需开支情况,向省财政上报了预算“二上”意见,要求在“一下”基础上增加项目支出预算19 项计万元。(三)在厉行节约的前提下,增加项目经费的收支,压缩控制一般性开支。一是全省民政事业经费投入。据不完全统计,XX 年全省民政事业经费投入亿元,其中:中央投入亿,省级投入 亿,州(市)投入亿,比 08 年的65 亿元增加了亿元,增长率为 33%。二是厅本级经费收支。据不完全统计,厅本级全年收入万元,比去年收入万元增加万元,增长 39%,其中行政经费收入万元,比去年收入万元增加万元,增长 11%;预算外经费收入 412 万元,比去年收入 万元增加万元,增长 169%;事业经费收入万元,比去年收入万元增加万元,增长 %。厅本级全年支出万元,比去年支出万元增加万元,增长%,其中行政经费支出万元,比去年支出万元减少万元,降低 12%;预算外支出万元,比去年支出万元减少万元,降低 %;事业经费支出万元,比去年支出万元增加万元,增长 35%。全年预算内外收入相抵结余 万元。在 XX 年全年收入中,有近 800 万元是争取到的专项工作经费。三是厅本级的公用经费开支控制压缩取得初步成效。根据有关厉行节约的规定,对公款出国、车辆购置及运行、公务接待、水电油、庆典、会议、出国组团、清理“小金库”等八项工作要求压缩控制,尤其是前四项是重点压缩内容。据初步统计,前四项重点压缩项目均在要求控制范围,但会议经费和庆典费有所增加。年终决算出来后还会有些变化,但力争控制在规定范围。四是保障了重点项目和重大活动开支。如加强民政宣传工作、庆祝国庆 60 周年活动、系统内外重要接待事项等。(四)统计工作逐步向规范化、制度化方向发展。首先,为打造数字民政,解决数出多门问题,以厅名义印发了统计工作管理办法 ,规范了统计工作的程序、时效,明确了各级民政部门和厅机关各业务处室的统计责任。由分管厅领导出面召开了专题会议,我处安排了专门培训。目前,各地高度重视,加强基础工作,总体上都能按要求上报。其次,针对电子统计台账中存在数据不一致的问题,我们分别到 XX 市的安宁温泉镇、海口镇、XX 市的部分县区进行了调研,对低保业务的数据与财务统计的数据衔接问题提出了改进意见。目前,各地基本上做到了从统计台账中提取数据,数出多门的现象逐步得到改善,数据及时性增强,数据质量明显提高。第三是完成了统计年鉴的编印。第四是配合做好全国第二次经济普查,完成了省普查领导小组交办的任务。(五) 、财务管理工作向集约化方向迈进。一是为加强对福彩资金的管理,我们编印了福彩财务管理文件汇编已发给各地在工作中掌握使用。二是完成了省级民政系统的票据清查,对我厅的票据管理使用情况,财政厅给予了肯定。三是完成了我省民政工作业务经费的调研工作,为民政部向财政部争取民政业务工作经费提供了第一手资料。四是完成了省级民政系统经营性国有资产的清查工作(此项工作分为自查、回头看、重点核查三个阶段),经省第八核查组近 5 个月的核查,未发现违反省委、省政府五条禁令的情况,省第八核查组对我厅清查工作给予了充分肯定。五是完成了“小金库”的清查工作(再次回头看) ,建立了防治“小金库”的长效机制,按时上报了工作总结,未发现私设“小金库”的问题。六是在预算工作上实行内部公示制,得到了省人大预算委和财政厅检查组的充分肯定。七是按政府采购规定,完成了 48 批(次)采购任务,全年采购金额为 1539 万元。(六)资金项目管理工作向跟踪化方向探索。一是对全省民政业务专项投入省财政预算 500万元以上(一次性)的项目进行绩效评价探索,这些项目包括了城乡低保补助、农村敬老院建设补助、城市特困户医疗救助、在乡复员退伍军人生活补助、优抚对象和两参退役人员生活补助的项目经费,这项工作经财政厅专项考核检查后得到表彰。二是完成了民政部和省厅两级的优抚安置资金使用情况检查(我们到了 XX 市、楚雄、大理、保山、文山等州市) 。三是制定并实施了厉行节约八项要求的具体办法,使全厅压缩控制一般性开支的工作有效开展。四是全厅在实行公务卡结算的同时,按经费管理要求,不再采用现金支付业务经费,使用面达90%以上,为业务经费的管理和使用提供了便捷有效的通道。五是配合两个基建项目办按进度保障了相关工作的完成。(七)培训工作向人性化方向靠齐。在培训工作方面,我们采取上门服务的方式,为部分州(市)的财务统计培训班上门讲课,此外,处领导带头参加全省的各种培训班学习,以提高政策和业务水平。二、XX 年工作计划根据省政府批准的民政厅机构改革三定方案,计划财务处将更名为规划财务处,新的规划财务处的职能将在现有职能基础上突出规划职能和监管职能,按此职能要求,将在规划工作上加大统筹力度,在统计工作上提高质量和时效要求,在资金的使用上增加监管频率,在为基层服务上全方位注入人性化理念。具体说就是:树立大民政的理念,把全省民政事业发展规划统筹起来考虑,不仅要整体规划,还要统筹各项业务规划,使全省民政事业发展规划向一体化方向发展,避免多门规划、重复规划、缺项规划情况的出现;在统计工作上,王厅长最近召集省厅有关处室,强调了统计工作的重要性和数据的一致性,从现在起,无论是优抚安置系统、社会救助系统、民间组织管理系统自行开发和已使用的信息系统,其信息资源不仅要与民政财务统计系统的数据为依据,而且对外使用要统一到民政财务统计数据上;在资金的使用上将会增加检查、审计的频率,特别是对民生和保障项目的资金使用,不允许出现监管盲区,同时还会向深度监管推进;在为基层服务上主要是围绕打造责任政府、阳光政务为中心,进一步转变观念、热情周到、积极主动为基础单位人员服好务。在具体工作中,明年主要抓好以下几项工作:一是根据最终审定批复的年初预算,认真细致做好 XX 年经费预算的公示、批复,抓紧项目经费的使用进度,尤其是另文下达的项目经费;二是按时完成 XX 年的财务决算工作,力争做到收支基本持平;三是在协调落实我省民政事业发展“十一五”规划项目经费和扩大内需项目经费的同时,认真做好“十一五”总结和“十二五”规划;四是举办二至三次全省性的统计、财务培训班(含以会代训) ,不断提高民政财务统计人员的业务水平;五是编印统计年鉴 ;六是积极配合审计、财政等部门做好对民政业务专项经费的审计和检查工作;七是认真做好省级民政系统经营性国有资产的整改工作,并积极配合做好其改革工作;八是在进一步完善财务统计报表审核修正、收集上报工作的同时,按季提供财务统计工作分析情况及报表,做好厅领导的参谋助手;九是本着厉行节约、勤俭持家的原则,继续抓好一般性公务开支的控制压缩工作,力争把八项公务开支指标控制在省纪委、省财政的规定范围内。XX 年,在厅党组正确领导下,在厅机关各处室、各州市民政局和各直属事业单位的支持配合下,我处较好地完成了年度工作计划。现将 XX 年的工作总结如下:一、XX 年的工作情况(一)强化政治思想和工作业务学习,进一步提高政治和业务素质。XX 年我处除积极参加厅党组、驻厅监察室、厅机关党委组织的各项政治学习和活动外,全处坚持每星期半天集中学习,采取党支部扩大会议和处务会议结合的方式,以“建立节约型政府和阳光政务,打造数字民政”为目标,促进全处的工作和服务质量。通过政治和业务学习,不仅提高了全处理解和执行政策的水平,还使全处树立了厉行节约、勤俭持家的理念,并把节约理念贯穿全年工作中。(二)按时完成了 XX 年财务决算和 XX 年预算的“一、二上”工作。一是 XX 年的财务决算情况为厅本级账户内收入 16051 万元,支出 7609 万元,结余 12583 万元(含基建经费 10571 万元) ;二是XX 年预算“一上”情况。厅机关内设 15 个处(室)纳入我厅部门预算编报范围的单位共有 19 个。其中厅本级 1 个。直属事业单位 17 个,民政系统 1个。到 XX 年 6 月 30 日止,共有定编人数 592 人,实有在职人员 492 人,另有离休人员 33 人,退休人员 285 人,车辆编制数为 53 辆。我厅 XX 年部门预算“一上”共上报项目 93 个,需经费亿元,其中申请财政资金项目 75 个,计亿元,预算外资金项目 7 个,计亿元,省级福彩公益金资助项目 11个,计亿元。三是 XX 年预算“二上”基本信息情况核对修改无误已按要求上报。根据预算“一下”初步安排,我厅预算支出万元,比去年年初预算安排万元增加 万元,增长 32%,其中基本支出万元,比去年年初安排万元增加万元,增长 15%;项目支出 万元(含经费拨款万元,比去年年初安排110925 万元增加万元,增长 13%;预算外资金 万元,比去年年初安排 13339 万元增加万元,增长80%;政府性基金 15045 万元,此项去年无安排) ,比去年年初安排 124264 万元增加万元,增长32%。尽管都有所增加,但我们仍根据 XX 年各处业务工作所需开支情况,向省财政上报了预算“二上”意见,要求在“一下”基础上增加项目支出预算19 项计万元。(三)在厉行节约的前提下,增加项目经费的收支,压缩控制一般性开支。一是全省民政事业经费投入。据不完全统计,XX 年全省民政事业经费投入亿元,其中:中央投入亿,省级投入 亿,州(市)投入亿,比 08 年的65 亿元增加了亿元,增长率为 33%。二是厅本级经费收支。据不完全统计,厅本级全年收入万元,比去年收入万元增加万元,增长 39%,其中行政经费收入万元,比去年收入万元增加万元,增长 11%;预算外经费收入 412 万元,比去年收入 万元增加万元,增长 169%;事业经费收入万元,比去年收入万元增加万元,增长 %。厅本级全年支出万元,比去年支出万元增加万元,增长%,其中行政经费支出万元,比去年支出万元减少万元,降低 12%;预算外支出万元,比去年支出万元减少万元,降低 %;事业经费支出万元,比去年支出万元增加万元,增长 35%。全年预算内外收入相抵结余 万元。在 XX 年全年收入中,有近 800 万元是争取到的专项工作经费。三是厅本级的公用经费开支控制压缩取得初步成效。根据有关厉行节约的规定,对公款出国、车辆购置及运行、公务接待、水电油、庆典、会议、出国组团、清理“小金库”等八项工作要求压缩控制,尤其是前四项是重点压缩内容。据初步统计,前四项重点压缩项目均在要求控制范围,但会议经费和庆典费有所增加。年终决算出来后还会有些变化,但力争控制在规定范围。四是保障了重点项目和重大活动开支。如加强民政宣传工作、庆祝国庆 60 周年活动、系统内外重要接待事项等。(四)统计工作逐步向规范化、制度化方向发展。首先,为打造数字民政,解决数出多门问题,以厅名义印发了统计工作管理办法 ,规范了统计工作的程序、时效,明确了各级民政部门和厅机关各业务处室的统计责任。由分管厅领导出面召开了专题会议,我处安排了专门培训。目前,各地高度重视,加强基础工作,总体上都能按要求上报。其次,针对电子统计台账中存在数据不一致的问题,我们分别到 XX 市的安宁温泉镇、海口镇、XX 市的部分县区进行了调研,对低保业务的数据与财务统计的数据衔接问题提出了改进意见。目前,各地基本上做到了从统计台账中提取数据,数出多门的现象逐步得到改善,数据及时性增强,数据质量明显提高。第三是完成了统计年鉴的编印。第四是配合做好全国第二次经济普查,完成了省普查领导小组交办的任务。(五) 、财务管理工作向集约化方向迈进。一是为加强对福彩资金的管理,我们编印了福彩财务管理文件汇编已发给各地在工作中掌握使用。二是完成了省级民政系统的票据清查,对我厅的票据管理使用情况,财政厅给予了肯定。三是完成了我省民政工作业务经费的调研工作,为民政部向财政部争取民政业务工作经费提供了第一手资料。四是完成了省级民政系统经营性国有资产的清查工作(此项工作分为自查、回头看、重点核查三个阶段),经省第八核查组近 5 个月的核查,未发现违反省委、省政府五条禁令的情况,省第八核查组对我厅清查工作给予了充分肯定。五是完成了“小金库”的清查工作(再次回头看) ,建立了防治“小金库”的长效机制,按时上报了工作总结,未发现私设“小金库”的问题。六是在预算工作上实行内部公示制,得到了省人大预算委和财政厅检查组的充分肯定。七是按政府采购规定,完成了 48 批(次)采购任务,全年采购金额为 1539 万元。(六)资金项目管理工作向跟踪化方向探索。一是对全省民政业务专项投入省财政预算 500万元以上(一次性)的项目进行绩效评价探索,这些项目包括了城乡低保补助、农村敬老院建设补助、城市特困户医疗救助、在乡复员退伍军人生活补助、优抚对象和两参退役人员生活补助的项目经费,这项工作经财政厅专项考核检查后得到表彰。二是完成了民政部和省厅两级的优抚安置资金使用情况检查(我们到了 XX 市、楚雄、大理、保山、文山等州市) 。三是制定并实施了厉行节约八项要求的具体办法,使全厅压缩控制一般性开支的工作有效开展。四是全厅在实行公务卡结算的同时,按经费管理要求,不再采用现金支付业务经费,使用面达90%以上,为业务经费的管理和使用提供了便捷有效的通道。五是配合两个基建项目办按进度保障了相关工作的完成。(七)培训工作向人性化方向靠齐。在培训工作方面,我们采取上门服务的方式,为部分州(市)的财务统计培训班上门讲课,此外,处领导带头参加全省的各种培训班学习,以提高政策和业务水平。二、XX 年工作计划根据省政府批准的民政厅机构改革三定方案,计划财务处将更名为规划财务处,新的规划财务处的职能将在现有职能基础上突出规划职能和监管职能,按此职能要求,将在规划工作上加大统筹力度,在统计工作上提高质量和时效要求,在资金的使用上增加监管频率,在为基层服务上全方位注入人性化理念。具体说就是:树立大民政的理念,把全省民政事业发展规划统筹起来考虑,不仅要整体规划,还要统筹各项业务规划,使全省民政事业发展规划向一体化方向发展,避免多门规划、重复规划、缺项规划情况的出现;在统计工作上,王厅长最近召集省厅有关处室,强调了统计工作的重要性和数据的一致性,从现在起,无论是优抚安置系统、社会救助系统、民间组织管理系统自行开发和已使用的信息系统,其信息资源不仅要与民政财务统计系统的数据为依据,而且对外使用要统一到民政财务统计数据上;在资金的使用上将会增加检查、审计的频率,特别是对民生和保障项目的资金使用,不允许出现监管盲区,同时还会向深度监管推进;在为基层服务上主要是围绕打造责任政府、阳光政务为中心,进一步转变观念、热情周到、积极主动为基础单位人员服好务。在具体工作中,明年主要抓好以下几项工作:一是根据最终审定批复的年初预算,认真细致做好 XX 年经费预算的公示、批复,抓紧项目经费的使用进度,尤其是另文下达的项目经费;二是按时完成 XX 年的财务决算工作,力争做到收支基本持平;三是在协调落实我省民政事业发展“十一五”规划项目经费和扩大内需项目经费的同时,认真做好“十一五”总结和“十二五”规划;四是举办二至三次全省性的统计、财务培训班(含以会代训) ,不断提高民政财务统计人员的业务水平;五是编印统计年鉴 ;六是积极配合审计、财政等部门做好对民政业务专项经费的审计和检查工作;七是认真做好省级民政系统经营性国有资产的整改工作,并积极配合做好其改革工作;八是在进一步完善财务统计报表审核修正、收集上报工作的同时,按季提供财务统计工作分析情况及报表,做好厅领导的参谋助手;九是本着厉行节约、勤俭持家的原则,继续抓好一般性公务开支的控制压缩工作,力争把八项公务开支指标控制在省纪委、省财政的规定范围内。XX 年,在厅党组正确领导下,在厅机关各处室、各州市民政局和各直属事业单位的支持配合下,我处较好地完成了年度工作计划。现将 XX 年的工作总结如下:一、XX 年的工作情况(一)强化政治思想和工作业务学习,进一步提高政治和业务素质。XX 年我处除积极参加厅党组、驻厅监察室、厅机关党委组织的各项政治学习和活动外,全处坚持每星期半天集中学习,采取党支部扩大会议和处务会议结合的方式,以“建立节约型政府和阳光政务,打造数字民政”为目标,促进全处的工作和服务质量。通过政治和业务学习,不仅提高了全处理解和执行政策的水平,还使全处树立了厉行节约、勤俭持家的理念,并把节约理念贯穿全年工作中。(二)按时完成了 XX 年财务决算和 XX 年预算的“一、二上”工作。一是 XX 年的财务决算情况为厅本级账户内收入 16051 万元,支出 7609 万元,结余 12583 万元(含基建经费 10571 万元) ;二是XX 年预算“一上”情况。厅机关内设 15 个处(室)纳入我厅部门预算编报范围的单位共有 19 个。其中厅本级 1 个。直属事业单位 17 个,民政系统 1个。到 XX 年 6 月 30 日止,共有定编人数 592 人,实有在职人员 492 人,另有离休人员 33 人,退休人员 285 人,车辆编制数为 53 辆。我厅 XX 年部门预算“一上”共上报项目 93 个,需经费亿元,其中申请财政资金项目 75 个,计亿元,预算外资金项目 7 个,计亿元,省级福彩公益金资助项目 11个,计亿元。三是 XX 年预算“二上”基本信息情况核对修改无误已按要求上报。根据预算“一下”初步安排,我厅预算支出万元,比去年年初预算安排万元增加 万元,增长 32%,其中基本支出万元,比去年年初安排万元增加万元,增长 15%;项目支出 万元(含经费拨款万元,比去年年初安排110925 万元增加万元,增长 13%;预算外资金 万元,比去年年初安排 13339 万元增加万元,增长80%;政府性基金 15045 万元,此项去年无安排) ,比去年年初安排 124264 万元增加万元,增长32%。尽管都有所增加,但我们仍根据 XX 年各处业务工作所需开支情况,向省财政上报了预算“二上”意见,要求在“一下”基础上增加项目支出预算19 项计万元。(三)在厉行节约的前提下,增加项目经费的收支,压缩控制一般性开支。一是全省民政事业经费投入。据不完全统计,XX 年全省民政事业经费投入亿元,其中:中央投入亿,省级投入 亿,州(市)投入亿,比 08 年的65 亿元增加了亿元,增长率为 33%。二是厅本级经费收支。据不完全统计,厅本级全年收入万元,比去年收入万元增加万元,增长 39%,其中行政经费收入万元,比去年收入万元增加万元,增长 11%;预算外经费收入 412 万元,比去年收入 万元增加万元,增长 169%;事业经费收入万元,比去年收入万元增加万元,增长 %。厅本级全年支出万元,比去年支出万元增加万元,增长%,其中行政经费支出万元,比去年支出万元减少万元,降低 12%;预算外支出万元,比去年支出万元减少万元,降低 %;事业经费支出万元,比去年支出万元增加万元,增长 35%。全年预算内外收入相抵结余 万元。在 XX 年全年收入中,有近 800 万元是争取到的专项工作经费。三是厅本级的公用经费开支控制压缩取得初步成效。根据有关厉行节约的规定,对公款出国、车辆购置及运行、公务接待、水电油、庆典、会议、出国组团、清理“小金库”等八项工作要求压缩控制,尤其是前四项是重点压缩内容。据初步统计,前四项重点压缩项目均在要求控制范围,但会议经费和庆典费有所增加。年终决算出来后还会有些变化,但力争控制在规定范围。四是保障了重点项目和重大活动开支。如加强民政宣传工作、庆祝国庆 60 周年活动、系统内外重要接待事项等。(四)统计工作逐步向规范化、制度化方向发展。首先,为打造数字民政,解决数出多门问题,以厅名义印发了统计工作管理办法 ,规范了统计工作的程序、时效,明确了各级民政部门和厅机关各业务处室的统计责任。由分管厅领导出面召开了专题会议,我处安排了专门培训。目前,各地高度重视,加强基础工作,总体上都能按要求上报。其次,针对电子统计台账中存在数据不一致的问题,我们分别到 XX 市的安宁温泉镇、海口镇、XX 市的部分县区进行了调研,对低保业务的数据与财务统计的数据衔接问题提出了改进意见。目前,各地基本上做到了从统计台账中提取数据,数出多门的现象逐步得到改善,数据及时性增强,数据质量明显提高。第三是完成了统计年鉴的编印。第四是配合做好全国第二次经济普查,完成了省普查领导小组交办的任务。(五) 、财务管理工作向集约化方向迈进。一是为加强对福彩资金的管理,我们编印了福彩财务管理文件汇编已发给各地在工作中掌握使用。二是完成了省级民政系统的票据清查,对我厅的票据管理使用情况,财政厅给予了肯定。三是完成了我省民政工作业务经费的调研工作,为民政部向财政部争取民政业务工作经费提供了第一手资料。四是完成了省级民政系统经营性国有资产的清查工作(此项工作分为自查、回头看、重点核查三个阶段),经省第八核查组近 5 个月的核查,未发现违反省委、省政府五条禁令的情况,省第八核查组对我厅清查工作给予了充分肯定。五是完成了“小金库”的清查工作(再次回头看) ,建立了防治“小金库”的长效机制,按时上报了工作总结,未发现私设“小金库”的问题。六是在预算工作上实行内部公示制,得到了省人大预算委和财政厅检查组的充分肯定。七是按政府采购规定,完成了 48 批(次)采购任务,全年采购金额为 1539 万元。(六)资金项目管理工作向跟踪化方向探索。一是对全省民政业务专项投入省财政预算 500万元以上(一次性)的项目进行绩效评价探索,这些项目包括了城乡低保补助、农村敬老院建设补助、城市特困户医疗救助、在乡复员退伍军人生活补助、优抚对象和两参退役人员生活补助的项目经费,这项工作经财政厅专项考核检查后得到表彰。二是完成了民政部和省厅两级的优抚安置资金使用情况检查(我们到了 XX 市、楚雄、大理、保山、文山等州市) 。三是制定并实施了厉行节约八项要求的具体办法,使全厅压缩
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