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文档简介
县审计局 XX 年度上半年工作总结及下半年 工作思路 中共 XX 县委、XX 县人民政府: 上半年我局在县委、县政府和上级审计部门的正确领 导下,围绕建设“三生融合幸福 XX”中心工作,认真贯 彻落实全国、省、市审计工作会议精神,以科学发展观为 指导,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、 求真务实”的工作方针,认真履行审计监督职能,取得了 较好成绩,截止 6 月,已完成审计项目 3 个,在审项目 4 个,出具审计报告 3 篇,管理不规范金额 2365.76 万元,提 交审计信息 31 篇。 一、上半年工作完成情况 深化财政预算执行审计,注重核心和外围结合。上半 年完成预算执行审计和全部政府资金审计、转移支付管理 审计项目。审计中注重县本级财政审计和各外围资金审计 结合,关注预算科学、合理性,推动预算管理改革;关注 资金运行安全性,加强财政资金管理审计监督;关注制度 长效性,推动财政制度建设。 积极谋划经济责任审计,注重审计对象和审计重点结 合。XX 年经济责任审计以全部政府性资金为主线,进一步 实施乡镇“党政一把手”“捆绑审计”。关注党政领导干 部任职期间的各项职能履行和指标完成情况、决策制订及 执行情况、收入支出及资金使用效益等内容,加大经济责 任审计与财政审计、投资审计、专项资金绩效审计的融合 力度。上半年经组织部审批,确定 4 个部门 3 个乡镇共 10 名领导干部审计对象,并着手制定统一的审计方案,为下 半年经责项目全面铺开积极准备。 促进工程建设规范,注重事前事后结合。一是注重标 前审价。确定专人进行标前审计资料收件并进行初审;随 机从专家库中抽取专家对送审的预算书进行审核并提出审 价意见,经审计人员复核后进行定案。截至 6 月,共审定 标底项目 102 个,送审金额 40235.03 万元,审定金额 39133.97 万元,净核减 1101.06 万元,净核减率 2.74%。 其中 500 万元以上重点工程项目 19 个,审定金额 28921.47 万元,占总审定金额的 73.9%。二是注重工程结算审核。审 计人员通过实地测勘、咨询建设各方,仔细核查竣工资料 后进行结算审定。共结算审定项目 18 个,送审金额 2373.00 万元,审定金额 2159.30,净核减金额 213.70 万 元,净核减率高到 9.0%。 加强民生资金审计,注重惠民和资金效益结合。上半 年完成县 XX 年度教育投入及资金使用情况审计调查项目, 摸清我县政府教育投入总体规模;检查各项财政教育投入 资金在管理及使用过程中的合法性、合规性和效益性情况; 根据审计调查结果,及时提出建设性建议,促进财政教育 经费足额投入和合理安排使用,提高资金的使用效益,促 进教育公平。完成 XX 至 XX 年农田水利资金投入使用情况 审计调查项目。通过调查,掌握我县 XX 年至 XX 年财政投 入农田水利建设资金的总量、支出结构,重点关注省级以 上财政安排用于水利项目建设转移支付资金使用的合规性 和项目建设的真实性,客观评价资金使用绩效,分析产生 问题的原因,提出加以改进、完善的对策和建议。 推动审计机关建设,注重务实务虚结合。一是切实提 高创先创优能力。邀请专家开展写作能力培训,提高审计 干部信息撰写水平,运用审计专报、网站、科研课题等形 式加强审计宣传、提高审计理论水平。二是培育审计文化。 包括:培育审计质量文化。认真执行审计项目三级复核、 审计业务会议制度,探索审计项目审理;培育审计廉政文 化。组织全员参加审计纪律及职业道德学习、严格执行审 计纪律回访;培育审计治学文化。组织参加市局审计青年 论坛活动,加强审计人员课题研究能力。业务干部参加各 级审计实务培训,加大计算机审计培训力度,推动审计信 息化建设;培育审计法制文化。依照审计“六五”普法规 划,制定 XX 年度工作计划,继续开展各类审计普法活动。 二、下半年工作思路 写好一个报告。综合 XX 年下半年至 XX 年上半年与财 政审计有关情况进行汇总分析,代拟县本级财政预算执行 和其他财政收支的审计结果报告,经局长办公会议审定后, 上报县人民政府。7 月,向县人大报告县本级财政审计工作 报告。 加大二个力度。一是加大政府投资项目标前审价和重 点工程结算审核力度。加大重点项目预算审计、现场勘察、 项目质量审计力度。核减不实费用,纠正违规问题,提高 工程质量和投资效益。二是加大“三公经费”的调查力度。 通过审计,揭示现行“三公经费”使用和管理中的一些倾 向性、苗头性和制度性的问题,促进落实“中央政治局关 于改进工作作风、密切联系群众的八项规定”。 注重三个重点。一是以社保资金审计整改为重点,督 促 XX 年审计发现问题的整改落实,促进社会保障政策制度 的执行和完善,在全面检查 XX 年审计发现问题整改情况和 审计建议采纳情况基础上,重点跟踪审计医疗保险基金、 最低生活保障资金、残疾人就业保障金、社会保险基金预 算管理等方面存在问题的整改落实情况及管理现状。二是 组织开展 XX 年至 XX 年城镇保障性安居工程跟踪审计,推 动完善住房保障制度。今年重点关注上一年度我县城镇保 障性安居工程的投资、建设、分配、运营,以及资金筹集、 管理和使用等情况。三是继续开展县城关应急备用水源工 程跟踪审计,及时揭示和通报工程建设过程中出现的各类 问题,出具整改通知单,督促整改。 着力四大建设。一是着力审计信息化建设。以创新审 计技术手段和管理方式为抓手,着力推进审计信息化建设, 实现了审计工作质量和效率提高。二是着力内审建设。充 分发挥内部审计免疫系统功能,维护各单位资金、资产、 资源安全,加强对风险的预知、预见、预警、预防作用。
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