行政后勤管理工作流程_第1页
行政后勤管理工作流程_第2页
行政后勤管理工作流程_第3页
行政后勤管理工作流程_第4页
行政后勤管理工作流程_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

行政后勤管理工作流程 4 管理文件编制、发布流程 文件编制部门文件编制部门 1、编写文件征求意见稿 文件编制部门文件编制部门 1、送集团公司主要领导和相关管 理部门征求意见 2、在集团公司网站发布,征求分 支机构意见(必要时) 文件编制部门文件编制部门 1、汇总意见,修改文稿,形成文 件报批稿 文件编制部门文件编制部门 1、根据总裁办公会议意见修改形 成文件发布稿 2、填写发文审批表并报总裁 批准 3、将发文审批表和拟发布文 件电子版送行政后勤部 总裁办公会议总裁办公会议 1、讨论文稿,提出修改和审批意 见 行政后勤部行政后勤部 1、编制文件字号并办理发文登记 后发布文件 2、将文件的电子版、纸质版及 发文审批表等相关文件归档、 保存 行政后勤管理工作流程 5 注: 1、本流程适用于集团公司一级(管理手册) 、二级(程序) 、三级(规章、制度)文件的编 制和发布管理,行政后勤部为文件管理责任部门。其它文件,如各类通知,管理部门报总 裁或主管副总裁批准后即可发布,不需填写发文审批表及编号。 2、行文规定: (1)公文的文种主要包括决议、决定、指示、公报、通知、通报、规定、报告、请示、 批示、会议纪要、函等。 (2)公司决议、决定、指示、公报、通知、通报、规定发文标识为印制带有“建研地基 基础工程有限责任公司文件”字头的专用文件纸。公司报告、请示、批示、会议纪要、函 等发文标示为印制带有“建研地基基础工程有限责任公司”字头的专用纸。上述文件的第 二页用普通白纸。 (3)发文字号由各职能部门代字、年号、序号组成。在发文字头标识下空两行,用 3 号 仿宋体字,居中排列;年份应标全称, “ ”用六角括号括入;序号不编虚位,即 1 不编 为 001,不加“第”字。发文由行政后勤部统一编号。 (4)标题 由发文机关名称、公文主题和文种组成。标题中除法规、规章名称须加书名 号外,一般不用标点符号,可分一行或多行居中书写。 (5)主送机关公文的主要受理机关,应当使用全称或者规范化简称、统称,在标题下空 一行,左侧顶格用 3 号仿宋体标识,回行时仍顶格,在主送机关名称后全角冒号。 (6)正文 公文的主体部分,用来表达公文的内容。在主送机关的名称下 1 行,每自然 段首行空 2 字,回行顶格。数字、年份不能回行。 (7)附件 公文如有附件,在正文下空一行,左空 2 字用 3 号仿宋体标识“附件”后标 全角冒号和名称。附件名称后不加标点符号。附件应与公文一起装订。 (8)发文属名应当用全称,成文日期应写全年、月、日,如“2010 年 1 月 1 日”即可, 最后加盖公章。 (9)抄送机关 应当使用全称或简称,在主题词下 1 行,左右各空 1 字,用 3 号仿宋体 字标识“抄送” ,后标全角冒号。上级单位为报,平级单位为送,下级单位为发。 (10)公文内容用字标准 标题为涂黑二号宋体字,内容为 4 号宋体字。 (11)中国建筑技术集团有限公司职能部门发文编号: 以集团公司名义发文: 中技集团 号, 以企业管理处名义发文: 中技集团企 号 以经营风险管理部名义发文: 中技集团险 号 以财务处名义发文: 中技集团财 号 以组织人事部名义发文: 中技集团人 号 以行政后勤部名义发文: 中技集团办 号 3、需网上征求意见的文件为与分支机构有重要关系的涉及分支机构设立、撤销、合同、风 险控制、财务、质量安全管理等方面的文件。 4、分支机构编制、发布内部行政文件参照本程序执行。 6 5、文件收文管理程序:文件收文管理程序: 收文部门收到或网上下载文件后,填写收文记录和文件传阅单,送公司有关领导或部门收文部门收到或网上下载文件后,填写收文记录和文件传阅单,送公司有关领导或部门 处理,负责文件处理的领导或部门保存文件。处理,负责文件处理的领导或部门保存文件。 办公用品、设备管理流程 注: 1、本流程适用于集团公司管理部门日常办公用品、设备的管理。分支机构购置大型办公设 备执行本流程。 使用部门使用部门 1、 提出采购或使用申请 2、 申请办公设备应填写办公设 备购置申请表 行政后勤部行政后勤部 1、 发放办公用品并登记 2、 将办公设备购置申请表 报总裁 行政后勤部行政后勤部 1、 购置、验收、发放办公设备, 填写仪器设备验收单 ,发放记 录 2、 如为固定资产,填写仪器 设备固定资产卡片办理相关手 续 3、 报销购置费用 总裁总裁 1、对办公设备购置签署意见 使用部门使用部门 1、 领取办公设备、用品 2、 负责办公设备日常保管和维护 行政后勤管理工作流程 7 2、办公用品是指200 元以下的低值易耗品,如办公用纸、笔等,由行政后勤部根 据需要随时采购 3、办公设备是指200 元以上 2000 以下的耐用办公用品及 2000 元(含)以上的形 成固定资产的办公设备,如汽车、计算机、复印机等。 4、办公设备形成固定资产的,未办理固定资产手续,财务处不予报销费用。 5、 仪器设备验收单 、 仪器设备固定资产卡片在行政后勤部领取。 办公车辆管理流程 注: 1、 本流程适用于集团公司办公车辆的管理,责任部门为行政后勤部。 2、 行政后勤部专职司机负责集团公司领导专用车辆、办公车辆的日常维护,年检、油卡 和 ETC 卡购置、充值、院固定停车费办理等工作,上述费用应及时报销。 3、 车辆加油应使用油卡,专职司机每月应对油耗和里程进行统计并报报行政后勤部负责 人。 4、 车辆维修应在定点的 4S 店,维修前报行政后勤部负责人批准,超过 1000 元费用的维 修,政后勤部负责人应报总裁或主管副总裁批准。 5、 非工作时间,专职司机应将车钥匙交行政后勤部负责人,需加班的,应报行政后勤部 负责人批准。 6、 用车单在行政后勤部或专职司机处领取。 使用部门使用部门 1、提出用车申请,填写用车单 行政后勤部行政后勤部 1、 安排车辆 2、 定期汇总、分摊用车费用并 通知用车部门 3、 通知财务处各用车部门用车 费用金额。 财务处财务处 1、向用车部门划账收取用车费用 8 发文审批表发文审批表 申请单位拟稿人 申请发文标题 附件无 有: 申请时间 计划发文时间 申请单位意见 同意 不同意 负责人签字: 年 月 日 总裁办公会议 审批意见 审批形式:会议讨论 传阅 审批意见:同意发布 修改好发布 不同意 主管领导签字: 年 月 日 发文部门受理情况 文件标题 发文经办人发布形式 书面 网上 其它 发文日期发文编号 印数签收人 签收日期 年 月 日 行政后勤管理工作流程 9 备注: 注:本表由行政后勤部保存。 办公设备购置申请表办公设备购

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论