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文档简介
廉政风险防控自查报告范文 两份 廉政风险防控自查报告 1: 根据黄山市关于开展廉政风险防控工作自查及督查的通知精神,为切实做好迎接市廉政风险防控工作督查准备,商务局机关按照通知的要求,认真开展了自查。现将自查情况报告如下: 一、主要做法 (一 )加强领导,落实责任 我局根据人员变化情况,及时调整了领导小组,成立了由局党组书记、局长胡庆华任组长、副局长吕伟英、吕文艺、汤黎明任副组长,其他科室负责人为成员的领导小组。下设办公室,确定具体联系人,负责廉政风险防控日常工作,统一组织、协调和指导全局 廉政风险防控工作。做到了明确工作任务,落实工作责任,一级抓一级,层层抓落实,为廉政风险防控工作的开展提供了坚强的组织保证。 (二 )开展清权确权,规范权力流程 三定 ”方案,按照 “职权法定、权责一致 ”的要求和 “谁行使、谁清理 ”的原则,对各种权力事项再次进行全面清理、逐项确认,编制 “职权目录 ”,进一步明确职权名称、内容、行使主体和法律依据等。 程序法定、流程简便 ”的要求,优化运行流程,明确每一项职权的办理主体、条件、程序、期限和监督方式等内容,绘制 “权力运行外部流程图 ”;同时,对单位内部的人、财、物管理等职权全面进行清理、规范,明确内部职权行使的岗位、权限、程序和时限等,绘制 “权力运行内部流程图 ”。严格按照 “一目录、两流程图 ”要求运行。 (三 )排查评定风险,加强风险管理 员参与的要求,对照编制的 “一目录、两流程图 ”,采取自己找、群众帮、领导提、专家评、组织审等方式,全面准确排查出每项权力运行全过程中各个环节存在的廉政风险点,并对该廉政风险点从权力运行程序、制度机制建设、思想道德修养等方面进行认真分析,细化风险的内容和表现形式。在权力运行方面, 重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大,可能造成权力滥用的风险 ;在制度机制方面,重点查找因规章制度不健全、监督制约机制不完善,可能导致权力失控的风险 ;在思想道德方面,重点查找因理想信念、工作作风和职业道德存在问题,及外部环境对正确行使权力的影响可能诱发行为失范的风险。 由裁量权的大小、违纪违法发生的概率及其危害程度等因素,按照以点定级的要求,每一个廉政风险点逐一评估,并经领导班子集体审定,确定高、中、低风险等级。高等级风险点由领导班子主要负责同志管理和负责, 报上级党工委和纪委进行监督 ;中等级风险点由领导班子中分管领导同志管理和负责 ;低等级风险点由内设科室负责人直接管理和负责。根据屯溪区高等级廉政风险点监督管理办法,重点突出对高等级风险点的防控。 局及时建立完善廉政风险点目录,明确每一个廉政风险点所属职权名称、所处运行环节、风险内容表现及风险等级、责任领导、承办人员和防范措施等,加强风险管理工作。 (四 )制定防控措施,优化权力结构 法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工 作标准等方面,及时制定操作性强、具体管用和行之有效的防控措施,规范权力运行,化解廉政风险。属于权力运行方面的,要通过建立健全权力运行程序规定,探索完善分权、示权、控权的有效办法来规范权力行使 ;属于制度机制方面的,健全完善相关制度机制并抓好落实 ;属于思想道德方面的,通过开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育等形式,增强党员干部风险防范意识,提高廉洁从政的自觉性。 权力进行科学分解和配置,重点在行政审批、行政处罚、行政给付、政府投资项目、公共资源交易、专项资金管理使 用等领域,建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。 要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用,健全议事规则和工作规则,规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容和决策程序,完善“三重一大 ”风险防控措施。 政审批、行政强制、行政征收等领域的裁量权基准制度,综合考评法定裁量和酌定裁量因素,科学合理划分裁量阶次,严格规范裁量权行使。 (五 )推进公开工作,强化科技防控 务公开。通过政府信息公开网 、商务之窗、公开栏等途径,依法向社会公开 “职权目录 ”、 “权力运行外部流程图 ”和裁量权基准,接受社会监督。 开内部职权行使情况、廉政风险点及防控措施。特别是对干部任用、财务管理、采购、工程建设、资产管理等加大公开力度。 用电子政务设施,建立完善权力网上公开运行和电子监察系统,逐步将廉政风险和公共资源配置、专项资金管理使用等情况纳入电子监察系统监控范围,实现网上实时动态监控。整合开发内网、外网和专网资源,构建权力运行综合监控网络平台,推动各 部门廉政风险监控网络的有序连接、资源共享。通过构建网络监控与传统监督的对接机制,开展网上受理举报投诉、网上开展效能监察、网上民主评议、网上实施绩效考核,逐步实现公共权力网上运行、网上监督。 (六 )实施预警处置,强化动态监控 过信访举报、案件查处、监督检查、干部考核、网络舆情等渠道,全面收集廉政风险信息,定期进行研判评估。发现可能引发违纪违法的苗头性、倾向性问题,运用谈话函询、警示诫勉、责令纠错等制度,及时进行风险预警,有效化解风险,避免廉政风险演化为腐败行为。 年度为周期或依托项目管理,结合经济社会发展、行政职能转变和预防腐败新要求,根据法律法规和规章制度的调整、上级机关和主管部门有关职责权限的变更、防控措施落实的效果以及反腐倡廉实际需要,及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施,加强对廉政风险的动态监控。 二、下一步工作打算 一是进一步加强对党风廉政的深入学习、贯彻、落实。以党的 十八大 精神为中心,推动我局党风廉政建设的深入开展,带动工作作风和行风的好转,进而推动商务工作全面开展,为促进商务经济的快速发展做出积极的贡献。 二是继续深入落实领导干部廉洁自律各项规定,确保领导班子战斗力。 三是加强调研,进一步健全监督制约机制,促进党风廉政建设的深入开展。 廉政风险防控自查报告 2: 根据市纪委、市国资局关于开展国有企业廉政风险防控管理工作考核评价办法的通知文件精神和要求,按照上级部门的部署和安排,从 20起,我公司认真排查本单位在廉政方面存在的个性和共性问题,全面开展以人为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程,建立起融教育、制度、监督于一体,从源头有效防控廉政风险的新机制,扎实推进惩防体系建设 ,廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效。 一、加强领导,提高认识 为了切实做好廉政风险防控管理工作,从源头上预防腐败,促进干部廉洁从政,推进惩治和预防腐败体系建设,确保各项防范管理措施落到实处,我公司成立了廉政风险防控管理工作领导小组,由公司经理杨后海同志任组长,其他班子成员任副组长,职能科室主要负责人为成员。领导小组下设办公室,具体负责此项工作的组织协调工作,制定了枝水司廉政风险防控管理工作实施方案,通过认真分析查找我公司权力运行的风险点和薄弱环节,树立廉政风险防控管理认识 ;明晰 风险点的岗位、部位和环节,进行科学评估 ;建立廉政风险防控和监管机制,拓展从源头上防治腐败工作领域 ;增强干部廉洁从政、依法行政认识,降低廉政风险。以党支部会、公司办公会、中心组学习、职工会等形式,重点学习了中国共产党党内监督条例 (试行 )、中国共产党员纪律处分条例、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则 (试行 ),通过学习,使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程是融教育、制度、监督于一体,能从源头上有效防控廉政风险的新机制,从而做到人人主动参与,人人提高认识。 二、主动部署,广泛动员 自 20 6 月,我公司召开了廉政风险防控管理工作动员会,对廉政风险防控管理工作进行了专项工作的动员部署,强调 “排查廉政风险、建立防控机制 ”是党风廉政建设工作的创新举措,它以关口前移的方法,把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室、每个岗位和每个人,从而建立预防腐败的长效工作机制,能真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作从 6 月中期开始,分三个阶段进行,即:宣传动员、组织实施、风险评估、总结验收三个阶段组织实施。要求各科室要从贯彻落实党的十七大精神,建立健全惩防腐败体系,推进源头治理和加强党的执政能 力建设的政治高度,认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性,加强组织领导,周密部署安排,认真组织实施。 三、深入查找,主动预防 根据实施方案的总体要求,我公司采取自下而上和自上而下相结合的方法,以人为本、注重预防、突出重点、公开透明的工作原则,全面开展了排查工作。围绕公司职能,进行权限梳理、确认、登记 ;以规范权力运行为核心,查找重点岗位、关键环节和重点人员,在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面,可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面,逐一排查廉政风险点 ,经组织严格审核把关后,将风险点登记汇总。共排查出科室风险点 17 个,党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为 8 个。填写了廉政风险防控管理权力清单登记表和廉政风险防控管理风险点登记表。 四、完善制度,动态防控 在廉政风险防控管理工作中,我公司结合工作实际,制定廉政风险评估预警防控实施细则,进一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止岗位廉政风险转化为腐败行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则、加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施,锁定履权界限,控制自由裁 量权,实行权力制衡。深化以党务厂务公开牵头的各类公开,搭建公开平台。对于在廉政风险防控管理工作中形成的材料、制度,都汇总成册,其中廉政风险防控管理权力清单登记表和廉政风险防控管理风险点登记表都在公开栏、电子显示屏上公开,随时接受广大职工和社会各界的监督。为了对风险控制进行有效控制,实行廉政风险预警,畅通廉政风险预警信息 “绿色通道 ”,采取事前预防、事中监控、事后处置办法,及
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