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泓域咨询MACRO/ 导电胶带项目可行性研究报告导电胶带项目可行性研究报告摘要说明该导电胶带项目计划总投资11019.46万元,其中:固定资产投资7638.34万元,占项目总投资的69.32%;流动资金3381.12万元,占项目总投资的30.68%。达产年营业收入24904.00万元,总成本费用18872.00万元,税金及附加213.42万元,利润总额6032.00万元,利税总额7077.42万元,税后净利润4524.00万元,达产年纳税总额2553.42万元;达产年投资利润率54.74%,投资利税率64.23%,投资回报率41.05%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位402个。报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。.项目基本情况、建设背景、市场前景分析、产品规划、项目选址评价、工程设计可行性分析、工艺原则及设备选型、项目环境分析、项目安全规范管理、风险应对评估、节能分析、项目实施进度计划、投资方案说明、项目盈利能力分析、项目综合结论等。第一章 建设背景一、项目建设背景1、近十年来制造业的快速发展,直接促进了我国经济发展的速度、质量和效益,增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看,建国60多年来,我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%,增加了1倍多,促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际对比来看,1990年我国制造业占全球的比重为2.7%,居世界第九;到2000年上升到6.0%,居世界第四;2007年达到13.2%,居世界第二;2010年为19.8%,跃居世界第一。自19世纪中叶迄今,经历了一个半世纪的历程,我国又重新回到世界第一制造业大国的地位。2、客观地讲,中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖,由数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。质量效益、结构优化和持续发展三方面,相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间,特别是质量效益,未来应是中国制造强国建设的主要突破方向。显而易见,中国制造2025实施和推进所取得的成效,是中国制造企业在各方的支持下奋发图强的结果,是顺应第四次工业革命的浪潮而积极吸纳、融入各类高新技术的结果,是多年技术创新积累而发力的结果,是在开放的环境下与国外相关企业开展平等互利双赢的合作的结果。一些国外组织对中国制造2025的认识,不乏臆测和推断,其逻辑和推理缺乏科学性和公正性,结论自然是片面的、双重标准的。美国贸易代表办公室对华301调查报告,多处提到中国制造2025,但遗憾的是调查报告充斥了违背事实的推理,与中国制造2025的主张和部署不符。这一调查报告置世贸组织原则于不顾,单边主义发起对中国出口到美国的1300个单独关税项目产品,包括航空航天、信息通讯、机械产品在内,加征25%的从价税。这一行动,固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响,特别是对生产这些机械产品的中国企业,可能带来竞争力削弱、订单减少、经营困难。但中国的回应,对美国相应的产业带来的影响或许更甚。3、二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、长期以来,中国制造业中存在着缺乏高端科技、创新少、产品附加价值少的现象。然而,产品的附加价值在很大程度上决定了GDP的含金量等,使传统动能由可获得的利益占总价格百分比低的简单制造转变为高品质的中国创造,是提升传统动能的最主要和必要的途径。我国幅员辽阔,同一行业在不同地区的资源配置存在差异,而各行业发展情况不同,资源配置也有所不同,存在着资源配置效率较低的问题。因此,通过优化资源配置,发展物流与互联网,可以大幅提高全要素生产率。3、三、项目建设有利条件第二章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称导电胶带项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积28394.19平方米(折合约42.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.49%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度179.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28394.19平方米,建筑物基底占地面积14904.11平方米,总建筑面积31233.61平方米,其中:规划建设主体工程20520.77平方米,项目规划绿化面积1886.48平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费2360.24万元。(七)节能分析1、项目年用电量1006985.62千瓦时,折合123.76吨标准煤。2、项目年总用水量16326.09立方米,折合1.39吨标准煤。3、“导电胶带项目投资建设项目”,年用电量1006985.62千瓦时,年总用水量16326.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.15吨标准煤/年。达产年综合节能量37.38吨标准煤/年,项目总节能率20.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11019.46万元,其中:固定资产投资7638.34万元,占项目总投资的69.32%;流动资金3381.12万元,占项目总投资的30.68%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24904.00万元,总成本费用18872.00万元,税金及附加213.42万元,利润总额6032.00万元,利税总额7077.42万元,税后净利润4524.00万元,达产年纳税总额2553.42万元;达产年投资利润率54.74%,投资利税率64.23%,投资回报率41.05%,全部投资回收期3.94年,提供就业职位402个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地导电胶带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地导电胶带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“导电胶带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位402个,达产年纳税总额2553.42万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.74%,投资利税率64.23%,全部投资回报率41.05%,全部投资回收期3.94年,固定资产投资回收期3.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入15582.91万元,同比增长24.30%(3046.75万元)。其中,主营业业务导电胶带生产及销售收入为14749.01万元,占营业总收入的94.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3791.90万元,较去年同期相比增长428.90万元,增长率12.75%;实现净利润2843.93万元,较去年同期相比增长595.77万元,增长率26.50%。第四章 市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3873.87亿元,比上年增长6.86%。其中,第一产业增加值309.91亿元,增长6.69%;第二产业增加值2401.80亿元,增长10.81%第三产业增加值1162.16亿元,增长11.50%。一般公共预算收入231.26亿元,同比增长7.48%,一般公共预算支出596.27亿元,同比增长7.64%。国税收入379.36亿元,同比增长8.53%;地税收入亿元37.67,同比增长10.40%。居民消费价格上涨1.03%。其中,食品烟酒上涨0.68%,衣着上涨0.82%,居住上涨1.01%,生活用品及服务上涨0.85%,教育文化和娱乐上涨0.75%,医疗保健上涨0.78%,其他用品和服务上涨1.07%,交通和通信上涨0.78%。全部工业完成增加值1615.55亿元。规模以上工业企业实现增加值1552.29亿元,比上年增长7.97%。规模以上AA、BB、CC、DD(含导电胶带)等主导行业共完成工业增加值1131.62亿元,增长7.78%。AA完成增加值452.19亿元,增长8.68%;BB完成工业增加值373.75亿元,增长7.38%;CC完成工业增加值288.06亿元,增长6.44%;DD完成工业增加值113.92亿元,增长6.49%。规模以上工业企业实现主营业务收入6265.80亿元,比上年增长6.77%。实现利润总额767.66亿元,比上年增长11.68%。固定资产投资完成3587.49亿元,比上年增长6.73%。其中,建设项目投资完成3156.99亿元,增长8.46%;房地产开发投资完成430.50亿元,增长7.20%。在固定资产投资中,第一产业投资完成179.37亿元,同比增长8.82%;第二产业投资完成2726.49亿元,同比增长7.82%;第三产业投资完成681.62亿元,增长8.81%。高新技术产业投资814.12亿元,增长10.10%。民间投资3771.88亿元,增长5.67%。城市基础设施投资587.52亿元,增长11.64%。重点项目1581个,完成投资2204.46亿元,增长5.02%。全市实现社会消费品零售总额1376.14亿元,比上年增长5.28%。城镇实现零售额1046.92亿元,增长10.55%;乡村实现零售额302.33亿元,增长5.09%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元496.01,增长14.61%。实际利用外资55720.75万美元,同比增长50.87%。外贸进出口总值232.72亿元,同比增长56.88%。其中,出口总值151.27亿元,同比增长50.33%;进口总值81.45亿元,同比增长52.93%。二、区域内导电胶带行业市场分析目前,区域内拥有各类导电胶带企业525家,规模以上企业36家,从业人员26250人。截至2017年底,区域内导电胶带产值140081.25万元,较2016年120468.91万元增长16.28%。产值前十位企业合计收入59048.34万元,较去年51132.96万元同比增长15.48%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长7.05%。预计区域内导电胶带行业市场需求规模将达到210461.62万元,利润总额72759.47万元,净利润24421.44万元,纳税17022.90万元,工业增加值65807.30万元,产业贡献率16.91%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.49%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度179.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28394.1942.57亩2基底面积平方米14904.113建筑面积平方米31233.612198.76万元4容积率1.105建筑系数52.49%6主体工程平方米20520.777绿化面积平方米1886.488绿化率6.04%9投资强度万元/亩179.43六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。5、八、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第六章 工艺原则及设备选型一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计127台(套),设备购置费2360.24万元。第七章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7638.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元7638.3469.32%1.1土建工程万元2198.7619.95%1.2设备购置万元2360.2421.42%1.3其它投资万元3079.3427.94%2建设期利息万元-3固定资产投资万元7638.3469.32%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3381.12万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11019.46万元,其中:固定资产投资7638.34万元,占项目总投资的69.32%;流动资金3381.12万元,占项目总投资的30.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2198.76万元,占项目总投资的19.95%;设备购置费2360.24万元,占项目总投资的21.42%;其它投资3079.34万元,占项目总投资的27.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7638.34+3381.12=11019.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7638.3469.32%1.1项目建设投资万元7638.3469.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3381.1230.68%3总投资万元万元11019.46二、资金筹措全部自筹。第八章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13697.20万元,总成本4127.22万元,利润总额9569.98万元,净利润168.49万元,增值税457.60万元,税金及附加7177.48万元,所得税2392.49万元;第二年收入17432.80万元,总成本4986.87万元,利润总额12445.93万元,净利润9334.45万元,增值税582.40万元,税金及附加183.46万元,所得税3111.48万元;第三年生产负荷100%,收入24904.00万元,总成本18872.00万元,利润总额6032.00万元,净利润4524.00万元,增值税832.00万元,税金及附加213.42万元,所得税1508.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24904.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=832.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元24904.001.1主营业务收入万元24904.001.2其它收入万元-2增值税万元832.003税金及附加万元213.42(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用18872.00万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加213.42万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6032.00(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6032.0025.00%=1508.00(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6032.00(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6032.0025.00%=1508.00(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6032.00万元,缴纳企业所得税1508.00万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6032.00-1508.00=4524.00(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=54.74%。(2)达产年投资利税率=64.23%。(3)达产年投资回报率=41.05%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入24904.00万元,总成本费用18872.00万元,税金及附加213.42万元,利润总额6032.00万元,企业所得税1508.00万元,税后净利润4524.00万元,年纳税总额2553.42万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元24904.002增值税万元832.003税金及附加万元213.424总成本费用万元18872.005利润总额万元6032.006企业所得税万元1508.007净利润万元4524.008纳税总额万元2553.429利税总额万元7077.4210投资利润率54.74%11投资利税率64.23%12投资回报率41.05%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.94年。本期工程项目全部投资回收期3.94年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4524.002投资利润率54.74%3投资利税率64.23%4投资回报率41.05%5回收期年3.94第九章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、2、3、(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第十章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6297.42万元,占计划投资的57.15%。其中:完成固定资产投资4957.06万元,占总投资的78.72%;完成流动资金投资1340.36,占总投资的21.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6297.421.1完成比例57.15%2完成固定资产投资万元4957.062.1完成比例78.72%3完成流动资金投资万元1340.363.1完成比例21.28%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员

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