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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高温电缆项目可行性研究报告高温电缆项目可行性研究报告摘要说明该高温电缆项目计划总投资4874.31万元,其中:固定资产投资3843.74万元,占项目总投资的78.86%;流动资金1030.57万元,占项目总投资的21.14%。达产年营业收入9509.00万元,总成本费用7247.19万元,税金及附加89.62万元,利润总额2261.81万元,利税总额2663.40万元,税后净利润1696.36万元,达产年纳税总额967.04万元;达产年投资利润率46.40%,投资利税率54.64%,投资回报率34.80%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位139个。坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。.概况、项目基本情况、产业分析预测、产品及建设方案、项目选址规划、项目工程方案、项目工艺可行性、环境保护概述、安全卫生、投资风险分析、节能方案分析、进度计划、项目投资方案、项目经营效益、项目综合结论等。第一章 项目基本情况一、项目建设背景1、今年以来,民间投资运行总体呈现出两稳两优的特点。第一稳是民间投资增速持续增长的势头比较稳。今年以来民间投资增速持续保持在8%以上,始终高于全国的整体投资增速,而且增幅逐月扩大,17月民间投资增长了8.8%,比整体投资增速高3.3个百分点,比近两年最低点2.1大幅提高了6.7个百分点。第二稳是民间投资占比比较稳。近五年来,民间占整体投资的比重始终是保持在60%以上。今年17月,民间投资占全部投资的比重达到62.6%,同比提高了1.9个百分点,是投资的主力军。两优方面,第一是民间投资的结构有所优化,制造业是民间投资的重点领域,在整体的制造业投资当中,民间投资的占比超过了80%。今年17月,制造业民间投资增长了8.6%,增速比去年同期提高了3.7个百分点,比近两年的低位提高了6.5个百分点。第二是部分地区民间投资增长趋势优。17月,浙江、广西等17个省区的民间投资增速超过了10%,其中福建、湖南的民间投资增速超过了20%。2、中国为此投身于技术革新。中国的关键词是“中国制造2025”。这是正确的开端,因为全球正要跨入第四次工业革命数字经济的门槛。谁不参与新的工业革命,谁就会被甩在后面。主要动力之一将是工业的数字化。德国因而在几年前提出了“工业4.0”倡议,现在正大力推进。现在没人能预测谁将在“工业4.0时代”拔得头筹,并借此在日愈激烈的国际市场竞争中走在前列。德国专家一致认为,除了研发资金,还有两个息息相关的因素将起到决定作用:数据安全和数据主权。然而,恰恰与之相反,数字经济需要的是一个受保护的虚拟空间,尤其是针对工业数据而言。要想成功发展工业4.0,就必须保护带来创新成果的企业及科研机构研发人员和工程师的“主权”。他们必须拥有数据的“管辖权”。物联网和工业4.0的前提是具有针对性、因而比现在更智能的安全存储(云解决方案)和数据交流的大幅提高。只有相同及相关行业企业愿意交换一定数据,这些方案才能充分发挥潜力。为此他们首先需要得到保障,有效防止未授权的侦察以及对这些数据的盗取或滥用。同时也必须保证数据的“所有者”能够有效灵活地管理数据,即拥有“数据主权”。这超出有效保护知识产权的范畴,但后者仍构成必不可少的基础。在德国,为解决上述一些问题,今年年初,弗劳恩霍夫协会与16家企业共同探讨如何开发新型“工业数据空间”,以参与企业贡献的实际应用案例为基础,旨在为安全的数据供应链打造一个虚拟空间。该空间必须具备如下条件:能够安全存储数据、提供可控且受限的数据路径、同时也保障数据安全和数据主权。该空间未来应依托5G宽带。这一极富创新性的项目或将起到示范作用。3、二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、从国内经济发展来看,“十二五”时期以来,中国经济发展的突出特征是经济发展向“新常态”过渡。整体的宏观经济指标表现良好,但是深层次的结构性矛盾仍旧突出。经济增长速度出现明显的阶段性下调,经济结构出现显著性的改善。2010-2014年期间,经济增长率从10.4%下降到7.4%;产业结构出现显著性变化,第二产业占GDP比重从46.7%下降到42.6%,第三产业从43.2%上升到48.2%。二、三产业比重出现逆转。其次,就业规模总体扩大,就业结构转换特征突出。2010-2014年期间,总体就业规模从7.61亿人上升到7.73亿人(增加1000多万人)。城镇就业规模明显上升,从3.47亿人上升至3.93亿人(增加了4600万人),占总就业比重从45.6%上升到50.8%;乡村就业规模显著下降。就业的产业部门分布继续呈现显著变化,2010-2013年期间,第一产业就业比重从36.7%下降到31.4%,第三产业就业比重从34.1%上升到38.5%,服务业部门的就业贡献显著增强,净增加3300万人。就业的所有制部门继续呈现多元化。3、三、项目建设有利条件第二章 概况一、项目概况(一)项目名称高温电缆项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积13046.52平方米(折合约19.56亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.19%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度196.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13046.52平方米,建筑物基底占地面积9548.75平方米,总建筑面积18395.59平方米,其中:规划建设主体工程12235.99平方米,项目规划绿化面积1388.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1116.01万元。(七)节能分析1、项目年用电量815450.05千瓦时,折合100.22吨标准煤。2、项目年总用水量5370.22立方米,折合0.46吨标准煤。3、“高温电缆项目投资建设项目”,年用电量815450.05千瓦时,年总用水量5370.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.68吨标准煤/年。达产年综合节能量30.07吨标准煤/年,项目总节能率24.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4874.31万元,其中:固定资产投资3843.74万元,占项目总投资的78.86%;流动资金1030.57万元,占项目总投资的21.14%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9509.00万元,总成本费用7247.19万元,税金及附加89.62万元,利润总额2261.81万元,利税总额2663.40万元,税后净利润1696.36万元,达产年纳税总额967.04万元;达产年投资利润率46.40%,投资利税率54.64%,投资回报率34.80%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位139个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区高温电缆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区高温电缆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“高温电缆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位139个,达产年纳税总额967.04万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.40%,投资利税率54.64%,全部投资回报率34.80%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入6716.67万元,同比增长33.38%(1680.88万元)。其中,主营业业务高温电缆生产及销售收入为5618.48万元,占营业总收入的83.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1866.60万元,较去年同期相比增长337.18万元,增长率22.05%;实现净利润1399.95万元,较去年同期相比增长254.36万元,增长率22.20%。第四章 产业分析预测一、建设地经济发展概况地区生产总值3329.80亿元,比上年增长11.71%。其中,第一产业增加值266.38亿元,增长10.30%;第二产业增加值2064.48亿元,增长5.01%第三产业增加值998.94亿元,增长7.47%。一般公共预算收入275.69亿元,同比增长9.36%,一般公共预算支出599.88亿元,同比增长7.08%。国税收入302.57亿元,同比增长9.82%;地税收入亿元69.57,同比增长7.69%。居民消费价格上涨1.11%。其中,食品烟酒上涨0.91%,衣着上涨0.80%,居住上涨0.67%,生活用品及服务上涨0.90%,教育文化和娱乐上涨1.15%,医疗保健上涨0.86%,其他用品和服务上涨0.60%,交通和通信上涨1.04%。全部工业完成增加值1922.80亿元。规模以上工业企业实现增加值1410.42亿元,比上年增长6.10%。规模以上AA、BB、CC、DD(含高温电缆)等主导行业共完成工业增加值1071.46亿元,增长7.77%。AA完成增加值498.14亿元,增长11.91%;BB完成工业增加值365.94亿元,增长5.97%;CC完成工业增加值264.15亿元,增长10.01%;DD完成工业增加值140.37亿元,增长11.05%。规模以上工业企业实现主营业务收入5884.27亿元,比上年增长8.52%。实现利润总额410.68亿元,比上年增长8.73%。固定资产投资完成4407.69亿元,比上年增长6.75%。其中,建设项目投资完成3878.77亿元,增长9.20%;房地产开发投资完成528.92亿元,增长6.20%。在固定资产投资中,第一产业投资完成220.38亿元,同比增长8.45%;第二产业投资完成3349.84亿元,同比增长6.41%;第三产业投资完成837.46亿元,增长11.17%。高新技术产业投资655.84亿元,增长6.29%。民间投资3246.63亿元,增长8.07%。城市基础设施投资523.04亿元,增长6.49%。重点项目1070个,完成投资2199.34亿元,增长8.39%。全市实现社会消费品零售总额1297.74亿元,比上年增长9.35%。城镇实现零售额844.89亿元,增长9.92%;乡村实现零售额319.44亿元,增长7.19%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元367.31,增长11.70%。实际利用外资66721.95万美元,同比增长57.63%。外贸进出口总值233.60亿元,同比增长57.66%。其中,出口总值151.84亿元,同比增长57.05%;进口总值81.76亿元,同比增长58.81%。二、区域内高温电缆行业市场分析目前,区域内拥有各类高温电缆企业684家,规模以上企业16家,从业人员34200人。截至2017年底,区域内高温电缆产值181431.78万元,较2016年153029.50万元增长18.56%。产值前十位企业合计收入81707.23万元,较去年68282.83万元同比增长19.66%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.00亿元,年均增长8.23%。预计区域内高温电缆行业市场需求规模将达到275414.27万元,利润总额86446.96万元,净利润32219.13万元,纳税17960.28万元,工业增加值100939.25万元,产业贡献率14.57%。第五章 项目选址规划一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.19%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度196.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13046.5219.56亩2基底面积平方米9548.753建筑面积平方米18395.591616.89万元4容积率1.415建筑系数73.19%6主体工程平方米12235.997绿化面积平方米1388.688绿化率7.55%9投资强度万元/亩196.51六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费,低压回路装有电度表,便于各车间成本核算;在10KV电源进线处设置电能总计量;每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第六章 项目工艺可行性一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计84台(套),设备购置费1116.01万元。第七章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3843.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元3843.7478.86%1.1土建工程万元1616.8933.17%1.2设备购置万元1116.0122.90%1.3其它投资万元1110.8422.79%2建设期利息万元-3固定资产投资万元3843.7478.86%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1030.57万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4874.31万元,其中:固定资产投资3843.74万元,占项目总投资的78.86%;流动资金1030.57万元,占项目总投资的21.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1616.89万元,占项目总投资的33.17%;设备购置费1116.01万元,占项目总投资的22.90%;其它投资1110.84万元,占项目总投资的22.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3843.74+1030.57=4874.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3843.7478.86%1.1项目建设投资万元3843.7478.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1030.5721.14%3总投资万元万元4874.31二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4279.05万元,总成本8388.08万元,利润总额-4109.03万元,净利润69.03万元,增值税140.39万元,税金及附加-3081.77万元,所得税-1027.26万元;第二年收入7607.20万元,总成本13095.43万元,利润总额-5488.23万元,净利润-4116.17万元,增值税249.58万元,税金及附加82.14万元,所得税-1372.06万元;第三年生产负荷100%,收入9509.00万元,总成本7247.19万元,利润总额2261.81万元,净利润1696.36万元,增值税311.97万元,税金及附加89.62万元,所得税565.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9509.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=311.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元9509.001.1主营业务收入万元9509.001.2其它收入万元-2增值税万元311.973税金及附加万元89.62(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用7247.19万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加89.62万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2261.81(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2261.8125.00%=565.45(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2261.81(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2261.8125.00%=565.45(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2261.81万元,缴纳企业所得税565.45万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2261.81-565.45=1696.36(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=46.40%。(2)达产年投资利税率=54.64%。(3)达产年投资回报率=34.80%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入9509.00万元,总成本费用7247.19万元,税金及附加89.62万元,利润总额2261.81万元,企业所得税565.45万元,税后净利润1696.36万元,年纳税总额967.04万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元9509.002增值税万元311.973税金及附加万元89.624总成本费用万元7247.195利润总额万元2261.816企业所得税万元565.457净利润万元1696.368纳税总额万元967.049利税总额万元2663.4010投资利润率46.40%11投资利税率54.64%12投资回报率34.80%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.37年。本期工程项目全部投资回收期4.37年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1696.362投资利润率46.40%3投资利税率54.64%4投资回报率34.80%5回收期年4.37第九章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、3、(五)社会风险评价随着当地

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