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泓域咨询MACRO/ 固体偶联剂项目可行性研究报告固体偶联剂项目可行性研究报告摘要说明该固体偶联剂项目计划总投资4944.98万元,其中:固定资产投资4111.68万元,占项目总投资的83.15%;流动资金833.30万元,占项目总投资的16.85%。达产年营业收入6694.00万元,总成本费用5041.12万元,税金及附加89.60万元,利润总额1652.88万元,利税总额1970.46万元,税后净利润1239.66万元,达产年纳税总额730.80万元;达产年投资利润率33.43%,投资利税率39.85%,投资回报率25.07%,全部投资回收期5.49年,提供就业职位105个。严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪项目产品市场走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。.项目基本信息、建设背景及必要性、市场调研、项目规划方案、项目选址评价、工程设计说明、项目工艺分析、项目环境分析、生产安全、风险应对评价分析、项目节能分析、计划安排、投资方案计划、项目经营效益分析、综合评价结论等。第一章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、中国制造2025政策体系不是重新打鼓另开张式的推倒重来,更不是让原有政策长期化、固化和僵化。而是在保持现有专项产业政策合理性要素的基础上(如推动战略性新兴产业、服务型制造、自主创新示范园区、鼓励“双创”、工业“四基”工程、中小企业发展等),根据制造业发展的新形势和新任务,进一步聚焦政策资源,优化完善政策内容,统一政策平台,提高施策精准度,形成政策平台的整体升级。2、落实好中国制造2025,必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制,在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下,充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用,调动各方力量,瞄准重点领域,狠抓关键环节,实化政策支持,扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上,制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路,把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践,中国制造由大变强目标一定能够实现。3、二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、过去一段时间,国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力。随着我国人均GDP的不断提升,城乡居民收入大幅增长,国内市场需求不断扩张,居民消费升级趋势日益明显。因此,应该主动发挥国内市场需求的导向作用,通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。3、三、项目建设有利条件第二章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称固体偶联剂项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积15561.11平方米(折合约23.33亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.49%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度176.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15561.11平方米,建筑物基底占地面积8012.42平方米,总建筑面积19295.78平方米,其中:规划建设主体工程11835.36平方米,项目规划绿化面积1445.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1993.96万元。(七)节能分析1、项目年用电量595843.22千瓦时,折合73.23吨标准煤。2、项目年总用水量4338.33立方米,折合0.37吨标准煤。3、“固体偶联剂项目投资建设项目”,年用电量595843.22千瓦时,年总用水量4338.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.60吨标准煤/年。达产年综合节能量30.06吨标准煤/年,项目总节能率20.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4944.98万元,其中:固定资产投资4111.68万元,占项目总投资的83.15%;流动资金833.30万元,占项目总投资的16.85%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6694.00万元,总成本费用5041.12万元,税金及附加89.60万元,利润总额1652.88万元,利税总额1970.46万元,税后净利润1239.66万元,达产年纳税总额730.80万元;达产年投资利润率33.43%,投资利税率39.85%,投资回报率25.07%,全部投资回收期5.49年,提供就业职位105个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地固体偶联剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地固体偶联剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“固体偶联剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位105个,达产年纳税总额730.80万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.43%,投资利税率39.85%,全部投资回报率25.07%,全部投资回收期5.49年,固定资产投资回收期5.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入5713.01万元,同比增长16.19%(796.06万元)。其中,主营业业务固体偶联剂生产及销售收入为4816.57万元,占营业总收入的84.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1713.55万元,较去年同期相比增长313.14万元,增长率22.36%;实现净利润1285.16万元,较去年同期相比增长191.43万元,增长率17.50%。第四章 市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2781.23亿元,比上年增长10.16%。其中,第一产业增加值222.50亿元,增长7.30%;第二产业增加值1724.36亿元,增长9.93%第三产业增加值834.37亿元,增长6.26%。一般公共预算收入248.07亿元,同比增长7.31%,一般公共预算支出572.59亿元,同比增长7.95%。国税收入321.85亿元,同比增长9.40%;地税收入亿元33.11,同比增长9.43%。居民消费价格上涨1.13%。其中,食品烟酒上涨0.85%,衣着上涨0.71%,居住上涨0.98%,生活用品及服务上涨1.09%,教育文化和娱乐上涨0.61%,医疗保健上涨1.04%,其他用品和服务上涨0.90%,交通和通信上涨1.06%。全部工业完成增加值1736.17亿元。规模以上工业企业实现增加值1326.57亿元,比上年增长7.51%。规模以上AA、BB、CC、DD(含固体偶联剂)等主导行业共完成工业增加值1137.41亿元,增长7.20%。AA完成增加值491.29亿元,增长11.08%;BB完成工业增加值398.19亿元,增长9.93%;CC完成工业增加值250.41亿元,增长11.58%;DD完成工业增加值96.81亿元,增长5.26%。规模以上工业企业实现主营业务收入6108.14亿元,比上年增长11.69%。实现利润总额888.70亿元,比上年增长8.94%。固定资产投资完成3585.54亿元,比上年增长5.58%。其中,建设项目投资完成3155.28亿元,增长5.18%;房地产开发投资完成430.26亿元,增长7.33%。在固定资产投资中,第一产业投资完成179.28亿元,同比增长8.39%;第二产业投资完成2725.01亿元,同比增长8.26%;第三产业投资完成681.25亿元,增长10.93%。高新技术产业投资894.98亿元,增长6.34%。民间投资3995.49亿元,增长7.74%。城市基础设施投资505.79亿元,增长8.92%。重点项目805个,完成投资2574.75亿元,增长9.22%。全市实现社会消费品零售总额1552.10亿元,比上年增长9.25%。城镇实现零售额820.85亿元,增长6.46%;乡村实现零售额485.69亿元,增长9.33%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元420.00,增长13.46%。实际利用外资62319.85万美元,同比增长57.47%。外贸进出口总值308.24亿元,同比增长50.52%。其中,出口总值200.36亿元,同比增长54.95%;进口总值107.88亿元,同比增长58.51%。二、区域内固体偶联剂行业市场分析目前,区域内拥有各类固体偶联剂企业614家,规模以上企业21家,从业人员30700人。截至2017年底,区域内固体偶联剂产值105618.27万元,较2016年89039.18万元增长18.62%。产值前十位企业合计收入43041.29万元,较去年38398.87万元同比增长12.09%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长7.48%。预计区域内固体偶联剂行业市场需求规模将达到158934.92万元,利润总额53376.40万元,净利润19280.64万元,纳税13178.37万元,工业增加值49845.20万元,产业贡献率17.82%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.49%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度176.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15561.1123.33亩2基底面积平方米8012.423建筑面积平方米19295.781579.52万元4容积率1.245建筑系数51.49%6主体工程平方米11835.367绿化面积平方米1445.058绿化率7.49%9投资强度万元/亩176.24六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。5、八、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第六章 项目工艺分析一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计65台(套),设备购置费1993.96万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4111.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元4111.6883.15%1.1土建工程万元1579.5231.94%1.2设备购置万元1993.9640.32%1.3其它投资万元538.2010.88%2建设期利息万元-3固定资产投资万元4111.6883.15%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金833.30万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4944.98万元,其中:固定资产投资4111.68万元,占项目总投资的83.15%;流动资金833.30万元,占项目总投资的16.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1579.52万元,占项目总投资的31.94%;设备购置费1993.96万元,占项目总投资的40.32%;其它投资538.20万元,占项目总投资的10.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4111.68+833.30=4944.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4111.6883.15%1.1项目建设投资万元4111.6883.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元833.3016.85%3总投资万元万元4944.98二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2677.60万元,总成本15212.56万元,利润总额-12534.96万元,净利润73.19万元,增值税91.19万元,税金及附加-9401.22万元,所得税-3133.74万元;第二年收入4685.80万元,总成本23381.56万元,利润总额-18695.76万元,净利润-14021.82万元,增值税159.59万元,税金及附加81.40万元,所得税-4673.94万元;第三年生产负荷100%,收入6694.00万元,总成本5041.12万元,利润总额1652.88万元,净利润1239.66万元,增值税227.98万元,税金及附加89.60万元,所得税413.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6694.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=227.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元6694.001.1主营业务收入万元6694.001.2其它收入万元-2增值税万元227.983税金及附加万元89.60(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用5041.12万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加89.60万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1652.88(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1652.8825.00%=413.22(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1652.88(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1652.8825.00%=413.22(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1652.88万元,缴纳企业所得税413.22万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1652.88-413.22=1239.66(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=33.43%。(2)达产年投资利税率=39.85%。(3)达产年投资回报率=25.07%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入6694.00万元,总成本费用5041.12万元,税金及附加89.60万元,利润总额1652.88万元,企业所得税413.22万元,税后净利润1239.66万元,年纳税总额730.80万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元6694.002增值税万元227.983税金及附加万元89.604总成本费用万元5041.125利润总额万元1652.886企业所得税万元413.227净利润万元1239.668纳税总额万元730.809利税总额万元1970.4610投资利润率33.43%11投资利税率39.85%12投资回报率25.07%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.49年。本期工程项目全部投资回收期5.49年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1239.662投资利润率33.43%3投资利税率39.85%4投资回报率25.07%5回收期年5.49第九章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、3、(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第十章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4660.45万元,占计划投资的94.25%。其中:完成固定资产投资3615.34万元,占总投资的77.57%;完成流动资金投资1045.11,占总投资的22.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4660.451.1完成比例94.25%2完成固定资产投资万元3615.342.1完成比例77.57%3完

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