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泓域咨询MACRO/ 核能材料项目可行性研究报告核能材料项目可行性研究报告摘要说明该核能材料项目计划总投资3237.46万元,其中:固定资产投资2842.52万元,占项目总投资的87.80%;流动资金394.94万元,占项目总投资的12.20%。达产年营业收入3488.00万元,总成本费用2617.94万元,税金及附加56.00万元,利润总额870.06万元,利税总额1046.07万元,税后净利润652.54万元,达产年纳税总额393.52万元;达产年投资利润率26.87%,投资利税率32.31%,投资回报率20.16%,全部投资回收期6.46年,提供就业职位66个。报告根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。.概述、项目建设及必要性、市场前景分析、建设规模、项目建设地方案、项目工程方案、项目工艺说明、环境保护和绿色生产、项目安全保护、风险应对评价分析、节能方案分析、进度方案、项目投资方案分析、项目盈利能力分析、总结及建议等。第一章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期。业内专家表示,“十三五”时期,中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.0”示范的“并联式”发展道路,任务的复杂性和艰巨性可想而知。不少业内专家认为,中国制造向“智造”攀升,还需坚守和弘扬工匠精神,把缩小与世界制造强国的差距,视为发展和赶超的强大动力。他们表示,制造业是创新的主战场,也是供给侧结构性改革的重要抓手,还需要“有效市场+有为政府”来体系化地推进。例如,创新财政资金使用方式,加大各级财政投入,以此加大对制造业的支持力度。此外,还需完善配套制度,抓好共性技术协同创新体系,加强创新平台的公益性建设。惟有如此,才能尽快补齐我国制造业短板,如期在2025年跨入世界制造强国行列。2、第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破,而是基础制造技术、制造技术(工具)和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过程。我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、国际竞争格局、未来定位等着眼,构建我国制造技术突破的总体架构和路线。3、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、加强创新型人才和技能人才队伍建设。积极推动“创新人才推进计划”在装备制造、航空航天、电子信息等重点领域的组织实施,培养大批面向生产一线的实用工程人才、卓越工程师和技能人才,造就一批产业技术创新领军人才和高水平团队。依托国家科技重大专项和重大工程,加强战略性新兴产业等领域紧缺人才的引进和培养。进一步完善专业技术和技能人才评价标准和职业资格认证工作。加强中西部地区产业技术和管理人才的培养。支持建立校企结合的人才综合培训和实践基地。3、三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第二章 概述一、项目概况(一)项目名称核能材料项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积10398.53平方米(折合约15.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.03%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度182.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10398.53平方米,建筑物基底占地面积5410.36平方米,总建筑面积14765.91平方米,其中:规划建设主体工程9582.38平方米,项目规划绿化面积793.65平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费1004.20万元。(七)节能分析1、项目年用电量634654.80千瓦时,折合78.00吨标准煤。2、项目年总用水量2034.57立方米,折合0.17吨标准煤。3、“核能材料项目投资建设项目”,年用电量634654.80千瓦时,年总用水量2034.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.17吨标准煤/年。达产年综合节能量27.47吨标准煤/年,项目总节能率21.47%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3237.46万元,其中:固定资产投资2842.52万元,占项目总投资的87.80%;流动资金394.94万元,占项目总投资的12.20%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3488.00万元,总成本费用2617.94万元,税金及附加56.00万元,利润总额870.06万元,利税总额1046.07万元,税后净利润652.54万元,达产年纳税总额393.52万元;达产年投资利润率26.87%,投资利税率32.31%,投资回报率20.16%,全部投资回收期6.46年,提供就业职位66个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心核能材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心核能材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“核能材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位66个,达产年纳税总额393.52万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.87%,投资利税率32.31%,全部投资回报率20.16%,全部投资回收期6.46年,固定资产投资回收期6.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进简政放权、放管结合、优化服务,精简和优化行政审批,清理相关政策法规,建立和完善市场准入负面清单制度,构建完善市场准入管理新体制,保障民营经济依法平等参与市场竞争。(发展改革委、各相关部门)第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入2590.67万元,同比增长32.67%(637.88万元)。其中,主营业业务核能材料生产及销售收入为2331.92万元,占营业总收入的90.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额747.45万元,较去年同期相比增长101.22万元,增长率15.66%;实现净利润560.59万元,较去年同期相比增长71.08万元,增长率14.52%。第四章 市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2983.62亿元,比上年增长8.09%。其中,第一产业增加值238.69亿元,增长8.01%;第二产业增加值1849.84亿元,增长11.53%第三产业增加值895.09亿元,增长8.69%。一般公共预算收入252.82亿元,同比增长10.77%,一般公共预算支出475.97亿元,同比增长8.79%。国税收入304.84亿元,同比增长8.23%;地税收入亿元91.71,同比增长6.07%。居民消费价格上涨1.15%。其中,食品烟酒上涨0.83%,衣着上涨0.68%,居住上涨1.11%,生活用品及服务上涨1.13%,教育文化和娱乐上涨0.95%,医疗保健上涨0.83%,其他用品和服务上涨1.12%,交通和通信上涨0.64%。全部工业完成增加值1829.12亿元。规模以上工业企业实现增加值1587.21亿元,比上年增长6.76%。规模以上AA、BB、CC、DD(含核能材料)等主导行业共完成工业增加值1050.58亿元,增长5.63%。AA完成增加值451.06亿元,增长9.53%;BB完成工业增加值348.69亿元,增长6.91%;CC完成工业增加值273.67亿元,增长6.60%;DD完成工业增加值158.46亿元,增长11.34%。规模以上工业企业实现主营业务收入5755.73亿元,比上年增长6.31%。实现利润总额359.85亿元,比上年增长10.02%。固定资产投资完成4114.89亿元,比上年增长8.50%。其中,建设项目投资完成3621.10亿元,增长8.71%;房地产开发投资完成493.79亿元,增长6.11%。在固定资产投资中,第一产业投资完成205.74亿元,同比增长10.04%;第二产业投资完成3127.32亿元,同比增长5.63%;第三产业投资完成781.83亿元,增长9.89%。高新技术产业投资1014.25亿元,增长10.50%。民间投资3601.28亿元,增长10.47%。城市基础设施投资550.21亿元,增长7.86%。重点项目1000个,完成投资2928.71亿元,增长11.95%。全市实现社会消费品零售总额1429.15亿元,比上年增长5.65%。城镇实现零售额803.16亿元,增长6.33%;乡村实现零售额321.98亿元,增长10.85%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元488.88,增长9.15%。实际利用外资69089.28万美元,同比增长54.10%。外贸进出口总值348.02亿元,同比增长55.13%。其中,出口总值226.21亿元,同比增长56.13%;进口总值121.81亿元,同比增长52.95%。二、区域内核能材料行业市场分析目前,区域内拥有各类核能材料企业696家,规模以上企业50家,从业人员34800人。截至2017年底,区域内核能材料产值175794.27万元,较2016年147825.66万元增长18.92%。产值前十位企业合计收入76547.63万元,较去年64684.49万元同比增长18.34%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长8.13%。预计区域内核能材料行业市场需求规模将达到266719.84万元,利润总额78546.57万元,净利润23418.66万元,纳税18335.23万元,工业增加值89319.71万元,产业贡献率11.03%。第五章 项目建设地方案一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.03%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度182.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10398.5315.59亩2基底面积平方米5410.363建筑面积平方米14765.911097.04万元4容积率1.425建筑系数52.03%6主体工程平方米9582.387绿化面积平方米793.658绿化率5.37%9投资强度万元/亩182.33六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。3、4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。5、八、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第六章 项目工艺说明一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计50台(套),设备购置费1004.20万元。第七章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2842.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元2842.5287.80%1.1土建工程万元1097.0433.89%1.2设备购置万元1004.2031.02%1.3其它投资万元741.2822.90%2建设期利息万元-3固定资产投资万元2842.5287.80%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金394.94万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3237.46万元,其中:固定资产投资2842.52万元,占项目总投资的87.80%;流动资金394.94万元,占项目总投资的12.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1097.04万元,占项目总投资的33.89%;设备购置费1004.20万元,占项目总投资的31.02%;其它投资741.28万元,占项目总投资的22.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2842.52+394.94=3237.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2842.5287.80%1.1项目建设投资万元2842.5287.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元394.9412.20%3总投资万元万元3237.46二、资金筹措全部自筹。第八章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1569.60万元,总成本12032.40万元,利润总额-10462.80万元,净利润48.07万元,增值税54.00万元,税金及附加-7847.10万元,所得税-2615.70万元;第二年收入2790.40万元,总成本18852.97万元,利润总额-16062.57万元,净利润-12046.93万元,增值税96.01万元,税金及附加53.12万元,所得税-4015.64万元;第三年生产负荷100%,收入3488.00万元,总成本2617.94万元,利润总额870.06万元,净利润652.54万元,增值税120.01万元,税金及附加56.00万元,所得税217.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3488.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=120.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元3488.001.1主营业务收入万元3488.001.2其它收入万元-2增值税万元120.013税金及附加万元56.00(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用2617.94万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加56.00万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=870.06(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=870.0625.00%=217.51(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=870.06(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=870.0625.00%=217.51(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额870.06万元,缴纳企业所得税217.51万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=870.06-217.51=652.54(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=26.87%。(2)达产年投资利税率=32.31%。(3)达产年投资回报率=20.16%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入3488.00万元,总成本费用2617.94万元,税金及附加56.00万元,利润总额870.06万元,企业所得税217.51万元,税后净利润652.54万元,年纳税总额393.52万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元3488.002增值税万元120.013税金及附加万元56.004总成本费用万元2617.945利润总额万元870.066企业所得税万元217.517净利润万元652.548纳税总额万元393.529利税总额万元1046.0710投资利润率26.87%11投资利税率32.31%12投资回报率20.16%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=6.46年。本期工程项目全部投资回收期6.46年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元652.542投资利润率26.87%3投资利税率32.31%4投资回报率20.16%5回收期年6.46第九章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项

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