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泓域咨询MACRO/ 车架总成项目可行性研究报告车架总成项目可行性研究报告摘要说明该车架总成项目计划总投资16891.86万元,其中:固定资产投资13519.76万元,占项目总投资的80.04%;流动资金3372.10万元,占项目总投资的19.96%。达产年营业收入30420.00万元,总成本费用23853.22万元,税金及附加308.55万元,利润总额6566.78万元,利税总额7781.09万元,税后净利润4925.09万元,达产年纳税总额2856.00万元;达产年投资利润率38.88%,投资利税率46.06%,投资回报率29.16%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位501个。报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证;本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。.项目概述、背景及必要性研究分析、产业研究分析、项目建设内容分析、项目建设地研究、土建方案说明、工艺原则、环境保护和绿色生产、安全生产经营、项目风险应对说明、节能方案、实施计划、投资估算、项目经营效益分析、项目综合评估等。第一章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、改革开放前,我国工业产品生产能力十分有限。经过40年的发展,主要产品的生产能力发生了根本性变化,实现了由短缺到丰富充裕的巨大转变。很多产品产量从小到大。原煤、发电量等能源产品产量2017年比1978年分别增长4.7倍和24.3倍;乙烯、粗钢、水泥等原材料产品产量分别增长46.9倍、25.2倍和34.8倍;汽车产量已达2900多万辆,连续9年蝉联世界第一。很多产品生产从无到有到蓬勃发展。空调、冰箱、彩电、洗衣机、微型计算机、平板电脑、智能手机等一大批家电通信产品产量均居世界首位。2、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势,结合不同产业发展现状,合理制定了逐步提升制造业的方案,使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。3、二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、把扩大居民消费作为扩大内需的着力点,加大收入分配的调节力度,实现居民收入增长和经济发展能够同步。优化消费环境,支持和规范电子商务发展,促进绿色消费。促进居民消费结构转变,落实职工带薪休假制度,引导和鼓励旅游休闲消费、文化消费、体育消费;优化生活服务业发展环境,大力发展养老服务。投资需求仍旧是中国经济增长的重要支柱,也是新型工业化、信息化、新型城镇化发展的支撑。要在优化投资结构,充分发挥政府投资的引导作用,发展混合所有制,降低民间投资门槛,支持民间投资进入基础产业、基础设施、市政公共事业、社会事业等领域。在提高投资质量效益的基础上保持合理的投资规模,更多地寻求投资与消费的结合点。3、三、项目建设有利条件第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称车架总成项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积49964.97平方米(折合约74.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.62%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度180.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49964.97平方米,建筑物基底占地面积32787.01平方米,总建筑面积83941.15平方米,其中:规划建设主体工程56541.24平方米,项目规划绿化面积6387.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费6430.82万元。(七)节能分析1、项目年用电量896897.42千瓦时,折合110.23吨标准煤。2、项目年总用水量18791.80立方米,折合1.60吨标准煤。3、“车架总成项目投资建设项目”,年用电量896897.42千瓦时,年总用水量18791.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.83吨标准煤/年。达产年综合节能量35.31吨标准煤/年,项目总节能率25.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16891.86万元,其中:固定资产投资13519.76万元,占项目总投资的80.04%;流动资金3372.10万元,占项目总投资的19.96%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30420.00万元,总成本费用23853.22万元,税金及附加308.55万元,利润总额6566.78万元,利税总额7781.09万元,税后净利润4925.09万元,达产年纳税总额2856.00万元;达产年投资利润率38.88%,投资利税率46.06%,投资回报率29.16%,全部投资回收期4.93年,提供就业职位501个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区车架总成行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区车架总成产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“车架总成项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位501个,达产年纳税总额2856.00万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.88%,投资利税率46.06%,全部投资回报率29.16%,全部投资回收期4.93年,固定资产投资回收期4.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务,建设综合信息服务平台,完善信息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组织作用,推动制定“走出去”行业自律规范,组织民营企业“抱团出海”、优势互补。(发展改革委、商务部按职责分工牵头,工业和信息化部、全国工商联等参与)第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入23167.53万元,同比增长8.80%(1874.33万元)。其中,主营业业务车架总成生产及销售收入为19537.71万元,占营业总收入的84.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5386.26万元,较去年同期相比增长506.65万元,增长率10.38%;实现净利润4039.70万元,较去年同期相比增长540.56万元,增长率15.45%。第四章 产业研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2483.98亿元,比上年增长10.80%。其中,第一产业增加值198.72亿元,增长6.38%;第二产业增加值1540.07亿元,增长11.91%第三产业增加值745.19亿元,增长7.01%。一般公共预算收入211.01亿元,同比增长6.71%,一般公共预算支出449.84亿元,同比增长7.98%。国税收入349.49亿元,同比增长9.92%;地税收入亿元95.97,同比增长9.52%。居民消费价格上涨1.19%。其中,食品烟酒上涨1.10%,衣着上涨0.77%,居住上涨1.07%,生活用品及服务上涨1.19%,教育文化和娱乐上涨0.81%,医疗保健上涨1.02%,其他用品和服务上涨1.18%,交通和通信上涨0.80%。全部工业完成增加值1857.37亿元。规模以上工业企业实现增加值1368.95亿元,比上年增长5.12%。规模以上AA、BB、CC、DD(含车架总成)等主导行业共完成工业增加值1210.73亿元,增长7.33%。AA完成增加值400.06亿元,增长7.25%;BB完成工业增加值310.26亿元,增长9.11%;CC完成工业增加值260.00亿元,增长8.69%;DD完成工业增加值137.48亿元,增长6.73%。规模以上工业企业实现主营业务收入6265.08亿元,比上年增长9.91%。实现利润总额378.00亿元,比上年增长5.62%。固定资产投资完成3718.06亿元,比上年增长6.06%。其中,建设项目投资完成3271.89亿元,增长5.76%;房地产开发投资完成446.17亿元,增长7.48%。在固定资产投资中,第一产业投资完成185.90亿元,同比增长6.54%;第二产业投资完成2825.73亿元,同比增长6.49%;第三产业投资完成706.43亿元,增长9.01%。高新技术产业投资720.13亿元,增长6.47%。民间投资3235.81亿元,增长11.16%。城市基础设施投资570.89亿元,增长8.30%。重点项目1342个,完成投资2040.74亿元,增长7.87%。全市实现社会消费品零售总额1216.56亿元,比上年增长9.77%。城镇实现零售额869.02亿元,增长5.01%;乡村实现零售额401.05亿元,增长9.64%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元578.09,增长12.89%。实际利用外资54810.37万美元,同比增长51.47%。外贸进出口总值347.75亿元,同比增长59.67%。其中,出口总值226.04亿元,同比增长50.48%;进口总值121.71亿元,同比增长54.14%。二、区域内车架总成行业市场分析目前,区域内拥有各类车架总成企业609家,规模以上企业37家,从业人员30450人。截至2017年底,区域内车架总成产值119414.33万元,较2016年102282.08万元增长16.75%。产值前十位企业合计收入49851.32万元,较去年44935.39万元同比增长10.94%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长8.54%。预计区域内车架总成行业市场需求规模将达到179812.73万元,利润总额57076.30万元,净利润19516.18万元,纳税11029.67万元,工业增加值66352.08万元,产业贡献率18.97%。第五章 项目建设地研究一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设用地指标,对产业园区项目建设用地给予优先安排,各级产业园区的土地收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展产业且用地集约的工业项目,在确定出让底价时,可按不低于土地所在地等别相对应全国工业用地出让最低价格标准的70确定,但不得低于成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时,要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产,提高现有土地资源利用率的有效方法,鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展,进行梯田式开发,对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的,免缴地方相关规费。三、建设条件分析四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.62%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度180.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49964.9774.91亩2基底面积平方米32787.013建筑面积平方米83941.157292.01万元4容积率1.685建筑系数65.62%6主体工程平方米56541.247绿化面积平方米6387.368绿化率7.61%9投资强度万元/亩180.48六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 工艺原则一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计105台(套),设备购置费6430.82万元。第七章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13519.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元13519.7680.04%1.1土建工程万元7292.0143.17%1.2设备购置万元6430.8238.07%1.3其它投资万元-203.07-1.20%2建设期利息万元-3固定资产投资万元13519.7680.04%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3372.10万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16891.86万元,其中:固定资产投资13519.76万元,占项目总投资的80.04%;流动资金3372.10万元,占项目总投资的19.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7292.01万元,占项目总投资的43.17%;设备购置费6430.82万元,占项目总投资的38.07%;其它投资-203.07万元,占项目总投资的-1.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13519.76+3372.10=16891.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13519.7680.04%1.1项目建设投资万元13519.7680.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3372.1019.96%3总投资万元万元16891.86二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13689.00万元,总成本9658.81万元,利润总额4030.19万元,净利润248.77万元,增值税407.59万元,税金及附加3022.64万元,所得税1007.55万元;第二年收入24336.00万元,总成本15212.04万元,利润总额9123.96万元,净利润6842.97万元,增值税724.61万元,税金及附加286.81万元,所得税2280.99万元;第三年生产负荷100%,收入30420.00万元,总成本23853.22万元,利润总额6566.78万元,净利润4925.09万元,增值税905.76万元,税金及附加308.55万元,所得税1641.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30420.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=905.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元30420.001.1主营业务收入万元30420.001.2其它收入万元-2增值税万元905.763税金及附加万元308.55(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用23853.22万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加308.55万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6566.78(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6566.7825.00%=1641.69(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6566.78(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6566.7825.00%=1641.69(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6566.78万元,缴纳企业所得税1641.69万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6566.78-1641.69=4925.09(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=38.88%。(2)达产年投资利税率=46.06%。(3)达产年投资回报率=29.16%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入30420.00万元,总成本费用23853.22万元,税金及附加308.55万元,利润总额6566.78万元,企业所得税1641.69万元,税后净利润4925.09万元,年纳税总额2856.00万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元30420.002增值税万元905.763税金及附加万元308.554总成本费用万元23853.225利润总额万元6566.786企业所得税万元1641.697净利润万元4925.098纳税总额万元2856.009利税总额万元7781.0910投资利润率38.88%11投资利税率46.06%12投资回报率29.16%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.93年。本期工程项目全部投资回收期4.93年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4925.092投资利润率38.88%3投资利税率46.06%4投资回报率29.16%5回收期年4.93第九章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第十章 实施计划一、建设周期项目建设
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