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文档简介
泓域咨询MACRO/ 锔件锻件投资项目立项申请报告锔件锻件投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17937.37万元,同比增长33.05%(4455.33万元)。其中,主营业业务锔件锻件生产及销售收入为16868.48万元,占营业总收入的94.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4091.44万元,较去年同期相比增长499.33万元,增长率13.90%;实现净利润3068.58万元,较去年同期相比增长591.07万元,增长率23.86%。二、项目概况(一)项目名称锔件锻件投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积30115.05平方米(折合约45.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.62%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度197.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30115.05平方米,建筑物基底占地面积19761.50平方米,总建筑面积43967.97平方米,其中:规划建设主体工程27515.92平方米,项目规划绿化面积3466.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费2855.31万元。(七)节能分析“锔件锻件投资项目建设项目”,年用电量643523.69千瓦时,年总用水量17543.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.59吨标准煤/年。达产年综合节能量22.73吨标准煤/年,项目总节能率29.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11391.10万元,其中:固定资产投资8932.02万元,占项目总投资的78.41%;流动资金2459.08万元,占项目总投资的21.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23192.00万元,总成本费用17593.82万元,税金及附加213.12万元,利润总额5598.18万元,利税总额6583.46万元,税后净利润4198.64万元,达产年纳税总额2384.83万元;达产年投资利润率49.15%,投资利税率57.79%,投资回报率36.86%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位384个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地锔件锻件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地锔件锻件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“锔件锻件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位384个,达产年纳税总额2384.83万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.15%,投资利税率57.79%,全部投资回报率36.86%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标,关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中,世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略,把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力,生产经营成本持续上升。同时,新一代信息通信技术加速发展和应用,对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响,既带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30115.0545.15亩1.1容积率1.461.2建筑系数65.62%1.3投资强度万元/亩197.831.4基底面积平方米19761.501.5总建筑面积平方米43967.971.6绿化面积平方米3466.59绿化率7.88%2总投资万元11391.102.1固定资产投资万元8932.022.1.1土建工程投资万元3381.082.1.1.1土建工程投资占比万元29.68%2.1.2设备投资万元2855.312.1.2.1设备投资占比25.07%2.1.3其它投资万元2695.632.1.3.1其它投资占比23.66%2.1.4固定资产投资占比78.41%2.2流动资金万元2459.082.2.1流动资金占比21.59%3收入万元23192.004总成本万元17593.825利润总额万元5598.186净利润万元4198.647所得税万元1.468增值税万元772.169税金及附加万元213.1210纳税总额万元2384.8311利税总额万元6583.4612投资利润率49.15%13投资利税率57.79%14投资回报率36.86%15回收期年4.2116设备数量台(套)12817年用电量千瓦时643523.6918年用水量立方米17543.7119总能耗吨标准煤80.5920节能率29.07%21节能量吨标准煤22.7322员工数量人384第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中,30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业;29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业;28 个省域提出发展新能源汽车产业,26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域,16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外,部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.62%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度197.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13971.3813971.3827515.9227515.922327.531.1主要生产车间8382.838382.8316509.5516509.551443.071.2辅助生产车间4470.844470.848805.098805.09744.811.3其他生产车间1117.711117.711595.921595.92139.652仓储工程2964.222964.2210693.8310693.83657.872.1成品贮存741.05741.052673.462673.46164.472.2原料仓储1541.391541.395560.795560.79342.092.3辅助材料仓库681.77681.772459.582459.58151.313供配电工程158.09158.09158.09158.0910.943.1供配电室158.09158.09158.09158.0910.944给排水工程181.81181.81181.81181.819.794.1给排水181.81181.81181.81181.819.795服务性工程1877.341877.341877.341877.34115.495.1办公用房970.09970.09970.09970.0954.805.2生活服务907.25907.25907.25907.2554.906消防及环保工程529.61529.61529.61529.6136.656.1消防环保工程529.61529.61529.61529.6136.657项目总图工程79.0579.0579.0579.05140.967.1场地及道路硬化5210.031175.351175.357.2场区围墙1175.355210.035210.037.3安全保卫室79.0579.0579.0579.058绿化工程2338.4481.85合计19761.5043967.9743967.973381.08六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7568.36万元,占计划投资的66.44%。其中:完成固定资产投资4936.93万元,占总投资的65.23%;完成流动资金投资2631.43,占总投资的34.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7568.361.1完成比例66.44%2完成固定资产投资万元4936.932.1完成比例65.23%3完成流动资金投资万元2631.433.1完成比例34.77%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员384人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2611.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元1255.322工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元5.602.3年工资额万元391.053企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.353.3年工资额万元114.644品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元157.615其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.835.3年工资额万元81.846职工工资总额万元13973.02五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8932.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3381.082855.31197.838932.021.1工程费用万元3381.082855.3116432.101.1.1建筑工程费用万元3381.083381.0829.68%1.1.2设备购置及安装费万元2855.312855.3125.07%1.2工程建设其他费用万元2695.632695.6323.66%1.2.1无形资产万元1286.811286.811.3预备费万元1408.821408.821.3.1基本预备费万元821.87821.871.3.2涨价预备费万元586.95586.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元8932.028932.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2459.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16432.1010794.4114788.3516432.1016432.1016432.101.1应收账款万元4929.633204.263943.704929.634929.634929.631.2存货万元7394.444806.395915.567394.447394.447394.441.2.1原辅材料万元2218.331441.921774.672218.332218.332218.331.2.2燃料动力万元110.9272.1088.73110.92110.92110.921.2.3在产品万元3401.442210.942721.153401.443401.443401.441.2.4产成品万元1663.751081.441331.001663.751663.751663.751.3现金万元4108.022670.223286.424108.024108.024108.022流动负债万元13973.029082.4611178.4213973.0213973.0213973.022.1应付账款万元13973.029082.4611178.4213973.0213973.0213973.023流动资金万元2459.081598.401967.262459.082459.082459.084铺底流动资金万元819.69532.80655.75819.69819.69819.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11391.10万元,其中:固定资产投资8932.02万元,占项目总投资的78.41%;流动资金2459.08万元,占项目总投资的21.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3381.08万元,占项目总投资的29.68%;设备购置费2855.31万元,占项目总投资的25.07%;其它投资2695.63万元,占项目总投资的23.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8932.02+2459.08=11391.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8932.0278.41%1.1项目建设投资万元8932.0278.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2459.0821.59%3总投资万元万元11391.10二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15074.80万元,总成本16804.22万元,利润总额-1729.42万元,净利润180.69万元,增值税501.90万元,税金及附加-1297.07万元,所得税-432.36万元;第二年收入18553.60万元,总成本19962.34万元,利润总额-1408.74万元,净利润-1056.55万元,增值税617.73万元,税金及附加194.59万元,所得税-352.19万元;第三年生产负荷100%,收入23192.00万元,总成本17593.82万元,利润总额5598.18万元,净利润4198.64万元,增值税772.16万元,税金及附加213.12万元,所得税1399.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23192.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=772.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15074.8018553.6023192.0023192.0023192.001.1锔件锻件万元15074.8018553.6023192.0023192.0023192.002现价增加值万元4823.945937.157421.447421.447421.
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