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文档简介

泓域咨询MACRO/ 包装机械投资项目立项申请报告包装机械投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入9434.78万元,同比增长13.62%(1131.30万元)。其中,主营业业务包装机械生产及销售收入为8637.52万元,占营业总收入的91.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2243.14万元,较去年同期相比增长562.30万元,增长率33.45%;实现净利润1682.36万元,较去年同期相比增长177.75万元,增长率11.81%。二、项目概况(一)项目名称包装机械投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积24252.12平方米(折合约36.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.04%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度183.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24252.12平方米,建筑物基底占地面积15288.54平方米,总建筑面积38075.83平方米,其中:规划建设主体工程24770.67平方米,项目规划绿化面积2186.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费3189.88万元。(七)节能分析“包装机械投资项目建设项目”,年用电量1349211.01千瓦时,年总用水量8471.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.54吨标准煤/年。达产年综合节能量46.97吨标准煤/年,项目总节能率28.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7741.12万元,其中:固定资产投资6654.24万元,占项目总投资的85.96%;流动资金1086.88万元,占项目总投资的14.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9292.00万元,总成本费用7064.52万元,税金及附加133.88万元,利润总额2227.48万元,利税总额2668.60万元,税后净利润1670.61万元,达产年纳税总额997.99万元;达产年投资利润率28.77%,投资利税率34.47%,投资回报率21.58%,全部投资回收期6.13年,提供就业职位171个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区包装机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区包装机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“包装机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位171个,达产年纳税总额997.99万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.77%,投资利税率34.47%,全部投资回报率21.58%,全部投资回收期6.13年,固定资产投资回收期6.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务。2015年12月商务部打造了“走出去”公共服务平台,设置了“一带一路”、国际产能合作等专题栏目。在平台发布对外投资合作国别(地区)指南、中国对外投资合作发展报告等政府公共服务产品,以及对外投资国别产业指引、境外中资企业机构员工管理指引等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24252.1236.36亩1.1容积率1.571.2建筑系数63.04%1.3投资强度万元/亩183.011.4基底面积平方米15288.541.5总建筑面积平方米38075.831.6绿化面积平方米2186.53绿化率5.74%2总投资万元7741.122.1固定资产投资万元6654.242.1.1土建工程投资万元2911.812.1.1.1土建工程投资占比万元37.61%2.1.2设备投资万元3189.882.1.2.1设备投资占比41.21%2.1.3其它投资万元552.552.1.3.1其它投资占比7.14%2.1.4固定资产投资占比85.96%2.2流动资金万元1086.882.2.1流动资金占比14.04%3收入万元9292.004总成本万元7064.525利润总额万元2227.486净利润万元1670.617所得税万元1.578增值税万元307.249税金及附加万元133.8810纳税总额万元997.9911利税总额万元2668.6012投资利润率28.77%13投资利税率34.47%14投资回报率21.58%15回收期年6.1316设备数量台(套)6417年用电量千瓦时1349211.0118年用水量立方米8471.3219总能耗吨标准煤166.5420节能率28.33%21节能量吨标准煤46.9722员工数量人171第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.04%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.74%,固定资产投资强度183.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10809.0010809.0024770.6724770.672083.741.1主要生产车间6485.406485.4014862.4014862.401291.921.2辅助生产车间3458.883458.887926.617926.61666.801.3其他生产车间864.72864.721436.701436.70125.022仓储工程2293.282293.288648.358648.35529.102.1成品贮存573.32573.322162.092162.09132.282.2原料仓储1192.511192.514497.144497.14275.132.3辅助材料仓库527.45527.451989.121989.12121.693供配电工程122.31122.31122.31122.318.423.1供配电室122.31122.31122.31122.318.424给排水工程140.65140.65140.65140.657.534.1给排水140.65140.65140.65140.657.535服务性工程1452.411452.411452.411452.4188.865.1办公用房824.93824.93824.93824.9338.245.2生活服务627.48627.48627.48627.4841.926消防及环保工程409.73409.73409.73409.7328.206.1消防环保工程409.73409.73409.73409.7328.207项目总图工程61.1561.1561.1561.15109.257.1场地及道路硬化3959.99749.77749.777.2场区围墙749.773959.993959.997.3安全保卫室61.1561.1561.1561.158绿化工程1620.2456.71合计15288.5438075.8338075.832911.81六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7086.87万元,占计划投资的91.55%。其中:完成固定资产投资4398.11万元,占总投资的62.06%;完成流动资金投资2688.76,占总投资的37.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7086.871.1完成比例91.55%2完成固定资产投资万元4398.112.1完成比例62.06%3完成流动资金投资万元2688.763.1完成比例37.94%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员171人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元4.011.3年工资额万元590.182工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.222.3年工资额万元143.703企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元53.484品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元74.865其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.415.3年工资额万元46.806职工工资总额万元4623.93五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6654.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2911.813189.88183.016654.241.1工程费用万元2911.813189.885710.811.1.1建筑工程费用万元2911.812911.8137.61%1.1.2设备购置及安装费万元3189.883189.8841.21%1.2工程建设其他费用万元552.55552.557.14%1.2.1无形资产万元321.91321.911.3预备费万元230.64230.641.3.1基本预备费万元119.63119.631.3.2涨价预备费万元111.01111.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元6654.246654.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1086.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5710.814499.655104.905710.815710.815710.811.1应收账款万元1713.241113.611284.931713.241713.241713.241.2存货万元2569.861670.411927.402569.862569.862569.861.2.1原辅材料万元770.96501.12578.22770.96770.96770.961.2.2燃料动力万元38.5525.0628.9138.5538.5538.551.2.3在产品万元1182.14768.39886.601182.141182.141182.141.2.4产成品万元578.22375.84433.66578.22578.22578.221.3现金万元1427.70928.011070.781427.701427.701427.702流动负债万元4623.933005.553467.954623.934623.934623.932.1应付账款万元4623.933005.553467.954623.934623.934623.933流动资金万元1086.88706.47815.161086.881086.881086.884铺底流动资金万元362.29235.49271.72362.29362.29362.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7741.12万元,其中:固定资产投资6654.24万元,占项目总投资的85.96%;流动资金1086.88万元,占项目总投资的14.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2911.81万元,占项目总投资的37.61%;设备购置费3189.88万元,占项目总投资的41.21%;其它投资552.55万元,占项目总投资的7.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6654.24+1086.88=7741.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6654.2485.96%1.1项目建设投资万元6654.2485.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1086.8814.04%3总投资万元万元7741.12二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6039.80万元,总成本2518.58万元,利润总额3521.22万元,净利润120.97万元,增值税199.71万元,税金及附加2640.91万元,所得税880.30万元;第二年收入6969.00万元,总成本2809.05万元,利润总额4159.95万元,净利润3119.96万元,增值税230.43万元,税金及附加124.66万元,所得税1039.99万元;第三年生产负荷100%,收入9292.00万元,总成本7064.52万元,利润总额2227.48万元,净利润1670.61万元,增值税307.24万元,税金及附加133.88万元,所得税556.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9292.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=307.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6039.806969.009292.009292.009292.001.1包装机械万元6039.806969.009292.009292.009292.002现价增加值万元1932.742230.082973

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