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文档简介
泓域咨询MACRO/ 臭氧浓度检测仪投资项目立项申请报告臭氧浓度检测仪投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6520.09万元,同比增长8.91%(533.35万元)。其中,主营业业务臭氧浓度检测仪生产及销售收入为5726.83万元,占营业总收入的87.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1459.73万元,较去年同期相比增长262.11万元,增长率21.89%;实现净利润1094.80万元,较去年同期相比增长202.97万元,增长率22.76%。二、项目概况(一)项目名称臭氧浓度检测仪投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积25632.81平方米(折合约38.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.97%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度180.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25632.81平方米,建筑物基底占地面积15115.67平方米,总建筑面积38192.89平方米,其中:规划建设主体工程24480.32平方米,项目规划绿化面积2552.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费2220.90万元。(七)节能分析“臭氧浓度检测仪投资项目建设项目”,年用电量813985.46千瓦时,年总用水量7839.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.71吨标准煤/年。达产年综合节能量41.14吨标准煤/年,项目总节能率26.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7995.82万元,其中:固定资产投资6929.70万元,占项目总投资的86.67%;流动资金1066.12万元,占项目总投资的13.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10258.00万元,总成本费用8000.61万元,税金及附加139.89万元,利润总额2257.39万元,利税总额2708.64万元,税后净利润1693.04万元,达产年纳税总额1015.60万元;达产年投资利润率28.23%,投资利税率33.88%,投资回报率21.17%,全部投资回收期6.22年,提供就业职位167个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区臭氧浓度检测仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区臭氧浓度检测仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“臭氧浓度检测仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位167个,达产年纳税总额1015.60万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.23%,投资利税率33.88%,全部投资回报率21.17%,全部投资回收期6.22年,固定资产投资回收期6.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、不可否认,民营经济在当前形势下确实承担了较大的压力,特别是规模较小的中小微企业面临着生存考验。对于民营经济的困难,党中央都看在眼里,并且已经拿出了切实的改革举措。通过简政放权优化政府管理,通过降税减费减轻企业负担,通过定向降准给中小微企业输送活力国家对民营经济的政策支持是一贯的、有力的,民营企业也可以感受到政策带来的获得感。可以合理地预期,适应当前国内外形势的变化,国家还会推出支持民营经济发展的新举措。面对困难,不是让民营经济“逐渐离场”,而是要通过改革逐步解决问题,让民营经济在“挑战应战”中发展得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25632.8138.43亩1.1容积率1.491.2建筑系数58.97%1.3投资强度万元/亩180.321.4基底面积平方米15115.671.5总建筑面积平方米38192.891.6绿化面积平方米2552.59绿化率6.68%2总投资万元7995.822.1固定资产投资万元6929.702.1.1土建工程投资万元2865.112.1.1.1土建工程投资占比万元35.83%2.1.2设备投资万元2220.902.1.2.1设备投资占比27.78%2.1.3其它投资万元1843.692.1.3.1其它投资占比23.06%2.1.4固定资产投资占比86.67%2.2流动资金万元1066.122.2.1流动资金占比13.33%3收入万元10258.004总成本万元8000.615利润总额万元2257.396净利润万元1693.047所得税万元1.498增值税万元311.369税金及附加万元139.8910纳税总额万元1015.6011利税总额万元2708.6412投资利润率28.23%13投资利税率33.88%14投资回报率21.17%15回收期年6.2216设备数量台(套)6117年用电量千瓦时813985.4618年用水量立方米7839.6619总能耗吨标准煤100.7120节能率26.30%21节能量吨标准煤41.1422员工数量人167第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.97%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度180.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10686.7810686.7824480.3224480.322020.081.1主要生产车间6412.076412.0714688.1914688.191252.451.2辅助生产车间3419.773419.777833.707833.70646.431.3其他生产车间854.94854.941419.861419.86121.202仓储工程2267.352267.358913.178913.17534.912.1成品贮存566.84566.842228.292228.29133.732.2原料仓储1179.021179.024634.854634.85278.152.3辅助材料仓库521.49521.492050.032050.03123.033供配电工程120.93120.93120.93120.938.163.1供配电室120.93120.93120.93120.938.164给排水工程139.06139.06139.06139.067.304.1给排水139.06139.06139.06139.067.305服务性工程1435.991435.991435.991435.9986.185.1办公用房773.47773.47773.47773.4736.835.2生活服务662.52662.52662.52662.5234.766消防及环保工程405.10405.10405.10405.1027.356.1消防环保工程405.10405.10405.10405.1027.357项目总图工程60.4660.4660.4660.46127.247.1场地及道路硬化3805.04754.70754.707.2场区围墙754.703805.043805.047.3安全保卫室60.4660.4660.4660.468绿化工程1539.7653.89合计15115.6738192.8938192.892865.11六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4700.43万元,占计划投资的58.79%。其中:完成固定资产投资3553.17万元,占总投资的75.59%;完成流动资金投资1147.26,占总投资的24.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4700.431.1完成比例58.79%2完成固定资产投资万元3553.172.1完成比例75.59%3完成流动资金投资万元1147.263.1完成比例24.41%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员167人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1141.2人均年工资万元4.351.3年工资额万元515.312工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元140.783企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.103.3年工资额万元46.394品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元73.385其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.585.3年工资额万元36.626职工工资总额万元6950.19五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6929.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2865.112220.90180.326929.701.1工程费用万元2865.112220.908016.311.1.1建筑工程费用万元2865.112865.1135.83%1.1.2设备购置及安装费万元2220.902220.9027.78%1.2工程建设其他费用万元1843.691843.6923.06%1.2.1无形资产万元1011.601011.601.3预备费万元832.09832.091.3.1基本预备费万元492.48492.481.3.2涨价预备费万元339.61339.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元6929.706929.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1066.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8016.312861.505503.268016.318016.318016.311.1应收账款万元2404.89961.961803.672404.892404.892404.891.2存货万元3607.341442.942705.503607.343607.343607.341.2.1原辅材料万元1082.20432.88811.651082.201082.201082.201.2.2燃料动力万元54.1121.6440.5854.1154.1154.111.2.3在产品万元1659.38663.751244.531659.381659.381659.381.2.4产成品万元811.65324.66608.74811.65811.65811.651.3现金万元2004.08801.631503.062004.082004.082004.082流动负债万元6950.192780.085212.646950.196950.196950.192.1应付账款万元6950.192780.085212.646950.196950.196950.193流动资金万元1066.12426.45799.591066.121066.121066.124铺底流动资金万元355.37142.15266.53355.37355.37355.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7995.82万元,其中:固定资产投资6929.70万元,占项目总投资的86.67%;流动资金1066.12万元,占项目总投资的13.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2865.11万元,占项目总投资的35.83%;设备购置费2220.90万元,占项目总投资的27.78%;其它投资1843.69万元,占项目总投资的23.06%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6929.70+1066.12=7995.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6929.7086.67%1.1项目建设投资万元6929.7086.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1066.1213.33%3总投资万元万元7995.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4103.20万元,总成本10638.15万元,利润总额-6534.95万元,净利润117.48万元,增值税124.54万元,税金及附加-4901.21万元,所得税-1633.74万元;第二年收入7693.50万元,总成本17339.80万元,利润总额-9646.30万元,净利润-7234.73万元,增值税233.52万元,税金及附加130.55万元,所得税-2411.57万元;第三年生产负荷100%,收入10258.00万元,总成本8000.61万元,利润总额2257.39万元,净利润1693.04万元,增值税311.36万元,税金及附加139.89万元,所得税564.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10258.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=311.36万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4103.207693.5010258.0010258.0010258.001.1臭氧浓度检测仪万元4103.207693.5010258.0010258.0010258.002现价增加值万元1313.022461
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