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泓域咨询MACRO/ 多道信号分析仪投资项目立项申请报告多道信号分析仪投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入4165.03万元,同比增长17.67%(625.51万元)。其中,主营业业务多道信号分析仪生产及销售收入为3577.75万元,占营业总收入的85.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额820.46万元,较去年同期相比增长181.22万元,增长率28.35%;实现净利润615.35万元,较去年同期相比增长100.85万元,增长率19.60%。二、项目概况(一)项目名称多道信号分析仪投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积13966.98平方米(折合约20.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.41%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度183.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13966.98平方米,建筑物基底占地面积9694.48平方米,总建筑面积14525.66平方米,其中:规划建设主体工程9439.47平方米,项目规划绿化面积788.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费1195.74万元。(七)节能分析“多道信号分析仪投资项目建设项目”,年用电量574606.69千瓦时,年总用水量5282.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.07吨标准煤/年。达产年综合节能量20.05吨标准煤/年,项目总节能率22.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4554.43万元,其中:固定资产投资3835.37万元,占项目总投资的84.21%;流动资金719.06万元,占项目总投资的15.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6088.00万元,总成本费用4862.07万元,税金及附加76.16万元,利润总额1225.93万元,利税总额1471.18万元,税后净利润919.45万元,达产年纳税总额551.73万元;达产年投资利润率26.92%,投资利税率32.30%,投资回报率20.19%,全部投资回收期6.45年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区多道信号分析仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区多道信号分析仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“多道信号分析仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额551.73万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.92%,投资利税率32.30%,全部投资回报率20.19%,全部投资回收期6.45年,固定资产投资回收期6.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13966.9820.94亩1.1容积率1.041.2建筑系数69.41%1.3投资强度万元/亩183.161.4基底面积平方米9694.481.5总建筑面积平方米14525.661.6绿化面积平方米788.21绿化率5.43%2总投资万元4554.432.1固定资产投资万元3835.372.1.1土建工程投资万元1250.392.1.1.1土建工程投资占比万元27.45%2.1.2设备投资万元1195.742.1.2.1设备投资占比26.25%2.1.3其它投资万元1389.242.1.3.1其它投资占比30.50%2.1.4固定资产投资占比84.21%2.2流动资金万元719.062.2.1流动资金占比15.79%3收入万元6088.004总成本万元4862.075利润总额万元1225.936净利润万元919.457所得税万元1.048增值税万元169.099税金及附加万元76.1610纳税总额万元551.7311利税总额万元1471.1812投资利润率26.92%13投资利税率32.30%14投资回报率20.19%15回收期年6.4516设备数量台(套)4717年用电量千瓦时574606.6918年用水量立方米5282.8819总能耗吨标准煤71.0720节能率22.60%21节能量吨标准煤20.0522员工数量人101第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.41%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度183.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6854.006854.009439.479439.47893.821.1主要生产车间4112.404112.405663.685663.68554.171.2辅助生产车间2193.282193.283020.633020.63286.021.3其他生产车间548.32548.32547.49547.4953.632仓储工程1454.171454.173306.023306.02227.672.1成品贮存363.54363.54826.50826.5056.922.2原料仓储756.17756.171719.131719.13118.392.3辅助材料仓库334.46334.46760.38760.3852.363供配电工程77.5677.5677.5677.566.013.1供配电室77.5677.5677.5677.566.014给排水工程89.1989.1989.1989.195.374.1给排水89.1989.1989.1989.195.375服务性工程920.98920.98920.98920.9863.425.1办公用房426.05426.05426.05426.0530.625.2生活服务494.93494.93494.93494.9327.966消防及环保工程259.81259.81259.81259.8120.136.1消防环保工程259.81259.81259.81259.8120.137项目总图工程38.7838.7838.7838.78-0.157.1场地及道路硬化2485.64451.90451.907.2场区围墙451.902485.642485.647.3安全保卫室38.7838.7838.7838.788绿化工程974.8634.12合计9694.4814525.6614525.661250.39六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2770.97万元,占计划投资的60.84%。其中:完成固定资产投资2067.04万元,占总投资的74.60%;完成流动资金投资703.93,占总投资的25.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2770.971.1完成比例60.84%2完成固定资产投资万元2067.042.1完成比例74.60%3完成流动资金投资万元703.933.1完成比例25.40%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员101人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元5.681.3年工资额万元326.542工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.062.3年工资额万元81.183企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元24.074品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元41.365其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.555.3年工资额万元36.186职工工资总额万元3847.24五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3835.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1250.391195.74183.163835.371.1工程费用万元1250.391195.744566.301.1.1建筑工程费用万元1250.391250.3927.45%1.1.2设备购置及安装费万元1195.741195.7426.25%1.2工程建设其他费用万元1389.241389.2430.50%1.2.1无形资产万元711.40711.401.3预备费万元677.84677.841.3.1基本预备费万元302.18302.181.3.2涨价预备费万元375.66375.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元3835.373835.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金719.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4566.302845.472566.154566.304566.304566.301.1应收账款万元1369.89821.93958.921369.891369.891369.891.2存货万元2054.841232.901438.382054.842054.842054.841.2.1原辅材料万元616.45369.87431.52616.45616.45616.451.2.2燃料动力万元30.8218.4921.5830.8230.8230.821.2.3在产品万元945.23567.14661.66945.23945.23945.231.2.4产成品万元462.34277.40323.64462.34462.34462.341.3现金万元1141.58684.95799.101141.581141.581141.582流动负债万元3847.242308.342693.073847.243847.243847.242.1应付账款万元3847.242308.342693.073847.243847.243847.243流动资金万元719.06431.44503.34719.06719.06719.064铺底流动资金万元239.68143.81167.78239.68239.68239.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4554.43万元,其中:固定资产投资3835.37万元,占项目总投资的84.21%;流动资金719.06万元,占项目总投资的15.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1250.39万元,占项目总投资的27.45%;设备购置费1195.74万元,占项目总投资的26.25%;其它投资1389.24万元,占项目总投资的30.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3835.37+719.06=4554.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3835.3784.21%1.1项目建设投资万元3835.3784.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元719.0615.79%3总投资万元万元4554.43二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3652.80万元,总成本6042.09万元,利润总额-2389.29万元,净利润68.04万元,增值税101.45万元,税金及附加-1791.97万元,所得税-597.32万元;第二年收入4261.60万元,总成本6860.05万元,利润总额-2598.45万元,净利润-1948.84万元,增值税118.36万元,税金及附加70.07万元,所得税-649.61万元;第三年生产负荷100%,收入6088.00万元,总成本4862.07万元,利润总额1225.93万元,净利润919.45万元,增值税169.09万元,税金及附加76.16万元,所得税306.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6088.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=169.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3652.804261.606088.006088.006088.001.1多道信号分析仪万元3652.804261.606088.006088.006088.002
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