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泓域咨询MACRO/ 双流循环泵投资项目立项申请报告双流循环泵投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入3780.41万元,同比增长19.76%(623.73万元)。其中,主营业业务双流循环泵生产及销售收入为3431.41万元,占营业总收入的90.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额769.11万元,较去年同期相比增长113.08万元,增长率17.24%;实现净利润576.83万元,较去年同期相比增长86.91万元,增长率17.74%。二、项目概况(一)项目名称双流循环泵投资项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积15067.53平方米(折合约22.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.69%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度168.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15067.53平方米,建筑物基底占地面积10349.89平方米,总建筑面积25012.10平方米,其中:规划建设主体工程19742.85平方米,项目规划绿化面积1686.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1163.36万元。(七)节能分析“双流循环泵投资项目建设项目”,年用电量1087619.32千瓦时,年总用水量3377.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.96吨标准煤/年。达产年综合节能量44.65吨标准煤/年,项目总节能率27.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4257.30万元,其中:固定资产投资3817.03万元,占项目总投资的89.66%;流动资金440.27万元,占项目总投资的10.34%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4214.00万元,总成本费用3340.89万元,税金及附加74.72万元,利润总额873.11万元,利税总额1068.26万元,税后净利润654.83万元,达产年纳税总额413.43万元;达产年投资利润率20.51%,投资利税率25.09%,投资回报率15.38%,全部投资回收期8.00年,提供就业职位88个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城双流循环泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城双流循环泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“双流循环泵投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位88个,达产年纳税总额413.43万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.51%,投资利税率25.09%,全部投资回报率15.38%,全部投资回收期8.00年,固定资产投资回收期8.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代,国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显,瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势;新兴市场国家整体实力上升,横向同质产品的成本竞争日益激烈,纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设,提升公共服务水平,培育颠覆性技术,将有助于构筑安全、高效的工业技术体系,加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应,提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15067.5322.59亩1.1容积率1.661.2建筑系数68.69%1.3投资强度万元/亩168.971.4基底面积平方米10349.891.5总建筑面积平方米25012.101.6绿化面积平方米1686.36绿化率6.74%2总投资万元4257.302.1固定资产投资万元3817.032.1.1土建工程投资万元1938.672.1.1.1土建工程投资占比万元45.54%2.1.2设备投资万元1163.362.1.2.1设备投资占比27.33%2.1.3其它投资万元715.002.1.3.1其它投资占比16.79%2.1.4固定资产投资占比89.66%2.2流动资金万元440.272.2.1流动资金占比10.34%3收入万元4214.004总成本万元3340.895利润总额万元873.116净利润万元654.837所得税万元1.668增值税万元120.439税金及附加万元74.7210纳税总额万元413.4311利税总额万元1068.2612投资利润率20.51%13投资利税率25.09%14投资回报率15.38%15回收期年8.0016设备数量台(套)8217年用电量千瓦时1087619.3218年用水量立方米3377.2319总能耗吨标准煤133.9620节能率27.32%21节能量吨标准煤44.6522员工数量人88第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.69%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度168.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7317.377317.3719742.8519742.851683.281.1主要生产车间4390.424390.4211845.7111845.711043.631.2辅助生产车间2341.562341.566317.716317.71538.651.3其他生产车间585.39585.391145.091145.09101.002仓储工程1552.481552.483425.013425.01212.382.1成品贮存388.12388.12856.25856.2553.092.2原料仓储807.29807.291781.011781.01110.442.3辅助材料仓库357.07357.07787.75787.7548.853供配电工程82.8082.8082.8082.805.783.1供配电室82.8082.8082.8082.805.784给排水工程95.2295.2295.2295.225.174.1给排水95.2295.2295.2295.225.175服务性工程983.24983.24983.24983.2460.975.1办公用房506.10506.10506.10506.1036.085.2生活服务477.14477.14477.14477.1435.936消防及环保工程277.38277.38277.38277.3819.356.1消防环保工程277.38277.38277.38277.3819.357项目总图工程41.4041.4041.4041.40-85.707.1场地及道路硬化2895.74487.27487.277.2场区围墙487.272895.742895.747.3安全保卫室41.4041.4041.4041.408绿化工程1069.7737.44合计10349.8925012.1025012.101938.67六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3409.26万元,占计划投资的80.08%。其中:完成固定资产投资2392.77万元,占总投资的70.18%;完成流动资金投资1016.49,占总投资的29.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3409.261.1完成比例80.08%2完成固定资产投资万元2392.772.1完成比例70.18%3完成流动资金投资万元1016.493.1完成比例29.82%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员88人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人601.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元287.302工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.992.3年工资额万元77.423企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元29.664品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元39.945其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.135.3年工资额万元18.686职工工资总额万元2856.85五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3817.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1938.671163.36168.973817.031.1工程费用万元1938.671163.363297.121.1.1建筑工程费用万元1938.671938.6745.54%1.1.2设备购置及安装费万元1163.361163.3627.33%1.2工程建设其他费用万元715.00715.0016.79%1.2.1无形资产万元383.88383.881.3预备费万元331.12331.121.3.1基本预备费万元194.41194.411.3.2涨价预备费万元136.71136.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元3817.033817.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金440.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3297.121765.321906.193297.123297.123297.121.1应收账款万元989.14593.48692.40989.14989.14989.141.2存货万元1483.70890.221038.591483.701483.701483.701.2.1原辅材料万元445.11267.07311.58445.11445.11445.111.2.2燃料动力万元22.2613.3515.5822.2622.2622.261.2.3在产品万元682.50409.50477.75682.50682.50682.501.2.4产成品万元333.83200.30233.68333.83333.83333.831.3现金万元824.28494.57577.00824.28824.28824.282流动负债万元2856.851714.111999.802856.852856.852856.852.1应付账款万元2856.851714.111999.802856.852856.852856.853流动资金万元440.27264.16308.19440.27440.27440.274铺底流动资金万元146.7688.05102.73146.76146.76146.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4257.30万元,其中:固定资产投资3817.03万元,占项目总投资的89.66%;流动资金440.27万元,占项目总投资的10.34%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1938.67万元,占项目总投资的45.54%;设备购置费1163.36万元,占项目总投资的27.33%;其它投资715.00万元,占项目总投资的16.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3817.03+440.27=4257.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3817.0389.66%1.1项目建设投资万元3817.0389.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元440.2710.34%3总投资万元万元4257.30二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2528.40万元,总成本10373.59万元,利润总额-7845.19万元,净利润68.94万元,增值税72.26万元,税金及附加-5883.89万元,所得税-1961.30万元;第二年收入2949.80万元,总成本11788.05万元,利润总额-8838.25万元,净利润-6628.69万元,增值税84.30万元,税金及附加70.39万元,所得税-2209.56万元;第三年生产负荷100%,收入4214.00万元,总成本3340.89万元,利润总额873.11万元,净利润654.83万元,增值税120.43万元,税金及附加74.72万元,所得税218.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4214.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=120.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2528.402949.804214.004214.004214.001.1双流循环泵万元2528.402949.804214.004214.0
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