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泓域咨询MACRO/ 新建硬质合金异型凹模项目立项申请报告新建硬质合金异型凹模项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx投资公司实现营业收入31129.23万元,同比增长8.36%(2402.37万元)。其中,主营业业务硬质合金异型凹模生产及销售收入为28704.50万元,占营业总收入的92.21%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7774.07万元,较去年同期相比增长1312.24万元,增长率20.31%;实现净利润5830.55万元,较去年同期相比增长770.60万元,增长率15.23%。二、项目概况(一)项目名称新建硬质合金异型凹模项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积52312.81平方米(折合约78.43亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.93%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度184.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52312.81平方米,建筑物基底占地面积39197.99平方米,总建筑面积75330.45平方米,其中:规划建设主体工程51034.08平方米,项目规划绿化面积4705.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4745.83万元。(七)节能分析“新建硬质合金异型凹模项目建设项目”,年用电量880380.12千瓦时,年总用水量39135.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.54吨标准煤/年。达产年综合节能量43.38吨标准煤/年,项目总节能率28.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18933.23万元,其中:固定资产投资14482.88万元,占项目总投资的76.49%;流动资金4450.35万元,占项目总投资的23.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44204.00万元,总成本费用34232.02万元,税金及附加374.31万元,利润总额9971.98万元,利税总额11721.74万元,税后净利润7478.98万元,达产年纳税总额4242.75万元;达产年投资利润率52.67%,投资利税率61.91%,投资回报率39.50%,全部投资回收期4.03年,提供就业职位829个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区硬质合金异型凹模行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区硬质合金异型凹模产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“新建硬质合金异型凹模项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位829个,达产年纳税总额4242.75万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.67%,投资利税率61.91%,全部投资回报率39.50%,全部投资回收期4.03年,固定资产投资回收期4.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,经济下行压力仍在,国内外形势复杂多变,中国的经济发展正处于爬坡过坎的关键时期,也正在迈向高质量发展的新阶段。越是在渡过难关的关键时期,越是需要发挥民营经济的作用,而不是相反。正是无数民营企业的分散化、多元化决策,才能够创造出坐在办公室想不出来的新产品、新业态、新商业模式,给中国经济带来新的可能性与想象力。这不正是防范系统性风险、实现高质量发展的题中之义吗?那种以形势严峻为名否定民营经济的言论,其危害性还不只是挑战常识、开历史倒车,更严重的是制造市场恐慌情绪,扰乱企业家群体对中国经济的稳定预期。在当前的形势下,企业家群体更应该不为流言所动,相信国家政策的稳定性,踏踏实实把民营经济办得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52312.8178.43亩1.1容积率1.441.2建筑系数74.93%1.3投资强度万元/亩184.661.4基底面积平方米39197.991.5总建筑面积平方米75330.451.6绿化面积平方米4705.81绿化率6.25%2总投资万元18933.232.1固定资产投资万元14482.882.1.1土建工程投资万元5541.712.1.1.1土建工程投资占比万元29.27%2.1.2设备投资万元4745.832.1.2.1设备投资占比25.07%2.1.3其它投资万元4195.342.1.3.1其它投资占比22.16%2.1.4固定资产投资占比76.49%2.2流动资金万元4450.352.2.1流动资金占比23.51%3收入万元44204.004总成本万元34232.025利润总额万元9971.986净利润万元7478.987所得税万元1.448增值税万元1375.459税金及附加万元374.3110纳税总额万元4242.7511利税总额万元11721.7412投资利润率52.67%13投资利税率61.91%14投资回报率39.50%15回收期年4.0316设备数量台(套)13917年用电量千瓦时880380.1218年用水量立方米39135.2419总能耗吨标准煤111.5420节能率28.60%21节能量吨标准煤43.3822员工数量人829第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造,提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.93%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度184.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27712.9827712.9851034.0851034.084129.771.1主要生产车间16627.7916627.7930620.4530620.452560.461.2辅助生产车间8868.158868.1516330.9116330.911321.531.3其他生产车间2217.042217.042959.982959.98247.792仓储工程5879.705879.7015792.6415792.64929.432.1成品贮存1469.921469.923948.163948.16232.362.2原料仓储3057.443057.448212.178212.17483.302.3辅助材料仓库1352.331352.333632.313632.31213.773供配电工程313.58313.58313.58313.5820.763.1供配电室313.58313.58313.58313.5820.764给排水工程360.62360.62360.62360.6218.574.1给排水360.62360.62360.62360.6218.575服务性工程3723.813723.813723.813723.81219.155.1办公用房1528.011528.011528.011528.01130.525.2生活服务2195.802195.802195.802195.80110.486消防及环保工程1050.511050.511050.511050.5169.556.1消防环保工程1050.511050.511050.511050.5169.557项目总图工程156.79156.79156.79156.791.207.1场地及道路硬化10525.861665.631665.637.2场区围墙1665.6310525.8610525.867.3安全保卫室156.79156.79156.79156.798绿化工程4379.52153.28合计39197.9975330.4575330.455541.71六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13418.35万元,占计划投资的70.87%。其中:完成固定资产投资10129.00万元,占总投资的75.49%;完成流动资金投资3289.35,占总投资的24.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13418.351.1完成比例70.87%2完成固定资产投资万元10129.002.1完成比例75.49%3完成流动资金投资万元3289.353.1完成比例24.51%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员829人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5641.2人均年工资万元4.741.3年工资额万元3260.012工程技术人员工资2.1平均人数人1242.2人均年工资万元6.982.3年工资额万元701.543企业管理人员工资3.1平均人数人333.2人均年工资万元6.503.3年工资额万元201.474品质管理人员工资4.1平均人数人664.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元390.225其他人员工资5.1平均人数人425.2人均年工资万元7.065.3年工资额万元211.226职工工资总额万元29055.99五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14482.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5541.714745.83184.6614482.881.1工程费用万元5541.714745.8333506.341.1.1建筑工程费用万元5541.715541.7129.27%1.1.2设备购置及安装费万元4745.834745.8325.07%1.2工程建设其他费用万元4195.344195.3422.16%1.2.1无形资产万元2190.622190.621.3预备费万元2004.722004.721.3.1基本预备费万元1194.031194.031.3.2涨价预备费万元810.69810.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元14482.8814482.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4450.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33506.3412572.6320240.5933506.3433506.3433506.341.1应收账款万元10051.904020.767538.9310051.9010051.9010051.901.2存货万元15077.856031.1411308.3915077.8515077.8515077.851.2.1原辅材料万元4523.351809.343392.524523.354523.354523.351.2.2燃料动力万元226.1790.47169.63226.17226.17226.171.2.3在产品万元6935.812774.325201.866935.816935.816935.811.2.4产成品万元3392.521357.012544.393392.523392.523392.521.3现金万元8376.583350.636282.448376.588376.588376.582流动负债万元29055.9911622.4021791.9929055.9929055.9929055.992.1应付账款万元29055.9911622.4021791.9929055.9929055.9929055.993流动资金万元4450.351780.143337.764450.354450.354450.354铺底流动资金万元1483.44593.381112.591483.441483.441483.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18933.23万元,其中:固定资产投资14482.88万元,占项目总投资的76.49%;流动资金4450.35万元,占项目总投资的23.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5541.71万元,占项目总投资的29.27%;设备购置费4745.83万元,占项目总投资的25.07%;其它投资4195.34万元,占项目总投资的22.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14482.88+4450.35=18933.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14482.8876.49%1.1项目建设投资万元14482.8876.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4450.3523.51%3总投资万元万元18933.23二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17681.60万元,总成本10419.85万元,利润总额7261.75万元,净利润275.27万元,增值税550.18万元,税金及附加5446.31万元,所得税1815.44万元;第二年收入33153.00万元,总成本17331.36万元,利润总额15821.64万元,净利润11866.23万元,增值税1031.59万元,税金及附加333.04万元,所得税3955.41万元;第三年生产负荷100%,收入44204.00万元,总成本34232.02万元,利润总额9971.98万元,净利润7478.98万元,增值税1375.45万元,税金及附加374.31万元,所得税2492.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44204.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1375.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17681.6033153.0044204.0044204.0044204.001.1硬质合金异型凹模万元17681.6033153.0044204.0044204.0044204.002现价增加值万元5658.1110608.9614145.2814145.281
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