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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建验布落布机项目立项申请报告新建验布落布机项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7873.98万元,同比增长15.39%(1050.48万元)。其中,主营业业务验布落布机生产及销售收入为7213.79万元,占营业总收入的91.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1797.96万元,较去年同期相比增长296.36万元,增长率19.74%;实现净利润1348.47万元,较去年同期相比增长130.07万元,增长率10.68%。二、项目概况(一)项目名称新建验布落布机项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积14187.09平方米(折合约21.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.14%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度198.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14187.09平方米,建筑物基底占地面积7964.63平方米,总建筑面积21138.76平方米,其中:规划建设主体工程14793.86平方米,项目规划绿化面积1319.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1250.40万元。(七)节能分析“新建验布落布机项目建设项目”,年用电量1287454.22千瓦时,年总用水量4976.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.66吨标准煤/年。达产年综合节能量42.18吨标准煤/年,项目总节能率23.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5585.96万元,其中:固定资产投资4217.63万元,占项目总投资的75.50%;流动资金1368.33万元,占项目总投资的24.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11513.00万元,总成本费用8765.24万元,税金及附加102.23万元,利润总额2747.76万元,利税总额3228.99万元,税后净利润2060.82万元,达产年纳税总额1168.17万元;达产年投资利润率49.19%,投资利税率57.81%,投资回报率36.89%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位175个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区验布落布机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区验布落布机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建验布落布机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位175个,达产年纳税总额1168.17万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.19%,投资利税率57.81%,全部投资回报率36.89%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14187.0921.27亩1.1容积率1.491.2建筑系数56.14%1.3投资强度万元/亩198.291.4基底面积平方米7964.631.5总建筑面积平方米21138.761.6绿化面积平方米1319.03绿化率6.24%2总投资万元5585.962.1固定资产投资万元4217.632.1.1土建工程投资万元1514.202.1.1.1土建工程投资占比万元27.11%2.1.2设备投资万元1250.402.1.2.1设备投资占比22.38%2.1.3其它投资万元1453.032.1.3.1其它投资占比26.01%2.1.4固定资产投资占比75.50%2.2流动资金万元1368.332.2.1流动资金占比24.50%3收入万元11513.004总成本万元8765.245利润总额万元2747.766净利润万元2060.827所得税万元1.498增值税万元379.009税金及附加万元102.2310纳税总额万元1168.1711利税总额万元3228.9912投资利润率49.19%13投资利税率57.81%14投资回报率36.89%15回收期年4.2116设备数量台(套)5617年用电量千瓦时1287454.2218年用水量立方米4976.9619总能耗吨标准煤158.6620节能率23.44%21节能量吨标准煤42.1822员工数量人175第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.14%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度198.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5630.995630.9914793.8614793.861165.681.1主要生产车间3378.593378.598876.328876.32722.721.2辅助生产车间1801.921801.924734.044734.04373.021.3其他生产车间450.48450.48858.04858.0469.942仓储工程1194.691194.694124.184124.18236.342.1成品贮存298.67298.671031.051031.0559.092.2原料仓储621.24621.242144.572144.57122.902.3辅助材料仓库274.78274.78948.56948.5654.363供配电工程63.7263.7263.7263.724.113.1供配电室63.7263.7263.7263.724.114给排水工程73.2773.2773.2773.273.674.1给排水73.2773.2773.2773.273.675服务性工程756.64756.64756.64756.6443.365.1办公用房438.45438.45438.45438.4519.325.2生活服务318.19318.19318.19318.1919.516消防及环保工程213.45213.45213.45213.4513.766.1消防环保工程213.45213.45213.45213.4513.767项目总图工程31.8631.8631.8631.8620.527.1场地及道路硬化2024.47413.22413.227.2场区围墙413.222024.472024.477.3安全保卫室31.8631.8631.8631.868绿化工程764.5526.76合计7964.6321138.7621138.761514.20六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3322.81万元,占计划投资的59.49%。其中:完成固定资产投资2395.05万元,占总投资的72.08%;完成流动资金投资927.76,占总投资的27.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3322.811.1完成比例59.49%2完成固定资产投资万元2395.052.1完成比例72.08%3完成流动资金投资万元927.763.1完成比例27.92%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员175人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1191.2人均年工资万元4.131.3年工资额万元576.102工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元167.223企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.673.3年工资额万元42.004品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元74.435其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元7.085.3年工资额万元55.016职工工资总额万元5922.45五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4217.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1514.201250.40198.294217.631.1工程费用万元1514.201250.407290.781.1.1建筑工程费用万元1514.201514.2027.11%1.1.2设备购置及安装费万元1250.401250.4022.38%1.2工程建设其他费用万元1453.031453.0326.01%1.2.1无形资产万元605.67605.671.3预备费万元847.36847.361.3.1基本预备费万元390.96390.961.3.2涨价预备费万元456.40456.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元4217.634217.63(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1368.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7290.783136.625954.547290.787290.787290.781.1应收账款万元2187.23874.891749.792187.232187.232187.231.2存货万元3280.851312.342624.683280.853280.853280.851.2.1原辅材料万元984.25393.70787.40984.25984.25984.251.2.2燃料动力万元49.2119.6939.3749.2149.2149.211.2.3在产品万元1509.19603.681207.351509.191509.191509.191.2.4产成品万元738.19295.28590.55738.19738.19738.191.3现金万元1822.69729.081458.161822.691822.691822.692流动负债万元5922.452368.984737.965922.455922.455922.452.1应付账款万元5922.452368.984737.965922.455922.455922.453流动资金万元1368.33547.331094.661368.331368.331368.334铺底流动资金万元456.11182.44364.89456.11456.11456.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5585.96万元,其中:固定资产投资4217.63万元,占项目总投资的75.50%;流动资金1368.33万元,占项目总投资的24.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1514.20万元,占项目总投资的27.11%;设备购置费1250.40万元,占项目总投资的22.38%;其它投资1453.03万元,占项目总投资的26.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4217.63+1368.33=5585.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4217.6375.50%1.1项目建设投资万元4217.6375.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1368.3324.50%3总投资万元万元5585.96二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4605.20万元,总成本5351.82万元,利润总额-746.62万元,净利润74.94万元,增值税151.60万元,税金及附加-559.97万元,所得税-186.66万元;第二年收入9210.40万元,总成本9233.96万元,利润总额-23.56万元,净利润-17.67万元,增值税303.20万元,税金及附加93.13万元,所得税-5.89万元;第三年生产负荷100%,收入11513.00万元,总成本8765.24万元,利润总额2747.76万元,净利润2060.82万元,增值税379.00万元,税金及附加102.23万元,所得税686.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11513.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=379.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4605.209210.4011513.0011513.0011513.001.1验布落布机万元4605.209210.4011513.0011513.0011513.002现价增加值万元1473.662947.333684.163684.163684.163增
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