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文档简介
泓域咨询MACRO/ 滚筒刮板干燥机投资项目立项申请报告滚筒刮板干燥机投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技公司实现营业收入15808.80万元,同比增长13.28%(1853.71万元)。其中,主营业业务滚筒刮板干燥机生产及销售收入为14271.62万元,占营业总收入的90.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3590.56万元,较去年同期相比增长839.41万元,增长率30.51%;实现净利润2692.92万元,较去年同期相比增长333.23万元,增长率14.12%。二、项目概况(一)项目名称滚筒刮板干燥机投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积30328.49平方米(折合约45.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.39%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度184.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30328.49平方米,建筑物基底占地面积21651.51平方米,总建筑面积41853.32平方米,其中:规划建设主体工程27129.72平方米,项目规划绿化面积2920.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费3834.66万元。(七)节能分析“滚筒刮板干燥机投资项目建设项目”,年用电量970045.45千瓦时,年总用水量11287.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.18吨标准煤/年。达产年综合节能量42.23吨标准煤/年,项目总节能率21.71%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10570.03万元,其中:固定资产投资8387.85万元,占项目总投资的79.36%;流动资金2182.18万元,占项目总投资的20.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17330.00万元,总成本费用13751.92万元,税金及附加180.54万元,利润总额3578.08万元,利税总额4252.15万元,税后净利润2683.56万元,达产年纳税总额1568.59万元;达产年投资利润率33.85%,投资利税率40.23%,投资回报率25.39%,全部投资回收期5.44年,提供就业职位270个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区滚筒刮板干燥机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区滚筒刮板干燥机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“滚筒刮板干燥机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位270个,达产年纳税总额1568.59万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.85%,投资利税率40.23%,全部投资回报率25.39%,全部投资回收期5.44年,固定资产投资回收期5.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标,关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中,世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略,把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力,生产经营成本持续上升。同时,新一代信息通信技术加速发展和应用,对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响,既带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30328.4945.47亩1.1容积率1.381.2建筑系数71.39%1.3投资强度万元/亩184.471.4基底面积平方米21651.511.5总建筑面积平方米41853.321.6绿化面积平方米2920.27绿化率6.98%2总投资万元10570.032.1固定资产投资万元8387.852.1.1土建工程投资万元3659.532.1.1.1土建工程投资占比万元34.62%2.1.2设备投资万元3834.662.1.2.1设备投资占比36.28%2.1.3其它投资万元893.662.1.3.1其它投资占比8.45%2.1.4固定资产投资占比79.36%2.2流动资金万元2182.182.2.1流动资金占比20.64%3收入万元17330.004总成本万元13751.925利润总额万元3578.086净利润万元2683.567所得税万元1.388增值税万元493.539税金及附加万元180.5410纳税总额万元1568.5911利税总额万元4252.1512投资利润率33.85%13投资利税率40.23%14投资回报率25.39%15回收期年5.4416设备数量台(套)12617年用电量千瓦时970045.4518年用水量立方米11287.0319总能耗吨标准煤120.1820节能率21.71%21节能量吨标准煤42.2322员工数量人270第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.39%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度184.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15307.6215307.6227129.7227129.722609.361.1主要生产车间9184.579184.5716277.8316277.831617.801.2辅助生产车间4898.444898.448681.518681.51835.001.3其他生产车间1224.611224.611573.521573.52156.562仓储工程3247.733247.739570.349570.34669.442.1成品贮存811.93811.932392.592392.59167.362.2原料仓储1688.821688.824976.584976.58348.112.3辅助材料仓库746.98746.982201.182201.18153.973供配电工程173.21173.21173.21173.2113.633.1供配电室173.21173.21173.21173.2113.634给排水工程199.19199.19199.19199.1912.194.1给排水199.19199.19199.19199.1912.195服务性工程2056.892056.892056.892056.89143.885.1办公用房1178.041178.041178.041178.0484.375.2生活服务878.85878.85878.85878.8585.446消防及环保工程580.26580.26580.26580.2645.666.1消防环保工程580.26580.26580.26580.2645.667项目总图工程86.6186.6186.6186.6175.597.1场地及道路硬化5630.751266.161266.167.2场区围墙1266.165630.755630.757.3安全保卫室86.6186.6186.6186.618绿化工程2565.2789.78合计21651.5141853.3241853.323659.53六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9642.63万元,占计划投资的91.23%。其中:完成固定资产投资7304.93万元,占总投资的75.76%;完成流动资金投资2337.70,占总投资的24.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9642.631.1完成比例91.23%2完成固定资产投资万元7304.932.1完成比例75.76%3完成流动资金投资万元2337.703.1完成比例24.24%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员270人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1841.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元980.642工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元6.882.3年工资额万元206.243企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.903.3年工资额万元77.894品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元112.955其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元8.005.3年工资额万元56.436职工工资总额万元10770.49五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8387.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3659.533834.66184.478387.851.1工程费用万元3659.533834.6612952.671.1.1建筑工程费用万元3659.533659.5334.62%1.1.2设备购置及安装费万元3834.663834.6636.28%1.2工程建设其他费用万元893.66893.668.45%1.2.1无形资产万元528.69528.691.3预备费万元364.97364.971.3.1基本预备费万元147.21147.211.3.2涨价预备费万元217.76217.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元8387.858387.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2182.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12952.677503.968262.8112952.6712952.6712952.671.1应收账款万元3885.802137.192720.063885.803885.803885.801.2存货万元5828.703205.794080.095828.705828.705828.701.2.1原辅材料万元1748.61961.741224.031748.611748.611748.611.2.2燃料动力万元87.4348.0961.2087.4387.4387.431.2.3在产品万元2681.201474.661876.842681.202681.202681.201.2.4产成品万元1311.46721.30918.021311.461311.461311.461.3现金万元3238.171780.992266.723238.173238.173238.172流动负债万元10770.495923.777539.3410770.4910770.4910770.492.1应付账款万元10770.495923.777539.3410770.4910770.4910770.493流动资金万元2182.181200.201527.532182.182182.182182.184铺底流动资金万元727.39400.07509.17727.39727.39727.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10570.03万元,其中:固定资产投资8387.85万元,占项目总投资的79.36%;流动资金2182.18万元,占项目总投资的20.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3659.53万元,占项目总投资的34.62%;设备购置费3834.66万元,占项目总投资的36.28%;其它投资893.66万元,占项目总投资的8.45%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8387.85+2182.18=10570.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8387.8579.36%1.1项目建设投资万元8387.8579.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2182.1820.64%3总投资万元万元10570.03二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9531.50万元,总成本3270.08万元,利润总额6261.42万元,净利润153.89万元,增值税271.44万元,税金及附加4696.07万元,所得税1565.36万元;第二年收入12131.00万元,总成本3922.89万元,利润总额8208.11万元,净利润6156.08万元,增值税345.47万元,税金及附加162.77万元,所得税2052.03万元;第三年生产负荷100%,收入17330.00万元,总成本13751.92万元,利润总额3578.08万元,净利润2683.56万元,增值税493.53万元,税金及附加180.54万元,所得税894.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17330.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=493.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9531.5012131.0017330.0017330.0017330.001.1滚筒刮板干燥机万元9531.5012131.0017330.0017330.0017330.002现价增加值万元3050.083881.925545.605545.605545.603增值税万元27
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