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文档简介
泓域咨询MACRO/ 齿轮投资项目立项申请报告齿轮投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4992.11万元,同比增长19.57%(817.13万元)。其中,主营业业务齿轮生产及销售收入为4637.27万元,占营业总收入的92.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1220.40万元,较去年同期相比增长129.24万元,增长率11.84%;实现净利润915.30万元,较去年同期相比增长102.62万元,增长率12.63%。二、项目概况(一)项目名称齿轮投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积14727.36平方米(折合约22.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.65%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度162.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14727.36平方米,建筑物基底占地面积8932.14平方米,总建筑面积16641.92平方米,其中:规划建设主体工程11533.76平方米,项目规划绿化面积1032.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1193.56万元。(七)节能分析“齿轮投资项目建设项目”,年用电量879647.83千瓦时,年总用水量6810.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.69吨标准煤/年。达产年综合节能量44.39吨标准煤/年,项目总节能率27.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4811.20万元,其中:固定资产投资3591.09万元,占项目总投资的74.64%;流动资金1220.11万元,占项目总投资的25.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8775.00万元,总成本费用6763.92万元,税金及附加92.20万元,利润总额2011.08万元,利税总额2380.67万元,税后净利润1508.31万元,达产年纳税总额872.36万元;达产年投资利润率41.80%,投资利税率49.48%,投资回报率31.35%,全部投资回收期4.69年,提供就业职位135个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区齿轮行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区齿轮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“齿轮投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位135个,达产年纳税总额872.36万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.80%,投资利税率49.48%,全部投资回报率31.35%,全部投资回收期4.69年,固定资产投资回收期4.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代,国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显,瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势;新兴市场国家整体实力上升,横向同质产品的成本竞争日益激烈,纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设,提升公共服务水平,培育颠覆性技术,将有助于构筑安全、高效的工业技术体系,加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应,提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14727.3622.08亩1.1容积率1.131.2建筑系数60.65%1.3投资强度万元/亩162.641.4基底面积平方米8932.141.5总建筑面积平方米16641.921.6绿化面积平方米1032.24绿化率6.20%2总投资万元4811.202.1固定资产投资万元3591.092.1.1土建工程投资万元1211.402.1.1.1土建工程投资占比万元25.18%2.1.2设备投资万元1193.562.1.2.1设备投资占比24.81%2.1.3其它投资万元1186.132.1.3.1其它投资占比24.65%2.1.4固定资产投资占比74.64%2.2流动资金万元1220.112.2.1流动资金占比25.36%3收入万元8775.004总成本万元6763.925利润总额万元2011.086净利润万元1508.317所得税万元1.138增值税万元277.399税金及附加万元92.2010纳税总额万元872.3611利税总额万元2380.6712投资利润率41.80%13投资利税率49.48%14投资回报率31.35%15回收期年4.6916设备数量台(套)8217年用电量千瓦时879647.8318年用水量立方米6810.1119总能耗吨标准煤108.6920节能率27.44%21节能量吨标准煤44.3922员工数量人135第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.65%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度162.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6315.026315.0211533.7611533.76923.521.1主要生产车间3789.013789.016920.266920.26572.581.2辅助生产车间2020.812020.813690.803690.80295.531.3其他生产车间505.20505.20668.96668.9655.412仓储工程1339.821339.823320.303320.30193.352.1成品贮存334.95334.95830.08830.0848.342.2原料仓储696.71696.711726.561726.56100.542.3辅助材料仓库308.16308.16763.67763.6744.473供配电工程71.4671.4671.4671.464.683.1供配电室71.4671.4671.4671.464.684给排水工程82.1882.1882.1882.184.194.1给排水82.1882.1882.1882.184.195服务性工程848.55848.55848.55848.5549.415.1办公用房389.86389.86389.86389.8620.455.2生活服务458.69458.69458.69458.6925.666消防及环保工程239.38239.38239.38239.3815.686.1消防环保工程239.38239.38239.38239.3815.687项目总图工程35.7335.7335.7335.73-12.327.1场地及道路硬化2259.14512.46512.467.2场区围墙512.462259.142259.147.3安全保卫室35.7335.7335.7335.738绿化工程939.7632.89合计8932.1416641.9216641.921211.40六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2654.21万元,占计划投资的55.17%。其中:完成固定资产投资1840.98万元,占总投资的69.36%;完成流动资金投资813.23,占总投资的30.64%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2654.211.1完成比例55.17%2完成固定资产投资万元1840.982.1完成比例69.36%3完成流动资金投资万元813.233.1完成比例30.64%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员135人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元538.732工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元123.223企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.453.3年工资额万元31.584品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.814.3年工资额万元55.695其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.805.3年工资额万元39.016职工工资总额万元5583.88五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3591.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1211.401193.56162.643591.091.1工程费用万元1211.401193.566803.991.1.1建筑工程费用万元1211.401211.4025.18%1.1.2设备购置及安装费万元1193.561193.5624.81%1.2工程建设其他费用万元1186.131186.1324.65%1.2.1无形资产万元599.77599.771.3预备费万元586.36586.361.3.1基本预备费万元330.26330.261.3.2涨价预备费万元256.10256.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元3591.093591.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1220.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6803.993783.105163.476803.996803.996803.991.1应收账款万元2041.201122.661530.902041.202041.202041.201.2存货万元3061.801683.992296.353061.803061.803061.801.2.1原辅材料万元918.54505.20688.91918.54918.54918.541.2.2燃料动力万元45.9325.2634.4545.9345.9345.931.2.3在产品万元1408.43774.641056.321408.431408.431408.431.2.4产成品万元688.91378.90516.68688.91688.91688.911.3现金万元1701.00935.551275.751701.001701.001701.002流动负债万元5583.883071.134187.915583.885583.885583.882.1应付账款万元5583.883071.134187.915583.885583.885583.883流动资金万元1220.11671.06915.081220.111220.111220.114铺底流动资金万元406.70223.69305.03406.70406.70406.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4811.20万元,其中:固定资产投资3591.09万元,占项目总投资的74.64%;流动资金1220.11万元,占项目总投资的25.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1211.40万元,占项目总投资的25.18%;设备购置费1193.56万元,占项目总投资的24.81%;其它投资1186.13万元,占项目总投资的24.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3591.09+1220.11=4811.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3591.0974.64%1.1项目建设投资万元3591.0974.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1220.1125.36%3总投资万元万元4811.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4826.25万元,总成本16998.19万元,利润总额-12171.94万元,净利润77.22万元,增值税152.56万元,税金及附加-9128.95万元,所得税-3042.99万元;第二年收入6581.25万元,总成本21937.90万元,利润总额-15356.65万元,净利润-11517.49万元,增值税208.04万元,税金及附加83.87万元,所得税-3839.16万元;第三年生产负荷100%,收入8775.00万元,总成本6763.92万元,利润总额2011.08万元,净利润1508.31万元,增值税277.39万元,税金及附加92.20万元,所得税502.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8775.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=277.39万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4826.256581.258775.008775.008775.001.1齿轮万元4826.256581.258775.008775.008775.002现价增加值万元1544.402106.002808.002808.002808.003增值
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